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第頁共頁應(yīng)收帳款管理制度范文應(yīng)收賬款管理制度第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)的應(yīng)收賬款管理,提高資金回收利用效率,加強風險控制,制定本制度。第二條本制度適用于所有與企業(yè)有業(yè)務(wù)往來的合作伙伴。第三條應(yīng)收賬款是指企業(yè)出售貨物、提供服務(wù)或履行合同等交易活動中,由買方應(yīng)付、未付的款項。第四條本制度的執(zhí)行主體為企業(yè)的財務(wù)部門。第二章應(yīng)收賬款管理流程第五條應(yīng)收賬款管理流程包括訂單確認、發(fā)貨、結(jié)算、催收等環(huán)節(jié)。第六條訂單確認流程:1.銷售部門根據(jù)客戶需求提供的訂單信息,確認訂單;2.銷售部門將訂單信息輸入系統(tǒng),并生成相關(guān)的銷售合同/銷售訂單。第七條發(fā)貨流程:1.發(fā)貨部門根據(jù)銷售合同/銷售訂單的要求,準備貨物;2.倉庫對貨物進行檢驗、配送和裝車;3.發(fā)貨部門將貨物信息和發(fā)貨單錄入系統(tǒng)。第八條結(jié)算流程:1.財務(wù)部門根據(jù)發(fā)貨單和銷售合同/銷售訂單,核實應(yīng)收賬款信息;2.財務(wù)部門向客戶出具發(fā)票,或發(fā)送電子發(fā)票;3.客戶收到發(fā)票后,按時付款。第九條催收流程:1.財務(wù)部門根據(jù)應(yīng)收賬款的到期日,及時進行催款;2.催款方式包括電話、短信、函件等方式;3.如若客戶逾期未付款,財務(wù)部門將與銷售部門進行溝通,主動聯(lián)系客戶并跟蹤催收。第十條應(yīng)收賬款核銷流程:1.財務(wù)部門核對客戶的付款情況,如已付清,進行應(yīng)收賬款的核銷;2.財務(wù)部門將已核銷的應(yīng)收賬款及時進行登記,并及時上報相關(guān)部門。第三章應(yīng)收賬款管理的職責與權(quán)限第十一條財務(wù)部門的職責與權(quán)限:1.負責企業(yè)應(yīng)收賬款的管理和催收工作;2.負責與銷售部門、客戶之間的溝通與協(xié)調(diào);3.制定應(yīng)收賬款管理制度,并進行培訓(xùn)和監(jiān)督。第十二條銷售部門的職責與權(quán)限:1.負責訂單的確認和銷售合同/銷售訂單的簽訂;2.及時向財務(wù)部門提供準確的發(fā)貨信息。第十三條發(fā)貨部門的職責與權(quán)限:1.負責根據(jù)銷售合同/銷售訂單的要求,準備貨物并進行發(fā)貨;2.及時向財務(wù)部門提供準確的發(fā)貨信息。第十四條客戶的職責與權(quán)限:1.按時支付貨款,并及時提供相關(guān)的付款憑證;2.如若逾期未付款,接受財務(wù)部門的催收工作。第四章應(yīng)收賬款管理的監(jiān)督與評估第十五條相關(guān)部門應(yīng)對應(yīng)收賬款管理進行監(jiān)督,確保制度的執(zhí)行情況。第十六條財務(wù)部門應(yīng)按時進行應(yīng)收賬款的核對與登記,并及時上報相關(guān)部門。第十七條相關(guān)部門應(yīng)定期進行應(yīng)收賬款的評估工作,查找問題并進行解決。第五章附則第十八條本制度自發(fā)布之日起施行
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