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應(yīng)收賬款管理規(guī)定應(yīng)收賬款管理規(guī)定應(yīng)收賬款管理規(guī)定xxx公司應(yīng)收賬款管理規(guī)定文件編號(hào):文件日期:修訂次數(shù):第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì),管理制度應(yīng)收賬款管理規(guī)定為了加速公司資金的回收,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),保障公司的資金安全,落實(shí)應(yīng)收賬款責(zé)任,特制定本規(guī)定。一、財(cái)務(wù)部作為應(yīng)收賬款的核算和管理部門(mén),具體職責(zé):1.負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的核算和確認(rèn)。2.負(fù)責(zé)保管銷售合同文本,督促收集對(duì)賬文件,回復(fù)客戶對(duì)賬和查詢。3.每月提供一份當(dāng)月尚未收款的《應(yīng)收賬款賬齡明細(xì)表》,督促和檢查應(yīng)收賬款計(jì)劃的完成情況。4.辦理開(kāi)具銷售發(fā)票的審核,及加蓋發(fā)票專用章。二、市場(chǎng)部作為銷售主管部門(mén),具體職責(zé):1.負(fù)責(zé)對(duì)客戶的信用進(jìn)行管理。2.辦理銷售合同及有關(guān)對(duì)賬文件的審核、審批手續(xù)和文本交接。3.建立和登記應(yīng)收賬款合同臺(tái)賬,開(kāi)具銷售發(fā)票。4.按月將應(yīng)收賬款合同臺(tái)賬和財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)賬核對(duì)。5.核對(duì)《應(yīng)收賬款計(jì)劃表》,落實(shí)和督促完成收款計(jì)劃。三、業(yè)務(wù)員作為應(yīng)收賬款的經(jīng)辦人,具體職責(zé):1.負(fù)責(zé)聯(lián)系客戶,與客戶對(duì)賬。2.負(fù)責(zé)催收貨款。3.負(fù)責(zé)辦理開(kāi)具銷售發(fā)票申請(qǐng)和辦理發(fā)票交接。四、嚴(yán)格執(zhí)行《公司合同管理辦法》,按規(guī)定流程履行職責(zé)1.市場(chǎng)部應(yīng)建立客戶檔案,做好客戶的資信調(diào)查,為信用評(píng)價(jià)提供完整的科學(xué)依據(jù)。主要調(diào)查客戶的品質(zhì)、能力、資產(chǎn)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)等要素,并進(jìn)行綜合信用評(píng)價(jià)。2.按規(guī)定流程辦理合同審批,財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)合同約定的結(jié)算金額、結(jié)算方式、收款和開(kāi)票約定、違約責(zé)任等條款要認(rèn)真審核,嚴(yán)格把關(guān)。3.依據(jù)合同建立“應(yīng)收賬款臺(tái)賬”,在收到銷售合同文本時(shí),應(yīng)順序編號(hào),登記合同目錄清單,同時(shí)填制“收款紀(jì)錄單”隨合同一并保存。每月末對(duì)已結(jié)清合同文本進(jìn)行清理,加蓋“結(jié)清”戳記后專夾保管,年末清理核對(duì)后歸檔保管。4.每筆合同款收回,應(yīng)及時(shí)登記“應(yīng)收賬款臺(tái)賬”和“收款記錄單”,業(yè)務(wù)員及時(shí)登記“項(xiàng)目臺(tái)賬”。5.每月末,財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)與銷售內(nèi)勤的“應(yīng)收賬款臺(tái)賬”應(yīng)核對(duì)相符。如有差異,查明原因,及時(shí)解決。6.每月定期,財(cái)務(wù)部應(yīng)提供當(dāng)月尚未收款的《應(yīng)收賬款賬齡明細(xì)表》,提交市場(chǎng)部、銷售主管,經(jīng)銷售內(nèi)勤及相關(guān)業(yè)務(wù)員核對(duì)無(wú)誤后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)進(jìn)行賬款回收計(jì)劃。該表由業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn),落實(shí)收款任務(wù)。五、嚴(yán)格執(zhí)行《公司票據(jù)管理辦法》1.開(kāi)具銷售發(fā)票,由業(yè)務(wù)員或客戶提出申請(qǐng),經(jīng)銷售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核后,交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)加蓋發(fā)票專用章,按規(guī)定流程辦理發(fā)票交接。2.按合同約定開(kāi)具有質(zhì)保銷售發(fā)票(指合同內(nèi)有初驗(yàn)、終驗(yàn)的或分期付款的),一般在實(shí)際收款達(dá)90﹪時(shí)才開(kāi)具全額發(fā)票。3.一次性收取款項(xiàng)的銷售發(fā)票,一般應(yīng)根據(jù)實(shí)際收款金額開(kāi)具。六、加強(qiáng)應(yīng)收賬款的動(dòng)態(tài)管理,認(rèn)真分析收款紀(jì)錄,及時(shí)與客戶對(duì)賬,督促合同款項(xiàng)的全部收回1.詳細(xì)紀(jì)錄每筆應(yīng)收賬款的回收情況,每月進(jìn)行應(yīng)收賬款分析,查明未按期收款原因,提出解決辦法。2.必須同客戶核對(duì)賬目,避免管理脫節(jié),賬目混亂,責(zé)任不清。3.根據(jù)應(yīng)收賬款時(shí)間提前催收,并進(jìn)行每周跟蹤收款的進(jìn)展情況,對(duì)無(wú)法按期收款,在必要的情況下,應(yīng)要求客戶做出具體承諾日期,同時(shí)回報(bào)給公司,商討收款對(duì)策。4.對(duì)未到期的款項(xiàng),業(yè)務(wù)員應(yīng)經(jīng)常聯(lián)系客戶辦理款項(xiàng)人員,了解客戶的經(jīng)營(yíng)情況和資金狀況,到期進(jìn)行催收。七、制定逾期應(yīng)收賬款管理措施,防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),避免資金損失1.業(yè)務(wù)員應(yīng)將逾期應(yīng)收賬款發(fā)生的原因如實(shí)向公司匯報(bào),每周關(guān)注跟蹤回收情況,對(duì)非正常原因發(fā)生的逾期應(yīng)收賬款,應(yīng)提出管理措施。2.財(cái)務(wù)部和市場(chǎng)部都應(yīng)掌握未收回貨款的真實(shí)原因,對(duì)每項(xiàng)逾期應(yīng)收賬款認(rèn)真分析,制定清收措施,落實(shí)專職清收責(zé)任人,千方百計(jì)確保此類應(yīng)收賬款的按期回收,防止此類應(yīng)收賬款成為長(zhǎng)期應(yīng)收賬款。3.在逾期應(yīng)收賬款清收過(guò)程中,應(yīng)保存好該筆逾期賬款的項(xiàng)目證明,如對(duì)賬單、收貨證明、驗(yàn)收
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