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文檔簡介
Word版本,下載可自由編輯公司借款制度8篇【第1篇】科技公司借款報銷制度
某科技公司借款及報銷制度
第一章總則
第一條為進一步完美和加強財務管理,嚴格執(zhí)行財務制度,特制定本標準及程序。
其次章借款
其次條公司員工在出差或有業(yè)務需要時可按規(guī)定程序向公司借款,借款標準如下:
部門經理或分公司經理rmb7000元;
一般員工rmb5000元。
第三條借款統一由董事長簽核,借款前至少提前半天通知財務部門,以備留用現金。借款者必需在規(guī)定的時光內結清費用,其次次預借須結清上筆借款方可舉行。。
第三章報銷
第四條公司賦予出差人員每人天天人民幣12元的差旅津貼,出差用餐自理,每月午餐補貼按實際出勤計算。
第五條銷售人員與客戶就餐,需提前上報部門經理,500元以內由部門經理簽核,500元以上由董事長簽核。餐費發(fā)票背面須寫明客戶姓名,其他私人餐費一律不予報銷。
第六條出差住宿需至公司規(guī)定的賓館,賓館費用中只報銷早餐費及宿費。
第七條員工出差報銷時,憑出差申請單及經簽核的費用報銷單至財務部辦理報銷手續(xù)。一個人或幾個人同時為一事出差,則填寫一張報銷單,報銷單上須注明出差期限、出差人員姓名、住宿費、機票、火車票及輪船票的金額等。
第八條公司所報銷的月交通費包括市內車費及出差車費。各分公司、各部門將依據公司賦予的報銷限額報銷,各部門經理審核時嚴格把關,金額一律控制在規(guī)定范圍內,超過部分自理。市內車費憑出門單記載報銷。
第九條手機費用的報銷按照公司賦予的可報銷名單和限定金額辦理,每月憑電信帳單舉行報銷。
第十條費用報銷時光的規(guī)定
借款出差員工回公司后,應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)。
市內業(yè)務款待費的報銷,應在業(yè)務發(fā)生后五個工作日內到財務部辦理。
報帳后仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工,財務部將向其發(fā)出督促報帳通知書,被通知后五個工作日仍未結清者,財務部有權在該員工的工資中從當月開頭,按照詳細狀況按比例逐月扣回。
第四章費用報銷程序
第十一條報銷基本流程圖:
員工填寫
報銷表格行政審核
部門主管
審批
上??傤~≥1000元
分公司總額≥1500元董事長
簽核
分公司總額上??傤~
1500元以下1000元以下
財務經理
審核
出納復核
支付現金
第五章對分公司的補充說明
第十二條分公司天天記錄現金流水帳及現金銀行日記帳。
第十三條全部憑證裝訂成冊,以備當地稅務部門檢查。
第十四條每兩周將原始憑證復印后,以掛號信寄至上海財務部。
第六章附則
第十五條本制度由公司財務部負責解釋。
第十六條本制度自頒布之日起實施。
【第2篇】公司借款費用報銷制度
公司借款及費用報銷制度
1、為了規(guī)范公司的財務體系的運行,特制定本《借款及費用報銷制度》。
2、定義:備用金分為常年備用金和暫時備用金。常年備用金:普通指職能部門因公務需要,而必需保持現金使用量。比如:門店收款備用金、零星選購備用金、食堂等備用金。暫時備用金:普通時指各部門人員因公出差或外出辦事時,而必備的現金。比如:出差借款,辦事借款。
3、常年備用金使用人授權,普通每年度初辦理一次,一次授權期為一年或更短,普通年度終了時,結清確認,以備續(xù)用。
4、常年備用金審批流程:備用金使用人申請→總經理書面授權并審批→借款人填單→會計審核→財務主管審核備案→出納人員付款→備用金使用人。
5、暫時備用金普通在完成公務后由備用金使用人在3個工作日內向財務部門結算清晰,前款不清,后款不借。遲一天結算的則罰備用金使用人天天10元,累計累加。
6、暫時備用金審批流程:備用金使用人哀求填單→部門主管審核→會計審核→財務主管審核→總經理審批→出納人員付款→備用金使用人。
7、費用是指按照生產經營管理的需要支付的當期收益性支出和資本性支出。本制度的費用管理僅限于公司日常費用額管理,比如:差旅費、市內交通費、業(yè)務款待費、通訊費、辦公費及其他費用等。
8、費用報銷流程:費用報銷人→部門主管審核→主辦會計審核→財務主管審核→總經理審批→出納人員付款→費用報銷人。
9、報銷費用的費用報銷人注重事項:1)原始票據的粘貼要求:交通票據等小票據的粘貼范圍以粘貼單大小為界,須緊粘貼單頂界和右界從右往左橫向粘貼,籠罩粘貼的相鄰票據間須留出一定間隔距離,票據較多時,可分行粘貼,不得豎向粘貼。2)擬報銷費用人自行粘貼票據并填制費用報銷單或差旅費報銷單,費用報銷可匯總報支,所附單據上必需有經辦人、驗收人、部門主管簽字后,經財務主管單據審核時加蓋“附件”章以示該單據唯一報銷依據?;趯M報銷單據的合法性與真切性要求,財務主管應在報銷單據審核時,應立刻向擬報銷人提出。各部門負責人對單據需求負有無條件義務,無法落實者須書面講明緣由。
10、應急借支費用報銷:公司發(fā)生特殊緊張事項而產生的應賦予報銷費用,公司原則上不允許個人私自借支;如遇特別狀況,其部門主管應作擔保人,并擔當連帶還款責任。應急借支費用普通為醫(yī)療、突發(fā)事故等危及到人道主義事項的費用。
11、應急、借支費用報銷流程:擬費用報銷人→財務主管審核→出納人員付款→費用報銷人***事后:費用報銷人→部門主管審核→主辦會計審核→財務經理審核→總經理審批→出納人員沖抵借款→費用報銷人多還少補。
12、應酬費用報銷的特別要求:應酬費用普通指對公司外部的部門或人員公務交往上的費用。經手人遇此事務,必需事先知會上級總經理。
13、費用報銷單據合法性的特別要求:以下日常報銷單據一定要有正式發(fā)票或增值專用稅票:
a、辦公用品、電話費
b、應酬餐費、出差車費、住宿費
c、業(yè)務車輛用油、車間石化品用油、氣
d、電費及用電配耗材
e、固定資產
f、各部門的辦公費用
14、費用報銷時,經辦人或擬報銷人須在每一張?zhí)峁┑膯螕洗_認簽名,以示負責。費用匯總報銷的,擬報銷人一定要注明時光、可藏匿事由、每次費用金額等等。在執(zhí)行以上流程時,提請各有權審核人員一定按挨次舉行。假如后手審核人先于前手審核人簽字審核時,前手審核人有權賦予否決補簽。
15、本制度自總經理簽署日起生效執(zhí)行。
【第3篇】公司借款工作制度
下面是我們應屆畢業(yè)生制度職責大全提供的制度文章供您參考:
1、選購人員外出選購物料需借用現金時,提前4小時將用款申請單報財務出納處,500元以內自備,超過500元時,由選購員寫出書面申請,經總經理簽字批準,可無息從公司資金中借取,但回公司后三日內必需將款結清,每超期一天由財務人員按5‰對借款人罰息,罰息歸公司,如財務人員不按規(guī)定對借款人舉行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
2、選購員外出選購,需辦理匯票,必需在用款申請單上注明詳細使用時光,如帶支票,返回后,應立刻按財務規(guī)定舉行結算。需發(fā)電匯的,必需在15天內將發(fā)票報銷。
3、選購員外出選購,如帶匯票或辦電匯,業(yè)務結算有余款時,應監(jiān)督對方財務人員,將實際結算金額填入匯票并要求速傳回我方。電匯也請速傳回我公司。
4、選購員所帶匯票或發(fā)電匯,結算有余款十日內返回屬正常運行;十日外返回,給選購員按每日5‰計息,利息歸用款部門;兩月內返不回者,除扣息外,按壞帳處理,從選購員每月工資中扣除,直到扣齊為止。
5、如因相關財務人員不準時扣選購員款,除按本規(guī)定第4條對選購人員處理外,對相關財務人員按選購員相等款額處罰,罰款歸公司。
6、個人業(yè)務或其他事由需借公款時,借款人首先到相關財務索取借款單,詳填借款用途,由經濟擔保人簽名擔保后,由總經理簽名批準。而后,由借款人持簽名齊備的借款單到相關財務辦理借款手續(xù)。其借款數額和還款時光由本部門經理打算,但借款者每人借款總額最多不準超過1萬元,借款時光每次不準超過12個月,借款利息按年息8計算,滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計算。
7、經濟擔保人為借款人自愿擔保,如擔保失誤,自愿還清債款。
8、各部門負責人,科室人員因公外出需借公款時,500元以內自備,超過500元時,可憑總經理、借款人簽名的借款單到公司財務從公司資金中無息借取,但必需回公司后三日內結清,每逾期一天由財務人員按借款額的5‰對借款人罰息,罰息歸公司。如財務人員不按規(guī)定對借款人舉行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
9、各部門員工,因公傷可憑總經理、本部經理、借款人簽名的借款單,到本公司財務辦理借款,借款從公司資金中借取,借款時光最長不得超過保險公司賠款時光。
10、任何形式的借款到期必需以現金形式歸還,對不按時歸還借款者,無論何種緣由,從應歸還借款之日起三年內取消其借款資歷。
11、任何借款不能按期歸還,財務按借款人、經濟擔保人部經理、總經理的挨次從其工資或其他收入中扣回,扣不齊的,按年息8的利率計收利息,直到扣齊為止。如財務人員不按以上挨次的規(guī)定扣除,每發(fā)覺一次按工作失職罰款500元。
【第4篇】y公司借款工作制度
下面是我們應屆畢業(yè)生制度職責大全提供的制度文章供您參考:
1、選購人員外出選購物料需借用現金時,提前4小時將用款申請單報財務出納處,500元以內自備,超過500元時,由選購員寫出書面申請,經總經理簽字批準,可無息從公司資金中借取,但回公司后三日內必需將款結清,每超期一天由財務人員按5‰對借款人罰息,罰息歸公司,如財務人員不按規(guī)定對借款人舉行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
2、選購員外出選購,需辦理匯票,必需在用款申請單上注明詳細使用時光,如帶支票,返回后,應立刻按財務規(guī)定舉行結算。需發(fā)電匯的,必需在15天內將發(fā)票報銷。
3、選購員外出選購,如帶匯票或辦電匯,業(yè)務結算有余款時,應監(jiān)督對方財務人員,將實際結算金額填入匯票并要求速傳回我方。電匯也請速傳回我公司。
4、選購員所帶匯票或發(fā)電匯,結算有余款十日內返回屬正常運行;十日外返回,給選購員按每日5‰計息,利息歸用款部門;兩月內返不回者,除扣息外,按壞帳處理,從選購員每月工資中扣除,直到扣齊為止。
5、如因相關財務人員不準時扣選購員款,除按本規(guī)定第4條對選購人員處理外,對相關財務人員按選購員相等款額處罰,罰款歸公司。
6、個人業(yè)務或其他事由需借公款時,借款人首先到相關財務索取借款單,詳填借款用途,由經濟擔保人簽名擔保后,由總經理簽名批準。而后,由借款人持簽名齊備的借款單到相關財務辦理借款手續(xù)。其借款數額和還款時光由本部門經理打算,但借款者每人借款總額最多不準超過1萬元,借款時光每次不準超過12個月,借款利息按年息8計算,滯納金按不按期還款額每拖一天5‰計算。
7、經濟擔保人為借款人自愿擔保,如擔保失誤,自愿還清債款。
8、各部門負責人,科室人員因公外出需借公款時,500元以內自備,超過500元時,可憑總經理、借款人簽名的借款單到公司財務從公司資金中無息借取,但必需回公司后三日內結清,每逾期一天由財務人員按借款額的5‰對借款人罰息,罰息歸公司。如財務人員不按規(guī)定對借款人舉行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
9、各部門員工,因公傷可憑總經理、本部經理、借款人簽名的借款單,到本公司財務辦理借款,借款從公司資金中借取,借款時光最長不得超過保險公司賠款時光。
10、任何形式的借款到期必需以現金形式歸還,對不按時歸還借款者,無論何種緣由,從應歸還借款之日起三年內取消其借款資歷。
11、任何借款不能按期歸還,財務按借款人、經濟擔保人部經理、總經理的挨次從其工資或其他收入中扣回,扣不齊的,按年息8的利率計收利息,直到扣齊為止。如財務人員不按以上挨次的規(guī)定扣除,每發(fā)覺一次按工作失職罰款500元。
【第5篇】星微公司借款報銷制度
微星公司借款及報銷制度
第一章總則
第一條為進一步完美和加強財務管理,嚴格執(zhí)行財務制度,特制定本標準及程序。
其次章借款
其次條公司員工在出差或有業(yè)務需要時可按規(guī)定程序向公司借款,借款標準如下:
部門經理或分公司經理rmb7000元;
一般員工rmb5000元。
第三條借款統一由董事長簽核,借款前至少提前半天通知財務部門,以備留用現金。借款者必需在規(guī)定的時光內結清費用,其次次預借須結清上筆借款方可舉行。。
第三章報銷
第四條公司賦予出差人員每人天天人民幣12元的差旅津貼,出差用餐自理,每月午餐補貼按實際出勤計算。
第五條銷售人員與客戶就餐,需提前上報部門經理,500元以內由部門經理簽核,500元以上由董事長簽核。餐費發(fā)票背面須寫明客戶姓名,其他私人餐費一律不予報銷。
第六條出差住宿需至公司規(guī)定的賓館,賓館費用中只報銷早餐費及宿費。
第七條員工出差報銷時,憑出差申請單及經簽核的費用報銷單至財務部辦理報銷手續(xù)。一個人或幾個人同時為一事出差,則填寫一張報銷單,報銷單上須注明出差期限、出差人員姓名、住宿費、機票、火車票及輪船票的金額等。
第八條公司所報銷的月交通費包括市內車費及出差車費。各分公司、各部門將依據公司賦予的報銷限額報銷,各部門經理審核時嚴格把關,金額一律控制在規(guī)定范圍內,超過部分自理。市內車費憑出門單記載報銷。
第九條手機費用的報銷按照公司賦予的可報銷名單和限定金額辦理,每月憑電信帳單舉行報銷。
第十條費用報銷時光的規(guī)定
借款出差員工回公司后,應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)。
市內業(yè)務款待費的報銷,應在業(yè)務發(fā)生后五個工作日內到財務部辦理。
報帳后仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工,財務部將向其發(fā)出督促報帳通知書,被通知后五個工作日仍未結清者,財務部有權在該員工的工資中從當月開頭,按照詳細狀況按比例逐月扣回。
第四章費用報銷程序
第十一條報銷基本流程圖:
員工填寫
報銷表格
行政審核
部門主管
審批
上??傤~≥1000元
分公司總額≥1500元
董事長
簽核
分公司總額上海總額
1500元以下1000元以下
財務經理
審核
出納復核
支付現金
第五章對分公司的補充說明
第十二條分公司天天記錄現金流水帳及現金銀行日記帳。
第十三條全部憑證裝訂成冊,以備當地稅務部門檢查。
第十四條每兩周將原始憑證復印后,以掛號信寄至上海財務部。
第六章附則
第十五條本制度由公司財務部負責解釋。
第十六條本制度自頒布之日起實施。
【第6篇】物業(yè)管理公司借款報銷流程方法
物業(yè)管理公司借款、報銷流程及方法
為加強企業(yè)財務管理,合理使用資金,提升辦公效率,按照公司有關規(guī)則制度和實際狀況,制定本方法。
一、借款:借款主指公司各部門為經營或管理需要,需墊支或對外支付的,尚無正規(guī)發(fā)票的款項,分為現金借款和票據借款。
1、現金借款:借款人應提前半天通知財會部門,將借款單經部門經理簽字后,按照金額大小分離簽字?,F金借款應嚴格按現金使用范圍借支。流程圖附下:
2、票據借款:票據是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據;除必需支付現金的款項外,公司的對外支付,原則上均應以票據支付。借款單注明借款事由,經部門經理簽字后,依照有無合同等不憐憫況分離辦理審批手續(xù)。流程圖附下:
二、報銷:
1、通訊費及市內交通費的報銷:此兩項費用是指員工每月可憑票報銷的移動電話費和市內。兩項費用詳細的報銷標準,參照公司制定的有關規(guī)定;這兩項費用的報銷,各部門必需指定專人到財會部辦理。該方法實施時,各部門指定專人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后:
流程圖:
表格:
部門指定人部門指定人部門指定人
行政部市場部voip事業(yè)部
人力資源部寬帶社區(qū)部客戶服務中心
財務會計部大客戶部管理信息部
工程建設維護中心網絡規(guī)劃管理部
2、他費用的報銷:公司各部門為經營或管理而取得正規(guī)單據后,需支付或應支付的各種款項,也包括借款沖賬的款項。報銷人應準時收拾好各類單據,并舉行分類,將同一事項的單據歸集并編制報銷單,經部門經理簽字后,再按金額大小分狀況分離簽字報銷。詳細流程圖如下:
3、物資選購的報銷:
三、財會部對外辦工時光:凡涉及報銷和借款沖賬的各種款項,只在周二、周四集中辦理;現金及票據借款,可在周一至周四全天和周五上午辦理,周五下午財會部原則上不對外辦公。
對外辦公時光:周一至周四am9:00-12:00pm1:00-5:30
周五am9:00-12:00
報銷時光:周二am9:00-12:00pm1:00-5:30
周四am9:00-12:00pm1:00-5:30
四、以上借款、報銷流程及辦法由財務會計部負責解釋說明
【第7篇】公司借款及報銷制度(9)
公司借款及報銷制度
第一章總則
第一條為進一步完美和加強財務管理,嚴格執(zhí)行財務制度,特制定本標準及程序。
其次章借款
其次條公司員工在出差或有業(yè)務需要時可按規(guī)定程序向公司借款,借款標準如下:
部門經理或分公司經理rmb7000元;
一般員工rmb5000元。
第三條借款統一由董事長簽核,借款前至少提前半天通知財務部門,以備留用現金。借款者必需在規(guī)定的時光內結清費用,其次次預借須結清上筆借款方可舉行。。
第三章報銷
第四條公司賦予出差人員每人天天人民幣12元的差旅津貼,出差用餐自理,每月午餐補貼按實際出勤計算。
第五條銷售人員與客戶就餐,需提前上報部門經理,500元以內由部門經理簽核,500元以上由董事長簽核。餐費發(fā)票背面須寫明客戶姓名,其他私人餐費一律不予報銷。
第六條出差住宿需至公司規(guī)定的賓館,賓館費用中只報銷早餐費及宿費。
第七條員工出差報銷時,憑出差申請單及經簽核的費用報銷單至財務部辦理報銷手續(xù)。一個人或幾個人同時為一事出差,則填寫一張報銷單,報銷單上須注明出差期限、出差人員姓名、住宿費、機票、火車票及輪船票的金額等。
第八條公司所報銷的月交通費包括市內車費及出差車費。各分公司、各部門將依據公司賦予的報銷限額報銷,各部門經理審核時嚴格把關,金額一律控制在規(guī)定范圍內,超過部分自理。市內車費憑出門單記載報銷。
第九條手機費用的報銷按照公司賦予的可報銷名單和限定金額辦理,每月憑電信帳單舉行報銷。
第十條費用報銷時光的規(guī)定
借款出差員工回公司后,應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)。
市內業(yè)務款待費的報銷,應在業(yè)務發(fā)生后五個工作日內到財務部辦理。
報帳后仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工,財務部將向其發(fā)出督促報帳通知書,被通知后五個工作日仍未結清者,財務部有權在該員工的工資中從當月開頭,按照詳細狀況按比例逐月扣回。
第四章費用報銷程序
第十一條報銷基本流程圖:
員工填寫
報銷表格行政審核
部門主管
審批
上??傤~≥1000元
分公司總額≥1500元董事長
簽核
分公司總額上??傤~
1500元以下1000元以下
財務經理
審核
出納復核
支付現金
第五章對分公司的補充說明
第十二條分公司天天記錄現金流水帳及現金銀行日記帳。
第十三條全部憑證裝訂成冊,以備當地稅務部門檢查。
第十四條每兩周將原始憑證復印后,以掛號信寄至上海財務部。
第六章附則
第十五條本制度由公司財務部負責解釋。
第十六條本制度自頒布之日起實施。
【第8篇】t公司借款工作制度
1、選購人員外出選購物料需借用現金時,提前4小時將用款申請單報財務出納處,500元以內自備,超過500元時,由選購員寫出書面申請,經總經理簽字批準,可無息從公司資金中借取,但回公司后三日內必需將款結清,每超期一天由財務人員按5‰對借款人罰息,罰息歸公司,如財務人員不按規(guī)定對借款人舉行處罰,被查出后除對借款人按5‰罰息外,對相關財務人員按借款人罰息額的兩倍罰款,罰款歸公司。
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