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文檔簡介

1、泓域咨詢/年產xxx套光伏逆變器項目建議書年產xxx套光伏逆變器項目建議書xx公司報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資21628.60萬元,其中:建設投資16862.78萬元,占項目總投資的77.97%;建設期利息353.81萬元,占項目總投資的1.64%;流動資金4412.01萬元,占項目總投資的20.40%。項目正常運營每年營業(yè)收入41600.00萬元,綜合總成本費用33217.93萬元,凈利潤6127.57萬元,財務內部收益率20.70%,財務凈現值6446.72萬元,全部投資回收期6.00年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。光伏電站在發(fā)展初期主要在空曠

2、、光照強烈的地方集中建設,從而通過規(guī)?;詼p少發(fā)電成本。隨著平價上網的逐步實現,業(yè)主通過工業(yè)廠房、商業(yè)寫字樓、加油站、居民住宅等各類建筑實現光伏發(fā)電的動力迅速提升,該等場景將成為后續(xù)推動光伏發(fā)展的重要力量。當前光伏建筑的主要方案是BAPV為主(BuildingAttachedPhotovoltaic,即光伏組件以附件的形式置于建筑頂端),未來隨著組件技術的進一步發(fā)展,BIPV技術路線(BuildingIntegratedPhotovoltaic,即建筑外墻本身就是光伏組件)亦方興未艾。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范

3、文模板用途。目錄第一章 項目總論10一、 項目名稱及投資人10二、 編制原則10三、 編制依據11四、 編制范圍及內容11五、 項目建設背景12六、 項目建設的可行性14七、 結論分析15主要經濟指標一覽表17第二章 背景、必要性分析19一、 行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)19二、 電氣成套設備行業(yè)基本情況22三、 在國內國際雙循環(huán)中發(fā)揮更大作用25四、 推動制造業(yè)高質量發(fā)展26五、 項目實施的必要性28第三章 項目投資主體概況29一、 公司基本信息29二、 公司簡介29三、 公司競爭優(yōu)勢30四、 公司主要財務數據31公司合并資產負債表主要數據31公司合并利潤表主要數據32五、 核心人員介紹32六、 經

4、營宗旨34七、 公司發(fā)展規(guī)劃34第四章 市場分析39一、 光伏逆變器行業(yè)基本情況39二、 微型逆變器行業(yè)基本情況42第五章 建設方案與產品規(guī)劃46一、 建設規(guī)模及主要建設內容46二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領46產品規(guī)劃方案一覽表47第六章 選址可行性分析48一、 項目選址原則48二、 建設區(qū)基本情況48三、 理順創(chuàng)新體制機制51四、 項目選址綜合評價52第七章 建筑工程可行性分析54一、 項目工程設計總體要求54二、 建設方案55三、 建筑工程建設指標55建筑工程投資一覽表55第八章 原輔材料供應、成品管理57一、 項目建設期原輔材料供應情況57二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理57第九章

5、 技術方案59一、 企業(yè)技術研發(fā)分析59二、 項目技術工藝分析62三、 質量管理63四、 設備選型方案64主要設備購置一覽表64第十章 進度計劃方案66一、 項目進度安排66項目實施進度計劃一覽表66二、 項目實施保障措施67第十一章 勞動安全評價68一、 編制依據68二、 防范措施69三、 預期效果評價72第十二章 項目環(huán)境影響分析73一、 編制依據73二、 環(huán)境影響合理性分析74三、 建設期大氣環(huán)境影響分析74四、 建設期水環(huán)境影響分析75五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析76六、 建設期聲環(huán)境影響分析76七、 環(huán)境管理分析76八、 結論及建議79第十三章 節(jié)能方案說明81一、 項目節(jié)能概

6、述81二、 能源消費種類和數量分析82能耗分析一覽表82三、 項目節(jié)能措施83四、 節(jié)能綜合評價84第十四章 人力資源配置86一、 人力資源配置86勞動定員一覽表86二、 員工技能培訓86第十五章 投資估算及資金籌措89一、 編制說明89二、 建設投資89建筑工程投資一覽表90主要設備購置一覽表91建設投資估算表92三、 建設期利息93建設期利息估算表93固定資產投資估算表94四、 流動資金95流動資金估算表96五、 項目總投資97總投資及構成一覽表97六、 資金籌措與投資計劃98項目投資計劃與資金籌措一覽表98第十六章 項目經濟效益分析100一、 經濟評價財務測算100營業(yè)收入、稅金及附加和

7、增值稅估算表100綜合總成本費用估算表101固定資產折舊費估算表102無形資產和其他資產攤銷估算表103利潤及利潤分配表105二、 項目盈利能力分析105項目投資現金流量表107三、 償債能力分析108借款還本付息計劃表109第十七章 項目風險分析111一、 項目風險分析111二、 公司競爭劣勢118第十八章 招標、投標119一、 項目招標依據119二、 項目招標范圍119三、 招標要求120四、 招標組織方式122五、 招標信息發(fā)布124第十九章 總結評價說明125第二十章 補充表格127主要經濟指標一覽表127建設投資估算表128建設期利息估算表129固定資產投資估算表130流動資金估算表

8、131總投資及構成一覽表132項目投資計劃與資金籌措一覽表133營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表134綜合總成本費用估算表134固定資產折舊費估算表135無形資產和其他資產攤銷估算表136利潤及利潤分配表137項目投資現金流量表138借款還本付息計劃表139建筑工程投資一覽表140項目實施進度計劃一覽表141主要設備購置一覽表142能耗分析一覽表142第一章 項目總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱年產xxx套光伏逆變器項目(二)項目投資人xx公司(三)建設地點本期項目選址位于xx園區(qū)。二、 編制原則1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。2、根據行業(yè)未

9、來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。三、 編制依據1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃;5、其他相關資料。四、 編制范圍及內容1、項目背景

10、及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節(jié)能;6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。五、 項目建設背景隨著光伏建筑的逐步推廣,以微型逆變器為代表的組件級電力電子設備接受程度不斷提升,且相關強制性措施有望進一步推進微型逆變器的市場。為應對直流高壓導致的光伏屋頂火災事件頻發(fā),美國國家防火協(xié)會早在2014年度已對美國國家電器規(guī)范(NationalElectricalCode,簡稱NEC)首次對光伏建筑進行了強制性的安全規(guī)范,該安全規(guī)范在2017年度進一步加強,并達到“組件級關

11、斷”的要求。具體而言,NEC要求在快速關斷裝置啟動后30s內,將光伏矩陣305mm外的電壓降低到30V以下,305mm內的電壓降低到80V以下。在該要求下,兩類逆變器方案能夠滿足要求,其一為本身具有組件級控制功能的微型逆變器,其二為對組串式逆變器所接的每個組件單獨配置優(yōu)化器或關斷器?!敖M串式逆變器+優(yōu)化器/關斷器”的方案主要適用于功率相對較大的應用場景,而微型逆變器方案具有更佳的安全性,在運行要求更為嚴格的場景中更具安全優(yōu)勢,同時在中小功率應用場景中更具有成本優(yōu)勢??梢?,微型逆變器在光伏建筑市場不斷擴大且安全要求不斷提升的大環(huán)境下,有望逐步成為市場的主流選擇。當前已經有多個國家逐步立法推進光伏

12、建筑的組件級關斷要求,如德國、澳大利亞等。隨著政府及戶主對安全性重視程度加深,行業(yè)正在由組串式逆變器向組件級別控制的逆變器轉變,微型逆變器和功率優(yōu)化器等有望成為下一代逆變器的主流方向之一。當前和今后一個時期,我國發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機遇期,構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局的重大決策,共建“一帶一路”、長江經濟帶發(fā)展、西部大開發(fā)等重大戰(zhàn)略深入實施,重慶作為西部唯一直轄市,區(qū)位優(yōu)勢、產業(yè)優(yōu)勢、生態(tài)優(yōu)勢、體制優(yōu)勢十分明顯,為我區(qū)接續(xù)發(fā)展、再攀新高創(chuàng)造了更為有利條件;成渝地區(qū)雙城經濟圈建設加快推進,帶來諸多政策利好、投資利好、項目利好,極大提振市場預期、社會預期;新一輪科技革命

13、和產業(yè)變革深入發(fā)展,有利于我區(qū)推動經濟體系提質增效、數字經濟與實體經濟深度融合;新發(fā)展格局下開放發(fā)展水平更高,國家級、市級開放平臺在江北疊加集聚,為我區(qū)融入世界經濟體系,參與國際經濟合作與分工提供了空前機遇;全面深化改革紅利持續(xù)釋放,一系列先行先試政策在我區(qū)密集實施,有利于率先破除制約發(fā)展的體制機制障礙;全市“一區(qū)兩群”協(xié)調發(fā)展深入推進,我區(qū)作為中心城區(qū)的功能將更加彰顯,有利于實現差異發(fā)展、特色發(fā)展;江北成功轉入高質量發(fā)展新階段,發(fā)展基礎好、城市品質高、發(fā)展環(huán)境優(yōu)、經濟韌性大、財力支撐強,有利于進一步集聚高端要素、吸引優(yōu)質資源。世界百年未有之大變局正加速變化,新冠疫情影響廣泛深遠,世界進入動蕩

14、變革期,國際環(huán)境日趨復雜,不穩(wěn)定不確定性明顯增加。我國已轉向高質量發(fā)展階段,發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出。全市發(fā)展空間格局調整優(yōu)化,但重點領域關鍵環(huán)節(jié)改革任務仍然艱巨。我區(qū)發(fā)展開放度、首位度、特色度需要進一步提升,部分傳統(tǒng)產業(yè)遇到增長瓶頸,新興產業(yè)發(fā)展壯大尚需時日,自主創(chuàng)新能力還不夠強,結構性矛盾依然較為突出;快速城市化進程中遺留的歷史問題逐漸顯現,城市空間、資源和生態(tài)承載力有限,基礎設施和公共服務存在薄弱環(huán)節(jié),基層治理體系和治理能力現代化水平需進一步提升。六、 項目建設的可行性(一)不斷提升技術研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大,公司

15、產品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發(fā)實力,加快產品開發(fā)速度,持續(xù)優(yōu)化產品結構,滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業(yè)內的優(yōu)勢競爭地位,為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。(二)公司行業(yè)地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域,已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優(yōu)勢,行業(yè)地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發(fā)方面,公司系國家高新技術企業(yè),擁有省級企業(yè)技術中心,并與科研院所、高校

16、保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。七、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx園區(qū),占地面積約49.00畝。(二)建設規(guī)模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx套光伏逆變器的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資21628.60萬元,其中:建設投資16862.78萬元,占項目總投資的77.97%;建設期利息353.81萬元,占項目總投資的1

17、.64%;流動資金4412.01萬元,占項目總投資的20.40%。(五)資金籌措項目總投資21628.60萬元,根據資金籌措方案,xx公司計劃自籌資金(資本金)14408.03萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額7220.57萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):41600.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):33217.93萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):6127.57萬元。4、財務內部收益率(FIRR):20.70%。5、全部投資回收期(Pt):6.00年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):16793.74萬元(產值)。(七)社會

18、效益項目建設符合國家產業(yè)政策,具有前瞻性;項目產品技術及工藝成熟,達到大批量生產的條件,且項目產品性能優(yōu)越,是推廣型產品;項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經評價分析是可行的;根據項目財務評價分析,經濟效益好,在財務方面是充分可行的。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積32667.00約49.00畝1.1總建筑面積49778.151.

19、2基底面積19600.201.3投資強度萬元/畝339.492總投資萬元21628.602.1建設投資萬元16862.782.1.1工程費用萬元14747.702.1.2其他費用萬元1681.782.1.3預備費萬元433.302.2建設期利息萬元353.812.3流動資金萬元4412.013資金籌措萬元21628.603.1自籌資金萬元14408.033.2銀行貸款萬元7220.574營業(yè)收入萬元41600.00正常運營年份5總成本費用萬元33217.93""6利潤總額萬元8170.10""7凈利潤萬元6127.57""8所得稅萬元

20、2042.53""9增值稅萬元1766.49""10稅金及附加萬元211.97""11納稅總額萬元4020.99""12工業(yè)增加值萬元13599.57""13盈虧平衡點萬元16793.74產值14回收期年6.0015內部收益率20.70%所得稅后16財務凈現值萬元6446.72所得稅后第二章 背景、必要性分析一、 行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、行業(yè)面臨的機遇(1)產業(yè)政策扶持光伏逆變器方面,目前全球已有一百多個國家制定了可再生能源發(fā)展目標并出臺了相關產業(yè)政策,我國發(fā)布了一系列產業(yè)政策以鼓勵和支持可再生

21、能源行業(yè)的發(fā)展。2016年12月18日,國家發(fā)改委正式印發(fā)可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃,提出到2020年,實現全部可再生能源發(fā)電裝機6.8億千瓦,發(fā)電量1.9萬億千瓦時,占全部發(fā)電量的27%。根據國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃綱要、能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃、電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃、可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃,國家能源局還制定了太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃,闡述了2016年至2020年太陽能發(fā)展的指導方針、發(fā)展目標、重點任務和保障措施。2016年11月7日,國家發(fā)改委、國家能源局對外正式發(fā)布電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃(2016-2020年),明確提出“十三五”期間,分布式光伏發(fā)電要達到60GW以上的

22、裝機規(guī)模,體現國家側重發(fā)展分布式光伏的政策導向。電氣成套設備方面,智能電網已經是未來電網的發(fā)展趨勢,由于輸配電及控制設備行業(yè)是智能電網發(fā)展的重要基礎性行業(yè),并且輸配電及控制設備行業(yè)銜接著電力生產和電力消費,它的發(fā)展狀況不僅影響著電力能否安全的輸送到消費終端,還決定著電力傳輸的效率,是影響國民經濟健康、可持續(xù)發(fā)展的重要行業(yè)。2011年6月23日由國家發(fā)展改革委、科學技術部、工業(yè)和信息化部、商務部、知識產權局聯合發(fā)布的當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南(2011年度)中包括“75、電網輸送及安全保障技術”;國家發(fā)展和改革委員會公布的產業(yè)結構調整指導目錄(2019年本)中將“電網改造與建設”列入

23、第一類鼓勵類中。(2)技術持續(xù)進步隨著光伏產業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)的自主研發(fā)能力提高,技術不斷革新,生產成本不斷下降,行業(yè)進入良性循環(huán)當中。光伏組件作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的主要成本構成在過往多年內持續(xù)下降。在很多國家和地區(qū),光伏發(fā)電的成本已經接近甚至低于傳統(tǒng)能源的發(fā)電成本。按照現在的趨勢發(fā)展,光伏發(fā)電“平價上網”有望在2020-2025年之間在世界主要國家和地區(qū)實現,這將意味著光伏發(fā)電將成為上述國家和地區(qū)的主要能源供給方式之一。(3)市場資金不斷投入太陽能光伏發(fā)電產業(yè)可觀的市場容量和良好的發(fā)展前景不斷吸引更多資金進入,投資的增長進一步拉動了技術革新和市場創(chuàng)新。隨著新技術的研發(fā)應用,光伏發(fā)電成本將逐步降低,相比

24、傳統(tǒng)化石能源發(fā)電的優(yōu)勢將更加明顯。光伏發(fā)電普及率將穩(wěn)步提高,光伏逆變器生產廠商將進一步增多,行業(yè)將逐步涌現出一批質量優(yōu)良可靠、品牌效應明顯、發(fā)展勢頭強勁的光伏逆變器生產廠商。(4)環(huán)保意識加強能源結構改革推動光伏產業(yè)的發(fā)展是生態(tài)文明建設的重要環(huán)節(jié)。根據太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃,2020年,太陽能年利用量將達到1.4億噸標準煤以上,占非化石能源消費比重的18%以上;全國太陽能年利用量相當于減少二氧化碳排放量約3.7億噸以上,減少二氧化硫排放量120萬噸,減少氮氧化物排放90萬噸,減少煙塵排放約110萬噸。太陽能作為能量的天然來源,能有效的減少二氧化碳排放量,緩解我國部分地區(qū)較為嚴重的霧霾環(huán)保問題

25、,將在未來能源結構中扮演重要角色。2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)(1)補貼政策調整各國實施補貼政策和對補貼政策進行調整可引導行業(yè)發(fā)展方向,促進行業(yè)內整合升級,實現行業(yè)內規(guī)模增長和技術突破,促使行業(yè)在沒有補貼情況下保持長期健康發(fā)展。隨著補貼政策的調整,相關補貼下降,若企業(yè)無法有效提升技術,改善制備工藝,降低自身成本,則無法應對補貼政策調整帶來的不利影響。(2)市場熱點地區(qū)波動全球光伏市場雖總體保持增長趨勢,但市場區(qū)域熱點波動。2011年前,歐盟各國是帶動新能源發(fā)電行業(yè)的領跑者,其新增裝機容量占全球的比例一直保持在高位,但隨著歐債危機影響,德國、意大利為代表的歐盟各國減少補貼,市場需求出現萎縮,而以南美、北美

26、、中國、印度為代表的市場發(fā)展較快,市場份額持續(xù)攀升,市場熱點地區(qū)的波動將有可能對定位局部市場的企業(yè)帶來不利影響。(3)市場競爭日趨激烈光伏逆變器方面,隨著行業(yè)內十余年的高速發(fā)展,行業(yè)內已經在主要賽道形成了一批具有技術、規(guī)模、資金優(yōu)勢的領先企業(yè),該等企業(yè)在自身賽道潛力逐步減小的大背景下,將轉向各個細分領域進一步開拓市場,從而對細分領域的成長型企業(yè)形成較大的競爭壓力。電氣成套設備方面,國內從事輸配電及控制設備制造的企業(yè)數量眾多,市場較為成熟,因此行業(yè)內各公司皆面臨較大的競爭壓力,容易在提供同類產品的企業(yè)之間產生低價競爭,導致平均利潤下降。二、 電氣成套設備行業(yè)基本情況1、行業(yè)發(fā)展的核心驅動因素電氣

27、成套設備指將包括斷路器、隔離開關、負荷開關、熔斷器、電壓互感器、電流互感器機避雷器等電氣設備元件組合在一起,進行合理配置,并組合封閉在金屬外殼內,形成一個統(tǒng)一的電氣設備整體,同時具備相對完整的功能。電氣成套設備大致包括箱式變電站、金屬封閉開關設備(開關柜)、環(huán)網柜、綜合控制柜和氣體絕緣金屬封閉開關設備(GIS)等。電氣成套設備行業(yè)屬于電氣設備行業(yè)范疇,其行業(yè)發(fā)展的核心驅動因素總體可以分為供給與需求兩方面。供給方面,國家經濟建設的宏觀指標、電網建設的投資計劃總體決定了不同時間段電氣成套設備的發(fā)展速度和發(fā)展方向。2010年以前,國家政策主要鼓勵遠距離、大容量輸電網絡的完善,以保證全國、省級范圍內電

28、網系統(tǒng)的穩(wěn)定,因而特高壓、高壓電氣成套設備行業(yè)發(fā)展迅猛;2010年以后,國家政策逐步轉向關注配電網升級,并在2020年提出“堅強智能電網”的概念,以鼓勵配電側設備的進一步信息化,因而中低壓智能電氣成套設備領域方興未艾。需求方面,宏觀經濟增長、產業(yè)升級、城市化保持推進、能源結構調整、產品出海皆為成套設備行業(yè)發(fā)展的關鍵因素。其中,宏觀經濟增長、產業(yè)升級、城市化的穩(wěn)步推進帶來了基礎設施、房地產、軌道交通及整體配套產業(yè)的蓬勃發(fā)展,必然帶來大規(guī)模的固定資產投資,電氣成套設備屬于其中的必備要素;能源結構調整以光伏、風電為主要驅動因素,其天然具有發(fā)電能力持續(xù)波動的特點,因而對于輸配電設備的數據監(jiān)測及自我調整

29、能力提出了更高的要求;此外,隨著“一帶一路”的持續(xù)推進,以往主要局限于國內市場的國內電氣成套設備廠商配合國家發(fā)展戰(zhàn)略,開始為“一帶一路”沿途工程配備具有電氣成套設備產品,并逐步贏得海外市場,亦進一步擴大了國內廠商的可觸及市場規(guī)模。2、總體市場規(guī)模及特點全社會的用電量需求是電氣成套設備市場的核心支撐。當前國內用電量總體仍處于不斷增長的過程,全社會用電量自2010年持續(xù)增長,已從2010年約4.2萬億千瓦時增長至2020年約7.5萬億千瓦時。電氣成套設備作為支撐社會用電的基礎產業(yè),市場規(guī)模廣闊。國內A股上市公司中電氣設備行業(yè)相關公司2019年度收入總額超過1萬億元。同時,國內電網投資建設一般超前于

30、用電需求量的發(fā)展,且投資建設的年度落實規(guī)模很大程度取決于當年的宏觀經濟變化情況,具有一定周期性。因此,電氣成套設備市場亦隨宏觀經濟周期變化呈現一定的波動性特點。國內電網建設基本投資完成額波動情況如下??梢姡姎獬商自O備市場在國內經濟持續(xù)良性增長、全社會用電量總體不斷提升的大環(huán)境下整體向好,但亦由于電網投資的年度規(guī)劃及各年宏觀經濟形勢的差異呈現一定的周期性特點。三、 在國內國際雙循環(huán)中發(fā)揮更大作用在國內大循環(huán)中找準方位、明確靶點,更加精準、更高水平充分利用國內國際兩個市場、兩種資源,以推動產業(yè)鏈供應鏈優(yōu)化升級、改革開放新高地建設、成渝地區(qū)雙城經濟圈建設、“一區(qū)兩群”協(xié)調發(fā)展為抓手,推動各類先進要

31、素和資源在江北自由集散、充分涌流。增強綜合競爭優(yōu)勢,更好地代表成渝地區(qū)參與國內國際分工協(xié)作,提升對國內大市場的貢獻度。圍繞“一帶一路”建設、新時代西部大開發(fā)、長江經濟帶發(fā)展、東部三大城市群發(fā)展等重大國家戰(zhàn)略,進一步強化戰(zhàn)略對接、政策對應和項目承接,在深度對接、主動服務國家重大戰(zhàn)略中展示江北作為,打造中西部國際交往中心核心區(qū)。以果園港國家航運樞紐為接點,構建出渝出海大通道,打造國內國際投資貿易戰(zhàn)略樞紐的重要節(jié)點。進一步加強與鄰近地區(qū)、西部各省區(qū)、東部地區(qū)和長江沿江各省市的經濟合作,深度融入西部地區(qū)與東部地區(qū)戰(zhàn)略互動,承接東部地區(qū)產業(yè)轉移,在聯合協(xié)作、優(yōu)勢互補中加速發(fā)展,強化“外資、外貿、外經、外

32、事”四外聯動,構建“人流、物流、資金流、信息流”多流匯聚新優(yōu)勢,打通對外出口的新路徑。主動對接市級平臺,完善對接兩江新區(qū)開發(fā)開放平臺機制和協(xié)同合作機制,進一步融入兩江新區(qū)協(xié)同發(fā)展。探索成立雙方溝通對接的特設機構,加強與市級平臺在信息共享、事務管理和經濟社會建設等方面的交流,建設一支與市級平臺對接的專業(yè)人才隊伍,提高對接工作的效率和實效性,實現精準銜接,力爭在產業(yè)協(xié)同、稅收優(yōu)惠等領域開展更多合作。支持寸灘國際新城建設,推動保稅文化貿易試點落戶,支持開展面向全球的保稅文化藝術品展覽、拍賣、交易等相關業(yè)務。高質量實施中新多式聯運示范基地等重點合作項目,充分發(fā)揮中新(重慶)國際互聯網數據專用通道功能,

33、深化大數據智能化領域合作,圍繞教育科研、醫(yī)療健康、文化旅游、城市規(guī)劃管理等領域開展務實合作。高標準推動自貿試驗區(qū)建設,大力發(fā)揮果園港鐵公水國際貨運樞紐作用。四、 推動制造業(yè)高質量發(fā)展把制造業(yè)高質量發(fā)展放到更加突出的位置,堅持集群化、高端化、智能化方向,增強產業(yè)鏈供應鏈自主可控能力建設,保持制造業(yè)比重基本穩(wěn)定,筑牢經濟發(fā)展基底。培育新興產業(yè)集群。以新能源汽車及智能汽車、高端裝備制造、新材料、新一代信息技術、智能儲能及節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥產業(yè)為重點,推動戰(zhàn)略性新興產業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展,到2025年戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值占工業(yè)總產值比重達到40%。全面深入推進數字化智能化與各產業(yè)各領域的融合發(fā)展

34、,培育新技術、新產品、新業(yè)態(tài)、新模式。密切跟蹤全球最新科技動態(tài),前沿布局基因技術、量子信息、未來網絡、氫能與儲能等先導產業(yè),推動前沿技術、顛覆性技術創(chuàng)新和成果轉化,積極構建先進技術應用場景和產業(yè)發(fā)展微生態(tài)。鞏固提升支柱產業(yè)。以做強整車企業(yè)為重點,推進汽車產品結構向中高端調整升級,大力發(fā)展輕量化、智能化、網聯化汽車,加強新能源汽車及智能汽車核心技術研發(fā)和核心產品開發(fā),推進長安新能源換電模式成為國家標準,支持其在全國加快布局換電市場。推進軍民融合,支持望江廠建設與升級,推動創(chuàng)新研發(fā)基地建設。鞏固發(fā)展軌道交通等裝備制造業(yè)。補鏈強鏈電子電器產業(yè),緊跟世界家電產業(yè)發(fā)展趨勢,優(yōu)化海爾智能家電產業(yè)園,推廣海

35、爾卡奧斯工業(yè)互聯網平臺應用,促進家電產業(yè)向高端化、數字化、智能化轉型。加速傳統(tǒng)制造業(yè)改造升級,通過工業(yè)數字化為汽車、電子電器、裝備制造等產業(yè)賦能,推動企業(yè)上云行動,促進企業(yè)線上線下協(xié)同發(fā)展。夯實發(fā)展平臺。全面推進港城園區(qū)向生態(tài)園區(qū)、智慧園區(qū)、高新技術園區(qū)轉型,加快“騰籠換鳥”步伐。協(xié)同兩江新區(qū)加快釋放魚復工業(yè)開發(fā)區(qū)產能,以智能產業(yè)園區(qū)為目標牽引,有力有序布局新興生產力,與港城園區(qū)協(xié)調發(fā)展。提升產業(yè)鏈供應鏈現代化水平,開展質量提升行動,分行業(yè)做好供應鏈戰(zhàn)略設計和精準施策,形成具有更強創(chuàng)新力、更高附加值、更安全可靠的產業(yè)鏈供應鏈。五、 項目實施的必要性(一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行

36、業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。(二)公司產品結構升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生

37、產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。第三章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx公司2、法定代表人:黃xx3、注冊資本:510萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2012-3-157、營業(yè)期限:2012-3-15至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx9、經營范圍:從事光伏逆變器相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)

38、二、 公司簡介經過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術實力,豐富的生產經營管理經驗和可靠的產品質量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構建與管理、新技術新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術領先求發(fā)展的方針。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。三、

39、 公司競爭優(yōu)勢(一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。(二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。(三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了

40、良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6832.9

41、55466.365124.71負債總額3132.932506.342349.70股東權益合計3700.022960.022775.01公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28892.2523113.8021669.19營業(yè)利潤5228.634182.903921.47利潤總額4831.403865.123623.55凈利潤3623.552826.372608.96歸屬于母公司所有者的凈利潤3623.552826.372608.96五、 核心人員介紹1、黃xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事

42、。2、石xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、賈xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、江xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。5、石xx,中國國

43、籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。6、侯xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。7、史xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經

44、濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。8、陶xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發(fā)展

45、成為行業(yè)內領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)的研發(fā)投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公

46、司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續(xù)提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發(fā)效率,提升公司新產品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持

47、續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創(chuàng)新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引

48、進或培養(yǎng)技術研發(fā)、技術管理等專業(yè)人才,以培養(yǎng)技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業(yè)技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發(fā)展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優(yōu)秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發(fā)機構的合作與交流,整合產、學、研資源優(yōu)勢,通過自主研發(fā)與合作開發(fā)并舉的方式,持續(xù)提升公司技術研發(fā)水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自

49、身研發(fā)技術水平,進一步強化公司在行業(yè)內的影響力。(五)市場開發(fā)規(guī)劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發(fā)規(guī)劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩(wěn)定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業(yè)務能力及優(yōu)質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業(yè)務的協(xié)同及平衡發(fā)展。(六)人才發(fā)展規(guī)劃人才是公司發(fā)展的核心資源,為了實現公司總體戰(zhàn)略目標,公司將健全人力

50、資源管理體系,制定科學的人力資源開發(fā)計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發(fā)揮人才潛力,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供人才保障。公司將立足于未來發(fā)展需要,進一步加快人才引進。通過專業(yè)化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發(fā)展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業(yè)化人才:管理方面,公司將建立規(guī)范化的內部控制體系,根據需要招聘行業(yè)內專業(yè)的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業(yè)內優(yōu)秀人才,提升公司的技術創(chuàng)新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養(yǎng)管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類

51、專業(yè)人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發(fā)展儲備力量。培訓是企業(yè)人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發(fā)展要求及員工的發(fā)展意愿,制定員工的職業(yè)生涯規(guī)劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業(yè)考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發(fā)展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發(fā)員工的創(chuàng)造性和主動性,為員工提供廣闊的發(fā)展空

52、間,全力打造團結協(xié)作、拼搏進取、敬業(yè)愛崗、開拓創(chuàng)新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 市場分析一、 光伏逆變器行業(yè)基本情況1、光伏逆變器分類概況光伏逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心設備,光伏組件所產生的直流電需要通過逆變器才能轉變?yōu)榻涣麟姴⒂糜诩矣秒娖骰虿⒕W發(fā)電。光伏逆變器一般可以按照技術路線及功率水平分為集中式逆變器、組串式逆變器、模塊化逆變器和微型逆變器等。(1)集中式逆變器集中式逆變器對應前述集中式光伏發(fā)電系統(tǒng)。其逆變方式是將大量并行的光伏組串連接到同一臺集中式逆變器的直流輸入端,完成最大功率點跟蹤后,再經過逆變并入電網。集中式逆變器單體容量通常在500kW以上,單體功率高

53、,成本低,電網調節(jié)性好,但要求光伏組串之間要有很好的匹配,一旦出現多云、部分遮陰或單個組串故障,將影響整個光伏發(fā)電系統(tǒng)的效率和電產能。集中式逆變器最大功率點跟蹤電壓范圍較窄,組件配置靈活性較低,發(fā)電時間短,主要適用于光照均勻的集中式大型地面光伏電站等。(2)組串式逆變器組串式逆變器對應前述分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。其對數串光伏組件進行單獨的最大功率點跟蹤,再經過逆變單元以后并入交流電網,一臺組串式逆變器可以有多個最大功率點跟蹤模塊,組串式逆變器的單體容量一般在100kW以下。相對于集中式逆變器而言,接入不同最大功率點跟蹤模塊的組串間允許電壓和電流的不匹配,因而其相對集中式逆變器而言整體發(fā)電效率更高,

54、其發(fā)電規(guī)模亦更適用于分布式發(fā)電系統(tǒng)。但由于其組件串聯數量仍然較多,因而系統(tǒng)轉換效率、靈活性、可控性不及微型逆變器,安全性亦弱于微型逆變器。(3)模塊化逆變器模塊化逆變器的使用場景為百千瓦級至兆瓦級光伏電站的電能變換,其參考了微型逆變器“分布式電能變換”的設計思路。輸入側可接數個光伏組件串并聯形成的光伏陣列,逆變器主體則由多個逆變器模塊組合而成,兩側形成“多組串對多逆變器模塊”的組合形式。模塊化逆變器的主要優(yōu)勢在于在個別逆變器模塊發(fā)生故障的情況下,其他逆變器模塊可以分擔該故障模塊所對應陣列的逆變功能,因而在可靠、靈活,更易維護性方面皆優(yōu)于一般集中式、組串式逆變器。(4)微型逆變器微型逆變器也稱“

55、組件級逆變器”,主要應用于發(fā)電規(guī)模更小的分布式場景,屬于組件級電力電子技術在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的典型應用。其核心特點在于每個微型逆變器一般只對應少數光伏組件,可以對每塊光伏組件的輸出功率進行精細化調節(jié)及監(jiān)控,并能實現每塊光伏組件單獨的最大功率點跟蹤,再經過逆變轉換以后并入交流電網。微型逆變器的單體容量一般在5kW以下,其優(yōu)點是可以對每塊組件進行獨立的最大功率跟蹤控制,在碰到部分遮陰或者組件性能差異的情況提高整體效率。平均而言,微型逆變器的系統(tǒng)轉換效率可以達到90%以上,總體高于集中式、組串式逆變器的系統(tǒng)轉換效率。此外,微型逆變器僅有幾十伏的直流電壓,較大程度降低了安全隱患。但由于其為組件級別的逆變

56、器,成本相對高于集中式逆變器和組串式逆變器。2、全球光伏逆變器行業(yè)市場分析2010年以來,全球光伏逆變器的出貨量基本處于高速增長狀態(tài)。根據IHSMarkit預測,2020年全球光伏逆變器的新增及替換整體市場規(guī)模將達到約136GW,且將在未來數年保持在平均20%以上的增長速度,至2025年全球光伏逆變器新增及替換整體市場將有望達到400GW的市場。全球市場中,各區(qū)域按市場占有率依次為亞太、歐洲、美國、拉美、中東、非洲及其他。其中,亞太核心市場包括中國、日本、印度等。3、國內光伏逆變器行業(yè)市場分析得益于國內齊全的產業(yè)鏈、充分的政策支持、相對廉價優(yōu)質的高素質勞動力、充分的競爭等方面因素,國內光伏廠商過去十年在全球市場中成長迅速。根據WoodMackenzie數據,國內逆變器廠商的出貨量已經從2012年約10GW增長至2019年約75GW,占比亦從2012年約25%增長至2019年約60%。二、 微型逆變器行業(yè)基本情況1、微型逆變器概述微型逆變器是組件級電力電子的典型代表,能夠對每個光

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