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文檔簡介

1、泓域咨詢/煤炭機械裝備項目可行性研究報告煤炭機械裝備項目可行性研究報告xx(集團)有限公司報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資6659.36萬元,其中:建設投資5309.14萬元,占項目總投資的79.72%;建設期利息70.94萬元,占項目總投資的1.07%;流動資金1279.28萬元,占項目總投資的19.21%。項目正常運營每年營業(yè)收入11200.00萬元,綜合總成本費用9344.45萬元,凈利潤1351.69萬元,財務內部收益率13.34%,財務凈現值677.94萬元,全部投資回收期6.66年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。2014年-2017年,我國煤

2、炭行業(yè)整體較為低迷,煤炭開采與洗選行業(yè)固定資產投資完成額同比持續(xù)下滑,煤機設備進入更換周期后未能及時更新換代,大部分僅僅依靠維修維持煤機產品的使用狀態(tài)。其中,煤炭機械設備中液壓支架和采煤機的使用壽命一般為5-8年左右,上一輪煤炭機械設備的投資高峰出現在2012年左右,按時間周期來看,2018年后逐步進入設備更換周期。在經歷2014-2017年行業(yè)低谷期后,2018年,煤炭開采和洗選行業(yè)的固定資產投資增速首次轉正,主要原因在于:隨著煤炭價格的上漲,煤炭企業(yè)的經營狀況逐步改善,其固定資產投資需求相應增加。2018年煤炭開采及洗選業(yè)固定資產投資完成額同比增長5.9%,被抑制的煤機設備購置及更新需求逐

3、步釋放。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目概況10一、 項目名稱及建設性質10二、 項目承辦單位10三、 項目定位及建設理由11四、 項目實施的可行性12五、 報告編制說明13六、 項目建設選址14七、 項目生產規(guī)模14八、 原輔材料及設備15九、 建筑物建設規(guī)模15十、 環(huán)境影響15十一、 項目總投資及資金構成15十二、 資金籌措方案16十三、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標16十四、 項目建設進度規(guī)劃17主要經

4、濟指標一覽表17第二章 項目投資背景分析20一、 煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢20二、 煤炭機械裝備行業(yè)情況22三、 我國能源消費總體情況24四、 聚焦培育壯大發(fā)展新動能全面提升科技創(chuàng)新能力25五、 項目實施的必要性27第三章 市場預測29一、 我國煤炭行業(yè)發(fā)展狀況29二、 液壓支架簡介30三、 煤炭及煤炭機械裝備行業(yè)概況31第四章 項目投資主體概況33一、 公司基本信息33二、 公司簡介33三、 公司競爭優(yōu)勢34四、 公司主要財務數據35公司合并資產負債表主要數據35公司合并利潤表主要數據36五、 核心人員介紹36六、 經營宗旨38七、 公司發(fā)展規(guī)劃38第五章 選址分析40一、 項目選址原則40二、 建

5、設區(qū)基本情況40三、 合理擴大有效投資42四、 深化國內區(qū)域合作42五、 項目選址綜合評價43第六章 產品方案分析44一、 建設規(guī)模及主要建設內容44二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領44產品規(guī)劃方案一覽表44第七章 建筑工程方案47一、 項目工程設計總體要求47二、 建設方案47三、 建筑工程建設指標49建筑工程投資一覽表49第八章 工藝技術方案51一、 企業(yè)技術研發(fā)分析51二、 項目技術工藝分析54三、 質量管理55四、 設備選型方案56主要設備購置一覽表57第九章 原輔材料供應、成品管理59一、 項目建設期原輔材料供應情況59二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理59第十章 人力資源配置分析6

6、0一、 人力資源配置60勞動定員一覽表60二、 員工技能培訓60第十一章 安全生產62一、 編制依據62二、 防范措施63三、 預期效果評價66第十二章 節(jié)能方案67一、 項目節(jié)能概述67二、 能源消費種類和數量分析68能耗分析一覽表68三、 項目節(jié)能措施69四、 節(jié)能綜合評價70第十三章 環(huán)保分析71一、 環(huán)境保護綜述71二、 建設期大氣環(huán)境影響分析71三、 建設期水環(huán)境影響分析73四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析73五、 建設期聲環(huán)境影響分析74六、 環(huán)境影響綜合評價75第十四章 建設進度分析76一、 項目進度安排76項目實施進度計劃一覽表76二、 項目實施保障措施77第十五章 投資估算

7、及資金籌措78一、 投資估算的依據和說明78二、 建設投資估算79建設投資估算表83三、 建設期利息83建設期利息估算表83固定資產投資估算表85四、 流動資金85流動資金估算表86五、 項目總投資87總投資及構成一覽表87六、 資金籌措與投資計劃88項目投資計劃與資金籌措一覽表88第十六章 項目經濟效益評價90一、 基本假設及基礎參數選取90二、 經濟評價財務測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表92利潤及利潤分配表94三、 項目盈利能力分析94項目投資現金流量表96四、 財務生存能力分析97五、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99六、 經濟評價結論99第十七

8、章 風險評估101一、 項目風險分析101二、 項目風險對策103第十八章 招標、投標106一、 項目招標依據106二、 項目招標范圍106三、 招標要求107四、 招標組織方式109五、 招標信息發(fā)布109第十九章 總結評價說明111第二十章 附表附錄113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現金流量表117借款還本付息計劃表118建設投資估算表119建設投資估算表119建設期利息估算表120固定資產投資估算表121流動資金估算表122總投資及構成一覽表123項目投資計劃與

9、資金籌措一覽表124第一章 項目概況一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱煤炭機械裝備項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xx(集團)有限公司(二)項目聯系人田xx(三)項目建設單位概況公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質的產品和服務。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共

10、贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價

11、值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求。三、 項目定位及建設理由保障煤炭開采的安全性,提高煤炭開采的效率是煤炭企業(yè)永恒的追求。而提高煤炭開采的機械化程度,減少煤炭開采過程中的人員投入,是保障煤炭安全開采的必要手段;另一方面,簡化煤炭開采作業(yè)流程,優(yōu)化工序之間的有效銜接,則是提高生產作業(yè)效率的有效方法。因此,未來,煤炭機械裝備除進一步朝自動化、智能化方向發(fā)展外,還會向多功能、集成化方向發(fā)展。錨定二三五年遠景目標,經過五年不懈努力,以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導向的高質量發(fā)展取得實質性進展,自治區(qū)現代化建設各項事業(yè)實現新的更大發(fā)

12、展。經濟轉型取得重大突破。發(fā)展方式粗放特別是產業(yè)發(fā)展較多依賴資源開發(fā)狀況總體改變,現代化經濟體系加快構建,科技創(chuàng)新能力全面提升,基礎設施保障能力持續(xù)提高,“兩個基地”向高端化、智能化、綠色化加速轉型,若干產業(yè)鏈供應鏈完整鏈條和創(chuàng)新鏈價值鏈關鍵環(huán)節(jié)根植生成,東中西部差異化協調發(fā)展水平顯著提高,優(yōu)勢突出、結構合理、創(chuàng)新驅動、區(qū)域協調、城鄉(xiāng)一體發(fā)展格局基本形成。四、 項目實施的可行性(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產品大批量生產的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內產業(yè)的發(fā)展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)

13、范產業(yè)發(fā)展。在國家政策的助推下,本產業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產業(yè),伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產業(yè)將進入持續(xù)健康發(fā)展的快車道,項目產品亦隨之快速升級發(fā)展。五、 報告編制說明(一)報告編制依據1、中國制造2025;2、“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃;3、工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年);4、促進中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃(20162020年);5、中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要;6、關于實現產業(yè)經濟高質量發(fā)展的相關政策;7、項目建設單位提供的相關技術參數;8、相關產業(yè)調研、市場分析等公開信息。(二)報告編制原則1、所選擇的工

14、藝技術應先進、適用、可靠,保證項目投產后,能安全、穩(wěn)定、長周期、連續(xù)運行。2、所選擇的設備和材料必須可靠,并注意解決好超限設備的制造和運輸問題。3、充分依托現有社會公共設施,以降低投資,加快項目建設進度。4、貫徹主體工程與環(huán)境保護、勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生、消防同時設計、同時建設、同時投產。5、消防、衛(wèi)生及安全設施的設置必須貫徹國家關于環(huán)境保護、勞動安全的法規(guī)和要求,符合行業(yè)相關標準。6、所選擇的產品方案和技術方案應是優(yōu)化的方案,以最大程度減少投資,提高項目經濟效益和抗風險能力。科學論證項目的技術可靠性、項目的經濟性,實事求是地作出研究結論。(二) 報告主要內容本報告對項目建設的背景及概況、市場需求

15、預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環(huán)境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。六、 項目建設選址本期項目選址位于xxx,占地面積約16.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。七、 項目生產規(guī)模項目建成后,形成年產xx套煤炭機械裝備的生產能力。八、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx、xx。(二)主要設備主要設備包括:xxx、xxx、x

16、x、xx等。九、 建筑物建設規(guī)模本期項目建筑面積17945.23,其中:生產工程10816.69,倉儲工程4289.03,行政辦公及生活服務設施1385.70,公共工程1453.81。十、 環(huán)境影響本項目所選生產工藝及規(guī)模符合國家產業(yè)政策,在嚴格采取環(huán)評報告規(guī)定的環(huán)境保護對策后,各污染源所排放污染物可以達標排放,對環(huán)境影響較小,僅從環(huán)保角度來看本項目建設是可行的。十一、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資6659.36萬元,其中:建設投資5309.14萬元,占項目總投資的79.72%;建設期利息70.94萬

17、元,占項目總投資的1.07%;流動資金1279.28萬元,占項目總投資的19.21%。(二)建設投資構成本期項目建設投資5309.14萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用4414.71萬元,工程建設其他費用796.46萬元,預備費97.97萬元。十二、 資金籌措方案本期項目總投資6659.36萬元,其中申請銀行長期貸款2895.51萬元,其余部分由企業(yè)自籌。十三、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業(yè)收入(SP):11200.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):9344.45萬元。3、凈利潤(NP):1351.69萬元。(二)經濟效益評

18、價目標1、全部投資回收期(Pt):6.66年。2、財務內部收益率:13.34%。3、財務凈現值:677.94萬元。十四、 項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。十四、項目綜合評價經分析,本期項目符合國家產業(yè)相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現較好,財務評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現金流管理,確保企業(yè)現金流充足,同時保證各

19、產業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積10667.00約16.00畝1.1總建筑面積17945.231.2基底面積6293.531.3投資強度萬元/畝307.552總投資萬元6659.362.1建設投資萬元5309.142.1.1工程費用萬元4414.712.1.2其他費用萬元796.462.1.3預備費萬元97.972.2建設期利息萬元70.942.3流動資金萬元1279.283資金籌措萬元6659.363.1自籌資金萬元3763.853.2銀行貸款萬元2895.514營業(yè)收入萬元11200.00正常運營

20、年份5總成本費用萬元9344.456利潤總額萬元1802.257凈利潤萬元1351.698所得稅萬元450.569增值稅萬元444.2110稅金及附加萬元53.3011納稅總額萬元948.0712工業(yè)增加值萬元3407.0413盈虧平衡點萬元5141.38產值14回收期年6.6615內部收益率13.34%所得稅后16財務凈現值萬元677.94所得稅后第二章 項目投資背景分析一、 煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢1、煤炭開采朝智能化方向發(fā)展根據2020年3月國家發(fā)展改革委等8部委聯合印發(fā)的關于加快煤礦智能化發(fā)展的指導意見,要求推動智能化技術與煤炭產業(yè)融合發(fā)展,并明確了煤礦智能化發(fā)展的3個階段性目標:到2021年

21、,建成多種類型、不同模式的智能化示范煤礦,初步形成煤礦開拓設計、地質保障、生產、安全等主要環(huán)節(jié)的信息化傳輸、自動化運行技術體系,基本實現掘進工作面減人提效、綜采工作面內少人或無人操作、井下和露天煤礦固定崗位的無人值守與遠程監(jiān)控;到2025年,大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現智能化,形成煤礦智能化建設技術規(guī)范與標準體系,實現開拓設計、地質保障、采掘(剝)、運輸、通風、洗選物流等系統(tǒng)的智能化決策和自動化協同運行,井下重點崗位機器人作業(yè),露天煤礦實現智能連續(xù)作業(yè)和無人化運輸;到2035年,各類煤礦基本實現智能化,構建多產業(yè)鏈、多系統(tǒng)集成的煤礦智能化系統(tǒng),建成智能感知、智能決策、自動執(zhí)行的煤礦智能化體系

22、。2、煤炭開采朝清潔生產方向發(fā)展自從動篩跳汰機這一機械排矸設備成功問世以來,就淘汰了我國在相當長的時期里對塊煤排矸主要靠人工手選揀矸的落后方法。但是,這種煤炭井下開采后和矸石一同運至地面進行分選的洗煤方法浪費了大量的運輸、升井的成本。分選后的矸石堆積成山,占用了耕地等土地資源;此外,矸石中含有的大量硫化物等大量有害成分和化學物質,不但容易發(fā)生自燃事故,而且有害物質可以進入大氣、土壤、地表、地下水,造成環(huán)境污染,影響周邊居民的身體健康。近年來,政府部門加大了對矸石污染的管理力度并出臺相應的治理政策。2014年12月,國家發(fā)展改革委等7部委聯合對煤矸石綜合利用管理辦法進行修訂,一方面規(guī)定禁止建設永

23、久性煤矸石堆放場(庫),另一方面明確提出煤炭生產企業(yè)要因地制宜,采用合理的開采方式,煤炭和耕地復合度高的地區(qū)應當采用煤矸石井下充填開采技術,其他具備條件的地區(qū)也要優(yōu)先和積極推廣應用此項技術,有效控制地面沉陷、損毀耕地,減少煤矸石排放量。同時,該文件進一步強調煤矸石綜合利用應當堅持減少排放和擴大利用相結合,實行就近利用、分類利用、大宗利用、高附加值利用,提升技術水平,實現經濟效益、社會效益和環(huán)境效益有機統(tǒng)一,加強全過程管理,提高煤矸石利用量和利用率。2021年政府工作報告提出,“加強污染防治和生態(tài)建設,持續(xù)改善環(huán)境質量。深入實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,鞏固藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)成果,促進生產生活方式綠色

24、轉型”是當年重點工作之一,并要求推動煤炭清潔高效利用。隨著國家對環(huán)境保護的日益重視,煤炭行業(yè)將進一步倡導和深化“綠色開采”理念,要求朝著清潔生產方向發(fā)展。這將對煤矸石井下充填開采技術和設備等提出更高的技術要求和更大規(guī)模的需求??傊禾慨a業(yè)作為關系國家經濟命脈和能源安全的重要基礎產業(yè),將繼續(xù)朝著安全、智能、清潔開采方向發(fā)展;煤炭消費需求將繼續(xù)維持高位,煤炭依然是我國的主體消費能源。二、 煤炭機械裝備行業(yè)情況1、煤炭機械裝備的分類煤炭機械裝備制造業(yè)是為煤炭生產企業(yè)提供裝備和服務的行業(yè)。按照煤礦開采的順序,主要分為勘探設備、綜掘設備、綜采設備、輔助設備、提升運輸設備、洗選設備,另外,還包括煤炭安全

25、設備、電氣設備以及露天礦設備等。勘探設備主要有鉆探設備及儀器儀表等;綜掘設備主要有掘進機、鑿巖機等;綜采設備主要有采煤機、刮板輸送機及液壓支架等;輔助設備主要有工業(yè)泵、提升、供電、排水設備等;洗選設備主要有破碎機、分級設備、選煤設備和過濾機等;煤炭安全設備主要有通風機、瓦斯防治設備、礦井滅火設備及救護裝備等;露天礦設備主要有礦用重型汽車、自卸車、鏟運機和挖掘機等;電氣設備主要有各類變頻裝置、傳感器、組合開關以及自動化控制系統(tǒng)等。2、煤炭綜合采掘設備簡介狹義上的煤炭機械裝備主要指煤炭綜合采掘設備,其核心設備主要包括掘進機、采煤機、刮板輸送機及液壓支架。煤炭綜合采掘設備在礦井中的基本工作原理為:掘

26、進機與運輸設備、支護設備等配套完成各種巷道的掘進;巷道完成后,各種采煤設備及材料等通過巷道運輸到采煤工作面,采煤工作面由液壓支架支護,使礦工在較為安全的環(huán)境下工作;刮板輸送機依靠液壓支架支承和推移,采煤機搭載在刮板輸送機上并以其為軌道移動采煤。當采煤機從煤層切割出煤炭后,刮板輸送機將煤炭從工作面運送至轉載機、破碎機,繼而轉運至帶式輸送機,并最終將煤炭提運至礦井地面。當采煤機沿著工作面完成一次采煤后,整套綜采機械設備在液壓支架推移下向前移動,沿著工作面進行下一次開采。通過掘進機、液壓支架、刮板輸送機和采煤機配合使用,可實現工作面巷道掘進、截煤、裝煤、運煤、支護的全部機械化作業(yè),具有較高的營運效率

27、和安全性。一般而言,煤炭綜合采掘機械設備以“三機一架”(即采煤機、掘進機、刮板輸送機和液壓支架)為核心,占到煤炭機械設備總投資的70%以上,在以“三機一架”為核心的綜采、綜掘工作面設備投資總額中,液壓支架占比最大,一般超過45%,掘進機和采煤機技術含量較高,分別占到大約12%和13%的比重,刮板輸送機等輸送設備約占到10%,其他各種設備的比重一般約占20%。三、 我國能源消費總體情況1、隨著國民經濟不斷發(fā)展,我國能源消耗量持續(xù)增加能源是人類生存和文明發(fā)展的重要物質基礎,我國已成為世界上最大的能源生產國和消費國。近年來,隨著我國經濟的不斷發(fā)展和人們生活水平的不斷提高,各行各業(yè)對于能源的需求越來越

28、大。2014年-2020年,我國國內生產總值從643,563.10億元增長至1,015,986.20億元,年復合增長率為7.91%;同時我國能源消費總量也不斷增加,從428,334.00萬噸標準煤增至498,000.00萬噸標準煤,年均復合增長率為2.54%。2、煤炭作為能源消費的主體,依然是我國最重要的工業(yè)原料雖然隨著新時代社會經濟綠色發(fā)展理念的深化,能源消費呈現“去煤化”的趨勢,然而我國尚處于能源消費最旺盛階段,“富煤、缺油、少氣”的能源稟賦現狀決定了當前煤炭在我國能源體系中的主體地位不會改變。2016年至2020年,全國煤炭消費占一次能源消費的比重由62.20%下降至56.80%,非化石

29、能源消費占比從2016年的13.00%提高至2020年的15.90%。由此可見,煤炭消費依然是我國一次能源消費的主體。四、 聚焦培育壯大發(fā)展新動能全面提升科技創(chuàng)新能力緊緊圍繞“四個面向”,深入實施“科技興蒙”行動,統(tǒng)籌抓好創(chuàng)新基礎、創(chuàng)新主體、創(chuàng)新資源、創(chuàng)新環(huán)境,促進科技、教育、產業(yè)、金融緊密融合,構建富有特色、具有優(yōu)勢的區(qū)域創(chuàng)新體系,推動發(fā)展由要素驅動為主向創(chuàng)新驅動為主轉變。實施研發(fā)投入攻堅行動,強化研究與試驗開發(fā)投入強度考核,建立政府投入剛性增長機制和社會多渠道投入激勵機制,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入,引導金融資本和民間資本進入創(chuàng)新領域,持續(xù)大幅增加研發(fā)投入,逐步縮小與全國平均水平差距。建設特色創(chuàng)

30、新平臺載體,高標準打造乳業(yè)、稀土新材料國家技術創(chuàng)新中心,在重點產業(yè)領域培育一批國家重點實驗室,布局建設自治區(qū)重點實驗室、工程研究中心、產業(yè)創(chuàng)新中心、技術創(chuàng)新中心,構建形成創(chuàng)新平臺體系。高質量建設呼包鄂國家自主創(chuàng)新示范區(qū)、鄂爾多斯國家可持續(xù)發(fā)展議程創(chuàng)新示范區(qū)和巴彥淖爾國家農業(yè)高新技術產業(yè)示范區(qū),實施國家級高新區(qū)“提質進位”和自治區(qū)級高新區(qū)“促優(yōu)培育”行動,打造若干創(chuàng)新資源集聚高地。強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,提升企業(yè)技術創(chuàng)新能力,促進各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚,推進產學研深度融合,支持企業(yè)牽頭組建創(chuàng)新聯合體、建設共性技術平臺、承擔重大科技項目。實施高新技術企業(yè)和科技型中小企業(yè)“雙倍增”行動,發(fā)揮大企業(yè)引領

31、支撐作用,支持創(chuàng)新型中小企業(yè)成為創(chuàng)新重要發(fā)源地,發(fā)展專業(yè)化眾創(chuàng)空間,推動產業(yè)鏈上中下游、大中小企業(yè)融通創(chuàng)新。實施重大科技創(chuàng)新攻關,聚焦優(yōu)質能源資源、生態(tài)環(huán)境保護、特色優(yōu)勢產業(yè)、國防科技工業(yè)等重點領域,集中部署重大科技項目,集聚優(yōu)質創(chuàng)新要素資源,攻克一批關鍵核心技術,開發(fā)一批重大創(chuàng)新產品,大幅提高科技成果轉移轉化成效,打造圍繞產業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈、圍繞創(chuàng)新鏈布局產業(yè)鏈支點。激發(fā)人才創(chuàng)新活力,銜接國家重大人才工程,健全人才培養(yǎng)、引進、評價、流動和激勵工作機制,做優(yōu)“草原英才”工程、卓越人才教育培養(yǎng)計劃,引進科技領軍人才、急需緊缺人才、專業(yè)技術人才和高水平創(chuàng)新團隊,構建“一心多點”人才工作新格局。大力推

32、進應用型本科高校建設,支持發(fā)展高水平研究型大學,適應高質量發(fā)展急需調整設置學科專業(yè),提升創(chuàng)新型、應用型、技能型人才自主培養(yǎng)能力。深化科技體制改革,完善科技創(chuàng)新治理體系,優(yōu)化科技任務組織實施機制,實行競爭立項、定向委托、“揭榜掛帥”等制度,推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。健全創(chuàng)新激勵和保障機制,優(yōu)化知識產權保護和服務體系,構建充分體現知識、技術等創(chuàng)新要素價值的收益分配機制,完善科研人員職務發(fā)明成果權益分享機制。加快科研院所改革,擴大科研自主權,破除“唯論文、唯職稱、唯學歷、唯獎項”,健全以創(chuàng)新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。加強對人才的政治引領和政治吸納,弘揚科學精

33、神和工匠精神,營造鼓勵創(chuàng)新、激勵創(chuàng)新、包容創(chuàng)新的社會氛圍。五、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)

34、化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 市場預測一、 我國煤炭行業(yè)發(fā)展狀況1、在國家供給側改革政策的推動下,中小煤礦和落后產能相繼被淘汰在國家供給側結構性改革政策的推動下,煤炭行業(yè)落后產能加速出清,一批安全保障程度低、環(huán)保設施落后的中小煤礦相繼被淘汰。尤其是2016年以來,煤炭行業(yè)按國務院關于煤炭行業(yè)化解過剩產能實現脫困發(fā)展的意見(國發(fā)20167號)要求,加快退出資源枯竭、安全保障程度低、環(huán)

35、保質量不達標的煤礦和長期停工停產的“僵尸企業(yè)”,并在2018年底提前完成“十三五”8億噸去產能目標任務。由于普遍生產效率低、技術裝備水平低、安全保障程度低,30萬噸/年以下煤礦成為繼續(xù)淘汰落后產能,實現從“去產能”到“優(yōu)產能”的關鍵。同時,在經歷了多年的煤炭產業(yè)結構調整后,全國煤礦數量由本世紀初3.7萬處減少到2019年底的5,268處,全國煤礦事故年死亡人數由上世紀末的9,506人下降到2019年的316人。未來,煤炭行業(yè)的供給側結構性改革還將進一步推進。根據中國煤炭工業(yè)協會發(fā)布的2020煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告指出,國家將持續(xù)推進煤炭上大壓小、增優(yōu)劣汰,合理有序釋放先進產能,實現煤炭新舊動能有

36、序接替和有效轉換。到“十四五”末期,煤礦數量將壓縮至4000處左右。2、在經歷供給側結構性改革后,我國煤炭產量及消費量已逐步回暖近年來,受煤炭行業(yè)供給側結構性改革影響,我國煤炭產量及消費量均出現了先降后升趨勢。根據國家統(tǒng)計局公布的數據,2013年-2016年,我國原煤生產量從397,432萬噸降至341,060萬噸,煤炭消費量從424,426萬噸降至388,820萬噸;2017年開始,煤炭生產量及消費量均明顯回暖,至2018年,我國原煤生產量回升至369,774萬噸,煤炭消費量回升至397,452萬噸;根據中國煤炭工業(yè)協會發(fā)布的煤炭行業(yè)發(fā)展年度報告,2019年和2020年全國原煤產量分別為38

37、.5億噸和39億噸,較2018年持續(xù)增長,2019年我國煤炭消費量為39.76億噸,與上年度煤炭消費量基本持平。二、 液壓支架簡介液壓支架是煤礦長壁開采的機械化支護設備。它與采煤機、刮板輸送機、轉載機及膠帶輸送機等組成一個有機的整體,實現了煤炭開采、支護、運輸等主要工序的綜合機械化采煤工藝,液壓支架是煤礦綜采裝備的關鍵設備,能可靠而有效地支撐和控制工作面頂板,隔離采空區(qū),防止矸石竄入工作面,保證作業(yè)空間,并且能夠隨著工作面的推進而機械化移動,不斷的將采煤機和輸送機推向煤壁,從而滿足了工作面高產、高效和安全生產的要求。液壓支架是以液壓為動力實現升降、前移等運動,進行頂板支護的設備,是現代煤礦實現

38、采煤、運輸和支護等所有工序全部機械化的重要環(huán)節(jié)。特種支護支架是液壓支架中的一類。由于我國煤礦開采條件的復雜性和多樣性,我國對各種復雜開采條件的支護設備研究處于國際領先地位。按端頭支護方式區(qū)分,特種支護支架包括各種綜采端頭支架、綜放端頭支架、大采高端頭支架,大傾角端頭支架、刨煤機端頭支架、交叉?zhèn)刃哆\輸機工作面端頭支架等;按開采條件支護區(qū)分,特種支護支架包括各類急傾斜、大傾角、破碎頂板分層開采、“三軟”煤層、“三硬”煤層、極薄和極厚煤層的特種液壓支架。三、 煤炭及煤炭機械裝備行業(yè)概況近年來,隨著我國經濟的不斷發(fā)展和人們生活水平的不斷提高,各行各業(yè)對于能源的需求越來越大,而“富煤、缺油、少氣”的能源

39、稟賦現狀決定了當前煤炭在我國能源體系中的主體地位和壓艙石作用不會改變。煤炭始終是我國的主體能源和重要工業(yè)原料。煤炭產業(yè)是關系國家經濟命脈和能源安全的重要基礎產業(yè)?!笆濉币詠?,為加快推進煤炭領域供給側結構性改革,推動煤炭工業(yè)轉型發(fā)展,建設集約、安全、高效、綠色的現代煤炭工業(yè)體系,國家頒布多項政策對煤炭工業(yè)進行調整,以此加快實施創(chuàng)新驅動,提升煤炭科技裝備水平。煤炭裝備制造技術作為煤炭工業(yè)生產力不可或缺的組成部分,是推進煤炭工業(yè)結構調整、促進產業(yè)優(yōu)化升級和可持續(xù)發(fā)展的重要保障,煤炭裝備制造水平的不斷提升將有力地推進我國煤炭工業(yè)規(guī)模化和現代化的發(fā)展進程。由此可見,煤炭裝備制造業(yè)的發(fā)展已經成為推動煤

40、炭工業(yè)轉型升級的重要引擎,而煤炭工業(yè)的發(fā)展也將不斷促進煤炭裝備制造業(yè)的快速發(fā)展,為煤炭裝備制造行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。第四章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx(集團)有限公司2、法定代表人:田xx3、注冊資本:1360萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2011-4-107、營業(yè)期限:2011-4-10至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事煤炭機械裝備相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限

41、制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司堅持誠信為本、鑄就品牌,優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念,秉承以人為本,始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念,遵循“以客戶需求為中心,堅持高端精品戰(zhàn)略,提高最高的服務價值”的服務理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于為客戶量身定制出完美解決方案,滿足高端市場高品質的需求

42、。三、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,

43、樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額283

44、4.922267.942126.19負債總額1273.701018.96955.28股東權益合計1561.221248.981170.91公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入7709.176167.345781.88營業(yè)利潤1787.791430.231340.84利潤總額1652.481321.981239.36凈利潤1239.36966.70892.34歸屬于母公司所有者的凈利潤1239.36966.70892.34五、 核心人員介紹1、田xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3

45、月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、江xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、韓xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、尹xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2

46、018年3月至今任公司董事。5、龍xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、姚xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、萬xx,中國國籍,無永久境外居留權,19

47、70年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、金xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。六、 經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化和平臺化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃根據公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內公司的資產規(guī)模、業(yè)務規(guī)模、人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴大經營規(guī)模后,公司的組織結構和管理體系將進一步復雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設計、資源配置、營銷策略、資金管理和內部控制等問題上都將面對

48、新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、營銷人才、服務人才的引進和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進一步提高管理應對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現業(yè)務發(fā)展目標。公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉換債券等方式合理安排制定融資方案,進一步優(yōu)化資本結構,籌集推動公司發(fā)展所需資金。公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標的實現。一方面,公司將繼續(xù)加強員工培訓,加快培育一批素質高、業(yè)務強的營銷人才、服務人才、管理人才;對營銷人

49、員進行溝通與營銷技巧方面的培訓,對管理人員進行現代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進外部人才。對于行業(yè)管理經驗杰出的高端人才,要加大引進力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權激勵等多層次的激勵機制,充分調動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。公司將嚴格按照公司法等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作,持續(xù)完善公司的法人治理結構,建立適應現代企業(yè)制度要求的決策和用人機制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經理人員等方面的作用。公司將進一步完善內部決策程序和內部控制制度,強化各項決策的科學性和透明度,保證財務運作合理、合法、有效。公司將根據客觀條

50、件和自身業(yè)務的變化,及時調整組織結構和促進公司的機制創(chuàng)新。第五章 選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃,應符合當地工業(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求,并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸等生產要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運

51、輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區(qū)基本情況內蒙古自治區(qū),簡稱“內蒙古”,首府呼和浩特。地處中國北部,地理上位于北緯3724-5323,東經9712-12604之間,東北部與黑龍江、吉林、遼寧、河北交界,南部與山西、陜西、寧夏相鄰,西南部與甘肅毗連,北部與俄羅斯、蒙古接壤,橫跨東北、華北、西北地區(qū)。內蒙古自治區(qū)地勢由東北向西南斜伸,呈狹長形,全區(qū)基本屬一個高原型的地貌區(qū),全區(qū)涵蓋高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌,氣候以溫帶大陸性氣候為主,地跨黃河、額爾古納河、嫩江、西遼河四大

52、水系。到二三五年內蒙古將與全國一道基本實現社會主義現代化。綜合經濟實力和綠色發(fā)展水平大幅躍升,經濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入邁上新的大臺階;新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農牧業(yè)現代化基本實現,富有優(yōu)勢特色的區(qū)域創(chuàng)新體系和符合戰(zhàn)略定位的現代產業(yè)體系、新型城鎮(zhèn)體系、基礎設施體系全面建成;治理體系和治理能力現代化基本實現,各民族大團結局面更加鞏固,法治內蒙古基本建成,平安內蒙古建設全面深化;文化軟實力顯著增強,各族人民素質、全社會文明程度達到新高度;綠色生產生活方式廣泛形成,經濟社會發(fā)展全面綠色轉型,生態(tài)環(huán)境根本好轉,美麗內蒙古基本建成;形成國內區(qū)域合作和向北開放新格局,建成資源集聚集散、要素融匯融通全域

53、開放平臺;人均國內生產總值進入全國前列,中等收入群體顯著擴大,基本公共服務實現均等化,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小,各族人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。三、 合理擴大有效投資聚焦產業(yè)提質增效、基礎設施提級擴能、公共服務提標擴面,優(yōu)化投資結構,加大“兩新一重”、生態(tài)環(huán)保、關鍵產業(yè)、社會民生等重點領域投資力度,發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構的關鍵作用。精準對接國家重大建設規(guī)劃,加強重大項目庫建設,完善項目儲備和滾動接續(xù)機制,拓展投資空間。發(fā)揮政府投資撬動作用,激發(fā)民間投資活力,形成市場主導投資內生增長機制。創(chuàng)新和優(yōu)化招商引資方式,完善和用好各類招商平臺,

54、突出招大引強、招新引優(yōu),強化以商招商、產業(yè)鏈招商,推動多維聯動招商。四、 深化國內區(qū)域合作落實國家區(qū)域重大戰(zhàn)略和區(qū)域協調發(fā)展戰(zhàn)略,加強與京津冀、長三角、粵港澳交流合作,加強同東北三省、沿黃省份互惠合作。健全區(qū)域合作協作運行機制,在產業(yè)對接互補、重點園區(qū)共建、重大項目合作和干部人才交流等方面取得一批重要成果。鼓勵探索“飛地經濟”模式,設立產業(yè)飛地、科技飛地。抓住國家促進產業(yè)在國內有序轉移機遇,建立產業(yè)轉移項目庫,大力引進產業(yè)鏈缺失、升級項目特別是整體轉移、協同轉移項目,吸引更多高端產業(yè)鏈落戶。推動與周邊省份毗鄰地區(qū)建立健全協同開放發(fā)展機制,推動西部陸海新通道和錫赤朝錦陸海通道建設。五、 項目選址

55、綜合評價項目選址應統(tǒng)籌區(qū)域經濟社會可持續(xù)發(fā)展,符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,保證城鄉(xiāng)公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環(huán)境效益相互協調發(fā)展。 第六章 產品方案分析一、 建設規(guī)模及主要建設內容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積10667.00(折合約16.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積17945.23。(二)產能規(guī)模根據國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產年產xx套煤炭機械裝備,預計年營業(yè)收入11200.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等

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