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文檔簡介
1、泓域/醫(yī)學影像設備項目生產(chǎn)服務設施選址與布置方案醫(yī)學影像設備項目生產(chǎn)服務設施選址與布置方案目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112110213 一、 生產(chǎn)運作管理的目標和基本內(nèi)容 PAGEREF _Toc112110213 h 2 HYPERLINK l _Toc112110214 二、 制造性生產(chǎn) PAGEREF _Toc112110214 h 3 HYPERLINK l _Toc112110215 三、 生產(chǎn)運作流程描述 PAGEREF _Toc112110215 h 6 HYPERLINK l _Toc112110216 四、 生產(chǎn)運作流程的類型 PA
2、GEREF _Toc112110216 h 6 HYPERLINK l _Toc112110217 五、 設施選址 PAGEREF _Toc112110217 h 9 HYPERLINK l _Toc112110218 六、 設施的布置 PAGEREF _Toc112110218 h 11 HYPERLINK l _Toc112110219 七、 項目基本情況 PAGEREF _Toc112110219 h 13 HYPERLINK l _Toc112110220 八、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112110220 h 19 HYPERLINK l _Toc112110221 九、
3、 全球醫(yī)學影像集中度超高,GPS三家多年壟斷全球市場 PAGEREF _Toc112110221 h 21 HYPERLINK l _Toc112110222 十、 必要性分析 PAGEREF _Toc112110222 h 21 HYPERLINK l _Toc112110223 十一、 進度計劃方案 PAGEREF _Toc112110223 h 22 HYPERLINK l _Toc112110224 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc112110224 h 22 HYPERLINK l _Toc112110225 十二、 經(jīng)濟效益及財務分析 PAGEREF _Toc112
4、110225 h 24 HYPERLINK l _Toc112110226 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc112110226 h 24 HYPERLINK l _Toc112110227 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc112110227 h 26 HYPERLINK l _Toc112110228 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc112110228 h 28 HYPERLINK l _Toc112110229 項目投資現(xiàn)金流量表 PAGEREF _Toc112110229 h 30 HYPERLINK l _Toc112110230 借款
5、還本付息計劃表 PAGEREF _Toc112110230 h 32生產(chǎn)運作管理的目標和基本內(nèi)容(一)生產(chǎn)運作管理的目標根據(jù)生產(chǎn)的概念,生產(chǎn)運作管理是對一切社會組織利用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出過程的管理。生產(chǎn)運作管理所追求的目標就是:高效、靈活、準時、清潔地生產(chǎn)合格的產(chǎn)品和提供滿意的服務。其目標體現(xiàn)了CQSTE五方面的特征,即低成本、符合標準的質(zhì)量、滿意的服務、準時性和清潔生產(chǎn)。(二)生產(chǎn)動作管理和基本內(nèi)容從生產(chǎn)系統(tǒng)的整個生命周期角度,生產(chǎn)運作管理主要包括三方面內(nèi)容:生產(chǎn)系統(tǒng)的設計、生產(chǎn)系統(tǒng)的運行和生產(chǎn)系統(tǒng)的維護。1.生產(chǎn)系統(tǒng)的設計生產(chǎn)系統(tǒng)的設計包括產(chǎn)品或服務的選擇和設計、生產(chǎn)設施的定點選擇、生產(chǎn)
6、設施布置、服務交付系統(tǒng)設計和工作設計。生產(chǎn)系統(tǒng)的設計一般在設施建造階段進行,但在生產(chǎn)系統(tǒng)的生命周期內(nèi),不可避免地要對生產(chǎn)系統(tǒng)進行更新,包括擴建新設施、增加新設備,或者由于產(chǎn)品和服務的變化,需要對生產(chǎn)設施進行調(diào)整和重新布置,在這種情況下,都會遇到生產(chǎn)系統(tǒng)設計問題。生產(chǎn)系統(tǒng)的設計對其運行有先天性的影響,設計質(zhì)量的好壞直接影響生產(chǎn)系統(tǒng)的運行。2.生產(chǎn)系統(tǒng)的運行生產(chǎn)系統(tǒng)的運行主要涉及生產(chǎn)計劃與控制。計劃主要解決生產(chǎn)什么、生產(chǎn)多少和何時出產(chǎn)的問題,包括預測對本企業(yè)產(chǎn)品和服務的需求,確定產(chǎn)品和服務的品種與產(chǎn)量,編制生產(chǎn)計劃,做好資源的組織,人員班次安排,統(tǒng)計生產(chǎn)進展情況等??刂浦饕鉀Q如何保證按計劃完成任
7、務的問題,包括生產(chǎn)進度控制,采購程序控制和庫存控制等。生產(chǎn)進度控制的目的是保證各生產(chǎn)單元生產(chǎn)計劃的按期完工,產(chǎn)品按期裝配和出產(chǎn)。采購程序控制包括對戰(zhàn)略性物資、重要性物資和一般性物資的采購審批控制程序等。庫存控制包括對原材料庫存、在制品庫存和成品庫存的控制。如何以最低的庫存保證供應,是庫存控制的主要目標。3.生產(chǎn)系統(tǒng)的維護生產(chǎn)系統(tǒng)的維護主要涉及設備和設施的維護管理。特別對于一些資產(chǎn)密集型的企業(yè),如石油化工、電力和航空等行業(yè),設備和設施的運行維護效率直接決定企業(yè)的競爭能力和經(jīng)濟效益。因此,生產(chǎn)系統(tǒng)維護的目標就是優(yōu)化使用設備和設施這樣的資產(chǎn),使企業(yè)獲得最大的投資回報。具體地,生產(chǎn)系統(tǒng)維護的目標就是提
8、高資產(chǎn)的維修效率,增加資產(chǎn)的可靠性,降低資產(chǎn)的總體維修成本,盡量延長資產(chǎn)的使用壽命。制造性生產(chǎn)制造性生產(chǎn)是通過物理或化學作用將有形輸入轉(zhuǎn)化為有形輸出的過程。例如,汽車制造、鋼鐵冶煉、石油化工和啤酒生產(chǎn)等都屬于制造性生產(chǎn)。1.流程型生產(chǎn)與離散型生產(chǎn)按生產(chǎn)工藝過程的特點,制造性生產(chǎn)可以分為流程型生產(chǎn)與離散型生產(chǎn)。流程型生產(chǎn)是物料均勻、連續(xù)地按一定工藝順序移動,并不斷改變形態(tài)和性能,最后形成產(chǎn)品的生產(chǎn),如煉油、化工、冶金、食品、造紙等都屬于流程型生產(chǎn)。流程型生產(chǎn)一般生產(chǎn)設施地理位置集中,生產(chǎn)過程自動化程度高,生產(chǎn)協(xié)作與協(xié)調(diào)任務較少。離散型生產(chǎn)也稱加工裝配式生產(chǎn),是指物料離散地按一定工藝順序移動,在移
9、動中不斷改變形態(tài)和性能,最后形成產(chǎn)品的生產(chǎn)。如機床、汽車、柴油機、鍋爐、船舶、家具、電子設備、計算機、服裝等產(chǎn)品的制造,都屬于離散型生產(chǎn)。在離散型生產(chǎn)過程中,產(chǎn)品是由離散的零部件裝配而成的。這種特點使得構(gòu)成產(chǎn)品的零部件可以在不同地區(qū)甚至不同國家制造。離散型生產(chǎn)的組織十分復雜,是生產(chǎn)運作管理研究的重點。流程型生產(chǎn)與離散型生產(chǎn)在產(chǎn)品市場特征、生產(chǎn)設備、原材料等方面有著不同的特點。2.備貨型生產(chǎn)與訂貨型生產(chǎn)按照企業(yè)組織生產(chǎn)的特點,可以把制造性生產(chǎn)分成備貨型生產(chǎn)與訂貨型生產(chǎn)兩種。流程型生產(chǎn)一般為備貨型生產(chǎn),離散型生產(chǎn)既有備貨型又有訂貨型。備貨型生產(chǎn)是指按已有的標準產(chǎn)品或產(chǎn)品系列進行的生產(chǎn),生產(chǎn)的直接目
10、的是補充成品庫存,通過維持一定量成品庫存來滿足用戶的需要,一般也把這種生產(chǎn)組織方式稱為推動式生產(chǎn)。例如,流程型生產(chǎn)中的化肥、煉油、制皂,離散型生產(chǎn)的軸承、緊固件、小型電動機等產(chǎn)品的生產(chǎn),都屬于備貨型生產(chǎn)。訂貨型生產(chǎn)又稱“按訂單制造”式生產(chǎn),是指按用戶訂單進行的生產(chǎn),生產(chǎn)的是顧客所要求的特定產(chǎn)品,一般也把這種生產(chǎn)組織方式稱為拉動式生產(chǎn)。用戶可能對產(chǎn)品提出各種各樣的要求,經(jīng)過協(xié)商和談判,以協(xié)議或合同的形式確認對產(chǎn)品性能、質(zhì)量、數(shù)量和交貨期的要求,然后組織設計和制造。例如,鍋爐、船舶等產(chǎn)品的生產(chǎn),屬于訂貨型生產(chǎn)。3.單件生產(chǎn)、成批生產(chǎn)和大量生產(chǎn)按生產(chǎn)的重復程度來分類,制造性生產(chǎn)又可以分為單件生產(chǎn)、成
11、批生產(chǎn)和大量生產(chǎn)。單件生產(chǎn)就是根據(jù)用戶的特定要求組織生產(chǎn)或服務,如船舶制造、醫(yī)療保健等。成批生產(chǎn)就是品種較多、產(chǎn)量較大、若干種產(chǎn)品成批輪換生產(chǎn),如目前家用電器的生產(chǎn)。大量生產(chǎn)則是大批量生產(chǎn)一種或少數(shù)幾種標準化產(chǎn)品,如福特T型車的生產(chǎn)。實際生活中,絕對的單件生產(chǎn)和大量生產(chǎn)較少出現(xiàn),更多的是成批生產(chǎn)。成批生產(chǎn)又可以分為單件小批生產(chǎn)、中批生產(chǎn)和大量大批生產(chǎn)。生產(chǎn)運作流程描述流程分析中最基本、最典型的工具是流程圖。它能夠簡單明了地說明一個流程中包括哪些工作任務,這些任務之間的先后關(guān)系或并行關(guān)系,流程中的停頓、檢查、庫存等環(huán)節(jié)。選定要改進的流程以后,繪制流程圖是進行流程分析的第一步,它可以使企業(yè)各個環(huán)節(jié)
12、、各個部門、各個階層的人員都清楚地看到企業(yè)的運作是如何進行的。這一點非常重要,因為一個生產(chǎn)運作流程往往跨越企業(yè)的多個部門、多個環(huán)節(jié),而處于不同部門、不同環(huán)節(jié)的人員往往對整個運作流程到底是如何進行的并不容易看得很清楚,或者會有不同的認識和理解。這也是流程運行中出了問題往往會導致各個環(huán)節(jié)、各個部門互相推諉的原因之一。通過繪制流程圖,可以使大家清楚地看到整個運作流程的整體,從而統(tǒng)一認識,這將是改進流程的基礎。生產(chǎn)運作流程的類型在設計運作流程之前,我們有必要將運作流程進行歸類。通過對運作流程的快速歸類,我們能看出運作流程之間的相同點和不同點。1.單步流程與多步流程將運作流程歸類的第一步是分清它是單步運
13、作流程還是多步運作流程。多步運作流程則有多組和流程相關(guān)的活動。作業(yè)指某一工作單元或工作位置上的一項,或多項活動的組合。當存在多步流程的情況下,可能有阻塞、窩工等現(xiàn)象出現(xiàn),同時某個作業(yè)因為能力限制而成為瓶頸,下面分別討論這幾種現(xiàn)象。阻塞:發(fā)生在因為無處存放剛完成的項目而使得活動必須停止時。窩工:發(fā)生在因無工作可做而使得這步的活動必須停止時。瓶頸:發(fā)生在工序能力小于其他工序能力時。一般來說是該道工序的能力不能滿足后道工序的生產(chǎn)而造成后道工序的窩工,該道工序則成為瓶頸。瓶頸限制了整個流程的產(chǎn)出。緩沖區(qū):是指兩步之間的存儲區(qū)域,其中存儲的上一步的輸出物被優(yōu)先用于下一步,從而使得各步可以獨立工作。如果上
14、一步的輸出物直接進入下一步而沒有中間緩沖,那么我們就認為這兩步是直接聯(lián)系的。如果這樣設計運作流程,最常見的問題就是阻塞和窩工。理論上,平行地運作兩個同類的活動將會使生產(chǎn)能力加倍。換句話說,兩套不同活動也許可以同時在同一工作單位上進行。在分析具有平行的活動或步驟的系統(tǒng)時,理解上下步之間的關(guān)系是很重要的。在平行運作流程可供選擇的情況下,比如說流程圖中的菱形圖案,從它里面出來的不同的運作流程應按多大比例向不同的方向運行。有時兩條或兩條以上不同的運作流程可能終結(jié)于一個共同的庫存緩沖區(qū)。這通常表示兩條運作流程生產(chǎn)同類的產(chǎn)品,這些產(chǎn)品歸于一個庫存緩沖區(qū)。如果平行運作流程的輸出物不同,我們在流程圖中應使用分
15、離的庫存緩沖區(qū)。2.根據(jù)存貨生產(chǎn)的流程與根據(jù)訂單生產(chǎn)的流程對運作流程進行分類的另一種有用的方法是把運作流程分為根據(jù)存貨進行生產(chǎn)和根據(jù)訂單進行生產(chǎn)。根據(jù)存貨進行生產(chǎn)的特點是,生產(chǎn)成品放入倉庫中,然后根據(jù)顧客的訂單從庫存中出貨。基于現(xiàn)實的和預期的成品庫存量來控制這種生產(chǎn)流程,例如,我們可以設定目標庫存量,并且周期性地進行生產(chǎn)以維持目標庫存量。根據(jù)存貨進行生產(chǎn)的工藝也被用于那些存在季節(jié)性需求的商品。在這種情況下,庫存量可在淡季時增加而在旺季時減少,那么工藝就可以在全年中保持穩(wěn)定的運行。根據(jù)訂單進行生產(chǎn)的工藝只在收到訂單時才生效,庫存(在制作過程中的和已制作完成的)被限定在最小范圍內(nèi)。從理論上來說,這
16、種定制式流程不可能在顧客提交訂單時馬上收到產(chǎn)品和服務,因為所有的制作活動必須一步步完成。其優(yōu)點是滿足顧客特殊需要,而不是所有顧客只能接受一樣的產(chǎn)品和服務,當然,其周期要限定在顧客可接受的等待時間的范圍內(nèi)。有特定屬性的服務通常采用根據(jù)訂單進行生產(chǎn)的工藝。設施選址設施選址在企業(yè)運作管理中具有十分重要的地位。設施選址直接關(guān)系到設施建設的投資和建設的速度,同時在很大程度上也決定了所提供的產(chǎn)品和服務的成本,從而影響整個企業(yè)的經(jīng)濟效益。錯誤的選址決策無論對制造型企業(yè)還是服務型企業(yè)都意味著高昂的代價,因為在錯誤時間、錯誤地點選址決策會進一步導致錯誤的能力規(guī)劃或者錯誤的流程選擇,從而給企業(yè)帶來無法彌補的損失。
17、(一)設施選址的影響因素影響選址的因素很多,這些因素主要包括:政治因素、經(jīng)濟因素、社會因素和自然環(huán)境。1.政治因素政治因素是選址首要關(guān)注的因素。政治局面的穩(wěn)定、法律是否健全等直接關(guān)系到企業(yè)投資的資本權(quán)益能否得到保障。2.經(jīng)濟因素在經(jīng)濟因素中,原材料的可供應性、交通的便利程度、能源供應的可靠性、與終端市場的接近程度、人力資源的可獲得性以及周圍商業(yè)環(huán)境的氛圍等都是必須考慮的因素。3.社會因素在社會因素中,必須考慮當?shù)鼐用竦淖诮涛幕叛龊惋L俗習慣。除此之外,還應該考慮當?shù)氐纳鐓^(qū)環(huán)境、環(huán)境保護以及科學技術(shù)環(huán)境等。4.自然環(huán)境在自然環(huán)境中,不僅要考慮溫度、濕度等氣候條件,而且還要考慮水資源條件,特別是對
18、于耗水量大的企業(yè),如造紙廠、發(fā)電廠、鋼鐵廠等。(二)設施選址方案的評估方法影響設施選址的因素眾多,關(guān)系也非常復雜,因此必須對擬訂的選址方案進行綜合評價分析。在常用的綜合評價方法中,既有定性分析方法也有定量分析方法。一般最常用的是因素分析法和重心法。1.因素分析法這是一種把非常復雜的問題轉(zhuǎn)換為易于理解的問題的簡單方法,在選址方案選擇中應用相當廣泛。因素分析法的使用一般采用如下步驟:列出與選址有關(guān)的各種因素;評價各因素之間的重要程度,賦權(quán)重;對各種備選地址的各種因素進行評分;將每個因素的評分值與其權(quán)重相乘,計算出每個因素的加權(quán)分值;累計每個備選地址的所有因素的加權(quán)分值,計算出每個備選地址的總分;選
19、擇總分最高的備選地址作為最優(yōu)方案。2.重心法重心法是一種定量方法,一般用于單個設施的最優(yōu)位置決策。使用該方法的前提是現(xiàn)有設施的位置以及它們之間要運輸?shù)呢浳锪浚ɑ蛘哌\輸費用)能夠定量表達。該方法常用于制造型企業(yè)的制造廠與配送設施的相對位置以及服務型企業(yè)的配送中心、零售店等選址決策。設施的布置(一)設施布置的類型設施布置一般有四種類型:工藝原則布置、產(chǎn)品原則布置、成組技術(shù)和固定布置。1.工藝原則布置這是指將相似的設備或功能集中放在一起,完成相同工藝加工任務。例如,將所有的車床放在一個地方,將所有的鐵床放在另一個地方,等等。同樣地,醫(yī)院一般也是采用工藝原則布置的典型,醫(yī)院每個科室能完成特定的醫(yī)療服務
20、,如產(chǎn)房和加護病房,等等。2.產(chǎn)品原則布置這是一種根據(jù)產(chǎn)品制造的步驟來安排設備或工作過程的方式,最常見的如流水線或者產(chǎn)品裝配線。一般地,鞋、化工設備和汽車清洗劑等的生產(chǎn)均按照產(chǎn)品原則布置。3.成組技術(shù)按工藝原則布置生產(chǎn)和服務設施,被加工對象在生產(chǎn)單元之間交叉往返運輸,導致生產(chǎn)周期的延長。為此,在實踐中創(chuàng)造了成組技術(shù)布置,將不同的機器組成加工中心(或工作單,元)來對形狀和工藝要求相似的零件進行加工。4.固定布置這是指由于產(chǎn)品的體積龐大或重量太重,不得不將產(chǎn)品位置固定,生產(chǎn)工人和設備都隨產(chǎn)品所在的某一位置而移動。這種布置形式適用于大型產(chǎn)品的裝配過程。如大型船舶和飛機等的裝配以及醫(yī)院的手術(shù)室(病人固
21、定在手術(shù)臺上,醫(yī)生、護士以及手術(shù)器材都需要圍繞病人布置)一般采用這種布置方式。(二)設施布置的考慮因素選擇設施布置類型之后,接著必須系統(tǒng)地布置設施。如企業(yè)管理部門一般按工藝原則布置,但具體地,在一棟樓中企業(yè)管理部門中的計劃部、財務部等部門又應該如何布置?系統(tǒng)布置設施的方法既有定性的方法如相關(guān)圖法,也有定量的方法如“從至表”法。不論采用怎樣的方法,設施布置必須考慮以下的因素:1.環(huán)境條件環(huán)境條件指運營組織的周圍特征,如噪聲水平、照明、溫度等。特別是對于服務型企業(yè),為顧客提供服務的部門應盡可能地布置在環(huán)境條件好的位置。2.空間布置及其功能性對于制造型企業(yè),設施布置設計的目標是使兩地之間物流成本最小
22、化。對于服務型企業(yè);設施布置設計的目標不僅要考慮工作人員的行走方便,而且更重要的是必須考慮顧客在服務前臺的行走時間最小化。設施布置應該盡可能地向顧客提供服務機會吸引顧客消費。如有的大商場設施布置設計得像單通道迷宮,顧客在進入之后,必須要走完整個商場才能走出來。3.徽牌、標志和裝飾品這些是服務型企業(yè)具有重要意義的標志物。例如,餐廳中穿著白襯衣、戴著白帽子、系著白圍裙的服務員傳遞給顧客的信號是“我能滿足您的服務要求”。項目基本情況(一)項目承辦單位名稱xx集團有限公司(二)項目聯(lián)系人賈xx(三)項目建設單位概況公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)
23、營向品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內(nèi)涵,不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政
24、府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 展望未來,公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn),在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。(四)項目實施的可行性1、符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā),促進行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,有利于本行業(yè)健康快速
25、發(fā)展。2、項目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。3、公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗公司經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。4、建設條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎,
26、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術(shù)方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力,具備實施的可行性。技術(shù)結(jié)構(gòu)看,國產(chǎn)醫(yī)學影像逐步攻克核心技術(shù)和前沿技術(shù),細分品類處于不同的發(fā)展周期。1)發(fā)展較早的DR、超聲、永磁MRI、64排及以下CT依托國內(nèi)相對成熟的平板探測器、永磁、中低端超聲探頭等技術(shù)逐步發(fā)展到成熟期。2)新技術(shù)、大多數(shù)影像設備的中高端品類處于成長期,其中PET技術(shù)尚處于成長早期,總體國產(chǎn)滲透率加快,國產(chǎn)企業(yè)品牌力凸顯,發(fā)展速度快,成長潛力大,國內(nèi)低成本供應鏈優(yōu)勢也進一步
27、推動成本和價格的下降,反過來進一步推動醫(yī)學設備配置率的提升。(五)項目建設選址及建設規(guī)模項目選址位于xxx,占地面積約100.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。項目建筑面積97176.48,其中:主體工程62626.99,倉儲工程15026.74,行政辦公及生活服務設施10219.24,公共工程9303.51。(六)項目總投資及資金構(gòu)成1、項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資34477.53萬元,其中:建設投資28494.47萬元,占項目總投資的82.65%
28、;建設期利息289.70萬元,占項目總投資的0.84%;流動資金5693.36萬元,占項目總投資的16.51%。2、建設投資構(gòu)成本期項目建設投資28494.47萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用24756.15萬元,工程建設其他費用2900.59萬元,預備費837.73萬元。(七)資金籌措方案本期項目總投資34477.53萬元,其中申請銀行長期貸款11824.60萬元,其余部分由企業(yè)自籌。(八)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、營業(yè)收入(SP):63000.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):52830.56萬元。3、凈利潤(NP):7423.38萬元。4、全部投資回收期
29、(Pt):6.24年。5、財務內(nèi)部收益率:15.46%。6、財務凈現(xiàn)值:8589.05萬元。(九)項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(十)項目綜合評價主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積66667.00約100.00畝1.1總建筑面積97176.48容積率1.461.2基底面積37333.52建筑系數(shù)56.00%1.3投資強度萬元/畝276.322總投資萬元34477.532.1建設投資萬元28494.472.1.1工程費用萬元24756.152.1.2工程建設其他費用萬元2900.592.1.3預備費萬元8
30、37.732.2建設期利息萬元289.702.3流動資金萬元5693.363資金籌措萬元34477.533.1自籌資金萬元22652.933.2銀行貸款萬元11824.604營業(yè)收入萬元63000.00正常運營年份5總成本費用萬元52830.566利潤總額萬元9897.847凈利潤萬元7423.388所得稅萬元2474.469增值稅萬元2263.2610稅金及附加萬元271.6011納稅總額萬元5009.3212工業(yè)增加值萬元17697.6013盈虧平衡點萬元27333.21產(chǎn)值14回收期年6.24含建設期12個月15財務內(nèi)部收益率15.46%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元8589.05所得稅后產(chǎn)
31、業(yè)環(huán)境分析到2020年,新能源產(chǎn)業(yè)增加值占戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值約20%。新能源發(fā)電裝機規(guī)模達到2100萬千瓦以上,占全區(qū)發(fā)電裝機容量的比重達到45%左右。其中,光伏發(fā)電規(guī)模達到1000萬千瓦以上,風力發(fā)電規(guī)模達到1100萬千瓦以上。新能源制造業(yè)方面,建成全國技術(shù)領先的單晶硅及切片生產(chǎn)制造基地,加快形成太陽能電池組件和風電整機生產(chǎn)能力,具備完整的太陽能發(fā)電及光伏制造生產(chǎn)體系。到2020年,新材料產(chǎn)業(yè)增加值占戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值約26%。爭取打造25個有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)集群,促進資源在全區(qū)范圍內(nèi)優(yōu)化配置、企業(yè)整合,提升產(chǎn)業(yè)集中度,完善創(chuàng)新生態(tài)鏈,打造科技成果轉(zhuǎn)化平臺,全面提升規(guī)?;⒓s化、集群化、
32、國際化的發(fā)展能力和核心競爭力,打造成為國內(nèi)知名、面向特定領域優(yōu)勢明顯的新材料創(chuàng)新發(fā)展和中高端制造基地。到2020年,先進裝備制造產(chǎn)業(yè)增加值占戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值約20%。爭取打造智能儀器儀表、鑄造、高端軸承和礦山機械4個國家級研發(fā)生產(chǎn)基地;推動形成數(shù)控機床、電工電氣、起重運輸機械、農(nóng)業(yè)機械、專用汽車和環(huán)保機械六個產(chǎn)業(yè)集群;建成鑄造中心、熱處理中心、鈑焊結(jié)構(gòu)件中心、粗精加工中心、表面工程中心、鍛造中心、模具中心和液壓中心八個專業(yè)化協(xié)作配套中心;培育20家智能制造示范企業(yè),5家3D打印技術(shù)應用企業(yè);提升工業(yè)機器人集成應用水平,建設銀川市國家通用航空產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)。到“十三五”末,寧夏先進裝備制造業(yè)
33、總體技術(shù)水平跨入西部先進行列,部分產(chǎn)品達到國內(nèi)領先或國際先進水平,產(chǎn)業(yè)綜合實力得到全面提升。全球醫(yī)學影像集中度超高,GPS三家多年壟斷全球市場根據(jù)西門子2018年公布數(shù)據(jù),GPS醫(yī)療(GE、Philips、Siemens)三家份額全球占比68%以上,在高端的AdvancedTherapies(包含介入影像及定制化軟件方案)CR3更是高達80%,橫觀對比醫(yī)療器械各領域,醫(yī)學影像屬于為數(shù)不多的高壟斷高集中度細分子行業(yè),其中西門子影像設備全球單家超過30%。對比全球及國產(chǎn)龍頭醫(yī)學影像收入規(guī)模,GPS醫(yī)療21年在全球影像市場依然霸主前三,其收入體量遠超國內(nèi)龍頭聯(lián)影醫(yī)療,國內(nèi)龍頭收入不足GE、西門子醫(yī)療
34、的1/10。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動,不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提
35、升產(chǎn)品精密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準,提高生產(chǎn)的靈活性和適應性,契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內(nèi)領先地位。進度計劃方案(一)項目進度安排結(jié)合該項目建設的實際工作情況,xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內(nèi)容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。項目實施進度計劃一覽表單位:月序號工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調(diào)試9新增職工培訓10項目竣工驗
36、收11項目試運行12正式投入運營(二)項目實施保障措施施工中應遵照執(zhí)行下列工期保證措施,按合同規(guī)定如期完成。1、項目建設單位要在技術(shù)準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術(shù)準備工作,預測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點,提前進行技術(shù)準備,確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業(yè),交叉施工,使施工機械等資源發(fā)揮最大的使用效率,做到現(xiàn)場施工有條不紊,忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃,并以此為依據(jù),詳細編制周、月施工作業(yè)計劃,以施工任務書的形式下達
37、給參與工程施工的施工隊伍。經(jīng)濟效益及財務分析(一)生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案本期項目所有基礎數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎,項目運營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素,只考慮裝產(chǎn)品及服務相對價格變化,同時,假設當年裝產(chǎn)品及服務產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。(二)項目計算期及達產(chǎn)計劃的確定為了更加直觀的體現(xiàn)項目的建設及運營情況,本期項目計算期為10年,其中建設期1年(12個月),運營期9年。項目自投入運營后逐年提高運營能力直至達到預期規(guī)劃目標,即滿負荷運營。(三)營業(yè)收入估算本期項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入63000.00萬元;具體測算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位:
38、萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入40950.0044100.0053550.0063000.002增值稅1351.841482.041872.652263.262.1銷項稅5323.505733.006961.508190.002.2進項稅3971.664250.965088.855926.743稅金及附加162.23177.84224.72271.603.1城建稅94.63103.74131.09158.433.2教育費附加40.5644.4656.1867.903.3地方教育附加27.0429.6437.4545.27(二)達產(chǎn)年增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條
39、例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定,本期項目達產(chǎn)年應繳納增值稅計算如下:達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2263.26萬元。(三)綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用(其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用)、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行,根據(jù)謹慎財務測算,當項目達到正常生產(chǎn)年份時,按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算,本期項目綜合總成本費用52830.56萬元,其中:可變成本45037.22萬元,固定成本7793.34萬元。達產(chǎn)年項目經(jīng)營成本5
40、0717.29萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費27929.6630078.1036523.4042968.712工資及福利費2068.512068.512068.512068.513修理費1083.121083.121083.121083.124其他費用4596.954596.954596.954596.954.1其他制造費用285.48285.48285.48285.484.2其他管理費用303.98303.98303.98303.984.3其他營業(yè)費用4007.494007.494007.4
41、94007.495經(jīng)營成本35678.2437826.6844271.9850717.296折舊費1510.821510.821510.821510.827攤銷費23.0423.0423.0423.048利息支出579.41579.41579.41579.419總成本費用37791.5139939.9546385.2552830.569.1其中:固定成本7793.347793.347793.347793.349.2可變成本29998.1732146.6138591.9145037.22(四)稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務測算,本期項目
42、達產(chǎn)年應納稅金及附加271.60萬元。(五)利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定,本期項目達產(chǎn)年利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=9897.84(萬元)。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征,根據(jù)規(guī)定本期項目應繳納企業(yè)所得稅,達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=9897.8425.00%=2474.46(萬元)。(六)利潤及利潤分配該項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額9897.84萬元,繳納企業(yè)所得稅2474.46萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=9897.84-2474.46=7423.38(萬元)。利潤及利潤分配表單
43、位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入40950.0044100.0053550.0063000.002稅金及附加162.23177.84224.72271.603總成本費用37791.5139939.9546385.2552830.564利潤總額2996.263982.216940.039897.845應納所得稅額2996.263982.216940.039897.846所得稅749.07995.551735.012474.467凈利潤2247.192986.665205.027423.388期初未分配利潤0.002022.474508.228741.919可供分配的利潤2
44、247.195009.139713.2416165.2910法定盈余公積金224.72500.91971.321616.5311可供分配的利潤2022.474508.228741.9114548.7612未分配利潤2022.474508.228741.9114548.7613息稅前利潤4324.745557.179254.4512951.71(四)財務內(nèi)部收益率(所得稅后)項目財務內(nèi)部收益率(FIRR),系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率,本期項目財務內(nèi)部收益率為:財務內(nèi)部收益率(FIRR)=15.46%。本期項目投資財務內(nèi)部收益率15.46%,高于行業(yè)基準內(nèi)部收益率,
45、表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平,投資使用效率較高。(五)財務凈現(xiàn)值(所得稅后)所得稅后財務凈現(xiàn)值(FNPV)系指項目按設定的折現(xiàn)率,計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和:財務凈現(xiàn)值(FNPV)=8589.05(萬元)。以上計算結(jié)果表明,財務凈現(xiàn)值8589.05萬元(大于0),說明本期項目具有較強的盈利能力,在財務上是可以接受的。(六)投資回收期(所得稅后)投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需要的時間,是財務上投資回收能力的主要靜態(tài)指標;全部投資回收期(Pt)=(累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù))-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當年凈現(xiàn)金流量,本期項目投資回收期:投資回收期(Pt)=6.24年。本期項目全部投資回收期6.24年,要小于行業(yè)基準投資回收期,說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平,這表明項目的投資能夠及時回收,盈利能力較強,故投資風險性相對較小。項目投資現(xiàn)金流量表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.0040950.0044100.0053550.00630
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