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文檔簡介
1、 PAGE 頁碼 2 / NUMPAGES 總頁數 4酒店財務部員工轉正工作總結一進入_酒店已經六個月了,我先后從事了財會和出納工作.在本部門的工作中,我勤奮工作,獲得了部門領導和同事的認同.在經理和同事們的耐心指導下,我對_酒店的會計賬務處理有了一定的了解,并且深刻體會到了作為一名財務人員,嚴謹認真的工作態(tài)度是多么重要.一、會計工作會計工作主要為根據原始憑證編制記賬憑證,制作三大報表,報稅和保險.天芯系統(tǒng)的主要操作是憑證錄入,憑證是一切財務工作的基礎,所以要非常細心,首先要注意往來科目對象別的設置.其次注意有些需要自制原始憑證的記賬憑證不得遺漏.還有,為方便查找憑證,摘要的書寫應符合酒店的要
2、求.現(xiàn)金流量表是應用財務軟件后,唯一需要手工編制的財務報表,表中涉及現(xiàn)金的分類歸集,能夠體現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金的分配情況.現(xiàn)金流量表需要分別用直接法和間接法,把企業(yè)發(fā)生的與現(xiàn)金有關的財務往來編制到流量表左側和右側,兩次的編制金額要相同.企業(yè)的現(xiàn)金往來繁多,希望僅根據資產負債表和利潤表兩大主表來編制出現(xiàn)金流量表,這是一種奢望,實際上僅根據資產負債表和利潤表是無法編制出現(xiàn)金流量表的,還需要根據總賬和明細賬獲取相關數據.要分門別類地歸集、核算,就需要細心和耐心.會計的每月工作還包括各項稅金及保險的申報,需要在各自申報期內及時進行申報.二、出納工作出納主要工作為收付款、報銷等與現(xiàn)金及銀行存款有關的操作.付款前應
3、核對金額是否清楚、是否有總經理批準,根據經批準和審核無誤的有關單據,辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務;付款時無論以支票還是以電匯方式付款都需要應用密碼器,抄錄密碼;付款后要及時整理回單,方便會計做賬.報銷及借款.支出憑單報銷,要嚴格參照酒店報銷制度;差旅報銷時要根據職位給予不同等級的補助;借款管理:原則上款項未還時不允許借下一筆,有總經理特別批準的情況除外.另外,所有現(xiàn)金的收入支出都要在現(xiàn)金日記賬登記;所有票據的領用都要在銀行存款日記賬登記.出納所有參與的工作都要在日記賬中體現(xiàn),分門別類加以歸納,與庫存現(xiàn)金和銀行賬面余額對賬.在酒店這半年的工作經歷讓我有很大收獲.經理耐心教導我們新員工,給我們
4、講實操,為我們每個人答疑,幫助我把對財務的認識由課本知識向實務轉變過來.領導的幫助,促進了我工作的成熟性和能力的提升;工作的歷練,促使我完成了由學生向工作者的角色轉化.在這六個月的工作中,我深深體會到有一個和諧、共進的團隊是非常重要的,有一個積極向上、大氣磅礴的酒店和領導是員工前進的動力.酒店給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,我就要珍惜這次機會,為酒店的發(fā)展竭盡全力.在此我提出轉正申請,希望自己能成為酒店的正式員工,懇請領導予以批準. PAGE 頁碼 4 / NUMPAGES 總頁數 4酒店財務部員工轉正工作總結一2時光如逝,歲月如梭,眨眼間來到_這個大家庭已經三個多月了,到了_我又被分派到財務部這個
5、小家庭.在部里的各位姐姐和大哥的指導下,從模模糊糊啥都不大明白的情況下,到現(xiàn)在獨立可以處理一些日常事務,自己覺得是一個進步.在轉正之際,下面我敘述一下自己的工作經歷及總結.來到財務部我們每人被指派了一個師傅,那時剛好趕上月底結賬,因我?guī)煾挡辉?,這個月的一切程序是在王姐的一步一步指導下完成的,王姐帶我熟悉了整個_軟件的操作流程,在物流里必須先入庫,必須簽證核算,嚴格的要求按程序進行.在簽證的同時嚴格要求附件完整,在采購簽證的時候必須有領導簽字,才予以掛賬或付款.說道領導簽字,在今年_月份我發(fā)現(xiàn)了一個去年_月份自己犯的錯誤,在現(xiàn)在看來是那么幼稚的錯誤,_月份的一個核銷零星采購的付款憑證沒有領導簽字
6、,但是當時剛來壓根就不知道還需領導簽字,在現(xiàn)在看來這么低級的錯誤都能犯,簡直不可思議,但同時也說明自己在不斷地進步.在處理在建工程的時候每月需出具月度決算表,并各部門領導簽字,在_一項合同完工時,需根據合同規(guī)定條款的比例計提材料質保金.處理資金問題上,需相當謹慎,申請付款額需于掛賬金額相比對,核對其有無出錯,處理預付款問題上各項手續(xù)要齊全,如:中標通知書、合同會簽單、合同、預付賬款審批表.處理銷售問題上酒店規(guī)定除集團酒店內部各單位之外,都需辦理賒銷審批表,否則不予掛賬.工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題:在成本分析中發(fā)現(xiàn)乳品廠生產酸奶與消毒奶領用原奶不合理,問題為酸奶與消毒奶的產量竟然大于或等于原奶的領用量.在處理生物資產的時候,每頭牛的原值與相應計提的折舊不能準
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