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上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度決算
目錄第一部分上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表九、資產(chǎn)負(fù)債情況表第三部分上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度決算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋
第一部分上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所概況一、主要職能由單位根據(jù)三定方案等相關(guān)規(guī)定中有關(guān)主要職能填寫(xiě)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置由單位根據(jù)三定方案等相關(guān)規(guī)定中有關(guān)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置填寫(xiě)。根據(jù)上述職責(zé),上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、業(yè)務(wù)一部(廣播影視)、業(yè)務(wù)二部(新聞出版)。第二部分上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度決算表2018年度收入支出決算總表單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入220.93一、一般公共服務(wù)支出其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出178.38八、社會(huì)保障和就業(yè)支出28.4九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.5十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出7.1二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)220.93本年支出合計(jì)223.38用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.88年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.43總計(jì)229.81總計(jì)229.812018年度收入決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類(lèi)
科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)220.93220.93207文化體育與傳媒支出175.93175.932070112文化市場(chǎng)管理175.93175.93208社會(huì)保障和就業(yè)支出28.428.420805行政事業(yè)單位離退休0.40.42080502事業(yè)單位離退休0.40.42080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20202080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出88210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.509.5021011行政事業(yè)單位醫(yī)療9.509.502101102事業(yè)單位醫(yī)療9.509.50221住房保障支出7.17.122102住房改革支出7.17.12210201住房公積金7.17.12018年度支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類(lèi)
科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)223.38207.3616.02207文化體育與傳媒支出178.38162.3616.022070112文化市場(chǎng)管理175.82162.3613.462070199其他文化支出2.562.56208社會(huì)保障和就業(yè)支出28.428.420805行政事業(yè)單位離退休0.40.42080502事業(yè)單位離退休0.40.42080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20202080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出88210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.59.521011行政事業(yè)單位醫(yī)療9.59.52101102事業(yè)單位醫(yī)療9.59.5221住房保障支出7.17.122102住房改革支出7.17.12210201住房公積金7.17.12018年度財(cái)政撥款收入支出決算總表單位:萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款220.93一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出175.82八、社會(huì)保障和就業(yè)支出28.4九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.5十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國(guó)土海洋氣象等支出十九、住房保障支出7.1二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)220.93本年支出合計(jì)220.82年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.11一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)220.93總計(jì)220.932018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)207文化體育與傳媒支出175.82162.3613.462070112文化市場(chǎng)管理175.82162.3613.46208社會(huì)保障和就業(yè)支出28.428.420805行政事業(yè)單位離退休0.40.42080502事業(yè)單位離退休0.40.42080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出20202080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出88210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.59.521011行政事業(yè)單位醫(yī)療9.59.52101102事業(yè)單位醫(yī)療9.59.5221住房保障支出7.17.122102住房改革支出7.17.12210201住房公積金7.17.1合計(jì)220.82207.3613.46
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款301工資福利支出172.67172.6730101基本工資24.5824.5830102津貼補(bǔ)貼13.1913.1930103獎(jiǎng)金30106伙食補(bǔ)助費(fèi)3.993.9930107績(jī)效工資78.1478.1430108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)202030109職業(yè)年金繳費(fèi)8830110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)9.59.530111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.721.7230113住房公積金7.17.130114醫(yī)療費(fèi)30199其他工資福利支出6.456.45302商品和服務(wù)支出29.6829.6830201辦公費(fèi)3.573.5730202印刷費(fèi)30203咨詢(xún)費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)0.030.0330205水費(fèi)0.380.3830206電費(fèi)1.441.4430207郵電費(fèi)2.542.5430208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)0.452.4530211差旅費(fèi)1.11.130212因公出國(guó)(境)費(fèi)用30213維修(護(hù))費(fèi)2.992.9930214租賃費(fèi)0.390.3930215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)0.010.0130217公務(wù)接待費(fèi)30218專(zhuān)用材料費(fèi)30224被裝購(gòu)置費(fèi)30225專(zhuān)用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.921.9230229福利費(fèi)2.342.3430231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用6.116.1130240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出4.414.41303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.620.6230301離休費(fèi)30302退休費(fèi)0.40.430303退職(役)費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金0.120.1230310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30399其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.10.1310資本性支出4.394.3931002辦公設(shè)備購(gòu)置4.394.3931003專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置31019其他交通工具購(gòu)置31022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置31099其他資本性支出合計(jì)207.36173.2934.072018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位:萬(wàn)元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)注:上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。2018年度資產(chǎn)負(fù)債情況表金額單位:萬(wàn)元數(shù)量?jī)r(jià)值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計(jì)————77.1970.50(一)流動(dòng)資產(chǎn)————(二)固定資產(chǎn)————66.1362.38其中:1.房屋(平方米)2.通用設(shè)備(臺(tái)/套/輛)(1)車(chē)輛一般公務(wù)用車(chē)執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)其他用車(chē)(2)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備(不含車(chē)輛)3.專(zhuān)用設(shè)備(臺(tái)/套)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備4.其他固定資產(chǎn)———66.1362.38減:累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備————(三)長(zhǎng)期投資————(四)在建工程————(五)無(wú)形資產(chǎn)————減:累計(jì)攤銷(xiāo)————(六)其他資產(chǎn)————二、負(fù)債合計(jì)————1.751.69三、凈資產(chǎn)合計(jì)————75.4468.81
第三部分上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度決算情況說(shuō)明一、關(guān)于上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度收入總計(jì)為220.93萬(wàn)元、支出總計(jì)為223.38萬(wàn)元。與2017年度相比,收入、支出總計(jì)各增加19.15和20.54萬(wàn)元。主要原因:增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入、支出。二、關(guān)于上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)220.93萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入220.93萬(wàn)元,占100%;三、關(guān)于上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì)223.38萬(wàn)元,其中:基本支出207.36萬(wàn)元,占93%;項(xiàng)目支出16.02萬(wàn)元,占7%。四、關(guān)于上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度財(cái)政撥款收支總決算220.93萬(wàn)元和220.82萬(wàn)元。與2017年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加19.15萬(wàn)元和19.46萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.67%和8.8%。主要原因:增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入、支出。五、關(guān)于上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出220.82萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.85%。與2017年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加19.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.8%。主要原因:增加人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)收入、支出。(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出220.82萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出175.82萬(wàn)元,占79.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出28.4萬(wàn)元,占13.%;醫(yī)療保險(xiǎn)支出9.5萬(wàn)元,4.2%占,住房公積金支出7.1,占3.2%.(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為233.31萬(wàn)元,支出決算為223.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的95.7%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少支出。1、文化體育與傳媒支出-文化-文化市場(chǎng)管理175.82萬(wàn)元。主要用于:人員工資、日常行政費(fèi)用及項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為205.81萬(wàn)元,支出決算為194.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.46%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少支出。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休0.4萬(wàn)元。主要用于:?jiǎn)挝煌诵萑藛T活動(dòng)費(fèi)。年初預(yù)算為0.90萬(wàn)元,支出決算為0.4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的44.45%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:按規(guī)定使用經(jīng)費(fèi)支出減少。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療9.50萬(wàn)元。主要用于:職工醫(yī)療保險(xiǎn)。年初預(yù)算數(shù)9.53萬(wàn)元,支出數(shù)9.50萬(wàn),完成年初預(yù)算的99.69%。決算數(shù)小于支出數(shù)。主要原因:按實(shí)際金額調(diào)整減少支出。4、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金7.1萬(wàn)元。主要用于職工全年公積金繳納。年初預(yù)算7.1萬(wàn)元,支出數(shù)7.1萬(wàn),完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)小于支出數(shù)。主要原因:按規(guī)定使用經(jīng)費(fèi)。5、社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出8.00萬(wàn)元。主要用于職工全年職業(yè)年金繳納。年初預(yù)算8.04萬(wàn)元,支出數(shù)8.00萬(wàn),完成年初預(yù)算的99.5%。決算數(shù)小于支出數(shù)。主要原因:按規(guī)定使用經(jīng)費(fèi)支出。6、社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老金繳費(fèi)支出20.00萬(wàn)元。主要用于職工全年養(yǎng)老金繳納。年初預(yù)算20.01萬(wàn)元,支出數(shù)20.00萬(wàn),完成年初預(yù)算的99.95%。決算數(shù)小于支出數(shù)。主要原因:按規(guī)定使用經(jīng)費(fèi)支出。六、關(guān)于上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出207.36萬(wàn)元,包括人員經(jīng)費(fèi)173.27萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)34.09萬(wàn)元?;局С鲋校?、工資福利支出172.67萬(wàn)元,主要用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老金、職業(yè)年金、公積金等其他工資福利支出。2、商品和服務(wù)支出29.68萬(wàn)元,主要用于:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.62萬(wàn)元,主要用于退休人員費(fèi)、獨(dú)生子女、嬰幼兒補(bǔ)貼及其他個(gè)人補(bǔ)助支出4、其他資本性支出4.39萬(wàn)元,主要用于更新辦公設(shè)備七、關(guān)于上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.5萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:無(wú)費(fèi)用支出。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年度減少0.49萬(wàn)元,降低100%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元,降低0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元,降低0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.49萬(wàn)元,降低100%。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是開(kāi)展各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的批次和人次較去年減少。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下:1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元。3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出。八、關(guān)于上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比2017年度增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%。無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出的部門(mén),作下述說(shuō)明:上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。(二)政府采購(gòu)支出情況上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度政府采購(gòu)金額(以合同簽訂為準(zhǔn))為4.39萬(wàn)元,其中:貨物采購(gòu)金額4.39萬(wàn)元、工程采購(gòu)金額0萬(wàn)元、服務(wù)采購(gòu)金額0萬(wàn)元。(三)車(chē)輛、房屋特殊占用情況上海市青浦區(qū)社會(huì)文化管理所2018年度無(wú)車(chē)輛/房屋特殊占用情況說(shuō)明。(四)預(yù)算績(jī)效管理情況上海市青浦區(qū)社會(huì)
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