連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)管理 績(jī)效管理系統(tǒng)_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

[全]連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)管理-績(jī)效管理系統(tǒng)PART.1『

績(jī)效管理綜述

』-//第一條:績(jī)效管理的目的和意義//通過(guò)績(jī)效體系的實(shí)施,持續(xù)不斷地提升和改進(jìn)公司、部門和員工的工作績(jī)效,確保公司發(fā)展目標(biāo)的達(dá)成和相關(guān)政策、制度的有效實(shí)施。//第二條:績(jī)效管理的原則//1.公開原則:考核過(guò)程公開化、制度化。2.客觀性原則:用事實(shí)標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)話,避免帶入個(gè)人主觀因素。3.反饋原則:在考核結(jié)束后,考核結(jié)果必須反饋給被考核人,同時(shí)聽取被考核人對(duì)考核結(jié)果的意見,并對(duì)考核結(jié)果存在的問(wèn)題作出合理解釋和及時(shí)修正。4.時(shí)限性原則:績(jī)效考核反映考核期內(nèi)被考核人的綜合狀況。不涉及本考核期的行為表現(xiàn),不影響被考核人本期的整體業(yè)績(jī)。//第三條:績(jī)效考核對(duì)象//公司績(jī)效考核對(duì)象分為團(tuán)隊(duì)和個(gè)人兩類,并分為三個(gè)層次,分別是對(duì)公司、部門和崗位(其中:試用人員的考核不納入本制度考核)的考核。//第四條:績(jī)效管理機(jī)構(gòu)//公司的績(jī)效管理工作主要由績(jī)效考核委員會(huì)、人力資源部?jī)蓚€(gè)部門組織完成,其它各部門在考核工作中負(fù)責(zé)本部門的考核工作和相關(guān)數(shù)據(jù)的提供與收集。//第五條:績(jī)效管理的主要流程//本公司的績(jī)效管理分為團(tuán)隊(duì)績(jī)效管理及個(gè)人績(jī)效管理兩大部分,其中團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核包括設(shè)立戰(zhàn)略地圖、績(jī)效指標(biāo)建立、績(jī)效計(jì)劃制定、績(jī)效考核四個(gè)主要環(huán)節(jié),個(gè)人績(jī)效管理包括績(jī)效指標(biāo)建立、績(jī)效計(jì)劃制定、績(jī)效輔導(dǎo)、績(jī)效考核、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用五個(gè)主要環(huán)節(jié)。//第六條:績(jī)效指標(biāo)的類型//1.績(jī)效指標(biāo)包括關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)和普通績(jī)效指標(biāo)(CPI)兩部分。2.關(guān)鍵結(jié)果采用關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI)進(jìn)行考核,KPI是各職能部門根據(jù)公司的戰(zhàn)略地圖進(jìn)行戰(zhàn)略主題識(shí)別,并從衡量實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略的關(guān)鍵成功因素中得到的。3.普通績(jī)效指標(biāo)(CPI)支撐的是公司的基礎(chǔ)管理,主要由公司管理制度、管理流程、部門職責(zé)和公司部分戰(zhàn)略派生的管理指標(biāo)組成。//第七條:績(jī)效考核指標(biāo)確定原則//1.戰(zhàn)略導(dǎo)向原則:績(jī)效指標(biāo)要配合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.客觀性原則:編制績(jī)效指標(biāo)時(shí)要以崗位職責(zé)為依據(jù)。3.明確性原則:編制的績(jī)效指標(biāo)要明確具體,即對(duì)工作數(shù)量和質(zhì)量的要求、責(zé)任的輕重、業(yè)績(jī)的高低等作出明確的界定和具體的要求。4.平衡性原則:對(duì)同一層次、同一職務(wù)或同一工作性質(zhì)員工的績(jī)效指標(biāo)應(yīng)盡量平衡,避免造成類似員工績(jī)效考核指標(biāo)要求相差較大。5.可操作性原則:制定的績(jī)效指標(biāo)應(yīng)具備可操作性,并考慮指標(biāo)的考核成本因素。6.相對(duì)穩(wěn)定性原則:績(jī)效指標(biāo)制定后,要保持相對(duì)的穩(wěn)定,不可隨意更改適應(yīng)性原則。PART.2『

評(píng)估指標(biāo)

』-//一.收益性指標(biāo)//收益性指標(biāo)反映的是會(huì)所/分店的獲利能力。分析與評(píng)估的主要指標(biāo)有業(yè)績(jī)達(dá)成率、毛利率、營(yíng)業(yè)費(fèi)用率、凈利額達(dá)成率、凈利率、總資產(chǎn)報(bào)酬率等;目前公司還沒有開展全面預(yù)算控制與管理,收益性指標(biāo)數(shù)據(jù)分析暫停留在業(yè)績(jī)達(dá)成率,其他只是作為參考。1.業(yè)績(jī)達(dá)成率業(yè)績(jī)達(dá)成率是指會(huì)所/分店當(dāng)月實(shí)際業(yè)績(jī)與業(yè)績(jī)目標(biāo)相比的達(dá)成情況比率,反映的是會(huì)所/分店實(shí)際的經(jīng)營(yíng)與管理能力。其計(jì)算公式是:業(yè)績(jī)達(dá)成率=實(shí)際業(yè)績(jī)÷計(jì)劃業(yè)績(jī)×100%業(yè)績(jī)達(dá)成率的參考標(biāo)準(zhǔn)值在80%--120%之間,理想狀況是大于100%;1)業(yè)績(jī)構(gòu)成現(xiàn)金業(yè)績(jī)=服務(wù)項(xiàng)目業(yè)績(jī)(基礎(chǔ)、特殊、高端)+產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)消耗業(yè)績(jī)=基礎(chǔ)項(xiàng)目業(yè)績(jī)+特殊項(xiàng)目業(yè)績(jī)+高端項(xiàng)目業(yè)績(jī)2)現(xiàn)金業(yè)績(jī)比率①服務(wù)項(xiàng)目業(yè)績(jī)比例:基礎(chǔ)項(xiàng)目40%、特殊項(xiàng)目30%、高端項(xiàng)目30%;②產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)比例:大于或等于總現(xiàn)金收入15%;3)消耗業(yè)績(jī)比率①基礎(chǔ)項(xiàng)目40%;②特殊項(xiàng)目30%;③高端項(xiàng)目30%。4)業(yè)績(jī)達(dá)成分析①?gòu)臉I(yè)績(jī)達(dá)成率參考指標(biāo)值來(lái)看,若現(xiàn)金業(yè)績(jī)達(dá)成率低于80%,則表明會(huì)所/分店銷售能力偏低;若消耗業(yè)績(jī)達(dá)成率低于80%,表明會(huì)所服務(wù)與技術(shù)存在較大問(wèn)題;如果無(wú)論是現(xiàn)金業(yè)績(jī)還是消耗業(yè)績(jī)達(dá)成率都大于或等于100%,但基礎(chǔ)項(xiàng)目所占比例低于40%,也是不安全的,從數(shù)據(jù)上來(lái)分析,高單價(jià)項(xiàng)目所創(chuàng)造的業(yè)績(jī)絕對(duì)會(huì)偏高;②各會(huì)所/分店應(yīng)針對(duì)實(shí)際業(yè)績(jī)達(dá)成情況,通過(guò)目標(biāo)管理、績(jī)效考核(平衡基礎(chǔ)、特殊、高端項(xiàng)目業(yè)績(jī)的協(xié)調(diào)發(fā)展)等多種行之有效的方法與手段“重技術(shù)、夯服務(wù)、抓基礎(chǔ)、強(qiáng)主推、促平衡”;同時(shí)注重產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)與服務(wù)項(xiàng)目現(xiàn)金業(yè)績(jī)之間的平衡與不斷提升,應(yīng)制定產(chǎn)品銷售的具體目標(biāo),并按月層層分解,制定有效的拉動(dòng)措施,使之成為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2.毛利率毛利率是指毛利額與營(yíng)業(yè)額的比率,反映的是會(huì)所/分店的基本獲利能力。其計(jì)算公式是:毛利率=毛利額÷營(yíng)業(yè)額×100%毛利率的參考標(biāo)準(zhǔn)值在30%--35%之間;3.營(yíng)運(yùn)費(fèi)用率營(yíng)運(yùn)費(fèi)用包括營(yíng)業(yè)費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用。營(yíng)運(yùn)費(fèi)用指會(huì)所/分店每月或每年所以費(fèi)用支出的總和。營(yíng)運(yùn)費(fèi)用率是指會(huì)所/分店?duì)I業(yè)費(fèi)用與營(yíng)業(yè)額的比率。反映的是每一元營(yíng)業(yè)額所包含的營(yíng)業(yè)費(fèi)用支持。其計(jì)算公式是:營(yíng)運(yùn)費(fèi)用率=營(yíng)運(yùn)費(fèi)用÷營(yíng)業(yè)額×100%營(yíng)運(yùn)費(fèi)用率的參考標(biāo)準(zhǔn)值在70%--75%之間;該指標(biāo)越低,說(shuō)明會(huì)所/分店在營(yíng)運(yùn)過(guò)程中支出越小,其管理越高效,獲利水準(zhǔn)越高;4.凈利額達(dá)成率凈利額達(dá)成率是指會(huì)所/分店稅前實(shí)際凈利額與稅前目標(biāo)凈利額的比率。反映的是會(huì)所/分店實(shí)際獲利程度。其計(jì)算公式是:凈利額達(dá)成率=稅前實(shí)際凈利額÷稅前目標(biāo)凈利額×100%凈利額達(dá)成率達(dá)成率的參考標(biāo)準(zhǔn)值是100%以上;如果低于100%,會(huì)所/分店應(yīng)檢討成本與營(yíng)運(yùn)費(fèi)用支出控制。5.凈利率凈利率是指會(huì)所/分店稅前實(shí)際凈利與營(yíng)業(yè)額的比率。反映的是會(huì)所/分店的實(shí)際獲利能力。其計(jì)算公式是:凈利率=稅前實(shí)際凈利額÷營(yíng)業(yè)額×100%凈利率的參考標(biāo)準(zhǔn)值是25%--30%;6.總資產(chǎn)報(bào)酬率總資產(chǎn)報(bào)酬率又稱資產(chǎn)所得率,是指會(huì)所/分店一定時(shí)期內(nèi)獲得的報(bào)酬總額與資產(chǎn)平均總額的比率。反映的是會(huì)所/分店包括凈資產(chǎn)和負(fù)債在內(nèi)的全部資產(chǎn)的總體獲利能力投入產(chǎn)出狀況,用以評(píng)價(jià)會(huì)所/分店運(yùn)用全部資產(chǎn)的總體獲利能力,是評(píng)價(jià)會(huì)所/分店資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益的重要指標(biāo)。其計(jì)算公式如下:總資產(chǎn)報(bào)酬率=(利潤(rùn)總額+利息支出)÷平均資產(chǎn)總額×100%總資產(chǎn)報(bào)酬率的參考標(biāo)準(zhǔn)值是25%左右。通過(guò)對(duì)該指標(biāo)的深入分析,可以增強(qiáng)各方面對(duì)會(huì)所/分店資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的關(guān)注,促進(jìn)并提高資產(chǎn)的收益水平。一般情況下,可據(jù)此指標(biāo)與市場(chǎng)資本利率進(jìn)行比較,如果該指標(biāo)大于市場(chǎng)利率,則表明可以充分利用財(cái)務(wù)杠桿,進(jìn)行負(fù)債經(jīng)營(yíng),獲取盡可能多的收益。該指標(biāo)越高,表明企業(yè)投入產(chǎn)出的水平越好,企業(yè)的資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)越有效;該指標(biāo)越低,則表明要改進(jìn)管理,提高資產(chǎn)利用效率和經(jīng)營(yíng)管理水平,增強(qiáng)盈利能力。7.投資回收期投資回收期就是使累計(jì)的經(jīng)濟(jì)效益等于最初的投資費(fèi)用所需的時(shí)間;投資回收期是指核算會(huì)所/分店通過(guò)資金回流量來(lái)回收投資的年限。其計(jì)算公式是:投資回收期(年)=投資總額÷年現(xiàn)金凈流量現(xiàn)金凈流量=每年獲得的凈收益額+收回的固定資產(chǎn)折舊若投資期超過(guò)一年,各年的現(xiàn)金凈流量也就不相等,投資回收期的計(jì)算,應(yīng)考慮各年年末的累計(jì)現(xiàn)金凈流量與各年末尚未回收的投資額。//二.發(fā)展性指標(biāo)//發(fā)展性指標(biāo)主要是指會(huì)所/分店的成長(zhǎng)速度。其分析與評(píng)價(jià)指標(biāo)目前暫有營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率。1.業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率1)業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)率是指會(huì)所/分店的本期(本月)業(yè)績(jī)同上期(上月)業(yè)績(jī)相比之間的變化情況。反映的是會(huì)所/分店?duì)I業(yè)額(業(yè)績(jī))的提升水平。其計(jì)算公式是:業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)率=(本期業(yè)績(jī)-上期業(yè)績(jī))÷上期業(yè)績(jī)×100%2)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)率業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)率是指會(huì)所/分店的本期(本月)業(yè)績(jī)同去年同期(同月)業(yè)績(jī)相比的變化情況。所反映的是會(huì)所/分店的業(yè)績(jī)的發(fā)展水平。其計(jì)算公式是:業(yè)績(jī)環(huán)比增長(zhǎng)率=(本期業(yè)績(jī)÷去年同期業(yè)績(jī)-1)×100%3)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率的參考指標(biāo)值大于或等于年度計(jì)劃目標(biāo)。2.營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率是指會(huì)所/分店本期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)與上期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)相比的變化情況。反映的是會(huì)所/分店獲利能力的變化水平。其計(jì)算公式是:營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率=(本期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-上期營(yíng)業(yè)利潤(rùn))÷上期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)×100%營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率至少應(yīng)大于零,其增長(zhǎng)率參考指標(biāo)值最好高于業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率,這就表明會(huì)所/分店本期的獲利水平比上期好。//三.效率性指標(biāo)//效益性指標(biāo)也稱經(jīng)營(yíng)效益性指標(biāo),主要是衡量會(huì)所/分店的力(經(jīng)營(yíng)力)水平;公司對(duì)各門店的指標(biāo)綜合進(jìn)行考核,也可作為對(duì)各會(huì)所/分店的評(píng)比指標(biāo)。分析與評(píng)價(jià)的主要指標(biāo)客流量(有來(lái)客數(shù))、客單價(jià)、盈虧平衡點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)安全率、人均勞效、勞動(dòng)分配率等1.客流量與客單價(jià)客流量是指會(huì)所/分店某一時(shí)段內(nèi)進(jìn)入門店并消費(fèi)的顧客人數(shù);客單價(jià)是指會(huì)所/分店每一個(gè)顧客平均消費(fèi)或消耗的金額,也即是平均交易金額,客單價(jià)是在一定時(shí)期內(nèi)的平均價(jià)格,離開了時(shí)間這個(gè)指標(biāo)沒有任何意義,反映的是會(huì)所/分店的經(jīng)營(yíng)支持能力。1)營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成營(yíng)業(yè)收入=服務(wù)項(xiàng)目現(xiàn)金收入+家裝護(hù)理/保健產(chǎn)品銷售收入營(yíng)業(yè)額=客流量(交易客數(shù))×客單價(jià)交易客數(shù)(客流量)=通行客數(shù)×顧客入店比率×顧客交易(成交)比率顧客入店比率=入店客數(shù)÷通行客數(shù)業(yè)績(jī)達(dá)成率=實(shí)際業(yè)績(jī)÷計(jì)劃業(yè)績(jī)×100%顧客交易(成交)比率=交易(成交)客數(shù)÷入店客數(shù)交易客單價(jià)(客單價(jià))=交易總業(yè)績(jī)÷交易顧客總數(shù)由此可見營(yíng)業(yè)額受到“通行客數(shù)、顧客入店比率(來(lái)客數(shù))、顧客交易比率、客單價(jià)(平均交易客單價(jià))”這四種因素的影響;客流量和客單價(jià)的高低會(huì)直接影響到會(huì)所/分店的營(yíng)業(yè)額同時(shí)也影響會(huì)所/分店的消耗業(yè)績(jī),因此,要提升會(huì)所/分店的業(yè)績(jī),除了盡可能多地吸引進(jìn)店客流,增加顧客消費(fèi)/消耗次數(shù)以外,提高客單價(jià)也是非常重要的途徑。2)客流量與客單價(jià)參考指標(biāo)值與其他服務(wù)性行業(yè)不同,就美容會(huì)所經(jīng)營(yíng)而言客流量和客單價(jià)主要分析與評(píng)估的關(guān)鍵指標(biāo)其實(shí)就是業(yè)績(jī)達(dá)成的客戶支持系統(tǒng),是以美容師人數(shù)和消耗業(yè)績(jī)?yōu)榉治雠c評(píng)估基數(shù),客流量的參考標(biāo)準(zhǔn)值與消耗客均項(xiàng)目數(shù)有關(guān)聯(lián),如果按消耗客均項(xiàng)目數(shù)為2個(gè)來(lái)概算,一般來(lái)講為每天平均2.5人/次;客單價(jià)參考標(biāo)準(zhǔn)值一般來(lái)講為350元/人次。2.盈虧平衡點(diǎn)1)盈虧平衡點(diǎn)盈虧平衡點(diǎn)是指會(huì)所/分店的營(yíng)業(yè)額為多少時(shí),其盈虧才能達(dá)到平衡。其計(jì)算公式是:損益平衡點(diǎn)(BEP)=F÷(1-V/S)其中:F是固定成本,V是變動(dòng)成本,S是營(yíng)業(yè)額對(duì)于會(huì)所/分店來(lái)說(shuō),營(yíng)業(yè)費(fèi)用中固定費(fèi)用較多,除管理人員之外的員工人員薪酬、市場(chǎng)費(fèi)用(如廣告費(fèi)、促銷費(fèi)、印刷費(fèi)等)、雜費(fèi)等是變動(dòng)成本。而市場(chǎng)費(fèi)用和相關(guān)雜費(fèi)也可通過(guò)月計(jì)提的方式成為變相性的固定費(fèi)用,因此該公式就可簡(jiǎn)化為:損益平衡點(diǎn)(BEP)=營(yíng)業(yè)費(fèi)用÷(1-成本率)=營(yíng)業(yè)費(fèi)用÷利潤(rùn)率由上面的公式可以看出,毛利率越高,營(yíng)業(yè)費(fèi)用越低,則盈虧平衡點(diǎn)就越低。一般情況下,盈虧平衡點(diǎn)越低,表示會(huì)所/分店盈利就越高。2)損益平衡率損益平衡點(diǎn)對(duì)實(shí)際營(yíng)業(yè)額的比率,稱為損益平衡點(diǎn)比率:損益平衡點(diǎn)比率=損益平衡點(diǎn)營(yíng)業(yè)額÷實(shí)際營(yíng)業(yè)額×100%損益平衡點(diǎn)比率愈低愈好。損益平衡點(diǎn)比率的安全尺度為:60%以下超安全;60%--80%……安全;80%--90%……要注意;90%以上……危險(xiǎn)!在這個(gè)經(jīng)營(yíng)水平上如果營(yíng)業(yè)額降低10%以上,就要虧損了。3.經(jīng)營(yíng)安全率安全率是指會(huì)所/分店實(shí)際現(xiàn)金業(yè)績(jī)間盈虧平衡點(diǎn)現(xiàn)金業(yè)績(jī)的差與實(shí)際現(xiàn)金業(yè)績(jī)的比率。反映的是各會(huì)所/分店的經(jīng)營(yíng)安全程度,其計(jì)算公式是:經(jīng)營(yíng)安全率=(實(shí)際現(xiàn)金收入-盈虧平衡點(diǎn)現(xiàn)金收入)÷實(shí)際現(xiàn)金收入×100%經(jīng)營(yíng)安全率是判斷企業(yè)經(jīng)營(yíng)的安全率。這個(gè)指標(biāo)是從會(huì)所/分店利潤(rùn)相對(duì)大小的角度評(píng)價(jià)會(huì)所/分店目前的經(jīng)營(yíng)狀況,其大小反映發(fā)生虧損可能性大小。會(huì)所/分店的經(jīng)營(yíng)狀況可以用其的經(jīng)營(yíng)安全率指標(biāo)進(jìn)行粗略的判斷。一般認(rèn)為,經(jīng)營(yíng)安全率大于30%表示安全;10%以下表示危險(xiǎn),應(yīng)發(fā)出警告。4.人均勞效人均勞效也可稱人均現(xiàn)金業(yè)績(jī)。它是指會(huì)所/分店的現(xiàn)金與消耗業(yè)績(jī)與員工人數(shù)的比值。反映的是會(huì)所/分店的勞動(dòng)效率,體現(xiàn)的則是會(huì)所/分店的競(jìng)爭(zhēng)力。其計(jì)算公式是:人均勞效=現(xiàn)金(消耗)業(yè)績(jī)÷員工總?cè)藬?shù)5.勞動(dòng)分配率勞動(dòng)分配率是指會(huì)所/分店員工的人工費(fèi)用即薪酬與毛利率的比率。反映的是人工費(fèi)用對(duì)盈利的貢獻(xiàn)程度。其計(jì)算公式是:勞動(dòng)分配率=人工費(fèi)用÷毛利額×100%公式中的人工費(fèi)用包括員工的工資、提成、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)、勞保福利等。該項(xiàng)指標(biāo)越低,表明員工的勞動(dòng)效率越高,人工費(fèi)用對(duì)盈利的貢獻(xiàn)程度越高。勞動(dòng)分配率的參考標(biāo)準(zhǔn)值在35%以下。//四.經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)(客戶指標(biāo))//客戶指標(biāo)包括客戶增長(zhǎng)、客戶管理和客戶服務(wù)三大指標(biāo)。1.客戶增長(zhǎng)指標(biāo)依據(jù)公司目前的經(jīng)營(yíng)與管理實(shí)際,目前客戶增長(zhǎng)指標(biāo)暫只限定在客戶增長(zhǎng)率和VIP提升率這兩項(xiàng)指標(biāo);客戶增長(zhǎng)指標(biāo)越高,表面該會(huì)所/分店的發(fā)展?jié)摿σ簿驮酱蟆?)客戶增長(zhǎng)率客戶增長(zhǎng)率是指會(huì)所/分店一定時(shí)期新客戶的增加數(shù)與同期末客戶總數(shù)的比率,反映的是會(huì)所/分店的客戶發(fā)展水平。其計(jì)算公式是:客戶增長(zhǎng)率=本期新客戶開發(fā)數(shù)÷本期客戶總數(shù)×100%客戶增長(zhǎng)率參考指標(biāo)一般與年度或月份計(jì)劃相關(guān)聯(lián)。在制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃時(shí),按照績(jī)效量化的原則,通常其考核指標(biāo)為新客戶開發(fā)數(shù)或新客戶成交數(shù);目前公司對(duì)新客戶的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)為首次一次性消費(fèi)金額在6800元及以上。2)VIP提升率/轉(zhuǎn)化率VIP提升率/轉(zhuǎn)化率是指會(huì)所/分店一定時(shí)期老客戶管理質(zhì)量提升的比率,反映的是會(huì)所/分店的客戶結(jié)構(gòu)水平的高低。其計(jì)算公式是:VIP提升率(轉(zhuǎn)化率)=本期新增VIP數(shù)÷本期VIP客戶總數(shù)×100%VIP提升率/轉(zhuǎn)化率參考指標(biāo)一般與年度或月份計(jì)劃相關(guān)聯(lián)。在制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃時(shí),按照績(jī)效量化的原則,通常其考核指標(biāo)為VIP提升數(shù);目前公司對(duì)VIP客戶的評(píng)價(jià)目標(biāo)為年消費(fèi)能力在20萬(wàn)元及以上的會(huì)員客戶。2.客戶管理指標(biāo)客戶管理指標(biāo)表明的是會(huì)所/分店在一定經(jīng)營(yíng)時(shí)期內(nèi)業(yè)績(jī)目標(biāo)支持系統(tǒng)相關(guān)的客戶要項(xiàng)指標(biāo),具體包括老客戶叫醒率、老客戶流失率;現(xiàn)金業(yè)績(jī)客單價(jià)、消耗業(yè)績(jī)客單價(jià);消耗客均項(xiàng)目數(shù)、人均服務(wù)客戶數(shù)、客戶邀約達(dá)標(biāo)率等。這些作為會(huì)所/分店業(yè)績(jī)保障和業(yè)績(jī)提升的關(guān)鍵要項(xiàng)指標(biāo),對(duì)會(huì)所/分店的營(yíng)運(yùn)管理至關(guān)重要。1)老客戶叫醒率老客戶叫醒率是指會(huì)所/分店在客戶管理過(guò)程中預(yù)防老客戶流失的一項(xiàng)重要指標(biāo),反映的是會(huì)所/分店客戶管理的能力。其計(jì)算公式是:老客戶叫醒率=預(yù)流失客戶叫醒數(shù)÷預(yù)流失客戶總數(shù)×100%老客戶叫醒率參考標(biāo)準(zhǔn)值一般與年度或月份計(jì)劃相關(guān)聯(lián)。在制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃時(shí),按照績(jī)效量化的原則,通常其考核指標(biāo)定為老客戶叫醒數(shù)。目前公司對(duì)于流失老客戶的管理定義是:泛指所有會(huì)員客戶中已連續(xù)三個(gè)月以上一年以下未到店并能確認(rèn)的客戶,俗稱“休眠客戶”。2)老客戶流失率客戶流失率是指顧客的流失數(shù)量與全部消費(fèi)產(chǎn)品或服務(wù)顧客的數(shù)量的比例。它是顧客流失的定量表述,是判斷顧客流失的主要指標(biāo),直接反映了會(huì)所/分店的經(jīng)營(yíng)與管理現(xiàn)狀。其計(jì)算公式是:客戶流失率=流失的顧客數(shù)量÷全部顧客數(shù)量×100%客戶流失率參考標(biāo)準(zhǔn)值是年小于或等于5%,否則就不健康了。3)現(xiàn)金業(yè)績(jī)客單價(jià)①現(xiàn)金業(yè)績(jī)客單價(jià)是指會(huì)所/分店新客戶首次平均消費(fèi)額,它所反映的是會(huì)所/分店銷售與服務(wù)能力水平,也直接體現(xiàn)了會(huì)所/分店新客戶的質(zhì)量。其計(jì)算公式是:現(xiàn)金業(yè)績(jī)客單價(jià)=首次消費(fèi)金額÷首次消費(fèi)人數(shù)(消費(fèi)筆數(shù))②現(xiàn)金業(yè)績(jī)客單價(jià)參考標(biāo)準(zhǔn)值是根據(jù)各會(huì)所/分店近三年平均值概算,一般情況下遞增率應(yīng)在10%-20%之間;③提高客戶首次消費(fèi)客單價(jià)最主要還是美容顧問(wèn)的推薦,因此要對(duì)員工專業(yè)知識(shí)、銷售技能、服務(wù)質(zhì)量等綜合素質(zhì)的培訓(xùn);提升員準(zhǔn)確判斷顧客消費(fèi)力,以及對(duì)主推項(xiàng)目掌握、組合營(yíng)銷能力的運(yùn)用,開展針對(duì)性的關(guān)聯(lián)銷售非常重要。4)消耗業(yè)績(jī)客單價(jià)消耗業(yè)績(jī)客單價(jià)是指會(huì)所/分店客戶平均消耗實(shí)績(jī),所反映的是會(huì)所/分店技術(shù)與服務(wù)能力。其計(jì)算公式是:消耗業(yè)績(jī)客單價(jià)=消費(fèi)總金額÷消費(fèi)總?cè)藬?shù)(消費(fèi)筆數(shù))消耗業(yè)績(jī)客單價(jià)參考標(biāo)準(zhǔn)值最低為350元/人次,在500元/人次方為理想狀況。創(chuàng)造卓越的顧客滿意服務(wù)是提升消耗業(yè)績(jī)客單價(jià)之本;以顧客需求為導(dǎo)向,組合營(yíng)銷、關(guān)聯(lián)推薦,是提升顧客消耗業(yè)績(jī)的客單價(jià)之策。5)消耗客均項(xiàng)目數(shù)消耗客均項(xiàng)目數(shù)是指會(huì)所/分店客戶進(jìn)店消耗項(xiàng)目的平均數(shù)額,所反映的除了會(huì)所/分店的技術(shù)與服務(wù)質(zhì)量外,與會(huì)所/分店的服務(wù)項(xiàng)目尤其是特色項(xiàng)目非常關(guān)聯(lián)。其計(jì)算公式是:消耗客均項(xiàng)目數(shù)=消費(fèi)項(xiàng)目總數(shù)÷消費(fèi)總?cè)藬?shù)(消費(fèi)筆數(shù))消耗客均項(xiàng)目數(shù)參考標(biāo)準(zhǔn)值是2.0;6)人均服務(wù)客戶數(shù)人均服務(wù)客戶數(shù)是指會(huì)所/分店一定時(shí)期內(nèi)基本的力規(guī)模,所反映的是會(huì)所/分店勞動(dòng)力程度。其計(jì)算公式是:人均服務(wù)客戶數(shù)=服務(wù)客戶總數(shù)÷美容師人數(shù)人均服務(wù)客戶數(shù)參考標(biāo)準(zhǔn)值為50人/月。低于此標(biāo)準(zhǔn)則表明會(huì)所/分店美容師工作量不飽和,就會(huì)直接影響業(yè)績(jī)目標(biāo)的達(dá)成和美容師的穩(wěn)定性。7)客戶邀約達(dá)標(biāo)率客戶邀約達(dá)標(biāo)率是指會(huì)所/分店到店消費(fèi)的實(shí)際人數(shù)與邀約人數(shù)的比率。反映的是會(huì)所/分店客戶返店情況。其計(jì)算公式是:客戶邀約達(dá)標(biāo)率=實(shí)際到店客數(shù)÷客戶邀約計(jì)劃人數(shù)×100%客戶邀約達(dá)標(biāo)率參考標(biāo)準(zhǔn)值為≥90%。在實(shí)際管理工作中,為確保業(yè)績(jī)的鞏固提升和美容師的工作飽和度,客戶邀約目標(biāo)由各會(huì)所/分店經(jīng)理?yè)?jù)情下達(dá),如果邀約達(dá)標(biāo)率低于80%,表明該會(huì)所/分店客戶管理或技術(shù)與服務(wù)出現(xiàn)了問(wèn)題,應(yīng)引起高度重視。8)客戶返店率客戶返店率是指會(huì)所/分店顧客在一定時(shí)期內(nèi)返店消耗的次數(shù)與客戶總數(shù)的比率。反映的是會(huì)所/分店對(duì)顧客的保持能力以及顧客對(duì)會(huì)所/分店的忠實(shí)程度。其計(jì)算公式是:客戶返店率=客戶實(shí)際返店次數(shù)÷客戶計(jì)劃返店次數(shù)×100%客戶返店率參考標(biāo)準(zhǔn)值為100%。在實(shí)際管理工作中,為確保業(yè)績(jī)的鞏固提升和美容師的工作飽和度,客戶返店目標(biāo)由各會(huì)所/分店經(jīng)理?yè)?jù)情下達(dá),正常情況下每個(gè)客戶返店次數(shù)每月按4次為基數(shù),如果返店達(dá)標(biāo)率低于80%,表明該會(huì)所/分店客戶管理或技術(shù)與服務(wù)出現(xiàn)了問(wèn)題。3.客戶服務(wù)指標(biāo)1)客戶滿意度(滿意率)客戶滿意率是指會(huì)所/分店所服務(wù)的客戶對(duì)提供的服務(wù)滿意度的對(duì)比分析。反映的是會(huì)所/分店經(jīng)營(yíng)管理與技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量。其計(jì)算公式是:客戶滿意率=滿意度調(diào)查實(shí)際得分÷滿意度調(diào)查總分×100%客戶滿意度參考標(biāo)準(zhǔn)值為大于或等于90%。2)客戶投訴率客戶投訴率是指會(huì)所/分店客戶對(duì)服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度投訴與會(huì)所/分店客戶投訴控制目標(biāo)的比率。反映的是會(huì)所/分店管理與服務(wù)能力。其計(jì)算公式是:客戶投訴率=客戶實(shí)際投訴次數(shù)÷客戶投訴控制次數(shù)×100%客戶投訴率參考標(biāo)準(zhǔn)值為≤5%。在實(shí)際經(jīng)營(yíng)與管理工作中,因?yàn)榉?wù)行業(yè)的特殊因素,在某一時(shí)期內(nèi)會(huì)所/分店在績(jī)效考核中對(duì)客戶抱怨與投訴會(huì)設(shè)定一個(gè)控制性指標(biāo),客戶投訴率越低,表明會(huì)所/分店經(jīng)營(yíng)與管理尤其是技術(shù)與服務(wù)質(zhì)量越高。//五.管理性指標(biāo)//1.營(yíng)業(yè)費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用是指會(huì)所/分店在營(yíng)業(yè)過(guò)程中應(yīng)控制的規(guī)定指標(biāo),具體如下:2.營(yíng)銷費(fèi)用3.管理費(fèi)用4.財(cái)務(wù)費(fèi)用PART.3『

績(jī)效管理系統(tǒng)

』-·第三章·-名詞解釋-1)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)KPI

(KEYPERFORMANCEINDICATOR),指影響公司戰(zhàn)略發(fā)展、總體業(yè)績(jī)的一些關(guān)鍵領(lǐng)域的指標(biāo)。它既是體現(xiàn)對(duì)公司各層次的動(dòng)態(tài)工作任務(wù)要求,也是考核依據(jù)。其表現(xiàn)形式為可測(cè)量的數(shù)值指標(biāo)、項(xiàng)目要求。2)普通績(jī)效指標(biāo)

CPI(COMMONPERFORMANCEINDICATOR),各一級(jí)部門共同承擔(dān)的戰(zhàn)略主題并由此形成的指標(biāo)。3)公司級(jí)KPI

:是公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要組成部分,可從時(shí)間和專業(yè)角度進(jìn)行分解成為多個(gè)子KPI,并由相關(guān)職能部門在特定時(shí)段分別承擔(dān)。4)各級(jí)部門KPI

:各級(jí)部門KPI包括職能一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)部門的KPI指標(biāo),一級(jí)部門KPI來(lái)源于公司級(jí)KPI,二級(jí)、三級(jí)部門KPI是基于上級(jí)KPI指標(biāo)分解得到的。5)崗位KPI

:來(lái)源于部門KPI,不需要再次分解。量化:可以從時(shí)間、質(zhì)量、數(shù)量、成本等角度對(duì)事件(項(xiàng)目)進(jìn)行的狀態(tài)描述。內(nèi)部投訴:是指針對(duì)與本部門履行職責(zé)有(信息傳遞、資源配合、工作協(xié)助等)密切相關(guān)的部門,由于其沒有完全履行配合協(xié)助職責(zé),直接或間接地影響到本部門完成工作任務(wù)的事件,通過(guò)人力資源部部對(duì)應(yīng)監(jiān)督控制的管道,向相關(guān)部門傳遞的整改與糾正需求信息,是評(píng)價(jià)為不合格的證據(jù)之一。6)戰(zhàn)略地圖:就是利用平衡計(jì)分卡的四個(gè)緯度(財(cái)務(wù)、顧客、內(nèi)部運(yùn)作以及員工學(xué)習(xí)與成長(zhǎng))對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行的描述。PART.4『

團(tuán)隊(duì)績(jī)效管理

』-·第一條·-設(shè)立戰(zhàn)略地圖-1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略,每年利用平衡計(jì)分卡進(jìn)行戰(zhàn)略分解,從財(cái)務(wù)、客戶、內(nèi)部流程和員工成長(zhǎng)等方面制定公司的戰(zhàn)略地圖。戰(zhàn)略地圖是公司績(jī)效管理的綱領(lǐng)性文件,每一年度的戰(zhàn)略地圖都是不相同的,必須依據(jù)上年度實(shí)施績(jī)效的狀況、下一年度公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃結(jié)合起來(lái)進(jìn)行綜合考慮來(lái)制定戰(zhàn)略地圖和分解下年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2.年度戰(zhàn)略地圖由公司績(jī)效考核委員會(huì)組織相關(guān)部門進(jìn)行研討并負(fù)責(zé)草擬,應(yīng)在12月之前完成并提交總經(jīng)理審核。年度戰(zhàn)略地圖建立后,需要對(duì)各個(gè)戰(zhàn)略主題進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明,作為下一年度工作的重點(diǎn)?!さ诙l·-績(jī)效指標(biāo)建立-1.依據(jù)確定的戰(zhàn)略地圖,每個(gè)職能部門依據(jù)公司的戰(zhàn)略地圖進(jìn)行識(shí)別與本部門有關(guān)的戰(zhàn)略主題。2.戰(zhàn)略主題的分解要求在每年12月10日前完成,由人力資源部組織相關(guān)部門利用魚骨圖、指標(biāo)分解樹等工具分解戰(zhàn)略主題,并將其轉(zhuǎn)化成為具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo)。3.由人力資源部組織各部門制定各KPI的指標(biāo)定義,并建立KPI年度規(guī)劃識(shí)別表,最終形成公司年度KPI指標(biāo)辭典。4.人力資源部在每年12月底將公司KPI指標(biāo)辭典報(bào)績(jī)效考核委員會(huì)并經(jīng)總經(jīng)理審批,經(jīng)審批同意后下發(fā)給各部門作為下年度各部門KPI考核的依據(jù)?!さ谌龡l·-績(jī)效指標(biāo)的來(lái)源-1.

公司考核指標(biāo)來(lái)源:依據(jù)公司戰(zhàn)略地圖提煉出來(lái)的財(cái)務(wù)指標(biāo)及相關(guān)管理指標(biāo)。2.

一級(jí)部門考核指標(biāo)來(lái)源:依據(jù)公司戰(zhàn)略地圖所承擔(dān)的戰(zhàn)略主題并形成相應(yīng)的考核指標(biāo)。3.二級(jí)部門KPI考核指標(biāo)的來(lái)源:1)依據(jù)一級(jí)部門所承擔(dān)考核指標(biāo)的分解;2)部門重點(diǎn)的職能;3)工作過(guò)程中,需要加大力度進(jìn)行工作改善的短板;4)當(dāng)前直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作的重點(diǎn)性要求;5)相關(guān)部門為了實(shí)現(xiàn)本部門的使命、目標(biāo)及KPI考核指標(biāo),他職能部門對(duì)其提岀的支持、幫助與協(xié)作要求。4.三級(jí)部門的考核指標(biāo)的來(lái)源:1)依據(jù)二級(jí)部門所承擔(dān)考核指標(biāo)的分解;2)部門重點(diǎn)的職能;3)工作過(guò)程中,需要加大力度進(jìn)行工作改善的短板;4)當(dāng)前直屬領(lǐng)導(dǎo)對(duì)工作的重點(diǎn)性要求?!さ谒臈l·-績(jī)效指標(biāo)的確認(rèn)-1.公司績(jī)效指標(biāo)確認(rèn):公司績(jī)效指標(biāo)確認(rèn)由集團(tuán)公司和公司總經(jīng)理協(xié)商確認(rèn)。2.一級(jí)部門績(jī)效指標(biāo)確認(rèn):一級(jí)部門的績(jī)效指標(biāo)由公司總經(jīng)理和部總協(xié)商確定,并提交績(jī)效考核委員會(huì)進(jìn)行備案。3.二級(jí)部門、三級(jí)部門績(jī)效指標(biāo)的確認(rèn)二級(jí)部門的績(jī)效指標(biāo)由部總和部門經(jīng)理級(jí)協(xié)商確定,并提交人力資源部進(jìn)行備案。三級(jí)部門的KPI績(jī)效指標(biāo)由直屬主管進(jìn)行確認(rèn),并提交人力資源部進(jìn)行備案。4.一級(jí)部門、二級(jí)部門、三級(jí)部門的績(jī)效指標(biāo)確認(rèn)后,應(yīng)在公司會(huì)議上發(fā)布,并在相關(guān)工作場(chǎng)所以板報(bào)、看板、文件等形式張貼公告?!さ谖鍡l·-指標(biāo)數(shù)量和權(quán)重-1.根據(jù)管理的“20/80”原則,在一個(gè)績(jī)效考核周期內(nèi),績(jī)效指標(biāo)的選擇不宜過(guò)多。一般選取3-5個(gè)考核指標(biāo)。2.一級(jí)部門的績(jī)效成績(jī)都由KPI得分和CPI得分兩部分組成,二級(jí)部門和三級(jí)部門的績(jī)效成績(jī)由KPI成績(jī)組成。3.KPI的權(quán)重總數(shù)為100分,CPI的權(quán)重為20分。KPI的基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)是100分(部門實(shí)際獲得分?jǐn)?shù)的區(qū)間為0~150分),CPI的基準(zhǔn)分?jǐn)?shù)為0分,采用負(fù)分考核法(部門實(shí)際獲得分?jǐn)?shù)的區(qū)間為20分~0分)。4.各指標(biāo)權(quán)重的大小根據(jù)指標(biāo)的重要順序確定,體現(xiàn)重點(diǎn)目標(biāo)和價(jià)值指引。·第六條·-簽訂績(jī)效合約-1.簽訂績(jī)效合約的主要目的是1)以合同的方式體現(xiàn)業(yè)績(jī)考核的嚴(yán)肅性,2)將個(gè)人對(duì)業(yè)績(jī)負(fù)責(zé)的做法制度化,提高公司內(nèi)部管理的透明度,3)有利于對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)督和及時(shí)反饋,保證業(yè)績(jī)合同的實(shí)現(xiàn)。2.績(jī)效合約一旦被簽署就具有約束力,在有效期內(nèi)不得擅自更改。如遇到對(duì)公司經(jīng)營(yíng)影響重大、不可抗拒的情況時(shí)(如自然災(zāi)害或外部環(huán)境的巨大改變),經(jīng)雙方協(xié)商,績(jī)效考核委員會(huì)批準(zhǔn),可以酌情予以調(diào)整。3.績(jī)效合約主要包括五個(gè)部分1)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo);2)指標(biāo)權(quán)重;3)指標(biāo)量化目標(biāo);4)績(jī)效計(jì)劃;5)績(jī)效考評(píng)表。4.每年一月份,人力資源部組織績(jī)效合約雙方討論。董事長(zhǎng)(發(fā)約人)與總經(jīng)理(受約人)、總經(jīng)理(發(fā)約人)與各部總(受約人)、各部總(發(fā)約人)與經(jīng)理、主任(受約人)分別就合同條款進(jìn)行面對(duì)面協(xié)商,達(dá)成共識(shí)并簽署合同。5.人力資源部組織績(jī)效合約的協(xié)商簽訂工作,并負(fù)責(zé)合同備案。6.績(jī)效計(jì)劃的簽署,應(yīng)在考核周期開始前完成?!さ谄邨l·-公司績(jī)效考核-1.公司級(jí)的績(jī)效考核為年度考核,在年度結(jié)束后10日內(nèi)完成,包括考核數(shù)據(jù)采集、業(yè)績(jī)匯報(bào)、考核指標(biāo)打分等步驟。2.對(duì)公司考核只考核關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)(KPI),依據(jù)各考核指標(biāo)的相對(duì)重要性確定指標(biāo)的不同

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