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文檔簡介

E院審計科工作制度為加強醫(yī)院內(nèi)部的審計工作,根據(jù)審計部門《關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》的要求,制定本制度。1、醫(yī)院實行內(nèi)部審計制度,以加強內(nèi)部管理和監(jiān)督,維護財經(jīng)紀律,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益和社會效益。2、審計工作在院長領(lǐng)導(dǎo)下,依照國家法律、法規(guī)和政策,負責(zé)本院經(jīng)濟部門業(yè)務(wù)收支及其經(jīng)濟效益進行內(nèi)部審計監(jiān)督,獨立行使內(nèi)部審計職權(quán),對院長負責(zé)并報告工作。3、醫(yī)院內(nèi)部審計人員,接受上級審計機關(guān)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)并協(xié)助上級審計機關(guān)對醫(yī)院審計。4、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)對審計范圍內(nèi)的以下專項進行內(nèi)部審計監(jiān)督:(1)醫(yī)院財務(wù)計劃或者預(yù)算的執(zhí)行和決算。(2)與醫(yī)院財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動及其經(jīng)濟效益。(3)內(nèi)部控制制度的健全、有效。(4)醫(yī)院財產(chǎn)、物資的管理情況。(5)專項資金的提取、使用。(6)國家財經(jīng)政策、計劃、規(guī)章制度、法令的執(zhí)行情況。(7)醫(yī)院院長交辦或?qū)徲嫏C關(guān)委托的其他審計事項。5、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)對本院與外單位合作工程的投入資金、財產(chǎn)的使用及其效益,進行內(nèi)部審計監(jiān)督。6、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)根據(jù)醫(yī)院的規(guī)定,對有關(guān)經(jīng)濟活動實行審簽制度。7、根據(jù)醫(yī)院內(nèi)部審計工作的需要,被審計部門應(yīng)按時向?qū)徲嫏C構(gòu)報送有關(guān)的計劃、預(yù)決算、報表和文件資料等。8、醫(yī)院內(nèi)部審計的主要職權(quán)是:(1)檢查憑證、賬表、決算、資金和財產(chǎn),查閱有關(guān)文件資料。(2)參加有關(guān)的會議。(3)對審計的有關(guān)事項,進行調(diào)查并索取證明材料。(4)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法紀,嚴重損失浪費行為,做出臨時的制止決定。(5)對阻撓、破壞審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的,經(jīng)院長批準,可以采取必要的臨時措施,并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。(6)提出改進管理、提高效益的建議,以及糾正、處理違反財經(jīng)法紀行為的意見。(7)對嚴重違反財經(jīng)法紀和造成嚴重損失浪費的人員,提出追究責(zé)任的建議。(8)對審計工作中的重大事項,向上級內(nèi)部審計機構(gòu)反映。9、院長可以在管理權(quán)限范圍內(nèi)授予院內(nèi)審計機構(gòu)經(jīng)濟處理、處分的權(quán)限。10、醫(yī)院內(nèi)部審計工作的主要程序是:(1)根據(jù)上級部署和醫(yī)院的具體情況擬訂審計工程計劃,報經(jīng)院長批準后實施。(2)實施審計時,應(yīng)當事前通知被審計部門。(3)對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,可隨時向有關(guān)部門和人員提出改進意見。審計終結(jié),提出審計報告,征求被審計部門的意見后,報送院長,經(jīng)批準的審計結(jié)論和決定,被審計部門必須執(zhí)行。(4)被審計部門對審計結(jié)論和決定如有異議,可以向院長提出申訴。11、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)對辦理的審計事項,必須建立審計檔案,按照規(guī)定管理。12、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)要依法審計,忠于職守,堅持原那么,客觀公正,廉潔奉公,保守秘密。不得濫用職權(quán),徇私舞弊,泄露秘密,玩忽職守。13、醫(yī)院內(nèi)部審計機構(gòu)人員行使職權(quán),受國家法律保護,

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