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文檔簡介
1、泓域咨詢/復配糖項目可行性分析報告復配糖項目可行性分析報告xxx集團有限公司目錄第一章 總論10一、 項目概述10二、 項目提出的理由11三、 項目總投資及資金構成13四、 資金籌措方案14五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標14六、 原輔材料、設備15七、 項目建設進度規(guī)劃15八、 項目實施的可行性15九、 環(huán)境影響15十、 報告編制依據(jù)和原則16十一、 研究范圍17十二、 研究結論18十三、 主要經(jīng)濟指標一覽表18主要經(jīng)濟指標一覽表18第二章 行業(yè)發(fā)展分析20一、 行業(yè)的進入壁壘20二、 行業(yè)發(fā)展趨勢22三、 行業(yè)發(fā)展空間展望25第三章 項目建設單位說明30一、 公司基本信息30二、 公司簡介3
2、0三、 公司競爭優(yōu)勢31四、 公司主要財務數(shù)據(jù)32公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)32公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)33五、 核心人員介紹33六、 經(jīng)營宗旨35七、 公司發(fā)展規(guī)劃35第四章 背景、必要性分析41一、 行業(yè)概況41二、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)42三、 行業(yè)主要特點45四、 打造產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的高質(zhì)量承載園區(qū)47第五章 選址方案分析48一、 項目選址原則48二、 建設區(qū)基本情況48三、 激發(fā)人才創(chuàng)新活力50四、 加強科技創(chuàng)新平臺建設51五、 項目選址綜合評價52第六章 產(chǎn)品方案53一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容53二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領53產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表53第七章 原材料及成品管理55一、 項目
3、建設期原輔材料供應情況55二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理55第八章 技術方案分析57一、 企業(yè)技術研發(fā)分析57二、 項目技術工藝分析59三、 質(zhì)量管理60四、 設備選型方案61主要設備購置一覽表62第九章 建筑工程方案分析63一、 項目工程設計總體要求63二、 建設方案63三、 建筑工程建設指標66建筑工程投資一覽表67第十章 環(huán)境影響分析69一、 編制依據(jù)69二、 建設期大氣環(huán)境影響分析70三、 建設期水環(huán)境影響分析72四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析73五、 建設期聲環(huán)境影響分析73六、 環(huán)境管理分析74七、 結論75八、 建議75第十一章 進度實施計劃77一、 項目進度安排77
4、項目實施進度計劃一覽表77二、 項目實施保障措施78第十二章 節(jié)能方案說明79一、 項目節(jié)能概述79二、 能源消費種類和數(shù)量分析80能耗分析一覽表81三、 項目節(jié)能措施81四、 節(jié)能綜合評價83第十三章 人力資源配置84一、 人力資源配置84勞動定員一覽表84二、 員工技能培訓84第十四章 勞動安全生產(chǎn)分析87一、 編制依據(jù)87二、 防范措施90三、 預期效果評價92第十五章 投資估算94一、 投資估算的編制說明94二、 建設投資估算94建設投資估算表96三、 建設期利息96建設期利息估算表97四、 流動資金98流動資金估算表98五、 項目總投資99總投資及構成一覽表99六、 資金籌措與投資計
5、劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十六章 項目經(jīng)濟效益103一、 基本假設及基礎參數(shù)選取103二、 經(jīng)濟評價財務測算103營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表105利潤及利潤分配表107三、 項目盈利能力分析108項目投資現(xiàn)金流量表109四、 財務生存能力分析111五、 償債能力分析111借款還本付息計劃表112六、 經(jīng)濟評價結論113第十七章 風險評估114一、 項目風險分析114二、 公司競爭劣勢117第十八章 項目招投標方案118一、 項目招標依據(jù)118二、 項目招標范圍118三、 招標要求118四、 招標組織方式120五、 招標信息發(fā)布121第十九章
6、總結說明122第二十章 附表124建設投資估算表124建設期利息估算表124固定資產(chǎn)投資估算表125流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費用估算表130固定資產(chǎn)折舊費估算表131無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表132利潤及利潤分配表132項目投資現(xiàn)金流量表133報告說明根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資11597.94萬元,其中:建設投資9333.59萬元,占項目總投資的80.48%;建設期利息108.26萬元,占項目總投資的0.93%;流動資金2156.09萬元,占項目總投資的18.59%。項目正常運營每年營業(yè)
7、收入18700.00萬元,綜合總成本費用14840.31萬元,凈利潤2823.67萬元,財務內(nèi)部收益率18.30%,財務凈現(xiàn)值3757.72萬元,全部投資回收期5.90年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。高倍甜味劑甜度倍數(shù)高,直接添加使用便捷性較低,而赤蘚糖醇甜度為蔗糖的70%左右,通過將赤蘚糖醇與高倍甜味劑復配,可定制標準蔗糖甜度倍數(shù)如1倍或兩倍的復配糖,大大提高下游添加使用的便捷性。另外,部分高倍甜味劑存在金屬味、中藥味等不良后味,通過與赤蘚糖醇復配可有效掩蓋其不良口味,更好模擬蔗糖風味,提高消費者接受程度。近年來,將甜菊糖苷、羅漢果甜苷、三氯蔗糖等高倍甜
8、味劑與赤蘚糖醇復配后再添加到食品飲料或直接食用,在國外代糖市場應用越來越普遍。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 總論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:復配糖項目2、承辦單位名稱:xxx集團有限公司3、項目性質(zhì):新建4、項目建設地點:xx(待定)5、項目聯(lián)系人:潘xx(二)主辦單位基本情況面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結構調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,
9、配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。
10、在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產(chǎn)品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。(三)項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx(待定),占地面積約30.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃,達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設計方案為:xx噸復配糖/年。二、 項目提出的理由甜味劑種類較多,從食品飲料行業(yè)添加使用角度來看,最初兩代人工甜味劑糖
11、精和甜蜜素因為安全問題而飽受質(zhì)疑,已經(jīng)逐漸被淘汰或進入低端市場。而對于阿斯巴甜、安賽蜜和三氯蔗糖,盡管已有大量的研究證明其安全性,但由于人們對化工產(chǎn)品的固有印象和誤解,部分消費者仍然認為以甜菊糖苷、羅漢果甜苷、赤蘚糖醇等天然甜味劑安全性更好,這一點在海外市場表現(xiàn)較為明顯。赤蘚糖醇、甜菊糖苷和羅漢果甜苷等新一代天然甜味劑,在滿足人們減糖需求的基礎上,以“綠色”“天然”為亮點,產(chǎn)量增長速度明顯高于傳統(tǒng)阿斯巴甜、安賽蜜等甜味劑。當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展,國際形勢錯綜復雜,新冠肺炎疫情影響深遠,和平與發(fā)展仍然是時代主題。我國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期,已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量
12、發(fā)展階段,經(jīng)濟長期向好,市場空間廣闊,發(fā)展韌性強勁,繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。通過“十三五”時期的接續(xù)發(fā)展,金昌已進入新的發(fā)展階段,站在新的歷史起點。從發(fā)展機遇看,國家把創(chuàng)新擺在現(xiàn)代化建設全局的核心地位,構建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局,實施“一帶一路”建設、新一輪西部大開發(fā)、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展等重大決策,推動創(chuàng)新驅(qū)動、鄉(xiāng)村振興和擴大內(nèi)需等重大戰(zhàn)略,推進“兩新一重”建設等重大舉措,構建互利共贏的產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈合作體系,有利于金昌拓寬發(fā)展空間、擴大有效投資、改善發(fā)展條件、優(yōu)化經(jīng)濟結構,更好融入新發(fā)展格局。全省脫貧攻堅任務如期完成后,主要任務轉(zhuǎn)向補短板、鍛長板
13、、固底板,夯基礎、育產(chǎn)業(yè)、擴增量,有利于金昌加快完善基礎設施,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,培育壯大新興產(chǎn)業(yè),提升發(fā)展質(zhì)量效益和綜合實力。從發(fā)展基礎看,金昌自然生態(tài)、地理區(qū)位、礦產(chǎn)資源和產(chǎn)業(yè)支撐優(yōu)勢獨特,地處北緯38°黃金帶,是甘肅承東啟西、連接南北、向西開放的重要通道,有世界級的有色金屬礦山,工業(yè)體系較為完備,農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢明顯,發(fā)展要素齊聚,營商環(huán)境優(yōu)越,擁有世界500強企業(yè)和國家級經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū),優(yōu)越的條件和堅實的發(fā)展基礎將不斷轉(zhuǎn)化為高質(zhì)量發(fā)展的強大勢能。特別是隨著一批重大基礎設施和產(chǎn)業(yè)項目在“十四五”時期陸續(xù)建成投產(chǎn),項目增長極帶動作用逐步顯現(xiàn),發(fā)展?jié)撃軐铀籴尫拧陌l(fā)展短板看,金昌發(fā)展不平
14、衡不充分的問題依然突出,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級任務艱巨,龍頭不多、鏈條不長、集群不大,民營經(jīng)濟發(fā)展相對滯后;科技創(chuàng)新支撐不夠,高端人才缺失,新舊動能轉(zhuǎn)換任務艱巨;生態(tài)環(huán)境脆弱,水資源制約明顯;基礎設施建設仍有短板,公共服務水平與群眾期待還有差距;社會治理還有薄弱環(huán)節(jié),一些重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革亟待突破。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資11597.94萬元,其中:建設投資9333.59萬元,占項目總投資的80.48%;建設期利息108.26萬元,占項目總投資的0.93%;流動資金2156.09萬元,占項目總投資的18.59%。四、 資
15、金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資11597.94萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)7179.05萬元。(二)申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額4418.89萬元。五、 項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):18700.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):14840.31萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):2823.67萬元。4、財務內(nèi)部收益率(FIRR):18.30%。5、全部投資回收期(Pt):5.90年(含建設期12個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):7087.24萬元(產(chǎn)值)。六、 原輔材
16、料、設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx。(二)主要設備主要設備包括:xx、xx、xxx等。七、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。八、 項目實施的可行性(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導,本產(chǎn)業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)
17、展的快車道,項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。九、 環(huán)境影響項目符合國家和地方產(chǎn)業(yè)政策,選址布局合理,擬采取的各項環(huán)境保護措施具有經(jīng)濟和技術可行性。建設單位在嚴格執(zhí)行項目環(huán)境保護“三同時制度”、認真落實相應的環(huán)境保護防治措施后,項目的各類污染物均能做到達標排放或者妥善處置,對外部環(huán)境影響較小,故項目建設具有環(huán)境可行性。十、 報告編制依據(jù)和原則(一)編制依據(jù)1、一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱;2、建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)(第三版);3、建設項目用地預審管理辦法;4、投資項目可行性研究指南;5、產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄。(二)編制原則1、政策符合性原則:報告的內(nèi)容應符合國家產(chǎn)業(yè)政策、技術政策和行業(yè)規(guī)劃
18、。2、循環(huán)經(jīng)濟原則:樹立和落實科學發(fā)展觀、構建節(jié)約型社會。以當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢為基礎,通過對本項目的工藝技術方案、產(chǎn)品方案、建設規(guī)模進行合理規(guī)劃,提高資源利用率,減少生產(chǎn)過程的資源和能源消耗延長生產(chǎn)技術鏈,減少生產(chǎn)過程的污染排放,走出一條有市場、科技含量高、經(jīng)濟效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、資源優(yōu)勢得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、工藝先進性原則:按照“工藝先進、技術成熟、裝置可靠、經(jīng)濟運行合理”的原則,積極應用當今的各項先進工藝技術、環(huán)境技術和安全技術,能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、經(jīng)濟效益明顯。4、提高勞動生產(chǎn)率原則:近一步提高信息化水平,切實達到提高產(chǎn)品的質(zhì)量、降低成本、
19、減輕工人勞動強度、降低工廠定員、保證安全生產(chǎn)、提高勞動生產(chǎn)率的目的。5、產(chǎn)品差異化原則:認真分析市場需求、了解市場的區(qū)域性差別、針對產(chǎn)品的差異化要求、區(qū)異化的特點,來設計不同品種、不同的規(guī)格、不同質(zhì)量的產(chǎn)品以滿足不同用戶的不同要求,以此來擴大市場占有率,尋求經(jīng)濟效益最大化,提高企業(yè)在國內(nèi)外的知名度。十一、 研究范圍報告是以該項目建設單位提供的基礎資料和國家有關法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎,針對項目的特點、任務與要求,對該項目建設工程的建設背景及必要性、建設內(nèi)容及規(guī)模、市場需求、建設內(nèi)外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護、項目實施進度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效
20、益及社會效益、項目風險等方面進行全面分析、測算和論證,以確定該項目建設的可行性、效益的合理性。十二、 研究結論綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經(jīng)濟和社會效益客觀,項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當?shù)禺a(chǎn)業(yè)結構,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標。十三、 主要經(jīng)濟指標一覽表主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積20000.00約30.00畝1.1總建筑面積37685.29容積率1.881.2基底面積12600.00建筑系數(shù)63.00%1.3投資強度萬元/畝302.392總投資萬元11597.942.1建設投資萬元9333.592.1.1工程費用萬元8087.162.1.2其他費用萬元991.932.
21、1.3預備費萬元254.502.2建設期利息萬元108.262.3流動資金萬元2156.093資金籌措萬元11597.943.1自籌資金萬元7179.053.2銀行貸款萬元4418.894營業(yè)收入萬元18700.00正常運營年份5總成本費用萬元14840.31""6利潤總額萬元3764.89""7凈利潤萬元2823.67""8所得稅萬元941.22""9增值稅萬元789.99""10稅金及附加萬元94.80""11納稅總額萬元1826.01""12工業(yè)增加
22、值萬元6189.93""13盈虧平衡點萬元7087.24產(chǎn)值14回收期年5.9015內(nèi)部收益率18.30%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元3757.72所得稅后第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 行業(yè)的進入壁壘1、規(guī)模壁壘目前赤蘚糖醇行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少,處于少數(shù)幾家前列供應商的博弈市場。由于下游直接應用于食品消費,因此客戶對于赤蘚糖醇產(chǎn)品質(zhì)量可靠性十分看重,行業(yè)新進生產(chǎn)商從生產(chǎn)出合格產(chǎn)品到獲得市場認可形成規(guī)?;N售需要一定的時間。另外,大型客戶對于赤蘚糖醇企業(yè)生存發(fā)展十分重要,而大型客戶通常訂單需求具有單次數(shù)量大、緊急訂單多發(fā)等特征,因此大型客戶通常要與行業(yè)產(chǎn)能前列供應商建立穩(wěn)定合作關系
23、。在當前赤蘚糖醇市場競爭環(huán)境下,對于新進入者來說,投產(chǎn)規(guī)模必須達到萬噸級別否則無法獲得足夠的優(yōu)質(zhì)客戶資源,大規(guī)模產(chǎn)能生產(chǎn)線的建設需要大量的資金,而且由于是發(fā)酵工藝,生產(chǎn)線眾多非標準化的設備需要研究、調(diào)試,工藝控制需要摸索優(yōu)化,建成投產(chǎn)到獲得質(zhì)量穩(wěn)定的規(guī)模產(chǎn)出,再到提產(chǎn)增效獲得規(guī)模效應需要相當?shù)臅r間成本。如果企業(yè)不具有充足的實力克服沉淀的資金成本和時間成本,加之若行業(yè)領先者采取低價策略,則新進入者很難在該行業(yè)站穩(wěn)腳跟。2、技術壁壘赤蘚糖醇生產(chǎn)過程中涉及多個技術環(huán)節(jié),包括發(fā)酵培養(yǎng)基配方、發(fā)酵工藝控制技術、母液回收技術、提取技術、分離脫色技術、復配技術等。由于發(fā)酵生產(chǎn)為全流程續(xù)貫式推進,其中任何一個
24、環(huán)節(jié)涉及的技術無法攻克或存在瑕疵都對最終的產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響。長期以來,赤蘚糖醇行業(yè)規(guī)模較小,行業(yè)內(nèi)企業(yè)僅有個別幾家,因此市場并無標準成套設備供應,資深技術人才不但數(shù)量極少而且受到各生產(chǎn)企業(yè)的嚴格保護,因此對于新進入者技術壁壘相對較高。3、資質(zhì)壁壘作為可直接用于食品添加的產(chǎn)品生產(chǎn),國內(nèi)外監(jiān)管機構均對赤蘚糖醇生產(chǎn)銷售進行相對嚴格的資質(zhì)核準。在國內(nèi)從事赤蘚糖醇生產(chǎn)需要獲得食品生產(chǎn)許可證資質(zhì),從食品生產(chǎn)安全全程監(jiān)管的角度,企業(yè)需要通過ISO9001(質(zhì)量管理)、ISO14001(環(huán)境管理)、ISO22000(食品安全管理)等質(zhì)量體系認證。在國外,赤蘚糖醇產(chǎn)品銷售需要經(jīng)過眾多的資質(zhì)檢驗和認可,并且不同
25、國家、不同企業(yè)會涉及不同的資質(zhì)認可,如國際食品安全品質(zhì)認證(SQF)、食品安全全球標準認證(BRC)、猶太潔食認證(KOSHER)、清真潔食認證(HALAL)、美國食品藥品監(jiān)督管理局許可認證(FDA)、IP非轉(zhuǎn)基因供應鏈標準認證、歐盟及美國ECOCERT有機認證等。因此,對于新進入者需要耗費較大時間和規(guī)范成本以逐步獲取相應的資質(zhì)認可。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢隨著近年來赤蘚糖醇行業(yè)景氣度持續(xù)提升,中國赤蘚糖醇產(chǎn)量快速增長。根據(jù)沙利文研究數(shù)據(jù),中國年赤蘚糖醇產(chǎn)量從2015年的1.80萬噸增長到2019年的5.1萬噸,年復合增長率為29.9%,赤蘚糖醇產(chǎn)值占中國甜味劑市場總產(chǎn)值的份額從2015年的4.0%
26、增長到2019年的6.4%。2019年以來,諸城東曉、保齡寶等赤蘚糖醇廠商先后實施產(chǎn)能擴張,以豐原藥業(yè)、玉星生物、浙江華康等為代表的新投資者已籌劃或?qū)嵤┬陆ǔ嗵\糖醇產(chǎn)能計劃,赤蘚糖醇已成長為當前甜味劑行業(yè)快速發(fā)展的重要品類。甜味劑的應用需要通過產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣、配方替換、消費者接受等一系列漫長過程,甜味劑的應用發(fā)展通常具有較大慣性,若非發(fā)生嚴重影響消費者健康問題或遭受安全性質(zhì)疑,發(fā)展趨勢不會短期內(nèi)逆轉(zhuǎn)。赤蘚糖醇產(chǎn)品安全性已獲得學術機構、政府主管部門、市場消費者的廣泛認可,短期內(nèi)被快速替代和更迭的風險較小。在生產(chǎn)工藝上,化學合成法由于生產(chǎn)效率低、周期長、成本高、操作危險等劣勢難以進行大規(guī)模工業(yè)
27、化生產(chǎn),發(fā)酵法工業(yè)化生產(chǎn)應用時間長、工藝成熟,行業(yè)內(nèi)主流企業(yè)均采用此方法,短期內(nèi)被替代可能性低。作為蔗糖等傳統(tǒng)添加糖的替代產(chǎn)品,消費者食糖觀念的轉(zhuǎn)變是赤蘚糖醇行業(yè)的發(fā)展核心推動力,雖然一種消費觀念的培育是一個漫長的過程,但是當這種消費觀念獲得普遍認可時,行業(yè)就會迅速進入快速增長期。經(jīng)過多年的健康食糖觀念的培育,當前以赤蘚糖醇為代表的新型甜味劑產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入快速發(fā)展期。1、中國已成為全球赤蘚糖醇制造中心并將繼續(xù)鞏固赤蘚糖醇工業(yè)化生產(chǎn),起步于上世紀90年代初的日本,日本日研化學建有年產(chǎn)量為1,000噸生產(chǎn)線,此后十余年時間,隨著下游應用緩慢擴展,日本日研化學公司赤蘚糖醇產(chǎn)能逐步上升,日本三菱化學公司
28、、嘉吉公司、比利時Cerestar等公司新建部分赤蘚糖醇產(chǎn)能,赤蘚糖醇行業(yè)逐漸在世界范圍內(nèi)發(fā)展起來。國內(nèi)赤蘚糖醇產(chǎn)業(yè)起步較晚,保齡寶是國內(nèi)最早開始進入工業(yè)化生產(chǎn)赤蘚糖醇的企業(yè),后續(xù)公司、諸城東曉先后新建赤蘚糖醇生產(chǎn)線進入該行業(yè)。依托于國內(nèi)強大的玉米深加工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢及勞動力資源優(yōu)勢,加之國內(nèi)赤蘚糖醇企業(yè)不斷提升產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品性價比,2017年以來國內(nèi)赤蘚糖醇企業(yè)抓住下游市場快速發(fā)展的有利時機,迅速提升產(chǎn)能占領市場,全球赤蘚糖醇制造中心逐步轉(zhuǎn)移到中國。2019年以來,隨著海外赤蘚糖醇市場的持續(xù)擴張、國內(nèi)赤蘚糖醇市場的快速啟動,赤蘚糖醇行業(yè)景氣度進一步提升。國內(nèi)主要赤蘚糖醇生產(chǎn)企業(yè)先后啟動產(chǎn)能擴充計劃
29、,另外以豐原藥業(yè)等為代表的行業(yè)外企業(yè)也啟動投資新建赤蘚糖醇生產(chǎn)線。中國作為全球赤蘚糖醇制造中心的地位將得到進一步鞏固。2、健康食糖觀念確立,赤蘚糖醇消費需求增長趨勢仍將延續(xù)隨著經(jīng)濟發(fā)展水平的提高,當前主要經(jīng)濟體居民飲食消費的主要矛盾已從如何“吃飽吃好”轉(zhuǎn)變?yōu)槿绾巍俺缘母】怠?,過量攝入添加糖對身體健康的危害已逐步取得消費者和決策者的廣泛認知,甜味劑在食品飲料等領域?qū)φ崽堑忍砑犹堑奶娲厔菀呀?jīng)得到確立并正在逐步深化。在消費者控糖意識提升以及政府加征糖稅等因素的綜合影響,2012-2018年,全球上市的低糖/無糖產(chǎn)品數(shù)量大幅增加。根據(jù)知名研究咨詢機構Mintel(英敏特)的統(tǒng)計,從地區(qū)上看,201
30、2-2018年,拉丁美洲和亞太地區(qū)低糖/無糖產(chǎn)品數(shù)量年復合增長率分別為27%和19%,其后的歐洲和北美也分別有16%和9%的年復合增長率;從產(chǎn)品類型上看,全球上市的無糖/低糖的飲料、面包和乳制品數(shù)量年復合增長率分別為28%、20%和15%。在減少添加糖的前提下,為了更好地迎合消費者對甜味的偏愛,各種代糖作為蔗糖等添加糖的替代品被迅速采用起來,其中赤蘚糖醇應用呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。隨著中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展,中國居民的生活水平得到了大幅度提高,中國居民的飲食習慣開始逐漸偏離以植物性食物為主的傳統(tǒng)飲食模式,飲食結構日趨西方化,膳食中動物性食物和加工肉制品含量越來越多,含糖飲料和快餐食品越來越普遍,糧食加工
31、越來越精細,全谷類粗糧越來越遠離餐桌,導致膳食纖維的含量越來越低,膳食中飽和脂肪酸和膽固醇含量越來越高。與此同時,中國居民的疾病譜也越來越西方化,肥胖、糖尿病和心血管越來越普遍,兒童肥胖率越來越高,高血壓和II型糖尿病的患病率甚至已經(jīng)達到并趕超美國。三、 行業(yè)發(fā)展空間展望1、行業(yè)目前市場規(guī)模2017年以來,赤蘚糖醇行業(yè)高速增長,全球產(chǎn)量從2017年的5.1萬噸增長到2019年的8.5萬噸,增幅高達66.67%。根據(jù)LPInformation,Inc.研究數(shù)據(jù),2019年全球赤蘚糖醇市場規(guī)模約為2.256億美元,約合人民幣15.79億元,相比于木糖醇,赤蘚糖醇當前市場整體規(guī)模還較小。2、行業(yè)市場
32、規(guī)模未來發(fā)展情況攝入糖分過多導致的健康問題在全球范圍內(nèi)日益嚴重,不但增加消費者患上慢性疾病的風險危害其健康,而且還會給社會經(jīng)濟發(fā)展帶來巨大負擔?!皽p糖”“降糖”的健康食糖理念正在成為社會共識,已有多國出臺征收政策開征“糖稅”以抑制消費者過量攝入添加糖,另外消費者購買飲料、食品時關注含糖量、熱量值意識也在日益提升,食品及飲料生產(chǎn)企業(yè)使用甜味劑替代蔗糖等傳統(tǒng)添加糖推出“零熱量”、“無糖”產(chǎn)品正在成為熱潮。(1)過量食糖導致的健康問題日益全球化,控糖意識日益增強推動無糖產(chǎn)品快速增長受經(jīng)濟發(fā)展水平、飲食習慣等因素影響,過量攝入添加糖等導致的超重和肥胖已成為不少國家嚴重的社會問題,OECD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,
33、在36個經(jīng)合組織國家中,有34個國家中有超過一半的人口超重,約四分之一的人達到肥胖級別,OECD國家的成人肥胖率從2010年的21%增加到2016年的24%。在導致居民添加糖攝入過量的來源中,飲料產(chǎn)品占比最高,2015-2020美國居民膳食指南報告統(tǒng)計顯示,2歲及以上美國居民攝入的添加糖來源中飲料占比約47%。(2)現(xiàn)有蔗糖市場規(guī)模巨大,甜味劑未來替代空間十分廣闊當前全球主要經(jīng)濟體中,甜味劑替代蔗糖正普遍處于快速深化階段,加之蔗糖價格波動較大等不利因素,全球蔗糖消費量增速明顯放緩。中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015年至2019年,全球蔗糖消費量從1.69億噸增長至1.75億噸,年均復合增速
34、僅為0.8%。按照2019年蔗糖銷售均價估算,全球蔗糖市場總消費規(guī)模為萬億級別,當前新型甜味劑在整體甜味配料市場占比仍然很低,對蔗糖的替代比例仍處于較低水平,未來隨著新型甜味劑在上述領域?qū)φ崽堑奶娲纳罨?,市場發(fā)展空間十分可觀。(3)“天然”法生產(chǎn)優(yōu)勢助力赤蘚糖醇在眾多甜味劑中脫穎而出甜味劑種類較多,從食品飲料行業(yè)添加使用角度來看,最初兩代人工甜味劑糖精和甜蜜素因為安全問題而飽受質(zhì)疑,已經(jīng)逐漸被淘汰或進入低端市場。而對于阿斯巴甜、安賽蜜和三氯蔗糖,盡管已有大量的研究證明其安全性,但由于人們對化工產(chǎn)品的固有印象和誤解,部分消費者仍然認為以甜菊糖苷、羅漢果甜苷、赤蘚糖醇等天然甜味劑安全性更好,這一
35、點在海外市場表現(xiàn)較為明顯。赤蘚糖醇、甜菊糖苷和羅漢果甜苷等新一代天然甜味劑,在滿足人們減糖需求的基礎上,以“綠色”“天然”為亮點,產(chǎn)量增長速度明顯高于傳統(tǒng)阿斯巴甜、安賽蜜等甜味劑。(4)伴隨甜味劑復配方式的應用擴展,作為填充型甜味劑的赤蘚糖醇用量占比高增長空間更大高倍甜味劑甜度倍數(shù)高,直接添加使用便捷性較低,而赤蘚糖醇甜度為蔗糖的70%左右,通過將赤蘚糖醇與高倍甜味劑復配,可定制標準蔗糖甜度倍數(shù)如1倍或兩倍的復配糖,大大提高下游添加使用的便捷性。另外,部分高倍甜味劑存在金屬味、中藥味等不良后味,通過與赤蘚糖醇復配可有效掩蓋其不良口味,更好模擬蔗糖風味,提高消費者接受程度。近年來,將甜菊糖苷、羅
36、漢果甜苷、三氯蔗糖等高倍甜味劑與赤蘚糖醇復配后再添加到食品飲料或直接食用,在國外代糖市場應用越來越普遍。在使用赤蘚糖醇與高倍甜味劑復配時,由于甜度上的差異,赤蘚糖醇使用量占比遠大于高倍甜味劑,以使用300倍甜度的羅漢果甜苷與赤蘚糖醇復配制作1KG一倍蔗糖甜度的復配糖為例,1KG復配糖中羅漢果甜苷重量占比僅為0.19%左右,剩余99.81%左右均為赤蘚糖醇。根據(jù)GlobalIndustryAnalysts研究數(shù)據(jù),2020年全球人工高倍甜味劑市場規(guī)模約20億美元,2020年至2027年復合增長率約為2.9%。隨著高倍甜味劑市場的增長以及復配方式的推廣,將推動赤蘚糖醇市場高速增長。(5)國內(nèi)市場進
37、入爆發(fā)期,國內(nèi)外雙輪驅(qū)動增強赤蘚糖醇市場擴張動能伴隨國內(nèi)消費者健康食糖意識提升和消費升級,無糖飲料系列正成為國內(nèi)飲料市場增長最快的品類,無論是諸如康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉、雀巢這樣的飲料龍頭企業(yè),還是元氣森林、喜茶這樣的國內(nèi)新晉飲料企業(yè),均在積極布局低糖無糖賽道。低糖無糖正成為飲料公司推新的核心賣點之一,也逐步成為消費者的重要關注點。第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:潘xx3、注冊資本:940萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2014-4-197、營業(yè)期限:2014-4-19
38、至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍:從事復配糖相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)二、 公司簡介展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保
39、產(chǎn)品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產(chǎn)品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉(zhuǎn)化,形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質(zhì)量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產(chǎn)品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊
40、促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現(xiàn)有競爭格局下
41、對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額4710.663768.533532.99負債總額2287.381829.901715.54股東權益合計2423.281938.621817.46公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入13999.1611199.3310499.37營業(yè)利潤3162.252529.802371.69利潤總額2865.072292.062148.80凈利潤2148.801676.061547.14
42、歸屬于母公司所有者的凈利潤2148.801676.061547.14五、 核心人員介紹1、潘xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、謝xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、林xx,中國國籍,無永久境外居留權,1
43、970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、石xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、鄧xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理
44、;2019年3月至今任公司董事。6、鄭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、陳xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。8、梁xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠
45、實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術含量的產(chǎn)品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展,公司在
46、相關領域領域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉(zhuǎn)移為依托,提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應用領域的同時,不斷豐富產(chǎn)品類型,持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值,保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產(chǎn)品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提
47、高公司技術成果轉(zhuǎn)化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率,提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產(chǎn)品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產(chǎn)品自動化程度,在充分滿足下游領
48、域?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權保護自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產(chǎn)權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產(chǎn)權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內(nèi)大量引進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內(nèi)容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯(lián)合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新
49、;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內(nèi)部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產(chǎn)品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產(chǎn)、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內(nèi)的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據(jù)自身技術特點與銷售經(jīng)驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現(xiàn)有客戶為基礎,在努力提升產(chǎn)品質(zhì)量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現(xiàn)有客戶訂單;
50、其次,公司將在穩(wěn)定與現(xiàn)有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網(wǎng)絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現(xiàn)整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現(xiàn)公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據(jù)不同部門職能,有針
51、對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內(nèi)部控制體系,根據(jù)需要招聘行業(yè)內(nèi)專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉(zhuǎn)化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現(xiàn)有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據(jù)公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內(nèi)
52、部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質(zhì),使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據(jù)員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 背景、必要性分析一、 行業(yè)概況1、赤蘚糖醇及復配糖在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置赤蘚糖醇及復配糖產(chǎn)業(yè)鏈主要包括:上游的玉米淀粉糖、銨鹽、酵母浸膏、羅漢果甜苷等主輔料生產(chǎn);中游的赤蘚糖醇及復
53、配糖產(chǎn)品的生產(chǎn);下游的赤蘚糖醇及復配糖加工和食用消費。2、上游行業(yè)供給情況赤蘚糖醇是在葡萄糖基礎上,添加發(fā)酵培養(yǎng)基配料、接入菌種進行深層通風發(fā)酵,然后經(jīng)凈化提取后得到的產(chǎn)品,赤蘚糖醇生產(chǎn)屬于玉米深加工中玉米淀粉加工的產(chǎn)業(yè)鏈進一步延伸。我國是玉米種植大國,也是玉米淀粉加工大國,在玉米淀粉加工量中淀粉糖占比最高,我國玉米淀粉糖加工能力穩(wěn)居世界首位。目前,國內(nèi)玉米深加工企業(yè)主要集中在玉米主產(chǎn)區(qū),其中山東是玉米加工第一大省,山東省濱州市的西王集團有限公司是國內(nèi)最大的玉米淀粉糖加工企業(yè),年加工玉米淀粉糖能力超過萬噸。我國玉米淀粉加工行業(yè)競爭較為激烈,總體處于供過于求狀態(tài),行業(yè)開工率不足。充足的原材料供給
54、有利于赤蘚糖醇生產(chǎn)企業(yè)組織生產(chǎn)與供應,為赤蘚糖醇應用的快速發(fā)展奠定了基礎。3、下游應用情況赤蘚糖醇屬于甜味劑范疇,在甜味劑下游應用方面,飲料和食品添加占比超過70%,是應用的主要領域。近年來,在食品飲料領域以赤蘚糖醇為代表的無糖、無熱量甜味劑正在掀起替代蔗糖的風潮,同時甜味劑內(nèi)部不同產(chǎn)品之間也在發(fā)生著結構性的變化,赤蘚糖醇應用領域正在加速拓展。除食品飲料添加外,赤蘚糖醇的應用領域還包括醫(yī)藥類用品、化妝品類用品、化工類制品等,產(chǎn)品下游應用范圍廣闊。二、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機遇(1)“減糖”“降糖”的健康食糖理念正在成為社會共識攝入糖分過多導致的健康問題在全球范圍內(nèi)日益嚴重,過量攝入糖分容
55、易增加患肥胖、高血壓、型糖尿病、齲齒等慢性疾病的風險,給國民身體素質(zhì)的提高造成不利影響,給社會經(jīng)濟發(fā)展帶來巨大負擔?!皽p糖”“降糖”的健康食糖理念正在成為社會共識,已有多國出臺征收“糖稅”抑制過量食用蔗糖,消費者購買飲料、食品時關注含糖量、熱量值意識日益提升,食品及飲料生產(chǎn)企業(yè)使用甜味劑替代蔗糖推出“零熱量”、“無糖”產(chǎn)品正在成為熱潮。(2)相比于化學合成甜味劑天然甜味劑更受消費者青睞作為蔗糖替代者的角色,消費者要求甜味劑應該具備安全性高、無營養(yǎng)價值、無熱量或極低熱量等優(yōu)點,一般情況下獲批可用于食品添加的甜味劑在限量范圍內(nèi)食用是安全的,但由于日常飲食中很多食品、飲料中均有添加,因此消費者較難自
56、行準確控制甜味劑攝入量。消費者普遍認為在安全性上天然甜味劑要高于化學合成甜味劑,因此導致消費者更青睞天然甜味劑。(3)產(chǎn)業(yè)政策的支持2016年,中共中央、國務院頒布的“健康中國2030”規(guī)劃綱要,明確了健康中國建設的總體戰(zhàn)略目標、具體方式及組織保障,為醫(yī)養(yǎng)健康相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了明確方向和政策支持。隨著國家進一步出臺醫(yī)養(yǎng)健康、食品及其添加劑等相關領域的政策文件,健全相關法律法規(guī)及標準體系,推動食品添加劑等標準與國際標準接軌,將有利于我國益生元及膳食纖維行業(yè)的快速、健康發(fā)展。2017年7月,國務院辦公廳發(fā)布了國民營養(yǎng)計劃(2017-2030年),提出積極推進“三減三健”(即減鹽、減油、減糖,健康口腔、健康體重、健康骨骼)的全民健康生活方式,有利于推動代糖甜味劑產(chǎn)品的發(fā)展。2、面臨的挑戰(zhàn)(1)相比于國外市場,國內(nèi)消費者控糖意識有待進一步提升隨著人民生活水平的提高,人們對各式高糖高熱量食品的消費日益增加,而由于勞動方式的轉(zhuǎn)變,重體力勞動逐步減少,加之健身運動投入不足,導
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