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文檔簡介
1、 定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門預(yù)算編制說明2019年定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明目錄:第一部分:部門概況一、基本情況(主要是工作職責(zé))二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況三、人員構(gòu)成情況第二部分:2019年部門預(yù)算報(bào)表表一:2019年收支預(yù)算總表表二:2019年預(yù)算收入總表表三:2019年預(yù)算支出總表表四:2019年財(cái)政撥款收支總表表五:2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表六:2019年一般公共預(yù)算安排基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表表七:2019年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算表表八:2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表表九:2019年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表表十:2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)
2、算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明一、2019年收支總體情況。二、2019年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。三、2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。第四部分:專業(yè)性名詞解釋第五部分:國有資產(chǎn)和預(yù)算績效情況說明第六部分:預(yù)算績效管理表 表一:單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)申報(bào)表及審核表表二:*設(shè)備購置績效評價(jià)申報(bào)表及審核表表三:培訓(xùn)/會議績效評價(jià)申報(bào)表及審核表 表四:大型修繕績效評價(jià)申報(bào)表及審核表表五:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)績效評價(jià)申報(bào)表及審核表表六:公益/執(zhí)行/偵察監(jiān)督績效評價(jià)申報(bào)表及審核表 表七:項(xiàng)目支出績效評價(jià)申報(bào)表及審核表第一部分:部門概況一、定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院單
3、位概況 (一)基本情況 蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院屬于全額事業(yè)單位,單位負(fù)責(zé)人:王香連 ,單位以病人為中心,一切為了患者,一切服務(wù)于患者,為人民身體健康提供醫(yī)療,預(yù)防,保健服務(wù)。部門主要職責(zé):蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院以國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)為主,綜合提供預(yù)防保健和基本醫(yī)療服務(wù),其主要職能職責(zé):1.基本醫(yī)療:一般常見病、多發(fā)病的診治,慢性病篩查和重點(diǎn)慢性病病例管理,精神病患者管理,轉(zhuǎn)診服務(wù)等。2.健康教育:普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識,開展青春期、更年期保健知識的咨詢及指導(dǎo)。進(jìn)行健康檔案管理,引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣,破除迷信,倡導(dǎo)科學(xué)、文明、健康的生活方式。3.疾病預(yù)防與控制:堅(jiān)持預(yù)防為主的方針,協(xié)助處理農(nóng)村重大疫
4、情和公共衛(wèi)生突發(fā)事件,協(xié)助重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的結(jié)核病、艾滋病等傳染病和地方病、職業(yè)病、寄生蟲病等疾??;慢性非傳熱性疾病的防治;實(shí)施免疫規(guī)劃,為艾滋病感染者和艾滋病患者提供預(yù)防保健咨詢服務(wù)等。4.婦幼保?。恨r(nóng)村婦女病普查、孕產(chǎn)婦建卡管理、產(chǎn)前檢查、產(chǎn)后訪視與指導(dǎo)、高危孕產(chǎn)婦篩查及轉(zhuǎn)診、新生兒疾病篩查和兒童生長發(fā)育監(jiān)測與指導(dǎo),托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健管理等。5.抓好轄區(qū)內(nèi)基本公共衛(wèi)生管理和服務(wù)及衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作;協(xié)助鎮(zhèn)政府開展新型農(nóng)村合作醫(yī)療宣傳、咨詢、發(fā)動等工作;承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生信息收集與報(bào)告等任務(wù);處理突發(fā)公共衛(wèi)生事件;對村衛(wèi)生室進(jìn)行一條化管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)及對鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)。(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情
5、況我單位隸屬于定襄縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局,獨(dú)立核算的事業(yè)單位。機(jī)構(gòu)設(shè)置:預(yù)防保健科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、中醫(yī)科二、人員構(gòu)成情況蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院現(xiàn)有在編職工12人,退休人員5人 ,遺屬3人。第二部分:定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算報(bào)表(詳見附件)第三部分:2019年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明一、2019年收支總體情況(一)收入預(yù)算說明。2019年收入總預(yù)算110.83萬元,同比增加13.89萬元,同比增長14.33 %。其中:公共財(cái)政預(yù)算撥款110.83萬元,同比增加13.89萬元,同比增長14.33 %。因職工工資增加,預(yù)算增加。(二) 支出預(yù)算說明。2019年支出總預(yù)算110.83萬元
6、,其中:基本支出110.83萬元,占支出總預(yù)算100%,同比增加13.89萬元,增長14.33%;因職工工資增加,支出總預(yù)算增加;項(xiàng)目支出0萬元,占支出總預(yù)算0%,同比增加(減少)0萬元,降低(減少)0%。1按支出功能分類科目劃分:醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類科目支出預(yù)算110.83萬元,同比增加13.89萬元,增長14.33%。因職工工資增加,支出預(yù)算增加。2按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。(1)基本支出預(yù)算?;局С?10.83萬元,占支出總預(yù)算100%,同比增加13.89萬元,增長14.33%。因職工工資增加,支出預(yù)算增加。其中:工資福利支出預(yù)算110.83萬元(其中包含
7、一般公共預(yù)算110.83萬元和納入財(cái)政專戶0萬元);占基本支出預(yù)算100%,同比增加13.89 萬元,增長14.33%。因職工工資增加,支出預(yù)算增加商品和服務(wù)支出預(yù)算0萬元;占基本支出預(yù)算0%,同比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元;占基本支出預(yù)算0%,同比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。(2)項(xiàng)目支出預(yù)算。項(xiàng)目支出0萬元,占支出總預(yù)算0%,同比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。其中:工資福利支出預(yù)算0萬元;占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%;商品和服務(wù)支出預(yù)算0萬元;占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%;對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元;占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%;其他資本性支出0萬元。
8、占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。二、2019年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2019年一般公共預(yù)算撥款支出110.83萬元,其中:基本支出110.83萬元,項(xiàng)目支出0萬元。(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體支出預(yù)算安排如下:01、行政運(yùn)行0萬元,全部是基本支出預(yù)算。主要用于本單位為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。02、一般行政管理事務(wù)0萬元,包含03、機(jī)關(guān)服務(wù)-事業(yè)運(yùn)行110.83萬元,全部是基本支出預(yù)算。主要用于本單位根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的人員經(jīng)費(fèi)支出。99、其他 事務(wù)
9、支出(二)、政府采購情況說明。2019年我單位政府采購預(yù)算為0萬元,其中: 比2018年0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%;(三)、政府性基金情況說明:2019年我單位政府性基金預(yù)算0萬元,其中:比2018年0萬元,同比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。三、2019年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況(一)2019年部門預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2019年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。(二)2019年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2
10、019年公共財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,比2018年預(yù)算 0萬元減少0萬元,同比下降0%?!叭苯?jīng)費(fèi)支出總體減少的原因主要是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求,進(jìn)一步嚴(yán)格控制出國經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車費(fèi)的開支。分:專業(yè)性名詞解釋1、財(cái)政撥款收入:縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:指以前年度工作目標(biāo)尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或以前年度工作目標(biāo)已完成剩余的滾存資金。3、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4、項(xiàng)目支出:是指基本支出以外為完成特定行政和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣級財(cái)
11、政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指縣級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車費(fèi)支出的資金。第五部分: 預(yù)算績效目標(biāo)和績效評價(jià)情況說明。國有資產(chǎn)占用情況說明。土地,房屋及構(gòu)筑物20.32萬元,通用設(shè)備11.15萬元,專用設(shè)備19.42萬元,家具用具共1.29萬元。重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)和績效評價(jià)等情況說明。本單位本年度無重大項(xiàng)目。第六部分:預(yù)算績效管理表。(詳見附件)定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院(公章)2019年3月8日 2019年收支預(yù)算總表(表一) 單位:萬元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入110.83一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
12、二、外交支出三、上級補(bǔ)助收入三、國防支出四、事業(yè)收入四、公共安全支出五、經(jīng)營收入五、教育支出六、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、其他收入七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110.83十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)110.83本年支出合計(jì)110.83用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn) 收 入 總 計(jì)110
13、.83 支 出 總 計(jì)110.832019年預(yù)算收入總表(表二) 單位:萬元功能分類科目合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入上級補(bǔ)助收入附屬單位上繳收入其他收入用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額科目編碼科目名稱金額其中:專戶核撥的事業(yè)收入201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù).204公共安全支出.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110.83110.83229其他支出22999其他支出合 計(jì)110.83110.832019年預(yù)算支出總表(表三) 單位:萬元功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)
14、助支出科目編碼科目名稱201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運(yùn)行20102政協(xié)事務(wù)2010201行政運(yùn)行20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù).202外交支出.203國防支出.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110.83110.83204公共安全支出.229其他支出22999其他支出合 計(jì)110.83110.832019年財(cái)政撥款收支總表(表四) 單位:萬元收 入支 出項(xiàng) 目預(yù)算數(shù)項(xiàng) 目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款110.83一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科
15、學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出110.83110.83十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出二十二、債務(wù)還本支出二十三、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)110.83本年支出合計(jì)110.83110.83上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)下年(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收 入 總 計(jì)110.83支 出 總 計(jì)110.83110.832019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
16、(表五) 單位:萬元功能分類科目2018(上年) 執(zhí)行數(shù)2019年年初預(yù)算數(shù)2019年預(yù)算數(shù)比上年執(zhí)行數(shù)科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出增減額增減%201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運(yùn)行20102政協(xié)事務(wù)2010201行政運(yùn)行20103政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù).202外交支出.203國防支出.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出96.94110.83110.8313.8914.33%204公共安全支出.229其他支出22999其他支出合 計(jì)96.94110.83110.8313.8914.33%2019年一般公共預(yù)算安排 基本支出分經(jīng)濟(jì)科目表(表六) 單位:萬元經(jīng)濟(jì)分類科目
17、2019年基本支出科目編碼科目名稱人員支出公用支出合計(jì)301工資福利支出83.3883.3830101基本工資42.3742.37.津貼補(bǔ)貼10.9710.97302獎金11.3911.3930201績效工資18.3818.3830202其他工資福利支出0.270.27.303對個人和家庭的補(bǔ)助27.4527.45.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)4.574.57住房公積金5.375.37機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.7813.78退休費(fèi)1.361.36生活補(bǔ)助2.372.37合 計(jì)110.83110.83 2019年政府性基金 預(yù)算收入預(yù)算表(表七) 單位:萬元科目編碼科目名稱政府性基金 預(yù)算收入類
18、款項(xiàng)目合計(jì)0 2019年政府性基金 預(yù)算支出預(yù)算表(表八) 單位:萬元功能分類科目政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出212城鄉(xiāng)社區(qū)支出212082120803合 計(jì)2019年一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)” 財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表(表九) 單位:萬元項(xiàng) 目2018年(上年) 預(yù)算數(shù)2018年(上年) 預(yù)算執(zhí)行數(shù)2019年預(yù)算數(shù)1因公出國(境)費(fèi)用0002公務(wù)接待費(fèi)0003公務(wù)用車費(fèi)000其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)000(2)公務(wù)用車購置費(fèi)000合 計(jì)000 2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表(表十) 單位:萬元單位名稱2019年預(yù)算數(shù)定襄縣蔣村鄉(xiāng)衛(wèi)生院110.83
19、合計(jì)110.83單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)績效評價(jià)申報(bào)表申報(bào)單位: 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)(文字概括描述)保障*地方,*面積辦公設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)值數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購買電量*度購買水量*噸供暖面積*平方米維護(hù)電梯*部(按規(guī)定、運(yùn)行樓層等細(xì)化)專線租賃時間*月/天/分物業(yè)管理建筑面積、綠地面積、車輛管理數(shù)量、服務(wù)人數(shù)等細(xì)化質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)電梯運(yùn)行停運(yùn)率*%專線速度*M物業(yè)管理*等級產(chǎn)出指標(biāo)時效指標(biāo)維修響應(yīng)時間及時安保車輛管理24小時制保潔*次/天成本指標(biāo)水暖電執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)專線租賃費(fèi)*元/年物業(yè)管理費(fèi)*元/平方米電梯運(yùn)行率*元/部*年效益指標(biāo)其他效益指標(biāo)辦公運(yùn)轉(zhuǎn)正常
20、滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度本單位人員滿意度*%其他滿意度外來人員滿意度*%填報(bào)人: 單位負(fù)責(zé)人: 填報(bào)日期:*設(shè)備購置績效目標(biāo)申報(bào) 申報(bào)單位: 中期目標(biāo)年度目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)購建*設(shè)備*臺或套購建設(shè)施*立方米變壓器、電纜及低壓配電柜項(xiàng)目臺/米/套更新改造水泵*臺(具體型號細(xì)化)圖像信息中心系統(tǒng)建設(shè)按設(shè)計(jì)模塊功能及工作量細(xì)化.質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)保期*年建設(shè)等級按國家標(biāo)準(zhǔn)/*功能先進(jìn)性世界一流/*使用方便性*%時效指標(biāo)購建日期*月-*月成本指標(biāo)單臺設(shè)備成本*元/臺單位建筑量造價(jià)*元/m或m與同標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備相比節(jié)約*%效益指標(biāo)社會效益對外提供服務(wù)次數(shù)*
21、次可持續(xù)影響使用年限*年其他效益指標(biāo)辦公環(huán)境和效率改善滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度使用人員滿意度*%填報(bào)人: 單位負(fù)責(zé)人: 填報(bào)日期:培訓(xùn)/會議績效目標(biāo)申報(bào)申報(bào)單位: 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)(文字概括描述)開展*培訓(xùn)(會議),起到推進(jìn)某項(xiàng)工作或提高某種工作能力的目標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)培訓(xùn)/會議人數(shù)*人培訓(xùn)/會議期數(shù)及班次*期,*班次/期培訓(xùn)學(xué)時/會議*小時/期培訓(xùn)/會議覆蓋率*%.質(zhì)量指標(biāo)培訓(xùn)課程設(shè)置/會議安排合理師資力量強(qiáng)培訓(xùn)/會議環(huán)境良好培訓(xùn)合格率/會議*%時效指標(biāo)培訓(xùn)/會議時間安排按次細(xì)化成本指標(biāo)人均培訓(xùn)
22、費(fèi)*元/人效益指標(biāo)社會效益對外提供服務(wù)次數(shù)*次其他效益指標(biāo)專項(xiàng)工作目標(biāo)或工作能力推進(jìn)實(shí)現(xiàn)或改善滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度學(xué)員/參會人員滿意度*%填報(bào)人: 單位負(fù)責(zé)人: 填報(bào)日期:大型修繕績效評價(jià)申報(bào)申報(bào)單位: 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)(文字概括描述)通過對外墻、門柱、圍墻,以及*重要儀器設(shè)備等大修,恢復(fù)了原設(shè)備或設(shè)備功能,保障了正常的辦公環(huán)境一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)墻面修補(bǔ)、加固及粉刷面積*平方米重建建筑物數(shù)量*個重建建筑物建筑量*立方米圍墻護(hù)欄*平方米前門大廳維護(hù)*平方米重要設(shè)備或儀器大修*臺質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)保期*年建筑材料標(biāo)準(zhǔn)按設(shè)計(jì)細(xì)化建筑標(biāo)準(zhǔn)中
23、等或豪華質(zhì)量投訴*%或*次時效指標(biāo)重建或大修時間*年*月-*年*月成本指標(biāo)墻面或大廳造價(jià)*元/(按配置標(biāo)準(zhǔn))重建門柱造價(jià)*元/m圍墻護(hù)欄造價(jià)*元/占投資總額百分比*%效益指標(biāo)社會效益對外提供服務(wù)次數(shù)*次可持續(xù)影響保持原有功能*年其他效益指標(biāo)公用環(huán)境安全舒適實(shí)用及相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度使用人員滿意度*%填報(bào)人: 單位負(fù)責(zé)人: 填報(bào)日期:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)績效評價(jià)申報(bào)申報(bào)單位: 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)(文字概括描述)維護(hù)*系統(tǒng)(硬件*個,軟件*套,維護(hù)面積*平方米)正常運(yùn)轉(zhuǎn),使之達(dá)到設(shè)計(jì)能力,保障*各工作站正常運(yùn)轉(zhuǎn),滿足*人次需求一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值
24、二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)維護(hù)網(wǎng)絡(luò)或系統(tǒng)模塊*各維護(hù)通訊設(shè)備*臺維護(hù)安全設(shè)備*臺維護(hù)服務(wù)器主機(jī)*臺維護(hù)桌面終端*臺維護(hù)機(jī)房面積*平方米維護(hù)光纜線路*米服務(wù)次數(shù)或時間*次或*小時質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)運(yùn)維服務(wù)等級*級別系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率*%維修質(zhì)量*標(biāo)準(zhǔn)投訴量*%或*次時效指標(biāo)時效指標(biāo)故障維修響應(yīng)時間*小時運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時間*分鐘成本指標(biāo)成本指標(biāo)綜合運(yùn)維費(fèi)*元/臺占投資總額百分比*%效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)提供服務(wù)次數(shù)(對外服務(wù)系統(tǒng))*次其他效益指標(biāo)其他效益指標(biāo)管理水平和效率提高*滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象滿意度工作人員滿意度*%其他滿意度其他滿意度使用人員滿意度*%填報(bào)人
25、: 單位負(fù)責(zé)人: 填報(bào)日期:公益訴訟/執(zhí)行/偵查監(jiān)督績效目標(biāo)申報(bào)申報(bào)單位: 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)(文字概括描述)通過培訓(xùn)、指導(dǎo)監(jiān)督,開展公益訴訟,維護(hù)社會正常秩序。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)目標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)摸排線索*件進(jìn)入訴前案件*件訴訟案件*件鑒定案件*個基層指導(dǎo)*人次培訓(xùn)(是否可以將類似培訓(xùn)納入統(tǒng)一的業(yè)務(wù)培訓(xùn)).質(zhì)量指標(biāo)漏、錯等比率?(按國家有關(guān)要求細(xì)化*%問題線索處置率*%立案案件辦結(jié)率?*%鑒定質(zhì)量程序公正時效指標(biāo)按要求及時成本指標(biāo)案件訴訟費(fèi)*元/件鑒定費(fèi)*元/件相關(guān)設(shè)備*元效益指標(biāo)社會效益社會公平正義維護(hù)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)保護(hù)經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)*萬/億元滿意度指
26、標(biāo)服務(wù)對象滿意度檢舉提供線索人員滿意度*%填報(bào)人: 單位負(fù)責(zé)人: 填報(bào)日期:項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)(表一) 申報(bào)單位: 項(xiàng)目名稱(要與部門預(yù)算項(xiàng)目名稱一樣)主管部門及代碼部門或一級預(yù)算單位實(shí)施單位項(xiàng)目屬相(新增或延續(xù))項(xiàng)目期項(xiàng)目資金(萬元)中期資金總額(萬元)年度資金總額(萬元)其中:中央財(cái)政資金其中:中央財(cái)政資金(萬元)省級財(cái)政資金省級財(cái)政資金(萬元)市縣(區(qū))財(cái)政資金、單位自籌、其他資金市縣(區(qū))財(cái)政資金、單位自籌、其他資金(萬元)項(xiàng)目概況(簡要描述項(xiàng)目內(nèi)容、目的、組織管理、實(shí)施計(jì)劃、后期管理等)立項(xiàng)依據(jù)(相關(guān)發(fā)展規(guī)劃,以及黨委政府決策決定及政策等文件)設(shè)立的必要性(從項(xiàng)目能夠解決的主要問題以及對部門的影響進(jìn)行分析說明)保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施(填列項(xiàng)目管理的制度、措施,確保項(xiàng)目按目標(biāo)和規(guī)定期限內(nèi)實(shí)現(xiàn),建立長效機(jī)制,解決后續(xù)管理,防范項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)等)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃(項(xiàng)目實(shí)施的具體步驟,時間控制、質(zhì)量控制等)填報(bào)人: 單位負(fù)責(zé)人: 填報(bào)日期:項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)(表二) 申報(bào)單位: 總體目標(biāo)中期目標(biāo)年度目標(biāo)(文字概括描述)(文字概述描述)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)*質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)*時效指標(biāo)時效指標(biāo)
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