醫(yī)院資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制措施與應(yīng)用_第1頁
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1、Word參考資料,下載后可編輯醫(yī)院資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)控制措施與應(yīng)用 摘要:醫(yī)院持有以及操縱的資產(chǎn)數(shù)量較大,醫(yī)院需要提出科學(xué)化的方法、措施,逐步加強(qiáng)資產(chǎn)管理的力度,以此保證醫(yī)院資產(chǎn)數(shù)據(jù)的安全性、完整性。通過制定可行性較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)防控體系,以此對(duì)醫(yī)院的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行把控,并對(duì)有形資產(chǎn)、無形資產(chǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)化、具體化的管理。本文從醫(yī)院在資產(chǎn)管理中普遍存在的問題點(diǎn)展開較為深入的探究,然后提出了將資產(chǎn)管理工作納入考核評(píng)定中、建立全面的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系等幾個(gè)方面的策略。 關(guān)鍵詞:醫(yī)院;資產(chǎn)管理;風(fēng)險(xiǎn)操縱 一、引言 對(duì)于大局部醫(yī)院來說,其都存在資產(chǎn)數(shù)量較多的特點(diǎn),主要就是由患者繳納的醫(yī)療費(fèi)用、醫(yī)院的應(yīng)急資金、醫(yī)療設(shè)備、藥品等

2、構(gòu)成。當(dāng)前,許多醫(yī)院對(duì)資產(chǎn)管理的重視度缺乏,導(dǎo)致醫(yī)院頻頻發(fā)生管理缺位、資金風(fēng)險(xiǎn)等。此外,針對(duì)醫(yī)院的資金流淌,沒有制定科學(xué)化的管理機(jī)制,使得醫(yī)院出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)損失較大的情況?;诖?,醫(yī)院需要對(duì)資產(chǎn)管理進(jìn)行合理化地調(diào)整,將醫(yī)院的資金使用情況公開,還能保證醫(yī)院的資產(chǎn)獲得相應(yīng)的保障。 二、醫(yī)院在資產(chǎn)管理中普遍存在的問題 1.醫(yī)院沒有建立健全的資產(chǎn)管理體系 有些醫(yī)院的資產(chǎn)管理模式較為隨意,缺乏完善的管理機(jī)制。各個(gè)部門存在賬目不符的情況,財(cái)務(wù)根本職責(zé)也沒有貫徹到相關(guān)責(zé)任人,進(jìn)而出現(xiàn)了賬目不清楚、盈虧差距較大的問題。由于資產(chǎn)管理比較混亂,出現(xiàn)了各個(gè)部門不情愿負(fù)責(zé)、互相推卸責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)問題。此外,因?yàn)楣ぷ鞣峙錄]有明確

3、到個(gè)人,使得管理人員無法定期進(jìn)行資產(chǎn)清算的工作,甚至是出現(xiàn)了賬目與實(shí)際情況不符的問題。 2.財(cái)務(wù)管理秩序混亂 由于管理層對(duì)資產(chǎn)管理缺乏標(biāo)準(zhǔn)性,財(cái)務(wù)管理根底薄弱。此外,存在會(huì)計(jì)信息失真嚴(yán)峻的問題,資金使用的隨意性較強(qiáng),資產(chǎn)管理也有許多漏洞問題,甚至導(dǎo)致白費(fèi)醫(yī)院的資源。以設(shè)備與藥品進(jìn)出為例,雖然有局部藥品進(jìn)行了出庫處理,但是相關(guān)負(fù)責(zé)人沒有將其從庫存中扣除,使得后續(xù)盤點(diǎn)的時(shí)候出現(xiàn)了實(shí)物與賬目不符的情況。此外,財(cái)務(wù)部門也存在虛增的情況,無法依據(jù)相應(yīng)的依據(jù),做好各個(gè)科室資產(chǎn)的盤查工作。對(duì)于購入藥品、記錄賬目等沒有實(shí)際的操作,影響財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)的秩序。 3.缺乏監(jiān)督機(jī)制,資產(chǎn)管理失控 醫(yī)院在開展資產(chǎn)管理工作的時(shí)候,監(jiān)督體制是推動(dòng)財(cái)務(wù)部門順利運(yùn)行的關(guān)鍵構(gòu)成內(nèi)容。但是,當(dāng)前許多醫(yī)院都沒有設(shè)置監(jiān)督部門,使得相關(guān)人員可能出現(xiàn)以權(quán)謀私的情況,或是隨意地利用資產(chǎn)與醫(yī)院的資金。因此,無法形成相互制約與溝通,沒有建設(shè)完善的監(jiān)督機(jī)制。此外,大多數(shù)醫(yī)院都沒有設(shè)立單獨(dú)的稽查人員,沒有依據(jù)財(cái)務(wù)部門的賬目、各項(xiàng)工作進(jìn)行推斷,沒有獨(dú)立地進(jìn)行財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)、財(cái)務(wù)收支的管控,導(dǎo)致審查監(jiān)督不到位的問題發(fā)生。 三

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