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鞋服公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)徍?內(nèi)部,質(zhì)量,程序相關資訊是工作常常遇到及需要使用的,或許您正為撰寫審核,內(nèi)部,質(zhì)量,程序而苦惱,下面是整理的鞋服公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序,盼望能夠關心到大家。
篇1:鞋服公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序
國輝鞋服有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序
1.目的:
通過對質(zhì)量體系運作狀況進行監(jiān)督、檢查、查證質(zhì)量體系的有效性并為其改進供應依據(jù)。
2.適用范圍:
適用于公司內(nèi)部全部與質(zhì)量有關的質(zhì)量審核活動。
3.權責:
3.1管理代表依據(jù)管理審查會議的打算以及質(zhì)量體系運作過程的需要,制定公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作并組織實施。
1.2.1管理代表依據(jù)每次質(zhì)量審核的工作性質(zhì)與內(nèi)容確定審核組的成員及人數(shù)。每項審核活動的審核組成員以2-3人為宜。
3.2.2審核人員應取得審核員資格,具有所審核工作對象的業(yè)務學問;審核組長還應具有肯定的組織力量,能負責質(zhì)量審核活動家組織、方案與實施。
4.相關文件:
4.1ISO9001:2000標準。
4.2質(zhì)量手冊
5.定義:
(無)
6.作業(yè)程序:
6.1制定年度審核方案。
6.1.1由管理代表制定公司年度內(nèi)部審核工作方案。
6.1.2全公司的內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于兩次。
6.1.3對個別關鍵問題,可依據(jù)部門質(zhì)量管理與指標落實情怳,在必要時支配對其進行內(nèi)部質(zhì)量審核。
6.2質(zhì)量審核的預備
6.2.1由管理代表依據(jù)審核部及工作內(nèi)容,任命審核組長及審核員。
6.2.2審核組長依據(jù)本次審核任務,制定審核方案,并對審核員進行工作分工。審核方案應報管表審批。
6.2.3審核組與被審核部門進行必要的溝通,包括:
提前一周發(fā)給《質(zhì)量審核方案》
被審核部門預先進行必要的資料預備及參加人員的支配。
對審核內(nèi)容有異議可預先進行協(xié)商。
6.3審核實施:
6.3.1按預先確定的審核內(nèi)容進行工作,審核內(nèi)容應事先填寫在《查核表》上。
6.3.2審核的方式是依據(jù)文件資料,對比現(xiàn)場,重視證據(jù),實事求是。審核人員應與部門經(jīng)辦人員充分溝通,求的共識。
6.3.3做好審核記錄,現(xiàn)場發(fā)覺問題應與作業(yè)員或主管確認,并填寫《內(nèi)部審核不符合報告》
6.3.4被審核部門應就不符合報告指出的問題提出矯正與預防措施。
6.3.5審核結束后,應由審核組長召開有被審核部門主管及作業(yè)人員參見的會議,由審核員報告審核狀況。
6.4審核報告
6.4.1每次審核活動結束,審核員(或組長)填寫《內(nèi)部審核總結報告》
6.4.2審核報告經(jīng)組長、管理代表確認報總經(jīng)理審批,并分發(fā)給品管部門、被審核部門及所涉及的相關部門。
6.5"不符合'問題的追蹤
6.5.1被審核部門在收到《內(nèi)部審核報告》之后,應在兩天內(nèi)矯正措施;如不能在短期內(nèi)時不符合項目得到矯正,需由被審核部門填寫《內(nèi)部審核不符合報告》交審核組備案,并報總經(jīng)理、品管部及涉及的相關部門。
6.5.2審核組對被審核部門實施不合格項目的矯正狀況進行追蹤檢查,對改善結果加以確認,并報告管理代表。
6.6內(nèi)部審核的記錄、資料移交公司文管中心,按《質(zhì)量記錄管理程序》進行保管。
7.0質(zhì)量記錄
7.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作方案
7.2審核方案
7.3查核表
7.4內(nèi)部審核不符合報告
7.5不合格分布表
7.6內(nèi)部質(zhì)量審核總結報表
國輝鞋服有限公司
年度內(nèi)部審核工作方案
年度:月份
部門
89101112總經(jīng)理/管理者代表
備注
總經(jīng)理
管理代表
日期
GH-QR-02-11國輝鞋服有限公司
內(nèi)部審核查檢表
審核項目/程序:
頁次:2被稽單位:
審核日期:
審核員:
項次/章節(jié)
要求內(nèi)容
審核結果
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符合/不符合/不適用
觀看所得/備注
GH-QR-02-12國輝鞋服有限公司
內(nèi)審總結報告
審核目的
審核范圍
受審核部門
審核組長
審核員
審核方案實施狀況:
存在的主要問題:
不符合項最多的要素
不符合項最多的部門
體系運行狀況總結:
注:附不符合報告。
核準
編制日期
GH-QR-02-13內(nèi)部審核
不符合報告
報告編號:
受審核部門
審核日期
缺點類別
主要/次要
審核要項
對應的程序書
審核人員
此不符合事項需于___月___日前提出矯正與預防措施
不符合事項:
受審核部門:
簽認:
改善建議:
審核員:
簽名:
矯正與預防措施及完成日期:
受審核部門:
簽認:
改善確認:
管理代表
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