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文檔簡(jiǎn)介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第十章:費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度一、 目的為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理的工作,完善公司的報(bào)銷(xiāo)程序及規(guī)定,合理控制公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)用,根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度的要求,制定本制度。二、 范圍適用于公司的采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、差旅、工程、運(yùn)輸、通訊、車(chē)輛、醫(yī)療、培訓(xùn)等費(fèi)用的使用和報(bào)銷(xiāo)。三、 職責(zé)1、 財(cái)務(wù)經(jīng)理(會(huì)計(jì))負(fù)責(zé)把關(guān)與審核工作。2、 其他部門(mén)負(fù)責(zé)配合本制度的執(zhí)行。3、 總經(jīng)理負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審批。四、 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序1、 報(bào)銷(xiāo)人必須取得合法有效的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)(發(fā)票)。2、 報(bào)銷(xiāo)人員按規(guī)定填好報(bào)銷(xiāo)單,費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)及票據(jù)粘貼要求如下:1) 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填寫(xiě)應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改; 2
2、) 報(bào)銷(xiāo)單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)按封面大小折疊好); 3) 各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷(xiāo)單封面后的托紙上,整份報(bào)銷(xiāo)單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致; 4) 若報(bào)銷(xiāo)票據(jù)面積大小相同或相似(如車(chē)票等),需有層次序列張貼; 5) 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)金額、類(lèi)型相同的(如車(chē)票等),應(yīng)盡量張貼在一塊,并按金額大小排列; 6) 報(bào)銷(xiāo)票據(jù)在粘貼時(shí),確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷(xiāo)金額; 7) 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě); 8) 報(bào)銷(xiāo)單各項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)完整,大小寫(xiě)金額一致,并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)有效批準(zhǔn); 9) 有實(shí)物的報(bào)銷(xiāo)單據(jù)須由驗(yàn)收人驗(yàn)收后在發(fā)票背面簽名確認(rèn),需入庫(kù)的實(shí)物單據(jù)應(yīng)附入
3、庫(kù)單;10) 出租車(chē)票據(jù)需注明業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間、起至地點(diǎn)、人物事件等資料,每張出租車(chē)票背面需有部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。3、 填好報(bào)銷(xiāo)單報(bào)部門(mén)經(jīng)理簽字認(rèn)可。4、 財(cái)務(wù)部審核簽章,報(bào)公司總經(jīng)理簽字。5、 如審批人員出差在外,則由委托人代簽后暫交財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo),審批人返回后補(bǔ)簽。五、 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)種類(lèi)1、 工資費(fèi)用:每年初根據(jù)公司薪金管理制度對(duì)各崗位核定工資標(biāo)準(zhǔn),工資發(fā)放由核算員制表,財(cái)務(wù)審核后,報(bào)總經(jīng)理審批。工資于每月10日前發(fā)放并打入工資卡,需代扣社保及個(gè)人所得稅的,由財(cái)務(wù)部代收代繳。2、 電話(huà)費(fèi):各部門(mén)的座機(jī)費(fèi)實(shí)行定額包干,責(zé)任到人的管理辦法;手機(jī)話(huà)費(fèi)根據(jù)職務(wù)級(jí)別、工作性質(zhì)等條件每年初確定額度,采取定額到人
4、,超支自負(fù)的原則,憑票報(bào)銷(xiāo)。3、 辦公用品及低值易耗品1) 使用部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng),報(bào)總經(jīng)理審批后,行政部或采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂合同后統(tǒng)一采購(gòu),由財(cái)務(wù)部驗(yàn)收、入庫(kù)。2) 采購(gòu)物品時(shí),除經(jīng)辦人外,最少須有另一人參與采購(gòu)。3) 金額在2000元以?xún)?nèi)的,副總經(jīng)理批準(zhǔn)支付,2000元以上的由總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。 4、 車(chē)輛使用費(fèi):包括汽油費(fèi)、維修費(fèi)、路橋費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)、泊車(chē)費(fèi)。1) 油費(fèi)報(bào)銷(xiāo),需由駕駛員在派車(chē)單上注明行車(chē)起始路程,由行政部根據(jù)里程表、耗油標(biāo)準(zhǔn)、加油時(shí)間、數(shù)量、用車(chē)記錄復(fù)核,經(jīng)行政經(jīng)理簽字審核。2) 過(guò)橋費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)由駕駛員每月匯總報(bào)銷(xiāo)一次,由行政部根據(jù)派車(chē)記錄復(fù)核,經(jīng)行政部經(jīng)理簽字審核。3) 車(chē)輛
5、維修前須提出書(shū)面報(bào)告,說(shuō)明原因和預(yù)計(jì)費(fèi)用,由行政部根據(jù)車(chē)輛維修情況復(fù)核,經(jīng)行政經(jīng)理簽字審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,憑發(fā)票和修理清單報(bào)銷(xiāo)。4) 2000元以下由副總經(jīng)理批準(zhǔn)支付,2000元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。5、 交通費(fèi)1) 交通補(bǔ)貼只能由外派人員享有,由各分(子)公司根據(jù)本單位實(shí)際情況制訂。2) 員工出外辦公原則上坐公交車(chē),確需乘坐的士的,經(jīng)批準(zhǔn)方可乘坐,每月一次集中報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)憑證上須注明時(shí)間、事由、往返地點(diǎn)等,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核定簽字認(rèn)可,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷(xiāo)。6、 業(yè)務(wù)應(yīng)酬費(fèi)1) 根據(jù)公司行政管理制度對(duì)外接待辦法規(guī)定的接待標(biāo)準(zhǔn)接待。必須有稅務(wù)部門(mén)的正式發(fā)票,應(yīng)酬應(yīng)事先申請(qǐng)并得到批準(zhǔn),填寫(xiě)招待單,因特殊
6、原因無(wú)法事先辦理的,事后須及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并補(bǔ)齊接待手續(xù)。2) 在接待單上注明招待人員及原因后按月結(jié)算,不得擅自在它處消費(fèi)。3) 2000元以下由副總經(jīng)理批準(zhǔn)支付,2000元以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。7、 房租費(fèi):辦公場(chǎng)所、員工住宿需租房的,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由行政部統(tǒng)一安排,住宿房租費(fèi)由公司統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)。8、 差旅費(fèi)1) 因公出差確需坐火車(chē)軟臥,搭飛機(jī)、的士必須報(bào)告副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意。否則,財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。因公出差已全額報(bào)銷(xiāo)了費(fèi)用的,不再發(fā)放生活補(bǔ)貼;如沒(méi)有全額報(bào)銷(xiāo)的,經(jīng)予一定的生活補(bǔ)貼。2) 出差人員憑正式發(fā)票在限額內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),超支自負(fù)。因業(yè)務(wù)需要超標(biāo)準(zhǔn)住宿時(shí)須先請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn),否則不予報(bào)銷(xiāo)。3)
7、差旅費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)如下:職 務(wù)住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)助交通補(bǔ)助一般員工120元/天30元/天30元/天部門(mén)主管150元/天50元/天50元/天部門(mén)經(jīng)理200元/天80元/天80元/天總經(jīng)理(副總)300元/天100元/天100元/天9、 借支1) 公司員工因公借款,必須先到財(cái)務(wù)部填寫(xiě)“借支單”,注明用途,由部門(mén)經(jīng)理簽字,由所在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。集團(tuán)本部由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。借款時(shí)間一般不超過(guò)7天,遇特殊原因不能及時(shí)歸還的,經(jīng)手人須及時(shí)向所在公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)匯報(bào)說(shuō)明原因,得到同意后,可以續(xù)延。2) 出差人員借款,必須先到財(cái)務(wù)部填制“借支單”,由所在公司總經(jīng)理簽字審批,集團(tuán)公司由董事長(zhǎng)審批。出差人員返回公司三日內(nèi)必須清帳,否則不再借款,經(jīng)各公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)同意的特殊情況除外。3) 外單位個(gè)人借款一律報(bào)董事長(zhǎng)審批。除集團(tuán)公司外,各分(子)公司一律不準(zhǔn)向外單位或個(gè)人借款。六、 注意事項(xiàng)1、 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí),會(huì)計(jì)人員有查詢(xún)和咨詢(xún)權(quán),費(fèi)用經(jīng)手人不得拒絕咨詢(xún)或采取其他對(duì)抗手段;所在公司負(fù)責(zé)人、經(jīng)手人必須全力支持財(cái)務(wù)工作;財(cái)務(wù)人員不得故意刁難、打擊有關(guān)人員,拖延財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、報(bào)賬工作。2、 單筆報(bào)銷(xiāo)總額超過(guò)2000元,需要提前一天通知財(cái)務(wù)備款。3、 在一個(gè)預(yù)算期內(nèi),各項(xiàng)費(fèi)用的累積支出原則上不得超出預(yù)算,超出預(yù)算納入對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的考核,特殊
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