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文檔簡介
增值稅零稅率應稅服務(航天運輸)免抵退稅申報明細表海關企業(yè)代碼:企業(yè)名稱:公章納稅人識別號: 所屬期: 年月 金額單位:元至角分序號應稅服務名稱應稅服務代碼航天運輸服務合同號接受服務單位名稱接受服務單位所在國家或地區(qū)合同總金額本期收款憑證份數(shù)本期確認應稅服務營業(yè)收入人民幣金額本期收款金額(美元)應稅服務營業(yè)額征稅率退稅率應稅服務免抵退稅計稅金額乘征退稅率之差應稅服務銷售額乘退稅率備注折美元折人民幣折人民幣支付給非試點納稅人價款(人民幣)免抵退稅計稅金額X( )X小計增值稅零稅率應稅服務提供者主管稅務機關茲聲明以上申報無訛并愿意承擔一切法律責任。
經辦人: 財務負責人:企業(yè)負責人:年月 日經辦人:經辦人: 財務負責人:企業(yè)負責人:年月 日經辦人:復核人:負責人:公章年月日填表說明:對前期申報錯誤的,本期可進行調整。前期少報應稅服務營業(yè)額或低報征、退稅率的,可在本期補報;前期多報應稅服務營業(yè)額或高報征、退稅率的,本期可以負數(shù)(或紅字)數(shù)據(jù)沖減;也可用負數(shù)或紅字將前期錯誤數(shù)據(jù)全額沖減,再重新申報正數(shù)數(shù)據(jù)?!靶蛱枴睓谟晌涣魉枠嫵扇? 、…,序號要與申報退稅的資料裝訂順序保持一致;第欄“應稅服務名稱”及第欄“應稅服務代碼”按出口退稅率文庫中的對應編碼和服務名稱填寫;第欄“航天運輸服務合同號”為與接受服務單位簽訂的航空運輸合同號;第欄“接受服務單位名稱”為與之簽訂航天運輸服務合同的單位全稱;第欄“接受服務單位所在國家或地區(qū)”為與之簽訂航天運輸服務合同的單位所在的國家或地區(qū);第欄“合同總金額(折美元)”為與接受服務單位簽訂的航天運輸服務合同的美元總金額,若為其他外幣簽訂的折算成美元金額填列;第欄“合同總金額(人民幣)”為美元金額與在稅務機關備案的匯率折算的人民幣金額;第欄“本期收款憑證份數(shù)”為從與之簽訂航天運輸服務合同的單位收款的銀行收款憑證份數(shù);第欄”本期確認應稅服務營業(yè)收入人民幣金額”為本期確認應稅服務營業(yè)額的金額,以其他幣種結算的填寫折算人民幣金額;第欄“本期收款金額(折美元)”為本期從與之簽訂航天運輸服務合同的境外單位收款的美元金額,若為其他外幣成交的折算成美元金額填列;第欄“應稅服務營業(yè)額折人民幣”為本期收款的應稅服務所取得的全部價款的人民幣金額,以其他幣種結算的填寫折算人民幣金額;第欄“支付給非試點納稅人價款”為服務出口企業(yè)支付給未進行營業(yè)稅改征增值稅的營業(yè)稅納稅人的費用;第欄“免抵退稅計稅金額”為應稅服務營業(yè)額扣除支付給非試點納稅人價款后的余額,即第 欄減第欄;第欄“征稅率”為在境內提供應稅服務法定增值稅稅率;第欄“退稅率”為應稅服務在代碼庫中對應的增值稅退稅率;第欄“應稅服務免抵退
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