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文檔簡介

庫房崗位責(zé)任制管理制度編號:AC2012-033責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

庫房崗位責(zé)任制管理制度目的:指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為,確保營業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)具體規(guī)定:1.負(fù)責(zé)庫房日常訂貨保管、收發(fā)工作,有效地管理庫房,保證貨品供應(yīng)。2.嚴(yán)格審核入庫憑證,根據(jù)入庫憑證清點(diǎn)貨物,做到入庫單與實(shí)際收貨記錄一致。檢查所進(jìn)貨物的生產(chǎn)期和保質(zhì)期,凡不符合規(guī)定的食品一律拒收,以確保食品的質(zhì)量。3.嚴(yán)格執(zhí)行庫房的發(fā)貨制度,憑有效發(fā)貨單發(fā)貨,發(fā)貨時嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。4.認(rèn)真記錄貨物的收、發(fā)、存情況,做到及時入賬,及時銷賬和及時對賬。月末進(jìn)行盤點(diǎn)時要做到帳實(shí)相符,發(fā)現(xiàn)問題及時上報(bào)。5.掌握庫房所存貨物的動態(tài)情況,嚴(yán)格按照庫存的最低和最高儲備限額進(jìn)行訂貨,避免造成超儲、積壓和斷貨現(xiàn)象。6.使用部門要求把貨品退庫時,退庫單必須經(jīng)部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意,否則不予退貨。7.庫房保管員不能以臨時借用方式把貨物發(fā)給使用部門,所有申領(lǐng)貨物部門只能憑申領(lǐng)單提貨。庫房保管員要經(jīng)常對庫存物品進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)已變質(zhì)或破損的物品時,應(yīng)立即上報(bào),填寫“破損單”,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由成本部統(tǒng)一處理。倉庫保管員在未經(jīng)批準(zhǔn)前不得擅自進(jìn)行處理。編號:AC2012-034責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

度假村盤點(diǎn)管理制度目的:為了有效地對度假村物品進(jìn)行合理的管理,以確保度假村物品賬實(shí)相符,將盤點(diǎn)工作做得更加細(xì)致,真正反映實(shí)際情況,起到監(jiān)控作用,并通過盤點(diǎn),不斷提高各部門管理工作,同時財(cái)務(wù)部將指導(dǎo)相關(guān)部門對物品的正確管理,賬務(wù)處理保持一致,從而達(dá)到賬實(shí)相符。具體規(guī)定:為加強(qiáng)度假村低值易耗品管理,各部門需設(shè)專人對本部門低值易耗品或物品進(jìn)行全面管理,并負(fù)責(zé)賬務(wù)管理,對此負(fù)責(zé)人要求對工作認(rèn)真負(fù)責(zé),堅(jiān)持原則,一絲不茍。每月底各部門負(fù)責(zé)人員對本部門進(jìn)行全面盤點(diǎn)。在盤點(diǎn)工作中,必須認(rèn)真仔細(xì),不得虛報(bào)所存物品,要切合實(shí)際。保證數(shù)字準(zhǔn)確賬實(shí)相符,一經(jīng)查出虛報(bào),將追究相關(guān)部門負(fù)責(zé)人員責(zé)任。各部門負(fù)責(zé)人員需積極配合財(cái)務(wù)部每月對度假村所存部門物品進(jìn)行抽查、月查、季查、年查并將抽查情況上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。每月將各盤點(diǎn)表必須按財(cái)務(wù)規(guī)定時間上報(bào)財(cái)務(wù)部,盤點(diǎn)表上必須有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。各部門在每月盤點(diǎn)中如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符時,需認(rèn)真核查并及時上報(bào)財(cái)務(wù)部,并說明賬實(shí)不符的原因。各部門需設(shè)專人對本部門盤點(diǎn)物品建立賬務(wù)管理制度,并每月底與財(cái)務(wù)進(jìn)行核賬,核賬完畢后需由該部門負(fù)責(zé)人員簽字認(rèn)可。各部門負(fù)責(zé)人員必須重視每月的盤點(diǎn)工作,將盤點(diǎn)制度落實(shí)到位,并設(shè)專人管理賬務(wù),每月及時與財(cái)務(wù)部核賬,發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符時,不得隱瞞實(shí)情,并及時上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。6.盤點(diǎn)規(guī)定3.1對餐飲管事部的低值易耗品:3.1.1管事部設(shè)專人負(fù)責(zé)賬務(wù)管理,每月26日與各餐廳及各廚房進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),餐廳負(fù)責(zé)人員和廚房負(fù)責(zé)人員必須認(rèn)真填寫盤點(diǎn)表,并將盤點(diǎn)表上報(bào)管事部。3.1.2管事部需對各廚房及各餐廳建立賬簿管理制度,每月核對各廚房及各餐廳盤點(diǎn)表是否與賬簿相符,確保賬賬相符,賬實(shí)相符。3.1.3管事部每月按各餐廳實(shí)際破損情況填寫破損單,不得虛報(bào)破損數(shù)量,破損單必須有相關(guān)餐廳經(jīng)理詳細(xì)說明破損原因,并有餐飲部總監(jiān)簽字認(rèn)可,財(cái)務(wù)部將派專人進(jìn)行核查破損實(shí)物。核實(shí)完畢后,方可進(jìn)行賬務(wù)處理,如未經(jīng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行核實(shí)的物品,全部按當(dāng)月流失物品計(jì)算,由該餐廳負(fù)責(zé)人員承擔(dān)責(zé)任。3.1.4財(cái)務(wù)部每月28日至31日派專人對管事部低值易耗品進(jìn)行抽查,在抽查時需管事部負(fù)責(zé)人員及相關(guān)餐廳負(fù)責(zé)人員配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行核查,核查后需將盤點(diǎn)表上交財(cái)務(wù)部。3.1.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員每年6月份和12月份對管事部低值易耗品進(jìn)行全面核查,包括各餐廳、各廚房物品及管事部庫房。盤點(diǎn)后,將盤點(diǎn)情況上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。(具體時間財(cái)務(wù)部與管事部負(fù)責(zé)人員協(xié)商)3.1.6管事部在每月盤點(diǎn)中,對于財(cái)務(wù)未抽查到的餐廳或廚房,也需認(rèn)真自查。發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符時,盤點(diǎn)后,由該餐廳或廚房及時上報(bào)財(cái)務(wù)部,并說明賬實(shí)不符的原因。3.1.7各餐廳或各廚房對于流失的餐具進(jìn)行單獨(dú)填寫破損單,詳細(xì)說明流失原因,并由餐廳經(jīng)理或廚師長及管事部負(fù)責(zé)人、餐飲部總監(jiān)簽字認(rèn)可,不得反復(fù)進(jìn)行申報(bào)破損。3.1.8無論是管事部自查或財(cái)務(wù)部抽查,一旦發(fā)生賬實(shí)不符情況,必須由餐飲管事部上報(bào)財(cái)務(wù)部并如實(shí)說明賬實(shí)不符的原因。3.1.9對于一些低值易耗品,屬于一次性消耗的,不進(jìn)入管事部低值易耗品賬目,由財(cái)務(wù)部與管事部協(xié)商后一次性進(jìn)入該部門費(fèi)用。3.1.10管事部負(fù)責(zé)人員需每月對各廚房和各餐廳盤點(diǎn)表進(jìn)行匯總,并與財(cái)務(wù)部成本進(jìn)行核賬,核賬后需由管事部簽字認(rèn)可,若發(fā)現(xiàn)問題及時解決。以上工作:由餐飲部負(fù)責(zé)核查部門:財(cái)務(wù)部成本3.2各餐廳代賣品:3.2.1各餐廳需設(shè)專人對代賣品進(jìn)行管理,在提貨時需認(rèn)真填寫代賣品領(lǐng)用表,并每月統(tǒng)計(jì)銷售情況。3.2.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員每月底對餐廳代賣品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),相關(guān)餐廳負(fù)責(zé)人員需配合財(cái)務(wù)部核實(shí)銷售情況。3.2.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人員每月對餐廳代賣品及庫房進(jìn)行核賬,核賬無誤后將所售出的代賣品進(jìn)行分類匯總并報(bào)餐飲部,餐飲部根據(jù)財(cái)務(wù)部的代賣品銷售統(tǒng)計(jì)表,及時到相關(guān)庫房做收貨報(bào)告及出庫單。以上工作:由各餐廳負(fù)責(zé)核查部門:財(cái)務(wù)部總賬3.3客房部棉織品:3.3.1各餐廳設(shè)專人負(fù)責(zé)管理該餐廳的棉織品并設(shè)置三級賬,每月20日至24日進(jìn)行棉織品的盤點(diǎn)工作,并認(rèn)真如實(shí)填寫盤點(diǎn)表,每月由管事部負(fù)責(zé)核實(shí),并將每月盤點(diǎn)表匯總上交洗衣房。3.3.2洗衣房根據(jù)管事部上交的盤點(diǎn)表,每月由管事部、洗衣房、財(cái)務(wù)部進(jìn)行抽查,對于抽查到的餐廳需由該餐廳配合搞好盤點(diǎn)工作。3.3.3客房各樓層主管負(fù)責(zé)本樓層棉織品的管理,每月26日進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),并認(rèn)真填寫盤點(diǎn)表,對平日所流失棉織品填寫流失報(bào)告,并將流失報(bào)告上報(bào)洗衣房,洗衣房負(fù)責(zé)人員對實(shí)物進(jìn)行核查。3.3.4每一季度財(cái)務(wù)部將對管事部布草進(jìn)行盤點(diǎn)(包括各餐廳、各樓層)進(jìn)行全面核查,核查后需將盤點(diǎn)情況上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。3.3.5每月15日洗衣房將每月破損布草上報(bào)財(cái)務(wù)部,由財(cái)務(wù)部核實(shí)后,洗衣房填寫破損單,破損單詳細(xì)說明原因。3.3.6每月30日洗衣房需將各餐廳及各樓層盤點(diǎn)表匯總上報(bào)財(cái)務(wù)部,并附明細(xì)資料,每月并設(shè)專人與財(cái)務(wù)部進(jìn)行核賬,確保賬實(shí)相符。以上工作:由餐飲部、管事部、洗衣房負(fù)責(zé)核查部門:財(cái)務(wù)部成本3.4客房部低值易耗品及客房部酒水客房部需設(shè)專人負(fù)責(zé)每月25日對客房所使用的低值易耗品及酒水的盤點(diǎn)工作,在盤點(diǎn)時認(rèn)真核實(shí),并認(rèn)真填寫盤點(diǎn)表,財(cái)務(wù)部每月將進(jìn)行抽查,每半年進(jìn)行全面核查一次。此項(xiàng)工作:由客房部負(fù)責(zé)核查部門:財(cái)務(wù)部成本3.5各餐廳及各廚房原材料庫房:3.5.1每月24日由財(cái)務(wù)部將各餐廳食品原材料及酒水原材料盤點(diǎn)表發(fā)放到餐飲部。3.5.2每月26日財(cái)務(wù)部派專人對各廚房及各餐廳原材料進(jìn)行抽查,對個別餐廳高檔原材料進(jìn)行全面核查。3.5.3各廚房必須專人負(fù)責(zé)配合財(cái)務(wù)部做好盤點(diǎn)工作。認(rèn)真填寫盤點(diǎn)表,嚴(yán)禁虛報(bào)盤點(diǎn)內(nèi)容,保證數(shù)字準(zhǔn)確。3.5.4每月26日各廚房及酒吧將盤點(diǎn)表上交財(cái)務(wù)部成本,盤點(diǎn)表必須有相關(guān)廚房廚師長簽字認(rèn)可,確保財(cái)務(wù)成本月結(jié)工作順利進(jìn)行。以上工作:由各廚房及各餐廳負(fù)責(zé)核查部門:財(cái)務(wù)部成本3.6財(cái)務(wù)部各庫房:3.6.1每月25日前財(cái)務(wù)成本人員將食品庫、酒水庫、工程倉及雜品庫收貨及發(fā)貨單據(jù)全部入賬及銷賬完畢,并打印出各庫房當(dāng)月收、發(fā)、存匯總表與各庫房負(fù)責(zé)人員進(jìn)行核賬。3.6.2與各庫房核賬完畢后,每月28日至29日財(cái)務(wù)部成本協(xié)同各庫房管理人員,對照各庫房盤點(diǎn)表對實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。3.6.3對賬實(shí)不符的問題要認(rèn)真清查及時處理,并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。3.6.4各庫房負(fù)責(zé)人員隨時盤點(diǎn)庫存物品,核查食品有效期及食品、物品質(zhì)量。如有破損必須查明原因,上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)按相關(guān)程序進(jìn)行處理。以上工作由:各庫房負(fù)責(zé)。核查部門:財(cái)務(wù)部成本3.7康樂部代賣品:3.7.1康樂部需設(shè)專人對代賣品進(jìn)行管理,并負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)每月銷售情況。售出代賣品后,將銷售單及時轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部應(yīng)付,財(cái)務(wù)部應(yīng)付根據(jù)銷售單與營業(yè)收入日報(bào)進(jìn)行核對。3.7.2每月底康樂部配合財(cái)務(wù)部對代賣品進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),并根據(jù)實(shí)物銷售數(shù)量填寫支出申請,由財(cái)務(wù)部應(yīng)付審核后為供應(yīng)商結(jié)賬。發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符時及時核查原因。以上工作:由康樂部負(fù)責(zé)核查部門:財(cái)務(wù)部應(yīng)付編號:AC2012-035責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

庫房食品、飲品、物品領(lǐng)退簽批手續(xù)目的:規(guī)范審批程序,確保部門合理備貨具體規(guī)定:1.經(jīng)營部門領(lǐng)用正常經(jīng)營使用的食品、飲品、物品(文具除外),除需經(jīng)本部門經(jīng)理簽批外,還需由成本部簽字批準(zhǔn)后,方可辦理各項(xiàng)提貨。2.其他領(lǐng)用凡屬以下情況之一者,還需由財(cái)務(wù)部加簽:文具領(lǐng)用;非經(jīng)營部門領(lǐng)用食品、飲品及客用品;領(lǐng)用的品種、數(shù)量有特殊情況的;編號:AC2012-036責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

工程材料管理制度目的:規(guī)范工程材料管理具體規(guī)定:1.

申購為完善工程材料的管理,所有工程材料采購全部計(jì)入工程倉庫科目,工程庫管員、成本核算員根據(jù)領(lǐng)貨單所注明的使用部門,進(jìn)行賬務(wù)核算。計(jì)劃內(nèi)采購:庫管員依據(jù)庫房最低存貨量,工程部月采購計(jì)劃及維護(hù)維修工作要求,經(jīng)工程采購員詢價后,由專業(yè)工程師或?qū)I(yè)主管協(xié)商,由庫管員填寫PR單,并在“申請部門”處填寫“工程倉”字樣,然后按規(guī)定程序進(jìn)行審批。審批后由工程部采購員負(fù)責(zé)采購。急需采購:由工程采購員填寫PR單,經(jīng)工程部總監(jiān)簽字認(rèn)可后,加蓋“工程采購急件章”,送交有關(guān)部門審批;特殊情況下的采購,財(cái)務(wù)部將酌情簡化審批程序,確保工程材料的使用。經(jīng)批準(zhǔn)采購的工程試用材料必須到貨后立即開據(jù)臨時收貨記錄,一式兩聯(lián),供應(yīng)商一聯(lián),工程倉庫管存根一聯(lián),由試用領(lǐng)取人簽字。如試用材料不符合使用要求,將該材料退回供應(yīng)商,并將收貨記錄供應(yīng)商聯(lián)收回作廢;如符合部門要求在收回收貨記錄供應(yīng)商聯(lián)與存根聯(lián)粘貼一起作廢,同時開據(jù)正式收貨報(bào)告,入庫并辦理相關(guān)現(xiàn)金報(bào)銷手續(xù)。經(jīng)批準(zhǔn)采購的工程試用材料必須到貨后立即開據(jù)臨時收貨記錄,一式兩聯(lián),供應(yīng)商一聯(lián),工程倉庫管存根一聯(lián),由試用領(lǐng)取人簽字。如試用材料不符合使用要求,將該材料退回供應(yīng)商,并將收貨記錄供應(yīng)商聯(lián)收回作廢;如符合部門要求在收回收貨記錄供應(yīng)商聯(lián)與存根聯(lián)粘貼一起作廢,同時開據(jù)正式收貨報(bào)告,入庫并辦理相關(guān)現(xiàn)金報(bào)銷手續(xù)。2.

收貨所有工程用品收貨以工程倉庫管員為主,工程采購人員及相關(guān)專業(yè)主管協(xié)助根據(jù)PR單共同驗(yàn)貨,收貨報(bào)告上需注明“工程倉”字樣。需采購材料而采購單未審批回來情況下的收貨,收貨員根據(jù)供應(yīng)商提供的發(fā)貨單只做材料明細(xì)賬收貨憑證,待“采購申請”批復(fù)后,補(bǔ)辦入庫手續(xù),做正式收貨。3.

領(lǐng)用工程部在領(lǐng)用材料時需填寫“物品領(lǐng)料單”并注明使用部門。領(lǐng)料單由值班工程師簽字同意方可領(lǐng)貨;庫管員在發(fā)放時在領(lǐng)料單上注明所屬類別、數(shù)量及編號。工程倉庫管員下班后的領(lǐng)貨,需由值班工程師域保安部兩人以上人員入庫,并填寫領(lǐng)貨單雙方簽字后,待第二天備查。4.

核算財(cái)務(wù)部將劃分“日常維修、XX工程改造”等明細(xì)科目,并對工程材料消耗的主要物品進(jìn)行事后統(tǒng)計(jì).工程庫管員協(xié)助工程部對長期閑置不用的物品進(jìn)行清點(diǎn),并整理成文,待上報(bào)批準(zhǔn)后處理。5.

結(jié)賬凡用支票進(jìn)行采購,必須于當(dāng)月25日前將收貨報(bào)告做齊,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。凡在每月25日至月底之間采購,原則上只能采用掛帳形式,約一周后于次月1日起即可申請付款。如遇特殊情況,需及時上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)特殊處理。6.

價格控制工程材料采購以及工程部負(fù)責(zé)的度假村設(shè)備價格,由工程部經(jīng)理責(zé)成專人做相關(guān)市場調(diào)查,貨比三家,性能價格比從優(yōu)選擇,定期完成報(bào)價單,分別報(bào)采購部和財(cái)務(wù)部成本。由采購部經(jīng)理進(jìn)行定期、不定期相關(guān)價格的市場調(diào)查,提出意見。財(cái)務(wù)部將按照度假村價格控制小組的相關(guān)工作程序,對度假村使用的所有物品的采購價格進(jìn)行監(jiān)督。編號:AC2012-038責(zé)任部門:財(cái)務(wù)部操作崗位:制訂人:批準(zhǔn)人:總經(jīng)理任務(wù)名稱:

“玻、瓷、銀器皿”損耗的管理制度目的:控制損耗,降低低值易耗品成本具體規(guī)定:1.健全管理制度餐飲部報(bào)損的“玻、瓷、銀器皿”,首先,需及時填寫“破損單”,并保存好報(bào)損物品實(shí)物;其次,“破損單”上應(yīng)有餐飲部有關(guān)分部門經(jīng)理、管事部經(jīng)理、餐飲總監(jiān)的簽字;最后,將有關(guān)部門人員已簽字確認(rèn)的“報(bào)損單”送交財(cái)務(wù)部成本主管處,經(jīng)核實(shí)實(shí)物后方可作為報(bào)損處理,上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。2.“破損單”的填制可分為如下兩類:真實(shí)的報(bào)損:包括開箱破損和自然破損,以及使用中的合理損耗等。凡屬以上情況的破損,均需填寫“破損單”,并在“破損單”上的備注欄內(nèi)注明原因。流失的報(bào)損:是指營業(yè)過程中的丟失,以及人為的損壞、偷竊等非正常情況的損失,并且無法提供實(shí)物。凡屬此類報(bào)損的,需填寫流失報(bào)告,并在“破損單”上真實(shí)、清楚的反映出流失的原因,同時還要注明“流失”字樣。3.建立、完善對低值易耗品的管理制度,做到分部門由專人負(fù)責(zé)管理,保證制度的貫徹實(shí)施和不斷完善。財(cái)務(wù)部的審核監(jiān)督制度:財(cái)務(wù)部將在嚴(yán)格審核的同時,根據(jù)餐飲部上報(bào)的“報(bào)損單”及時對有關(guān)報(bào)損物品進(jìn)行復(fù)核、檢查,并根據(jù)實(shí)地核查結(jié)果,在賬務(wù)處理中對“真

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