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文檔簡(jiǎn)介
1、PAGE PAGE - 7 -攀枝花市市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作(一)攀枝花市市政公用設(shè)施服務(wù)中心職能簡(jiǎn)介?;韭毮埽撼鞘械缆?、城市橋梁、城市主干道排水設(shè)施、城市雕塑的維護(hù)、管理;負(fù)責(zé)城市道路挖掘、占用、污水接管及市政配套設(shè)施的管理;城市照明及城市光彩工程設(shè)施的維護(hù)、管理;負(fù)責(zé)城市防洪設(shè)施的維護(hù)管理及防洪工作;(5)組織起草本市市政行業(yè)管理的規(guī)范性文件,指導(dǎo)區(qū)縣市政設(shè)施管理工作;參與市政設(shè)施的規(guī)劃、市政工程建設(shè)前期論證、市政工程建設(shè)、市政工程竣工驗(yàn)收等(二)市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年重點(diǎn)工作。承擔(dān)著全市131.48萬m2城市道路、41.93萬m2
2、人行道、128.07km排水管道、37.28km排水溝、7293座檢查井及雨水井、4.6萬m人行護(hù)欄及道路中間隔離欄、22座城市橋梁、13座隧道,17座地下通道,10座人行天橋、4座城市雕塑、103塊燈箱式標(biāo)準(zhǔn)地名牌、340條休閑座椅、202公里路燈線纜、12596盞路燈11903米光彩燈飾,65354根數(shù)碼管等市政設(shè)施的維護(hù)管理。按照政府采購(gòu)程序組織好專用材料的采購(gòu)工作。二、單位構(gòu)成情況市政公用設(shè)施服務(wù)中心是市城市管理行政執(zhí)法局直屬全額撥款的獨(dú)立核算事業(yè)單位,為市級(jí)二級(jí)預(yù)算單位,其下無獨(dú)立預(yù)算單位。三、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則,市政公用設(shè)施服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
3、收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入2745.24萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入2070萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出189.25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4445.40萬元、住房保障支出180.59萬元。市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年收支總預(yù)算4815.24萬元。(一)收入預(yù)算情況市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年收入預(yù)算4815.24萬元。其中:一般公共預(yù)算撥款收入2745.24萬元,占57.01%;政府性基金預(yù)算撥款收入2070萬元,占42.99%。(二)支出預(yù)算情況市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年支出預(yù)算4815.24萬元,其中:基本支出2745.24萬元,占57.01%;項(xiàng)目支出2070萬元,占42.
4、99%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4815.24萬元。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入2745.24萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入2070萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出189.25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4445.40萬元、住房保障支出180.59萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2745.24萬元,比2019年預(yù)算數(shù)減少126.47萬元,主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、工資福利、日常公用減少。(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出189.25萬元、占6
5、.89%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出2375.40萬元、占86.53%,住房保障支出180.59萬元、占6.58%。(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,2020年預(yù)算數(shù)為189.25萬元,主要用于:在職職工事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),2020年預(yù)算數(shù)為287.3萬元,主要用于:單位退休職工的退休費(fèi)和遺屬生活補(bǔ)助。3、其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出,2020年預(yù)算數(shù)為2088.1萬元,主要用于:單位在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)和醫(yī)療補(bǔ)助;保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.住房公積金支出,2020年預(yù)算數(shù)為180.
6、59萬元,主要用于單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出2745.24萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2401.31萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、退休費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、遺屬生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、住房公積金等工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)343.93萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政
7、撥款預(yù)算安排情況說明市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)128.86萬元,其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127.91萬元(不含車輛保險(xiǎn)費(fèi))。(一)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算持平。主要原因是未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)用(二)公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。下降原因:公務(wù)接待較少。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)以及聘請(qǐng)專家會(huì)商等。(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是按上級(jí)規(guī)定,壓減三公經(jīng)費(fèi)。單位現(xiàn)有公務(wù)用車49輛,其中:轎車(含7座以下商務(wù)車、
8、城市越野車)4輛,7座以上19座(含19座)以下客車2輛,貨車及19座以上客車43輛, 2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)127.91萬元,用于49輛公務(wù)用車燃油、維修等方面支出。主要保障城市市政設(shè)施維修維護(hù)等工作的正常開展。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明市政公用設(shè)施服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算支出2070萬元,其中:項(xiàng)目支出2070萬元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明(一)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年底,市政公用設(shè)施服務(wù)中心共有車輛49輛,其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。(二)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2020年市政公用設(shè)施服務(wù)中心通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管
9、理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元.十、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入:指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。附件:表1.部門收支總表 表1-1.部門收入總表 表1-2.部門支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款
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