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Word版本,下載可自由編輯Z醫(yī)院財務(wù)工作制度Z醫(yī)院財務(wù)工作制度之相關(guān)制度和職責(zé),一、仔細貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及醫(yī)院制定的各項財務(wù)制度。財會人員要以身作則,奉公守法,不徇私情。二、建立健全財務(wù)人員崗位責(zé)任制,做到事事有人管,人人有專責(zé),辦事有要求,工作...

一、仔細貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策及醫(yī)院制定的各項財務(wù)制度。財會人員要以身作則,奉公守法,不徇私情。

二、建立健全財務(wù)人員崗位責(zé)任制,做到事事有人管,人人有專責(zé),辦事有要求,工作有檢查。既要明確分工,又要密切配合。

三、按照事業(yè)方案,正確編制年度和季度的財務(wù)方案(預(yù)算),辦理睬計業(yè)務(wù),根據(jù)規(guī)定的程序和期限,報送會計月報、季報和年報表(決算)。

四、組織合理收入,嚴格控制支出。凡是該收的要趕緊收回,凡不符合財務(wù)開支標(biāo)準(zhǔn)和開支方案的要否決支付。暫時必須的開支應(yīng)按審批手續(xù)辦理。

五、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,舉行經(jīng)濟活動分析,準(zhǔn)時匯報業(yè)務(wù)收支、財產(chǎn)管理等狀況,會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟核算和管理工作。

六、醫(yī)院對外全部開支均應(yīng)取得合法的原始憑證(如發(fā)票、賬單、收據(jù)等)。原始憑證由經(jīng)手人、驗收人和主管負責(zé)人簽字,并經(jīng)財務(wù)會計審核制單后,出納方可付款結(jié)算。一切空白紙條,不能作為正式憑據(jù)。出差或因公借款,須經(jīng)主管部門和院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任務(wù)完成后準(zhǔn)時辦理結(jié)賬報銷手續(xù)。

七、會計人員要準(zhǔn)時清理債權(quán)、債務(wù),防止拖欠,避開呆賬。

八、財務(wù)科應(yīng)與有關(guān)科室協(xié)作,定期對房屋、設(shè)備、家具、藥品、器械等醫(yī)院資產(chǎn)使用狀況舉行監(jiān)督,清查庫存,防止鋪張和積壓。

九、銀行賬號和支票不得出借給任何單位和任何人。簽發(fā)空白支票時須嚴格記下,不得簽發(fā)空頭支票,領(lǐng)用支票要辦理手續(xù),支票領(lǐng)出不得轉(zhuǎn)讓他人,并在5天內(nèi)交回注銷。支票填錯,不得涂改,應(yīng)加蓋作廢章以示作廢,走失支票要立刻向銀行掛失。

十、每月核對銀行存款,填制銀行存款余額調(diào)整表,發(fā)覺差錯準(zhǔn)時查詢,做到賬賬相符。

十一、庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額或以“白條”頂現(xiàn)金庫存。嚴禁挪用公款,或以長補短。浮現(xiàn)差錯應(yīng)照實反映,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)討論處理。

十二、當(dāng)日收入的現(xiàn)金當(dāng)日送交銀行,編制日報表。收款收據(jù)存根準(zhǔn)時復(fù)核,并簽章。發(fā)覺差錯后能更正的立刻更正,需要賠償?shù)膽?yīng)準(zhǔn)時匯報領(lǐng)導(dǎo),酌情賦予賠償處理。

十三、做好原始憑證、賬本、工資清冊、財務(wù)決算等核算資料的歸檔、收拾、裝訂工作,并由財務(wù)科保管一年,一年后交醫(yī)院檔案部門保管。

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