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第頁共頁報告學校預算工作(四篇)報告學校預算工作篇一一、收入預算執(zhí)行情況xx年,我校預算收入億元,實際收入億元,完成年度預算的。其中:財政撥款億元、上級補助收入278萬元、事業(yè)收入億元、其他收入3368萬元。收入總量較上年增加7957萬元,增幅。收入增長的主要原因:一是財政撥款增幅較大。撥款總量達億元,比上年增加5252萬元,增長。包括:(1)基建經(jīng)費撥款萬元,包括學校新建圖書館專項補助400萬元和二附院財政專項補助本年形成支出萬元;(2)國家獎學金、助學金撥款萬元;(3)xx年省部共建專項經(jīng)費1100萬元指標結轉本年度。二是事業(yè)收入增加1753萬元,其中:教育事業(yè)收入比上年增加325萬元,達億元;科研事業(yè)收入2347萬元,比上年增加1428萬元,增長。三是上級補助收入增加278萬元,主要是職工增資款。二、經(jīng)費支出執(zhí)行情況xx年,我校預算支出億元,實際支出億元,完成年度預算的。支出總量較上年增加億元,增幅。支出構造為:人員經(jīng)費支出8788萬元、公用經(jīng)費支出億元。(一)人員經(jīng)費支出情況xx年度,我校人員經(jīng)費支出8788萬元,較上年增加1967萬元,增長。支出明細為:1、工資福利支出4844萬元,較上年增加1025萬元,增長。支出工程包括根本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出。支出增加主要原因是xx年兌如今職人員工改工資,根本工資和津補貼支出累計增加786萬元。另外,本年度學校為合同聘用人員購置醫(yī)療、養(yǎng)老和失業(yè)保險,增加社保支出45萬元。2、對個人和家庭的補助支出3419萬元,比上年增加942萬元,增長。支出工程包括離退休人員費用、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、住房公積金、提租補貼等。支出增加主要原因:一是兌現(xiàn)離退休人員工改工資和離休干部陽光津貼,離退休人員支出增加114萬元;二是發(fā)放國家獎學金、助學金和經(jīng)濟困難學生生活補貼397萬元;三是因工改調(diào)資后增加了住房公積金的繳費基數(shù),增加支出83萬元;四是醫(yī)療費用支出繼續(xù)上升;五是因學費收入增加,提取的學生獎學金和困難補助總額相應增加。xx年,學校發(fā)放住房補貼596萬元,包括住房公積金萬元、提租補貼萬元。本年度,我校醫(yī)療經(jīng)費支出592萬元,比上年增加90萬元,其中:公費醫(yī)療支出259萬元,醫(yī)療補助支出124萬元,上解社保部門醫(yī)療保險支出209萬元。當年醫(yī)療經(jīng)費撥款萬元,醫(yī)療費用超支303萬元,均由學校預算外資金支付,表達了學校對教職工和離退休人員的高度關心,為全校職工的安康提供了資金保障。xx年,我校在職職工年平均收入為41946元,比上年增加3633元。離休干部年平均收入為56568元,比上年增加15978元,主要是實行陽光津貼,每人每月增加收入1000元;退休職工年平均收入34786元,比上年增加3435元。職工收入穩(wěn)步上升,充分表達了學校積極落實國家政策,保證教職工和離退休人員政策性經(jīng)費的及時兌現(xiàn)和發(fā)放。(二)公用經(jīng)費支出情況xx年,我校公用經(jīng)費總支出億元,比上年增加億元,增長。支出明細為:1、商品和效勞支出4600萬元,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(維護)費、培訓費、招待費、專用材料、勞務費、工會經(jīng)費、福利費等工程支出。其中:水電費萬元(包括校本部萬元和南校區(qū)萬元),較上年減少萬元,降幅,但支出總量仍較大。勞務費萬元,比上年減少萬元,支出程度持續(xù)下降。交通費萬元,差旅費萬元,維修(維護)費萬元,培訓費萬元,招待費萬元,實驗專用材料萬元,工會經(jīng)費萬元,福利費萬元。報告學校預算工作篇二xx年,在校黨委、行政的正確領導下,財務管理工作以科學開展觀為統(tǒng)領,貫徹落實學?!笆濉遍_展規(guī)劃,效勞于“教學研究型大學”的辦學定位要求,多方籌集辦學資金,全面改善辦學條件,努力進步辦學效益,積極推進和諧校園建立。一是加強會計根底工作,努力進步會計工作質(zhì)量。重點是加強往來款項的清理工作。二是加強專項經(jīng)費管理,發(fā)揮校級財務的監(jiān)視作用。財務處會同教務、審計部門對教學單位xx年度教學經(jīng)費使用情況進展專項檢查,確保教學運行經(jīng)費的有效使用,進步辦學效益。同時,啟動了財政撥款5萬元以上的科研課題工程經(jīng)費的財務收支檢查工作,強化科研經(jīng)費監(jiān)視。為加強往來款項管理,學校專門制定了《往來款項管理方法》,標準往來款項的使用、清理、結算等行為,進步資金使用效益。還制定了《xx大學貫徹教育部、財政部關于“十二五”期間進一步加強高等學校財務管理工作的假設干意見的施行意見》,完善財務管理制度和監(jiān)視體系,促進財務管理的民主化、制度化和科學化,確保學校各項事業(yè)持續(xù)安康開展。年度預算安排圍繞學校中心工作,堅持全面完好、科學標準、保證重點、績效預算、適度負債的原那么,按照部門預算的要求,認真編制預算方案,重點向教學科研傾斜,為進步教學質(zhì)量、加強學科學位點建立、施行人才強校戰(zhàn)略、改善校園環(huán)境提供財務保障。加強預算執(zhí)行,對支出實行分類管理,支出安排上做到有預算安排、有支出標準、有制度根據(jù),維護預算的嚴肅性和權威性;堅持節(jié)儉節(jié)約、從緊必需的原那么,嚴格控制消費支出。對部門發(fā)放給個人的福利費、勞務費進展嚴格審批;加強會議費、招待費、差旅費、辦公費等支出管理,實在強化本錢意識,努力降低管理本錢,進步資金使用效益。一是積極爭取財政專項資金。全年共爭取上級財政專項撥款5310萬元,為我?!白龃笞鰪姟碧峁┝吮匾呢斦С帧0?財政部中央與地方共建特色優(yōu)勢學科實驗室專項資金500萬元、教育部共建實驗室專項資助760萬元、省發(fā)改委新圖書館建立經(jīng)費300萬元、省政府二附院醫(yī)療綜合樓財政專項投入3750萬元。二是積極爭取科研經(jīng)費,全校獲準立項的科研工程經(jīng)費達2500多萬元,創(chuàng)學??蒲泄こ探?jīng)費投入新高。各類自然基金、“863”、“973”和國家“十二五”支撐方案工程撥款共計1623萬元,充分表達了我校在承當國家高層次科技工程的才能不斷增強。三是利用銀行貸款6500萬元,保證研究生公寓樓、新圖書館和南校區(qū)四期工程等工程的建立資金需求。為降低籌資風險,學校去年成功申請建行1億元10年期的工程貸款,以逐步置換現(xiàn)有1年期的流動資金貸款,貸款構造得到優(yōu)化,實現(xiàn)了流動資金貸款為主向工程貸款為主的構造性轉變,減輕了償債壓力。同時,強化與銀行的聯(lián)絡,在國家銀根緊縮的環(huán)境下,實現(xiàn)了局部貸款在國家基準利率根底上的下浮,為學校節(jié)約了經(jīng)費。全面貫徹國家助學貸款新政策、新機制,按時繳納風險補償金,與校國家助學貸款辦公室和經(jīng)辦銀行積極配合,認真做好國家助學貸款的各項工作,加快貸款發(fā)放進度。xx年,銀行為我校1343名同學發(fā)放國家助學貸款856萬元。本年度,學校還發(fā)放2885人獎學金283萬元,資助家庭貧困學生2460人共332萬元,幫助家庭困難學生度過經(jīng)濟難關。xx年,我校進一步加大政府采購工程執(zhí)行力度,全年完成政府采購工程總額達1154萬元,節(jié)約經(jīng)費約83萬元。由于政府采購執(zhí)行情況好,省教育廳一次性獎勵我校10萬元。自行采購方面,財務處配合總務、設備、審計等部門,依法參與招投標活動。近年來,為加快開展,學校根本建立投入較大,但涉及職工福利等民生問題,學??偸侨ΡU稀x年,學校在以下方面積極關注民生問題:一是在財政撥款未到位情況下,提早兌現(xiàn)xx年工改工資;二是認真落實國家政策,按照每人每月1000元的標準兌現(xiàn)離休干部陽光津貼;三是進一步進步教職工的年終津貼發(fā)放程度,在職人員平均程度較上年增加910元,退休人員平均程度較上年增加766元;四是及時調(diào)整工改后醫(yī)療保險和住房公積金的繳費基數(shù);五是進步住房提租補貼,從xx年7月1日起按工改后的工資標準3%的比例增加房補,該工程已于本月兌現(xiàn)。六是為全校職工的身體安康提供資金保障,全年醫(yī)療經(jīng)費支出592萬元,比上年增加90萬元。七是保障幼兒園和附屬小學正常運轉,解決職工子弟學前教育和小學教育。為貫徹落實財政部《關于開展全國行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作的通知》精神,自xx年3月份開場,歷時近半年時間,對學校的根本情況、財務情況及資產(chǎn)情況進展了一次全面清查。為保證資產(chǎn)清查工作順利進展,學校專門成立了資產(chǎn)清查工作領導小組,下設6個清查工作組,詳細負責組織施行全校資產(chǎn)清查工作。在全校各部門的支持和配合下,各工作組按照資產(chǎn)清查的規(guī)定和要求,認真開展清查工作,克制各種困難,按時完成資產(chǎn)清查工作。進入資產(chǎn)核實工作階段以后,又制定了《資產(chǎn)核實工作方案》,并結合學校相關工作需要,成立了資產(chǎn)核實工作領導組和3個工作組,負責報廢設備、已交付未決算基建工程和往來款項專項清理工作。截至到年底,清理已交付未決算基建工程12項近億元,清理暫付款xxxx0萬元。通過資產(chǎn)清查工作,摸清了家底,促進了資產(chǎn)管理工作,進一步推動了資產(chǎn)的優(yōu)化配置和有效利用。報告學校預算工作篇三xx年,我校預算收入億元,實際收入億元,完成年度預算的。其中:財政撥款億元、上級補助收入278萬元、事業(yè)收入億元、其他收入3368萬元。收入總量較上年增加7957萬元,增幅。收入增長的主要原因:一是財政撥款增幅較大。撥款總量達億元,比上年增加5252萬元,增長。包括:(1)基建經(jīng)費撥款萬元,包括學校新建圖書館專項補助400萬元和二附院財政專項補助本年形成支出萬元;(2)國家獎學金、助學金撥款萬元;(3)xx年省部共建專項經(jīng)費1100萬元指標結轉本年度。二是事業(yè)收入增加1753萬元,其中:教育事業(yè)收入比上年增加325萬元,達億元;科研事業(yè)收入2347萬元,比上年增加1428萬元,增長。三是上級補助收入增加278萬元,主要是職工增資款。xx年,我校預算支出億元,實際支出億元,完成年度預算的。支出總量較上年增加億元,增幅。支出構造為:人員經(jīng)費支出8788萬元、公用經(jīng)費支出億元。xx年度,我校人員經(jīng)費支出8788萬元,較上年增加xxxx67萬元,增長。支出明細為:1、工資福利支出4844萬元,較上年增加1025萬元,增長。支出工程包括根本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出。支出增加主要原因是xx年兌如今職人員工改工資,根本工資和津補貼支出累計增加786萬元。另外,本年度學校為合同聘用人員購置醫(yī)療、養(yǎng)老和失業(yè)保險,增加社保支出45萬元。2、對個人和家庭的補助支出34xxxx萬元,比上年增加942萬元,增長。支出工程包括離退休人員費用、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、住房公積金、提租補貼等。支出增加主要原因:一是兌現(xiàn)離退休人員工改工資和離休干部陽光津貼,離退休人員支出增加114萬元;二是發(fā)放國家獎學金、助學金和經(jīng)濟困難學生生活補貼397萬元;三是因工改調(diào)資后增加了住房公積金的繳費基數(shù),增加支出83萬元;四是醫(yī)療費用支出繼續(xù)上升;五是因學費收入增加,提取的學生獎學金和困難補助總額相應增加。xx年,學校發(fā)放住房補貼596萬元,包括住房公積金萬元、提租補貼萬元。本年度,我校醫(yī)療經(jīng)費支出592萬元,比上年增加90萬元,其中:公費醫(yī)療支出259萬元,醫(yī)療補助支出124萬元,上解社保部門醫(yī)療保險支出209萬元。當年醫(yī)療經(jīng)費撥款萬元,醫(yī)療費用超支303萬元,均由學校預算外資金支付,表達了學校對教職工和離退休人員的高度關心,為全校職工的安康提供了資金保障。xx年,我校在職職工年平均收入為4xxxx46元,比上年增加3633元。離休干部年平均收入為56568元,比上年增加15978元,主要是實行陽光津貼,每人每月增加收入1000元;退休職工年平均收入34786元,比上年增加3435元。職工收入穩(wěn)步上升,充分表達了學校積極落實國家政策,保證教職工和離退休人員政策性經(jīng)費的及時兌現(xiàn)和發(fā)放。xx年,我校公用經(jīng)費總支出億元,比上年增加億元,增長。支出明細為:1、商品和效勞支出4600萬元,包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(維護)費、培訓費、招待費、專用材料、勞務費、工會經(jīng)費、福利費等工程支出。其中:水電費萬元(包括校本部萬元和南校區(qū)萬元),較上年減少萬元,降幅,但支出總量仍較大。勞務費萬元,比上年減少萬元,支出程度持續(xù)下降。交通費萬元,差旅費萬元,維修(維護)費萬元,培訓費萬元,招待費萬元,實驗專用材料萬元,工會經(jīng)費萬元,福利費萬元。報告學校預算工作篇四“十二五”期間,隨著辦學規(guī)模的進一步擴大,高校財務管理的內(nèi)涵與外延發(fā)生了很大變化,客觀上對高校財務管理工作提出了更高的要求。為了促進學校事業(yè)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)開展,確?!笆濉蹦康暮腿蝿盏膶崿F(xiàn),結合xx-xx年度財務工作的實際情況,我們對學校財務工作中存在的問題進展了認真分析^p,在今后的學校財務工作中應當重點關注。教育部、財政部《關于“十二五”期間進一步加強高等學校財務管理工作假設干意見》,是“十二五”期間高等學校財務改革與管理的綱領性文件,在加強高校財務管理機制建立、預算管理、收費管理、支出管理、資產(chǎn)管理、財務風險管理和內(nèi)部控制管理等方面都提出了一系列的管理意見,對促進高等學校開展、加強高等學校財務管理具有重要的指導意義。學校要進一步貫徹落實文件精神,以科學開展觀統(tǒng)領學校財務工作全局,充分認識財務工作在學校教育改革、開展和穩(wěn)定中的重要地位和作用,高度重視并實在加強財務管理工作,為學校教育事業(yè)的持續(xù)安康開展提供有力財務保障。根據(jù)學校收入的主要來渠道,為增加學校收入,建議:一要進一步爭取上級主管部門的支持,增加財政專項撥款;二要適度擴大招生規(guī)模,主要是增加二級學院招生人數(shù),努力增加教育事業(yè)收入;三要進一步加大科研課題申報力度,努力提升科研事業(yè)收入總量。支出管理方面,一要進一步加強預算管理,強化預算約束,維護預算的嚴肅性、權威性。二要加強工程支出管理,實在加強水電、修繕等工程管理,進一步控制消費性支出,進步資金使用效益。到xx年底,
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