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第2頁共2頁標準的部門出納崗位職責范文1.按照國家財務制度的規(guī)范,認真編制并嚴格執(zhí)行財務計劃,分清資金渠道,合理使用,保證學校各項工作的順利完成。2.認真做好經(jīng)費總帳和明細帳。根據(jù)資金來源分析支出情況,發(fā)現(xiàn)問題及時反映,并按月做好結帳工作。3.認真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進行對帳,做到:進物清、領物明,結余實。作到帳物相符。4.認真做好學校收費組織工作。5.根據(jù)國家財務制度的規(guī)定,及時認真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗收、主管人員簽字),并嚴格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應堅決抵制。6.收付現(xiàn)金要做到及時、準確、無誤,嚴格執(zhí)行收支兩條線的政策,嚴禁坐收坐支、私設帳戶、私設小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯,如有差錯應查明原因及時匯報并改正。7.按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定和實施辦法,做好現(xiàn)金管理工作,根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證,及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務費用支出需由銀行轉帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結帳工作,做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務,做到帳帳相符。8.出納定期與會計做好結帳、對帳工作。在與會計結帳期前,了結定期辦理的收付業(yè)務,結出定期收付發(fā)生額合計和余額,并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計,經(jīng)雙方核實、簽章做到準確、無誤;做到帳款相符。9.認真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙,嚴守財經(jīng)秘密;并定期參加財務繼續(xù)教育培訓。標準的部門出納崗位職責范文(二)1.認真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。2.遵守財務人員職業(yè)道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機密,不經(jīng)過領導同意,不許泄露公司的會計信息。4.負責貨幣資金的收付和管理工作。5.負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況,收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款,要在第一時間存入公司指定賬戶,不能____公款和私自外借,如有以上問題公司將嚴懲不怠。(佛山出納招聘)7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,賬簿一律采用訂本式,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。____支出報銷、借款時,要對原始單據(jù)進行審核,符合報銷程序和管理制度、金額準確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字,出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意,借款要本著前賬不清,后賬不借的原則。9.負責每日清點庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,保證賬實相符,保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因,原因不明出納要負責賠償。10.服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。標準的部門出納崗位職責范文(三)一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管。四、負責報銷差旅費的工作。1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。五、員工工資的發(fā)放。標準的部門出納崗位職責范文(四)一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符。三、嚴格支票使用管理,辦理對外結算業(yè)務,不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。四、及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調節(jié)表,做到帳帳相符。五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做
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