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文檔簡介

1、醫(yī)院整體經(jīng)營狀況簡述醫(yī)醫(yī)丿U整|體營狀、/況|2/8 /85 /81、醫(yī)院整體經(jīng)營狀況簡述2021年我院實(shí)現(xiàn)X總收入萬元,較上年同期萬元增加X萬元,增長X%,其中業(yè)務(wù)收入X萬元較同期增加X萬元,增幅%,財(cái)政補(bǔ)助收入X萬元,2021年我院總支出X萬元,較上年同期增加X萬元,增長,年末收支結(jié)余X萬元,其中財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)余萬元,結(jié)營收支結(jié)余萬元。從以上收支總體看,全年業(yè)務(wù)收入歷史性突破X個(gè)億,收支比例平衡,表達(dá)了醫(yī)院整體運(yùn)營的良好勢態(tài)。二、主要效益指標(biāo)完成情況說明截至12月末,我院總資產(chǎn)達(dá)萬元,在2021年末X萬元的根底上增加X萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)X萬元,固定資產(chǎn)X萬元,財(cái)政應(yīng)返還額度萬元,負(fù)債萬元,

2、凈資產(chǎn)萬元,年末國有資產(chǎn)總值為萬元,國有資產(chǎn)總值二凈資產(chǎn)-累計(jì)提取修購基金-累計(jì)提取職工福利費(fèi),2021年國有資產(chǎn)總值為萬元,相比增加萬元,增幅。國有資產(chǎn)保值增值率為,這一指標(biāo)說明醫(yī)院在一定時(shí)期內(nèi)對本院國有資產(chǎn)增值保值情況,我院資產(chǎn)保值增值率比擬咼,資產(chǎn)保值情況良好。1流動(dòng)比率二X。流動(dòng)比率大表示償債能力強(qiáng),但也不是越高越小,我院的流動(dòng)比率很高,也說明資金未充分利用,需要如何考慮資金使用效率的問題。速動(dòng)比率二。速動(dòng)比率是衡量醫(yī)院償債能力敏感性更強(qiáng)的指標(biāo),它是從流動(dòng)資產(chǎn)中扣除藥品,庫存物資,在加工材料等變現(xiàn)能力較差的資產(chǎn)后與流動(dòng)負(fù)債的比一般情況下該率,比率在百分百,才有足夠的償債能力,我院的速動(dòng)

3、比率很高,幾乎沒有財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3庫存物資周轉(zhuǎn)次數(shù)二次,比去年同期也略有增加,平7天周轉(zhuǎn)一次,近年來我院加均每強(qiáng)了物資特別是醫(yī)用耗材管理,通過實(shí)耗實(shí)銷的管理方壓縮庫存,盤活資金,在保法,證臨床需要的同時(shí)大大降低了管理本錢。4藥品周轉(zhuǎn)次數(shù)二次,比去年同期也略有增長,平均每天周轉(zhuǎn)一次,藥品周轉(zhuǎn)次數(shù)21較上年有所增加。百元固定資產(chǎn)醫(yī)療收入元,與去年同期比有所增加,我院的大型專用設(shè)備很多,每年的投入也很大,從行業(yè)比擬看這一指標(biāo)不大型專用設(shè)備的利用還有待進(jìn)一步挖應(yīng)加高,掘,強(qiáng)大型專用設(shè)備的效益分析,充分調(diào)研市場,防止盲目購置,造成資源重復(fù)浪費(fèi)。人均業(yè)務(wù)收入元,較去年同期增加元,增加,根本上與去年持平。經(jīng)費(fèi)自

4、給率=業(yè)務(wù)收入/業(yè)務(wù)去出,該指標(biāo)值越大越好,主要說明醫(yī)院的自我造血能力的弱;2021年我院經(jīng)費(fèi)自給率到達(dá)%,我院在保證社會(huì)效益的前提也完成了非,盈利性下,醫(yī)療機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)目標(biāo),但由于經(jīng)費(fèi)自給率較高,也從側(cè)面反映我院對資金利用效率的降低。收入收益率=收去結(jié)余/醫(yī)藥收入,該指標(biāo)值越大越好,主要反映醫(yī)院為社會(huì)所創(chuàng)造價(jià)值和奉獻(xiàn)大小,也反映醫(yī)院在增收節(jié)去的同時(shí)創(chuàng)造了效益,年收入收益率為%,我院20212021年收入收益率缺乏一個(gè)百分點(diǎn),說明我院每百元醫(yī)藥收入為社會(huì)奉獻(xiàn)率比去年有較大幅度提ii.升。iii.三、社會(huì)效益分析iv.我院地處人口密集經(jīng)濟(jì)相對不是很興旺的北部地區(qū),有大量來自農(nóng)村和欠興旺的北部地區(qū),

5、v如何提升在老百姓心目的形象,緩解百姓看病難,看病貴的問題是醫(yī)院出發(fā)點(diǎn)和歸宿點(diǎn)。同時(shí),公立醫(yī)院不以營利為目的,社會(huì)效益的好與壞更能表達(dá)醫(yī)院的可持續(xù)開展能力。我院2021年實(shí)現(xiàn)門急診人次人次,出院人數(shù)人,特別是出院人數(shù),較去年同期人增加人,這一方面表達(dá)了患者對我院醫(yī)療水平的認(rèn)可在增加,同時(shí)也與全民參保有關(guān),患者更加享受到了國家醫(yī)保政策在住院方面帶來的實(shí)惠,我院目前編制床位張,實(shí)際開放床位張,床位利用率為%。床位利用還有更進(jìn)一步提升的能力。每門診人次收費(fèi)水平=元X.每床日住院收費(fèi)水平二元出院者平均醫(yī)藥費(fèi)二元四、業(yè)務(wù)收入完成情況說明2021年我院醫(yī)療收入萬元,藥品收入萬元,其他收入萬元,財(cái)政補(bǔ)助收入

6、萬元,實(shí)現(xiàn)總收入萬元,醫(yī)療支出萬元,藥品支出,其他支出,總支出萬元;2021年實(shí)現(xiàn)收支結(jié)余萬元,其中財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助結(jié)余C1醫(yī)療收入情況表單位:萬元,%20212021同比同比增工程年年增加額長率門診收入其中;手術(shù)收入化驗(yàn)收入檢查收入收入八、治療收入住院收入其中;手術(shù)收入化驗(yàn)收入檢查收入治療收入住院收入合計(jì)1、門診收入從本期門診收入構(gòu)成來看,我院門診檢查與化驗(yàn)收入占門診收入的49.08%,比去年降低了個(gè)百分點(diǎn),治療收入與手術(shù)收入占門診收入X%,比去年增加了個(gè)百分點(diǎn),說明我院在逐步加,強(qiáng)門診收入的含金量,在保證患者診斷的根底上注重加強(qiáng)通過治療和手術(shù)提升門診收入,防止患者做無謂的檢查,加重患者負(fù)擔(dān)。2

7、、住院收入從本期住院丘收入構(gòu)成來看,我院手術(shù)收入與治療1攵入占住院收入的入占%;說明我院治療,手:術(shù)收入水平比上彳有所提高,患者F對我院醫(yī)療效勞所增加。%,化驗(yàn)收入與檢查收水平認(rèn)可度有2藥品收入情況我院全年藥品收入如表二所示,本期我院實(shí)現(xiàn)藥品收入合計(jì)為萬元,與去年同比提升;其中門診收入我院本期實(shí)現(xiàn)萬元,與去年同比提升;住院收入本期實(shí)現(xiàn)萬元,與去年同比增加%;表二工程2021年2021年同比增加額同比增加率門診藥品收入住院藥品收入合計(jì)1、門診藥品收入,同期比照來看,我院門診藥品收入提升%,而同期門診量增加了人次,說明藥品收入的提升很大程度上是由于門診量增加帶來的,近年來,我院加強(qiáng)管理,采取措施降

8、低門診患者用負(fù)擔(dān),同比每門診人次收費(fèi)水平中藥品費(fèi)由去年的元,下降到今年元,隨著醫(yī)改的逐步深入和國家對藥品的規(guī)定的,我院逐步脫離了以藥養(yǎng)醫(yī),逐步提升了醫(yī)院的實(shí)施的局面綜合實(shí)力。2、住院藥品收入同期比照來看,我院住院藥品收入7.77%,占住院醫(yī)藥收53%,與去年同比降提升入的低20.2%,醫(yī)療收入增長勢頭快于藥品收個(gè)百分點(diǎn);而同期住院醫(yī)療收入的增長幅度為入增長勢頭,進(jìn)一步說明我院醫(yī)療效勞水平的提升,收入含金量的提咼。3、醫(yī)療收入的總述總的來看,我院總醫(yī)藥收入中占住院醫(yī)藥收入80%,充分說明我院作為市三級乙等醫(yī)院的整體社會(huì)效益與社會(huì)影E攵入的門診醫(yī)療技術(shù)水平關(guān),一方面一部份門診放棄門診治與去年入僅占

9、總醫(yī)藥雖,這可能與醫(yī)療市場的大環(huán)境有國家鼓勵(lì)小病到社區(qū),患者,還有是國家醫(yī)療療轉(zhuǎn)為住院治療。還需要進(jìn)一步加個(gè)百分20%,說明我院對些門診患者,再者是周邊醫(yī)療行業(yè)的競爭,吸引了療保險(xiǎn)人群的覆蓋面,導(dǎo)致部份患者因享受住院統(tǒng)籌比例而藥品收入占醫(yī)藥收入比來看,我院本期藥品收入占醫(yī)藥收入比重為點(diǎn),醫(yī)院加強(qiáng)藥品控制的成效有所顯現(xiàn)。40.04%,降低了財(cái)政補(bǔ)貼其他收入2%1%藥品收入39%總收入構(gòu)成分布圖從上圖可看出,我院總收入中藥品收入比重到達(dá)%,說明我院業(yè)務(wù)收入的含金量雖有所提升,但仍然不是很高,過多的藥品收入將削弱自身的開展后勁,醫(yī)院實(shí)施醫(yī)改后,藥品收入將實(shí)施本錢價(jià),醫(yī)療收入是表達(dá)醫(yī)院真正醫(yī)療水平和實(shí)

10、力的重要因素,因些建議我院需要在未來的醫(yī)院經(jīng)營過程中加強(qiáng)醫(yī)院制度管理,加強(qiáng)醫(yī)患溝通,大力提升我院醫(yī)療技術(shù)科研水平,進(jìn)一步優(yōu)化我院具有特色的治療方案,從而提升我院治療收入與手術(shù)收入在業(yè)務(wù)收入中的比重,為我院持續(xù)開展注入新的活力。五、支出情況說明2021年我院總支出萬元,其中醫(yī)療支出萬元,藥品支出萬元,其他支出萬元,具體支出對比方下:支出核算科目分類20212021年增增長額長比工資福利支出其中:在職人員工資年醫(yī)院整體經(jīng)營狀況簡述醫(yī)醫(yī)丿U整|體營T/、/況|簡2/8 7/8 支出保險(xiǎn)繳費(fèi)人一1J、川1丄4-對個(gè)人和家庭補(bǔ)助匚支福利社會(huì)出其中:住房公積金提補(bǔ)帖其他資本性支出/I卜豐市、壬r【t井7宀

11、升十甘日誦士小一M什士屮帖口/T咨十日千|士屮匕十住閆甘日丿從上表/可以看山,扌戈院/在本例中,期各項(xiàng)支山占總體支山的比相丄資福利支山與去年同期比增長了%,其中在職人員工,資福利支出比去年減少,是因2021年末標(biāo)準(zhǔn)津貼補(bǔ)貼帶為來的“t-F1-r-t一rA-ry亠ir-trr11性支出,有補(bǔ)繳局部,屬于政策彳性原因?qū)€(gè)人和家庭補(bǔ)助與去年同期相比減少主要原因同上。從商品和效勞支出與其他負(fù)來看,:本支出占本期總體支出比例與去年同期相比都屬于業(yè)務(wù)收合計(jì)工資入增長所帶來的本錢的增加,與收入增長速度根本持平。六.50萬元以上大型專用設(shè)備購置情況說明50萬元以上大型專用設(shè)備購置情況說明米購價(jià)格單位:設(shè)備名稱元備注購T6排CT機(jī)3670000醫(yī)療器械購全自動(dòng)擺藥機(jī)1

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