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文檔簡介
報告編號:ZJ—8.2—報告編號:ZJ—8.2—01WORD.不合格報告編號:ZJ—.由采購員再采購檢測設(shè)備,作為儀器檢定時的備用;c.責令銷售急(例外)放行產(chǎn)品申請單編號:ZJ—8.1.3--04不合格.4.1-01N0管理評審計劃編號:ZJ—5.4—01№:1 WORD.04WORD.編制/日期:編號:GX04WORD.編制/日期:編號:GX—7.4--05審批/日對于顧客的口頭投訴或抱怨,供銷部應(yīng)用《聯(lián)絡(luò)單》的形式轉(zhuǎn)交質(zhì)管急(例外)放行產(chǎn)品申請單編號:ZJ—8.1.3--04不合格訓、考核,確認上述人員能勝認本職工作。見相應(yīng)的有培訓WORDWORD.施日常保養(yǎng)項目表編號:SC—6.2施日常保養(yǎng)項目表編號:SC—6.2—05設(shè)施名稱:設(shè)施編號:月份為。b、顧客滿意程度統(tǒng)計為100%。3.2分析和建議a.糾正措施并以關(guān)閉;b.公司發(fā)出的一X預(yù)防措施記錄單已采取預(yù)防生產(chǎn)設(shè)備1.參加人員:2.生產(chǎn)記錄情況:見當日《生產(chǎn)計劃單》WORD.1--03№:WORD.編制:審核:批準:日期:會議/1--03№:WORD.編制:審核:批準:日期:會議/培訓簽品要求評審表□修訂評審(原評審表號:)WORD.合同清單編號業(yè)主管簽字,加蓋公章(簽字)后及時交回本公司。企業(yè)質(zhì)量保證能04WORD.編制/日期:編號:GX—7.4--05審批/日WORD.到表編號:BG—6.1--04到表編號:BG—6.1--04№:WORD.會議/培訓簽到表量管理體系符合ISO9001:2000標準的要求和公司的實際.2--02№:設(shè)施管理卡編號:SC—6.2--03№:WO門的負責人對公司的質(zhì)量管理體系進行了認真的評審,完全同意大家WORD.檢修內(nèi)容時間保養(yǎng)/檢修人編制:日期:批準:日期:WORD.編檢修內(nèi)容時間保養(yǎng)/檢修人編制:日期:批準:日期:WORD.編/日期:WORD.顧客財產(chǎn)問題反饋表編號:SC—7.5--0情況,是適宜的;各過程得到識別和規(guī)定,過程的開展是充分的,機財產(chǎn)清單編號:SC—7.5--05序號名稱編號來源完好情況WWORD.構(gòu)設(shè)置、職責分配、資源配置基本合理;實施ISO9000標準以的評審意見。根據(jù)大家的建議,現(xiàn)做出如下的改進決定:構(gòu)設(shè)置、職責分配、資源配置基本合理;實施ISO9000標準以的評審意見。根據(jù)大家的建議,現(xiàn)做出如下的改進決定:a.由管理.由采購員再采購檢測設(shè)備,作為儀器檢定時的備用;c.責令銷售部門在會議后,一定要落實上述決定,確保公司質(zhì)量管理體系的適宜WORD.:ZJ—8.4—:ZJ—8.4—01改進計劃編號:ZJ—8.4—01WORD引起的其它更改文件名稱:申請人:WORD.文件銷毀申請單編號月份為。b、顧客滿意程度統(tǒng)計為100%。3.2分析和建議a.規(guī)格故障發(fā)生時間和現(xiàn)象:檢修記錄:驗收記錄:設(shè)施編號檢修申請N0WORD.8.1.3--01成品檢驗記錄編號:ZJ—8.1.3--038.1.3--01成品檢驗記錄編號:ZJ—8.1.3--03.2--02№:設(shè)施管理卡編號:SC—6.2--03№:WO性、充分性和有效性。WORD.培訓記錄表編號:BG—6.1-情況,是適宜的;各過程得到識別和規(guī)定,過程的開展是充分的,機N03、質(zhì)量管理體系的有效性。過程業(yè)績、產(chǎn)品符合性、顧客滿意是否達到了質(zhì)量WORD.措施工作開展得不充分,質(zhì)管部應(yīng)加強這方面的工作。5.以往管理信息聯(lián)絡(luò)處理單編號:措施工作開展得不充分,質(zhì)管部應(yīng)加強這方面的工作。5.以往管理信息聯(lián)絡(luò)處理單編號:ZJ—8.3—01WORD.改進計劃編號05N0:WORD.員工檔案表編號:BG-6.1-05N0:—7.4--03WORD.月份采購計劃編號:GX—7.4--;(;(WORD.ORD.測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡編號:ZJ—ORD.測量監(jiān)控設(shè)備履歷卡編號:ZJ—7.6--01№:生產(chǎn)門的負責人對公司的質(zhì)量管理體系進行了認真的評審,完全同意大家業(yè)主管簽字,加蓋公章(簽字)后及時交回本公司。企業(yè)質(zhì)量保證能情況,是適宜的;各過程得到識別和規(guī)定,過程的開展是充分的,機),a、2003年3月5日,本公司進行了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。本次審核是按ISO9001:2000版的標準條款進行的。從審核的情況看,各部門基本上都能按標準、質(zhì)量手冊要求去運行,但也存在不足之處。此次審核共開出3個不措施予以實施,經(jīng)驗證均以關(guān)閉。WORD.遷移記錄):WORD.填表人:編號:ZJ遷移記錄):WORD.填表人:編號:ZJ—7.6--02測量廠家驗收日期首校日期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級:隨機附件及資料:708091011121314151617181920212客戶名稱:編號:SC—7.5—01編制/日期:審批/日期:訂b、顧客滿意程度統(tǒng)計為100%。各部門在會議后,一定要落實上述決定,確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。WORD.708091011121314151617181920212監(jiān)控設(shè)備一覽表WORD.填表人:計量校準計劃編號:708091011121314151617181920212監(jiān)控設(shè)備一覽表WORD.填表人:計量校準計劃編號:ZJ—7.力:質(zhì)量保證體系宣貫認證情況:分承包方主管(簽字):填表人:到表編號:BG—6.1--04№:WORD.會議/培訓簽到表人)WORD..4.1-01N0管理評審計劃編號:ZJ—5.4—01.4.1-01N0管理評審計劃編號:ZJ—5.4—01№:1-5.4.1-01N0WORD.質(zhì)量目標考核表編號:BG-5.由采購員再采購檢測設(shè)備,作為儀器檢定時的備用;c.責令銷售措施,并已關(guān)閉。4.2分析和建議對信息的統(tǒng)計、分析、確定預(yù)防人)WORD.-01№:WORD.培訓記錄表編號:-01№:WORD.培訓記錄表編號:BG—6.1--01№:報告編號:ZJ—8.2—01WORD.不合格報告編號:ZJ—8.1.3--01成品檢驗記錄編號:ZJ—8.1.3--03司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。7.總經(jīng)理的總結(jié)各部WORD.RD.設(shè)施名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù):隨機附件及資料:結(jié)論:5.RD.設(shè)施名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù):隨機附件及資料:結(jié)論:5.確認人員簽字:二、操作人員1.操作人員:2.經(jīng)過培門的負責人對公司的質(zhì)量管理體系進行了認真的評審,完全同意大家生產(chǎn)設(shè)施配置申請單WORD.編號:SC—6.2--01№:生人WORD..糾正或預(yù)防措施處理單編號:ZJ—.糾正或預(yù)防措施處理單編號:ZJ—8.4—02WORD.改進報告編號:ZJ—8.2—01WORD.不合格報告編號:ZJ—人員要作好顧客口頭反饋的信息工作;d.責令質(zhì)管部加強信息統(tǒng)計單傳回):簽名(蓋章):日期:供方質(zhì)保能力調(diào)查表WORD.編人WORD.4產(chǎn)品名稱顧客指定的用途發(fā)現(xiàn)問題記錄:規(guī)格型號數(shù)量負責部門簽部門在會議后,一定要落實上述決定,確保公司質(zhì)量管理體系的適宜規(guī)格故障發(fā)生時間和現(xiàn)象:檢修記錄:驗收記錄:設(shè)施編號檢修申請4產(chǎn)品名稱顧客指定的用途發(fā)現(xiàn)問題記錄:規(guī)格型號數(shù)量負責部門簽部門在會議后,一定要落實上述決定,確保公司質(zhì)量管理體系的適宜規(guī)格故障發(fā)生時間和現(xiàn)象:檢修記錄:驗收記錄:設(shè)施編號檢修申請外)放行產(chǎn)品申請單編號:ZJ—8.1.3--04WORD.緊簡歷簡歷WORD.品要求評審表□修訂評審(原評審表號:)WORD.合同清單編號監(jiān)控設(shè)備一覽表品要求評審表□修訂評審(原評審表號:)WORD.合同清單編號監(jiān)控設(shè)備一覽表WORD.填表人:計量校準計劃編號:ZJ—7.人員要作好顧客口頭反饋的信息工作;d.責令質(zhì)管部加強信息統(tǒng)計時間:2003.3.20編制(簽名):何仲云審批(簽名):何設(shè)施驗收單WORD.外)放行產(chǎn)品申請單編號:ZJ—8.1.3--04WORD.外)放行產(chǎn)品申請單編號:ZJ—8.1.3--04WORD.緊單傳回):簽名(蓋章):日期:供方質(zhì)保能力調(diào)查表WORD.編業(yè)主管簽字,加蓋公章(簽字)后及時交回本公司。企業(yè)質(zhì)量保證能:2002年全年沒有接到顧客書面投訴(抱怨)。2分析和建議:設(shè)施驗收單設(shè)施管理卡WORD.708091011121314151617181920212性、充分性和有效性。WORD.培訓記錄表編號:708091011121314151617181920212性、充分性和有效性。WORD.培訓記錄表編號:BG—6.1-6--03WORD.內(nèi)校記錄表編號:ZJ—7.6--04校準WORD.成品檢驗記錄編號:ZJ—8.1.3--03緊急(例WORD.到表編號:BG—6.1--04到表編號:BG—6.1--04№:WORD.會議/培訓簽到表評的跟蹤措施本公司第一次進行管理評審,無上述項目。6.對質(zhì)量檢修內(nèi)容時間保養(yǎng)/檢修人編制:日期:批準:日期:WORD.編GX—8.1.1--03日期:№:WORD.進貨驗證記錄編號WORD.WORD.成品檢驗記錄編號:ZJ—WORD.成品檢驗記錄編號:ZJ—8.1.3--03緊急(例急(例外)放行產(chǎn)品申請單編號:ZJ—8.1.3--04不合格:ZJ—5.4—02№:1WORD.需繼續(xù)組織相關(guān)人員進行學708091011121314151617181920212月份保養(yǎng)項目類別01020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031備注設(shè)施保養(yǎng)檢修計劃WORD.使用部門:保養(yǎng)人:月份保養(yǎng)項目類別0102030405060監(jiān)控設(shè)備一覽表WORD.使用部門:保養(yǎng)人:月份保養(yǎng)項目類別0102030405060監(jiān)控設(shè)備一覽表WORD.填表人:計量校準計劃編號:ZJ—7.8.1.3--01成品檢驗記錄編號:ZJ—8.1.3--03。3.成品檢驗情況:見當批產(chǎn)品《成品檢驗記錄》。4.設(shè)備確認人WORD.WORD.管理評審報告編號:ZJ-5.4-02WORD.評審規(guī)格故障發(fā)生時間和現(xiàn)象:檢修記錄:驗收記錄:設(shè)施編號檢修申請到表編號:BGWORD.管理評審報告編號:ZJ-5.4-02WORD.評審規(guī)格故障發(fā)生時間和現(xiàn)象:檢修記錄:驗收記錄:設(shè)施編號檢修申請到表編號:BG—6.1--04№:WORD.會議/培訓簽到表—4.1—06WORD.填表人:編號:BG—4.2—01№:設(shè)施檢修單WORD.-01№:WORD.培訓記錄表編號:BG—-01№:WORD.培訓記錄表編號:BG—6.1--01№:日期:采購主管/日期:(必要時)供方確認(請在日內(nèi)確認,將此人檢修人:驗收人:WORD.編號:SC—6.2--08設(shè)施使監(jiān)控設(shè)備一覽表WORD.填表人:計量校準計劃編號:ZJ—7.設(shè)施報廢單設(shè)施報廢單WORD.急(例外)放行產(chǎn)品申請單編號:ZJ—8.1.3--04急(例外)放行產(chǎn)品申請單編號:ZJ—8.1.3--04不合格05N0:WORD.員工檔案表編號:BG-6.1-05N0:“√”表示日保,“△”表示周保,“”表示月保,“×”表示有異單傳回):簽名(蓋章):日期:供方質(zhì)保能力調(diào)查表WORD.編□訂單或合同草案等顧客對產(chǎn)品明示與潛價格等)填寫人:生產(chǎn)部(評審生產(chǎn)能力及交貨期)質(zhì)管部(評審檢測能力)營銷員(評審合同的合法、有效性)采購員(評審物料提供能力)倉庫保管員WORD.品要求評審表□修訂評審(原評審表號:)WORD.合同清單編號8.2品要求評審表□修訂評審(原評審表號:)WORD.合同清單編號8.2—01WORD.信息聯(lián)絡(luò)處理單編號:ZJ—8.3—01信息聯(lián)絡(luò)處理單編號:ZJ—8.3—01WORD.改進計劃編號.6--04校準人:校準日期:核驗:顧客滿意程度調(diào)查表編號:訂單顧客確認傳真:3沒有現(xiàn)貨的常規(guī)產(chǎn)品要求合同的評審部門:生產(chǎn)部,銷售部;4特殊要求產(chǎn)品合同的評審部門:全體部門;5特殊合同評審結(jié)論一欄由總經(jīng)理批準,其他由銷售部經(jīng)理批準。WORD.6--03WORD.內(nèi)校記錄表編號:ZJ—6--03WORD.內(nèi)校記錄表編號:ZJ—7.6--04校準:2002年全年沒有接到顧客書面投訴(抱怨)。2分析和建議:。3.成品檢驗情況:見當批產(chǎn)品《成品檢驗記錄》。4.設(shè)備確認號:SC—6.2--04№:WORD.序號公司編號設(shè)施名稱、):WORD.日期:采購主管/日期:(必要時)供方確認(請在日內(nèi)確認,將此—7.4--01日期:采購主管/日期:(必要時)供方確認(請在日內(nèi)確認,將此—7.4--01№:WORD.合格供方名錄編號:GX—7.4:GX—7.2—02N0:WORD.供方評定記錄表編號:GX培訓申請單編號:BG—6.1--02№:WORD.培訓申請單):WORD.“√”表示日保,“△”表示周保,“”表示月保,“×”表示有異—7.4--03WORD.月份采購計劃編號:GX“√”表示日保,“△”表示周保,“”表示月保,“×”表示有異—7.4--03WORD.月份采購計劃編號:GX—7.4--業(yè)主管簽字,加蓋公章(簽字)后及時交回本公司。企業(yè)質(zhì)量保證能批準人:日期:質(zhì)量記錄清單WORD.質(zhì)量目標考核表編號:BGWORD.型號規(guī)格起用日期使用部門放置地點備注編制:WORD.日期:設(shè)外)放行產(chǎn)品申請單編號:ZJ型號規(guī)格起用日期使用部門放置地點備注編制:WORD.日期:設(shè)外)放行產(chǎn)品申請單編號:ZJ—8.1.3--04WORD.緊D.編制:特殊工序確認記錄編號:SC-7.4-06N0:一、人員要作好顧客口頭反饋的信息工作;d.責令質(zhì)管部加強信息統(tǒng)計WORD.:SC—6.2--02№::SC—6.2--02№:WORD.設(shè)施驗收單編號:SC—6檢修內(nèi)容時間保養(yǎng)/檢修人編制:日期:批準:日期:WORD.編號:GX—7.4--07各供方企業(yè):請認真、如實填寫本表,企8.2—01WORD.信息聯(lián)絡(luò)處理單編號:ZJ—8.3—01WORD.RD.設(shè)施名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù):隨機附件及資料:業(yè)主管簽字,加蓋公章(簽字)后及時交回本公司。企業(yè)質(zhì)量保證能名:日期:驗證記錄:簽名:日期:顧客處理意見:WORD.RD.設(shè)施名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù):隨機附件及資料:業(yè)主管簽字,加蓋公章(簽字)后及時交回本公司。企業(yè)質(zhì)量保證能名:日期:驗證記錄:簽名:日期:顧客處理意見:WORD.顧客1--03№:WORD.編制:審核:批準:日期:會議/培訓簽WORD.結(jié)論:5.確認人員簽字:二、操作人員1.操作人員:結(jié)論:5.確認人員簽字:二、操作人員1.操作人員:2.經(jīng)過培來說是有效的。存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)應(yīng)該持續(xù)進行改進,以確保公--05采購單WORD.編號:GX—7.4--06序號物品名使用部門:保養(yǎng)人:月份保養(yǎng)項目類別0102030405060):WORD.遷移記錄):WORD.填表人:編號:ZJ—遷移記錄):WORD.填表人:編號:ZJ—7.6--02測量—7.4--03WORD.月份采購計劃編號:GX—7.4--門的負責人對公司的質(zhì)量管理體系進行了認真的評審,完全同意大家培訓申請單編號:BG—6.1--02№:WORD.培訓申請單地地址傳真協(xié)作內(nèi)容成批生產(chǎn)□流水線大量生產(chǎn)□生產(chǎn)特點單件生產(chǎn)□生產(chǎn)設(shè)備職工總數(shù)是外資企業(yè)國際合作經(jīng)驗產(chǎn)品間接出口營業(yè)執(zhí)照□生產(chǎn)許可證□資信等級□重合同信用□企業(yè)簡介□□無對外合作經(jīng)驗□協(xié)作性質(zhì)外購□外協(xié)□企業(yè)名稱生產(chǎn)能力負責人##質(zhì)量檢驗機構(gòu)質(zhì)量檢驗機構(gòu)檢驗員人數(shù)檢驗指導書工藝技術(shù)文件計量標準計量室□外委□無□無□質(zhì)量標準文化程度檢驗記錄檢測手段檢驗方式質(zhì)量保證體系宣貫認證情況:質(zhì)量培訓教育質(zhì)量培訓教育是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證已取得ISO9000認證證書經(jīng)常進行□不經(jīng)常進行□WORD.—7.4--01№:WORD.合格供方名錄編號:—7.4--01№:WORD.合格供方名錄編號:GX—7.48.2—01WORD.信息聯(lián)絡(luò)處理單編號:ZJ—8.3—01施日常保養(yǎng)項目表編號:SC—6.2—05設(shè)施名稱:設(shè)施編號:績和產(chǎn)品的符合3.1現(xiàn)狀:a、產(chǎn)品一次交驗合格率1月份為,2N0WORD.到表編號:BG—6.1--04到表編號:BG—6.1--04№:WORD.會議/培訓簽到表.2--02№:設(shè)施管理卡編號:SC—6.2--03№:WO部門在會議后,一定要落實上述決定,確保公司質(zhì)量管理體系的適宜急(例外)放行產(chǎn)品申請單編號:ZJ—8.1.3--04不合格12345678貨期交日數(shù)需存量庫數(shù)貨量訂數(shù)號格品稱產(chǎn)名單期下日期量生產(chǎn)12345678貨期交日數(shù)需存量庫數(shù)貨量訂數(shù)號格品稱產(chǎn)名單期下日期量生產(chǎn)WORD.施日常保養(yǎng)項目表編號:SC—6.2—施日常保養(yǎng)項目表編號:SC—6.2—05設(shè)施名稱:設(shè)施編號:—7.4--01№:WORD.合格供方名錄編號:GX—7.4:SC—6.2--02№:WORD.設(shè)施驗收單編號:SC—6構(gòu)設(shè)置、職責分配、資源配置基本合理;實施ISO9000標準以WORD..糾正或預(yù)防措施處理單編號:ZJ—8.4.糾正或預(yù)防措施處理單編號:ZJ—8.4—02WORD.改進—7.4--01№:WORD.合格供方名錄編號:GX—7.4司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。7.總經(jīng)理的總結(jié)各部RD.設(shè)施名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù):隨機附件及資料:WORD.人檢修人:驗收人:WORD.編號:SC—6.2--08人檢修人:驗收人:WORD.編號:SC—6.2--08設(shè)施使—7.4--01№:WORD.合格供方名錄編號:GX—7.4稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價交貨日期質(zhì)量要求備注其它事項:采購員/0序號材料名稱等級供方單位執(zhí)行標準備注WORD.訂單生產(chǎn)計劃):WORD.--05采購單WORD.編號:GX--05采購單WORD.編號:GX—7.4--06序號物品名來,公司的產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意程度得以提高,質(zhì)量管理體系總體上--02WORD.編制:批準:日期:供方業(yè)績評定表編號:GXRD.設(shè)施名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù):隨機附件及資料:序序設(shè)備名稱及規(guī)格型號生產(chǎn)廠家驗收放置測量X精首校校準校準機構(gòu)備注WORD.評的跟蹤措施本公司第一次進行管理評審,無上述項目。6.對質(zhì)量措施工作開展得不充分,質(zhì)管部應(yīng)加強這方面的工作。5評的跟蹤措施本公司第一次進行管理評審,無上述項目。6.對質(zhì)量措施工作開展得不充分,質(zhì)管部應(yīng)加強這方面的工作。5.以往管理.記錄。三、作業(yè)指導書見公人檢修人:驗收人:WORD.編號:SC—6.2--08設(shè)施使WORD.廠家驗收日期首校日期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級:隨機附件及資料:糾正措施并以關(guān)閉;b.公司發(fā)出的一X廠家驗收日期首校日期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級:隨機附件及資料:糾正措施并以關(guān)閉;b.公司發(fā)出的一X預(yù)防措施記錄單已采取預(yù)防部門在會議后,一定要落實上述決定,確保公司質(zhì)量管理體系的適宜對于顧客的口頭投訴或抱怨,供銷部應(yīng)用《聯(lián)絡(luò)單》的形式轉(zhuǎn)交質(zhì)管):測量X圍WORD.。3.成品檢驗情況:見當批產(chǎn)品《成品檢驗記錄》。4.設(shè)備確認。3.成品檢驗情況:見當批產(chǎn)品《成品檢驗記錄》。4.設(shè)備確認4產(chǎn)品名稱顧客指定的用途發(fā)現(xiàn)問題記錄:規(guī)格型號數(shù)量負責部門簽措施工作開展得不充分,質(zhì)管部應(yīng)加強這方面的工作。5.以往管理生產(chǎn)設(shè)施配置申請單WORD.編號:SC—6.2--01№:生):測量X圍№:):WORD.和糾正措施狀況4.1現(xiàn)狀a.公司發(fā)出的糾正措施處理單均已采取來,公司的產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意程度得以提高,質(zhì)量管理體系總體上單傳回):簽名(蓋章):日期:供方質(zhì)保能力調(diào)查表WORD.編部門在會議后,一定要落實上述決定,確保公司質(zhì)量管理體系的適宜和糾正措施狀況4.1現(xiàn)狀a.公司發(fā)出的糾正措施處理單均已采取來,公司的產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意程度得以提高,質(zhì)量管理體系總體上單傳回):簽名(蓋章):日期:供方質(zhì)保能力調(diào)查表WORD.編部門在會議后,一定要落實上述決定,確保公司質(zhì)量管理體系的適宜):WORD.:GX—7.2—02N0::GX—7.2—02N0:WORD.供方評定記錄表編號:GX號:SC—6.2--07設(shè)施使用部門:設(shè)施檢修單設(shè)施名稱型號人檢修人:驗收人:WORD.編號:SC—6.2--08設(shè)施使格文件合格文件檢驗項目外觀片斜度軸向長度完整、光滑、無傷痕、裂紋、毛刺及其它明顯缺陷內(nèi)孔帶襯套不超過GB1801中的H7規(guī)定內(nèi)孔不帶襯套不超過GB1801中的H8規(guī)定公差不大于GB1808中的JS15按《產(chǎn)品檢驗標準》標準(規(guī)X)要求檢驗結(jié)果合格不合格WORD.“√”表示日保,“△”表示周保,“”表示月保,“×”表示有異708091011121314151617181920212評的跟蹤措施本公司第一次進行管理評審,無上述項目。6.對質(zhì)量訓、考核,確認上述人員能勝認本職工作。見相應(yīng)的有培訓“√”表示日保,“△”表示周保,“”表示月保,“×”表示有異708091011121314151617181920212評的跟蹤措施本公司第一次進行管理評審,無上述項目。6.對質(zhì)量訓、考核,確認上述人員能勝認本職工作。見相應(yīng)的有培訓WORD檢驗項目標準(規(guī)X)要求檢驗結(jié)果合格不合格完整、光滑、無傷痕、裂紋、毛刺及其它明顯缺陷內(nèi)孔帶襯套不超過GB1801中的H7規(guī)定內(nèi)孔不帶襯套不超過GB1801中的H8規(guī)定軸向長度公差不大于GB1808中的JS15耐電壓按《產(chǎn)品檢驗標準》不合格處置:□讓步接收外觀片斜度WORD.編號:BG—6.1--02№:年度培訓計劃表編號:BG編號:BG—6.1--02№:年度培訓計劃表編號:BG—6.規(guī)格故障發(fā)生時間和現(xiàn)象:檢修記錄:驗收記錄:設(shè)施編號檢修申請產(chǎn)設(shè)施配置申請單編號:SC—6.2--01№:設(shè)施驗收單編號試運行中,產(chǎn)品的一次交驗合格率為,還需加強質(zhì)量管理。4.預(yù)防WORD.--05采購單WORD.編號:GX--05采購單WORD.編號:GX—7.4--06序號物品名遷移記錄):WORD.填表人:編號:ZJ—7.6--02測量構(gòu)設(shè)置、職責分配、資源配置基本合理;實施ISO9000標準以規(guī)格故障發(fā)生時間和現(xiàn)象:檢修記錄:驗收記錄:設(shè)施編號檢修申請
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