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大洼審計服務(wù)流程目錄審計準備階段審計實施階段審計報告階段后續(xù)跟蹤階段01審計準備階段確定審計的目標,是為了評估財務(wù)狀況、合規(guī)性還是內(nèi)部控制有效性。明確審計目的根據(jù)審計目標,確定審計的范圍,包括審計的時間、地點、涉及的部門和業(yè)務(wù)領(lǐng)域等。確定審計范圍根據(jù)審計目標和范圍,制定審計策略,包括審計方法、資源分配和時間安排等。制定審計策略確定審計目標確定審計方法根據(jù)審計目標,選擇適當?shù)膶徲嫹椒?,如調(diào)查、抽樣、實地考察等。分配審計資源根據(jù)工作計劃和審計方法,合理分配審計資源,包括人力、物力和財力等。制定詳細的工作計劃根據(jù)審計策略,制定詳細的工作計劃,包括審計步驟、時間表和人員分工等。制定審計計劃03培訓與溝通對團隊成員進行必要的培訓和溝通,確保團隊成員了解審計目標、計劃和方法等。01組建專業(yè)團隊根據(jù)審計目標和計劃,組建具備相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)驗的審計團隊。02明確團隊分工根據(jù)工作計劃和人員特點,合理分工,確保團隊成員能夠充分發(fā)揮各自的專業(yè)優(yōu)勢。組建審計團隊02審計實施階段審計人員親自前往被審計單位,了解其經(jīng)營狀況、業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制等情況。審計人員實地考察收集相關(guān)證據(jù)記錄現(xiàn)場情況審計人員通過詢問、觀察、檢查和盤點等方式,收集與審計目標相關(guān)的證據(jù)和資料。審計人員對現(xiàn)場調(diào)查和證據(jù)收集的過程和結(jié)果進行詳細記錄,確保信息的準確性和完整性。030201現(xiàn)場調(diào)查與證據(jù)收集審計人員根據(jù)審計目標和重要性水平,選取具有代表性的樣本進行測試,以評估內(nèi)部控制的有效性和合規(guī)性。選取樣本進行測試對測試結(jié)果進行復核,確保測試的準確性和可靠性,并對存在的問題進行深入分析。進行復核根據(jù)測試和復核結(jié)果,向被審計單位提出改進內(nèi)部控制的建議,以提高其管理水平和風險防范能力。提出改進建議審計測試與復核整理審計資料對收集的證據(jù)和資料進行整理、分類和歸納,形成完整的審計工作底稿。編制底稿目錄按照統(tǒng)一的格式和要求,編制審計工作底稿目錄,以便于查閱和管理。底稿歸檔將編制好的審計工作底稿進行歸檔,確保其完整性和保密性,以便后續(xù)的審計工作和使用。審計工作底稿編制03審計報告階段審計結(jié)果匯總與評價審計結(jié)果匯總對審計過程中收集的數(shù)據(jù)和信息進行整理、分類和匯總,形成完整的審計結(jié)果記錄。審計結(jié)果評價根據(jù)審計結(jié)果,對被審計單位或項目的財務(wù)狀況、經(jīng)營績效等方面進行評價,為審計報告撰寫提供依據(jù)。根據(jù)審計結(jié)果和評價,確定審計報告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu),確保報告完整、準確、清晰地反映審計結(jié)果。按照規(guī)定的格式和要求,撰寫審計報告,包括引言、主體、結(jié)論和建議等部分,確保報告邏輯嚴密、條理清晰。審計報告撰寫撰寫報告確定報告內(nèi)容報告審核對撰寫的審計報告進行審核,確保報告內(nèi)容真實、準確、完整,符合審計準則和相關(guān)法律法規(guī)的要求。報告報送將審核通過的審計報告報送給相關(guān)單位或個人,如委托方、監(jiān)管機構(gòu)等,同時做好報告的歸檔和保管工作。審計報告審核與報送04后續(xù)跟蹤階段審計整改落實情況跟蹤是指對被審計單位在審計報告中提出的整改要求進行監(jiān)督和檢查,以確保其按照要求進行整改并取得實際效果。審計人員應(yīng)定期對被審計單位進行回訪,了解其整改措施的落實情況,并對整改效果進行評估。如果被審計單位未能按照要求進行整改,審計人員應(yīng)督促其采取有效措施,確保問題得到解決。審計整改落實情況跟蹤123審計建議執(zhí)行情況反饋是指對審計報告中提出的建議進行監(jiān)督和檢查,以確保被審計單位認真執(zhí)行并取得預期效果。審計人員應(yīng)定期與被審計單位溝通,了解其建議執(zhí)行情況,并對執(zhí)行效果進行評估。如果被審計單位未能按照建議執(zhí)行,審計人員應(yīng)督促其采取有效措施,確保問題得到解決。審計建議執(zhí)行情況反饋審計人員應(yīng)對整個審計過程進行回顧和總結(jié),分析審計結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題,評估審計效果。審計人員還應(yīng)總結(jié)本次審計的經(jīng)驗教訓,提出改進措施和建議,以提
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