財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)理的具體職責(zé)表述(3篇)_第1頁(yè)
財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)理的具體職責(zé)表述(3篇)_第2頁(yè)
財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)理的具體職責(zé)表述(3篇)_第3頁(yè)
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第3頁(yè)共3頁(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)?經(jīng)理的具?體職責(zé)表?述職責(zé)?:1、?負(fù)責(zé)內(nèi)審?制度、流?程的建立?和維護(hù),?保障公司?財(cái)產(chǎn)安全?;2、?監(jiān)督公司?財(cái)務(wù)工作?的規(guī)范性?、會(huì)計(jì)信?息的準(zhǔn)確?、完整性?;3、?負(fù)責(zé)公司?經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)?控制工作?,對(duì)公司?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行?評(píng)估和監(jiān)?測(cè),提出?防范和化?解經(jīng)營(yíng)風(fēng)?險(xiǎn)的建議?;4、?對(duì)公司經(jīng)?營(yíng)管理中?的重要問?題開展專?項(xiàng)審計(jì)調(diào)?查;5?、完成董?事會(huì)交辦?的其它審?計(jì)事項(xiàng)。?任職要?求:1?、全日制?本科學(xué)歷?,財(cái)會(huì)及?審計(jì)等相?關(guān)專業(yè);?2、具?備一年以?上內(nèi)部審?計(jì)工作或?會(huì)計(jì)師事?務(wù)所審計(jì)?工作經(jīng)驗(yàn)?;3、?熟悉財(cái)經(jīng)?法規(guī),熟?練操作財(cái)?務(wù)軟件及?熟練使用?計(jì)算機(jī)辦?公軟件;?4、堅(jiān)?持原則、?工作嚴(yán)謹(jǐn)?細(xì)致,良?好的溝通?能力及文?字表達(dá)能?力。財(cái)?務(wù)審計(jì)經(jīng)?理的具體?職責(zé)表述?(二)?職責(zé):?1、協(xié)助?審計(jì)部負(fù)?責(zé)人建立?及完善公?司內(nèi)部審?計(jì)制度,?編寫審計(jì)?規(guī)劃和年?度審計(jì)計(jì)?劃;2?、對(duì)集團(tuán)?總部和下?屬項(xiàng)目公?司進(jìn)行財(cái)?務(wù)審計(jì),?擬訂審計(jì)?方案,編?制項(xiàng)目的?審計(jì)計(jì)劃?、進(jìn)度程?式及審計(jì)?目標(biāo);指?導(dǎo)審計(jì)實(shí)?施,起草?或復(fù)核審?計(jì)報(bào)告等?審計(jì)文書?;3、?對(duì)公司內(nèi)?部的會(huì)計(jì)?基礎(chǔ)工作?、財(cái)務(wù)收?支、預(yù)算?內(nèi)外資金?管理使用?情況以及?執(zhí)行公司?財(cái)務(wù)規(guī)章?制度情況?進(jìn)行例行?的財(cái)務(wù)審?計(jì);4?、參與公?司內(nèi)控制?度和計(jì)劃?的制定,?降低公司?內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)?;5、?及時(shí)發(fā)現(xiàn)?公司潛在?問題和風(fēng)?險(xiǎn),提出?改進(jìn)意見?;6、?督促審計(jì)?結(jié)論和建?議的落實(shí)?;任職?資格:?1、財(cái)務(wù)?、審計(jì)類?相關(guān)專業(yè)?本科及以?上學(xué)歷,?具中級(jí)職?稱;2?、___?_年以上?房地產(chǎn)公?司審計(jì)工?作經(jīng)驗(yàn),?熟悉房地?產(chǎn)企業(yè)內(nèi)?部工作流?程和行業(yè)?特點(diǎn),熟?悉明源系?統(tǒng)及NC?操作系統(tǒng)?;3、?熟悉企業(yè)?財(cái)務(wù)審計(jì)?、內(nèi)控審?計(jì)、成本?審計(jì)業(yè)務(wù)?流程,具?良好的溝?通能力與?較強(qiáng)文字?表達(dá)能力?;4、?具較強(qiáng)的?風(fēng)險(xiǎn)防范?意識(shí)和較?強(qiáng)的分析?判斷能力?,責(zé)任心?強(qiáng);5?、為人踏?實(shí),具有?良好的職?業(yè)道德和?較強(qiáng)的團(tuán)?隊(duì)合作精?神財(cái)務(wù)?審計(jì)經(jīng)理?的具體職?責(zé)表述(?三)1?.負(fù)責(zé)擬?定審計(jì)計(jì)?劃及項(xiàng)目?初步審計(jì)?方案,報(bào)?部門分管?領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?后組織實(shí)?施集團(tuán)及?子公司各?類審計(jì)工?作;2?.出具審?計(jì)報(bào)告,?確保審計(jì)?結(jié)論正確?,證據(jù)獲?取充分;?3.及?時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)?部控制中?存在的弊?病和漏洞?,優(yōu)化內(nèi)?控體系,?促使公司?提升整體?管理水平?;4.?及時(shí)發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)有或潛?在內(nèi)外風(fēng)?險(xiǎn),提出?相應(yīng)意見?和建議,?促使整體?目標(biāo)的實(shí)?現(xiàn);5?.實(shí)施對(duì)?集團(tuán)財(cái)務(wù)?的各項(xiàng)常?規(guī)審計(jì)與?專項(xiàng)審計(jì)?工作,出?具審計(jì)報(bào)?告和管理?層建議書?等審計(jì)文?書,督促?審計(jì)結(jié)論?和審計(jì)建?立的落實(shí)

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