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文檔簡介

1、1、購買A材料一批,用轉帳支票支付貨款160 000元,貨款已付,材料已驗收入庫。 借:原材料 16000 貸:銀行存款 160002、B材料價款99 000元,材料已驗收入庫其中已預付貨款90 000元,尾款以銀行存款付清。 借:原材料 99000 貸:預付帳款 90000 銀行存款 9000 3 借:應收帳款 300000 貸:營業(yè)收入 300000 4 借:固定資產(chǎn) 86200 貸:銀行存款 862005 借:短期借款 250000 預提費用 12500 貸:銀行存款 2625006 借:銀行存款 400 000 貸:短期借款 400 000 借:銀行存款 700 0007 貸:營業(yè)收入

2、 700 000 8 借:預付帳款 40 000 貸:銀行存款 40 0009、 借:應付職工薪酬 33 000 貸:銀行存款 33 00010、。 借:生產(chǎn)成本 27 500 制造費用 2800 管理費用 4500 貸:應付職工薪酬 3480011、 借:生產(chǎn)成本 70 000 制造費用 3 000 管理費用 1 200 貸:原材料 7420012、車間設備大修,共發(fā)生材料費20 000元,人工費10000元,本月攤銷 1 000元。 借:制造費用 1000 待攤費用 29000 貸:原材料 20 000 應付職工薪酬 1000013、支付企業(yè)管理部門房屋大修費12 000元,(此前已預提1

3、0 000元)以銀行存款付訖。 借:管理費用 2000 預提費用 10000 貸:銀行存款 1200014、計提應于下月支付的借款利息計2 150元。 借:財務費用 2150 貸:預提費用 215015、用銀行存款支付公用水電、差旅等辦公費共計2 200元 借:管理費用 2200 貸:銀行存款 220016、某管理人員報銷差旅費850元,原預支600,不足部分以現(xiàn)金付給 借:管理費用 850 貸:其他應收款 600 現(xiàn)金 25017、銷售部門廣告費1 000元,用銀行存款支付 借:銷售費用 1000 貸:銀行存款 100018、銷售產(chǎn)品價25 000元,購貨單位已預付貨款20 000元,公司同

4、時收到5 000元的轉賬支票 借:預收帳款 2 0000 銀行存款 5 000 貸:營業(yè)收入 2500019、償還短期借款100 000元。 借:短期借款 100 000 貸:銀行存款 100 00020、計提固定資產(chǎn)折舊100 000元,其中:生產(chǎn)車間80 000元,管理部門20 000元。 借:制造費用 80 000 管理費用 20 000 貸:累計折舊 100 00021、預付某公司材料款5 000元,銀行存款付訖 借:預付帳款 5 000 貸:銀行存款 5 000 22、辦公室房屋修理用材料30 000元,本月應負擔10 000元,剩余部分應由以后月份負擔。 借:管理費用 10000

5、待攤費用 20000 貸:原材料 3000023、本月制造費用帳戶共歸集費用45 000元,月終轉帳 借:生產(chǎn)成本 45 000 貸:制造費用 45 00024、計算并結轉本期完工產(chǎn)品成本35 000 借:庫存商品 35000 貸:生產(chǎn)成本 35 00025、本期銷售產(chǎn)品應交納的銷售稅金為2 200元 借:營業(yè)稅金 2 200 貸:應交稅費 2 20026、結轉本期銷售成本750 000元 借:營業(yè)成本 750 000 貸:庫存商品 750 00027、將成本、費用、收入、支出、等損益類帳戶本年發(fā)生額結轉入“本年利潤”帳戶。營業(yè)稅金 40 000(借) 管理費用 30 000(借) 營業(yè)收入 800 000(貸)營業(yè)成本 600 000(借) 營業(yè)外支出 8000(借) 營業(yè)外收入 5 000(貸) 銷售費用 5 000(借)借:本年利潤 683000 借:營業(yè)收入800000 貸:營業(yè)稅金 40000 營業(yè)外收入5000 管理費用 30000 貸:本年利潤80500 營業(yè)成本 600000 營業(yè)外支出8000 銷售費用500028、結轉應交所得稅35 000元。 借:本年利潤 35 000 貸:所得稅 35 00029、從本年凈利潤中提取法定盈余公積金10

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