原材料采購制度_第1頁
原材料采購制度_第2頁
原材料采購制度_第3頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、、原材料采購控制制度(一)原材料的控制1、產(chǎn)品采購有供應科統(tǒng)一管理2、供應科根據(jù)生產(chǎn)科的需求提出相應的用料計劃,結(jié)合庫存原 料情況,根據(jù)公司規(guī)定標準采購所需原輔助材料。3、產(chǎn)品采購要建立明晰的客戶檔案和明細的供應臺賬。每種原 材料要建有明細的采購合同,并統(tǒng)一入檔管理。對于農(nóng)藥的原材料, 必須采購其具有生產(chǎn)許可證或生產(chǎn)批準證書, 以及農(nóng)藥登記證的廠家 的產(chǎn)品。同時要求供方提供相應的資質(zhì)證書和產(chǎn)品登記、 批準或生產(chǎn) 許可證。對于危險化學品的原料還應提供危險化學品安全許可證和危 險包裝證書復印件存檔保存。4、原材料供應必須保持 2-3 家供應商,做到貨比三家。根據(jù)質(zhì) 量優(yōu)先,價格其次的原則做好采購工

2、作。供應科在報送用款計劃時, 應付供方書面評價報告 。5、所有原材料進場必須經(jīng)質(zhì)檢科驗收合格后方可入庫。供應科 要經(jīng)常和技術科、質(zhì)檢科、 財務科結(jié)合,對每種原材料的供應搞好供 應評價。6、供應科嚴守本公司的制度,嚴禁徇私舞弊,弄虛作假,以權 謀私。(二)供應商選擇評定和管理規(guī)定1、適用范圍 適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商2、權責2.1 、質(zhì)檢科、采購人員對供應商的考核與評價2.2 、總經(jīng)理負責供應商的批準。3、工作內(nèi)容3.1 供應商的聯(lián)絡與初步評價。3.1.1 由采購人員根據(jù)公司實際需求尋找適合的供應商,同時收集多 方面的資料,如質(zhì)量、服務、交貨期、價格等作為篩選依據(jù)。3.1.2 采購

3、人員在對原材料供應商進行初步評價時,需要求供應商提 供相關資質(zhì)證明文件,如:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、產(chǎn)品登記證、生 產(chǎn)許可證、體系認證書等。3.2 樣品需求及供應商送樣3.2.1 如公司有樣品需求,采購人員需對樣品提出詳細的技術質(zhì)量要 求,如品名、規(guī)格包裝方式等。按照要求與多個供應商索要,公司質(zhì) 檢科檢驗合格后再進行篩選。3.3 合格供應商名單3.3.1 在供方評定記錄表評價完成后,技術質(zhì)檢科將符合條件的 供應商列入合格供方名錄 ,交總經(jīng)理批準。3.3.2 原則上一種原料,需兩家或兩家以上的合格供應商,以供采購 時選擇。3.3.3 合格供方名錄在每次的供應商考核結(jié)果得出后修訂,刪除 不合格供應商

4、,修訂后的合格供方名錄由總經(jīng)理批準生效。3.4 供應商的考核3.4.1 考核對象:列入合格供方名錄內(nèi)的所有供應商。3.4.2 考核方法:對供應商實行分級制度,分三級, A 級為優(yōu)秀供應 商,B級為優(yōu)良供應商,C級為不合格供應商。3.4.3 考核結(jié)果的處理(1)考核結(jié)果在 A 級的供應商,優(yōu)先采購。(2)考核結(jié)果在 B 級的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將 整改結(jié)果以書面形式提交, 供應評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果 進行確認。(3)考核結(jié)果在 C 級的供應商,需從合格供方名錄中刪除,并 終止對其采購。、工藝設備管理制度一)工藝管理制度和考核辦法1、目的 為加強工藝管理工作, 保證公司各

5、單位工藝技術的有效控制, 特 制訂本管理制度和考核辦法。2、適用范圍 本規(guī)定適用于公司各單位的工藝技術管理控制。3、職責范圍 技術科是工藝技術控制的歸口管理單位, 負責正常的工藝管理工 作,組織工藝文件的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理。負責工藝記錄的 審批登記管理。負責各生產(chǎn)單位工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督與考核工 作。4、規(guī)定內(nèi)容4.1 正常生產(chǎn)的工藝管理4.1.1 各生產(chǎn)單位必須嚴格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行,并如實填寫原始記 錄。4.1.2 為確保工藝指標的嚴格執(zhí)行,生產(chǎn)單位要對工藝指標情況進行 巡回檢查,并做好記錄。4.1.3 技術科組織對各生產(chǎn)單位工藝執(zhí)行情況進行現(xiàn)場巡查,每周檢 查 2 至 3 個工

6、段,每月對公司各生產(chǎn)部門進行匯總, 對查出的問題進 行通報并進行相應的處罰。4.2 工藝變更的管理4.2.1 通過技術改造后,工藝需要變動的,生產(chǎn)單位應重新編制或修訂工藝文件,并報技術科。4.2.2 技術科根據(jù)實際情況逐項進行落實審核,必要時有關人員評審 確定,組織對修改的內(nèi)容進行會簽,報總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準。4.2.3 工藝控制指標一經(jīng)確定,各單位必須嚴格執(zhí)行,如因某種情況 工藝指標需進行變更, 應及時書面申報技術科。 經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理 批準,適用一個月合格后,拿出適用報告,再按審批程序辦理執(zhí)行。4.3 關鍵工序的確定及工藝指標的管理4.3.1 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后,技術科應依據(jù)關鍵工序的確

7、定原則,組 織生產(chǎn)車間對關鍵工序進行確定。4.3.2 關鍵工序確定后,由生產(chǎn)車間對關鍵工序以質(zhì)量控制點的方式 進行標識。關鍵工序確定、標識后,技術科到現(xiàn)場進行檢查核實。4.3.4 關鍵工序指標的執(zhí)行情況必須有記錄,技術科每月抽檢覆蓋率為 100%,一般工序工藝指標,可根據(jù)實際生產(chǎn)經(jīng)驗,對部門主要指 標執(zhí)行情況進行記錄,技術科每月抽檢覆蓋率要達到 60%。4.4 工藝記錄的管理4.4.1 技術科是工藝記錄的職能管理單位,負責對工藝記錄的審核和 備案工作。各生產(chǎn)車間的工藝記錄要真實、及時、規(guī)范,并按月登記存放。 超過保存期限的按程序要求進行及時銷毀處理,做好記錄。4.5 工藝文件的控制4.5.1

8、接收工藝文件的各單位,必須按照文件管理制度要求,嚴格進 行接收登記、借閱和發(fā)放,并有具體人員負責管理。4.5.2 工藝文件不允許復印和外借,各單位文件管理人員要對本單位 的工藝文件定期進行檢查,防止文件的外流和丟失。4.5.3 技術科對發(fā)放到各單位的工藝文件進行檢查監(jiān)督管理,如發(fā)現(xiàn) 保管不好,將對負責單位及相關責任人進行處罰。工藝文件應保持完整,不允許隨意涂改亂畫及缺頁現(xiàn)象。4.5.5 因文件丟失或工作需要,要求補發(fā)工藝文件的部門,應提交申 請,寫明原因,經(jīng)技術科確認后,報總經(jīng)理或副總經(jīng)理代表批準,方5、工藝管理考核辦法為了使工藝管理能夠有效的運行, 不流于形式, 對于違反工藝管 理規(guī)定的部門

9、,將根據(jù)如下規(guī)定進行處罰:a、對于違反工藝管理規(guī)定,不按工藝安全操作規(guī)程嚴格進行操作, 導致工藝控制指標超標的, 檢查發(fā)現(xiàn)后責令整改并通報批評, 按每一 超標指標 30-50 元的標準,對第一責任人、車間主任進行罰款;b、因上一工序原因?qū)е卤竟ば蚩刂浦笜瞬缓细?,若能夠進行及時查找原因并調(diào)整的不作處罰,否則,則以 A 條標準進行罰款;c、關鍵工序質(zhì)量控制點工藝指標如出現(xiàn)超標現(xiàn)象,通報批評并一次罰款 100 元;d、因工藝文件管理不善造成丟失,丟失一本罰款 100元;私自復印 的,發(fā)現(xiàn)一次罰款 10元;e、對一月內(nèi)造成指標超標3-5次(含3次)的操作工,月末加罰50 元;對一月內(nèi)造成指標超標 5-

10、8次(含 8次)以上的操作工,月末加 罰 100 元,并調(diào)離本崗位。f、因不按規(guī)定操作而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格、系統(tǒng)降負荷、停車等嚴重后果的依后果嚴重程度、 造成的影響大小及發(fā)生的經(jīng)濟操作數(shù)額等 要素,經(jīng)過經(jīng)理辦公會研究討論,對第一責任人、車間主任等相關責 任人分別處以 300元以上的罰款, 并對各負責人做出下崗培訓、 留職 觀察、降級、降職、免職、開除等處罰。6、本規(guī)定由技術科管理并負責解釋,本文件自發(fā)放之日起執(zhí)行。(二)設備管理制度1. 目的識別、提供和維護公司管理和生產(chǎn)所需的設施, 確保滿足生產(chǎn)的 需要。1. 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)設備、檢驗設備、工具的管理。2. 管理職責3.1 總經(jīng)理批

11、準設備的購置、維護和報廢 ;3.2 生技科負責生產(chǎn)設備的日常管理;3.3 設備的使用人員和部門負責設備的正常使用和維護。4. 措施和方法4.1 設備購置根據(jù)業(yè)務發(fā)展的需要, 使用部門根據(jù)需求提出申請, 由主管提出 審核意見,總經(jīng)理批準后由供銷科實施采購。4.2 設備的驗收4.2.1 生技科安排使用部門配合廠方對設施做運行調(diào)試, 各項指 標達到技術標準,確認能滿足要求后,由使用部門負責驗收。4.2.2 驗收合格的設施,由生產(chǎn)技術質(zhì)檢部及時填寫生產(chǎn)設備 臺賬。4.2.3 各部門領用后負責對設備及時進行維護保養(yǎng)及檢修。4.3 設備的維修、保養(yǎng)程序 生技科每年編制設備檢修計劃 ,下發(fā)至生產(chǎn)車間,由生產(chǎn)車 間按時實施。設備的日常保養(yǎng)由生產(chǎn)車間負責,需要維修時,應填寫生產(chǎn)設備檢修記錄,由生產(chǎn)車間實施,報生技科驗收。4.5 設備的報廢程序由于磨損或陳舊,使用期滿不能繼續(xù)使用的設備,以及因管理不 善造成提前

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論