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2024年海口市農村社會養(yǎng)老保險局預算目錄??谑修r村社會養(yǎng)老保險局概況一、基本情況二、主要工作職能海口市農村社會養(yǎng)老保險局預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經費支出表政府性基金預算支出表。政府性基金預算“三公”經費支出表部門(單位)收支總表部門(單位)收入總表部門(單位)支出總表項目支出績效信息表海口市農村社會養(yǎng)老保險局預算情況說明名詞解釋??谑修r村社會養(yǎng)老保險局概況一、基本情況根據《??谑袡C構編制委員會文件》海編[2010]30號,關于印發(fā)??谑修r村社會養(yǎng)老保險局機構編制方案機構編制方案的通知,于2010年2月3日同意??谑修r村社會養(yǎng)老保險辦公室更名為海口市農村社會養(yǎng)老保險局。??谑修r村社會養(yǎng)老保險局隸屬??谑腥肆Y源和社會保障局,為副處級事業(yè)單位。二、主要工作職能(一)負責組織指導我市各級城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險機構開展城鄉(xiāng)居保經辦管理服務工作,協(xié)調財政補貼資金及時劃撥。(二)負責制訂實施我市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險經辦管理辦法。(三)參加制訂實施我市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金管理辦法、財務管理細則。(四)負責制訂實施我市城鄉(xiāng)居保內控和稽核制度,開展內控和稽核工作,協(xié)助稅務部門進行城鄉(xiāng)居保保費的征繳、養(yǎng)老金的社會化發(fā)放和管理工作。(五)編制、匯總上報本級城鄉(xiāng)居保基金財務、會計和統(tǒng)計報表,統(tǒng)一下發(fā)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險專用表、卡及有關證件。辦理參保人員的轉保和退保手續(xù)。(六)組織開展城鄉(xiāng)居保經辦人員培訓,參與城鄉(xiāng)居保信息化建設和管理工作。(七)承辦上級主管部門交辦的其他工作。??谑修r村社會養(yǎng)老保險局預算表財政撥款收支總表財政撥款收支總表金額單位:萬元收入支出項目預算數(shù)項目合計一般公共預算政府性基金預算一、本年收入27,987.59一、本年支出27,987.5927,987.59一般公共預算資金27,987.59一般公共服務支出政府性基金預算資金外交支出國防支出公共安全支出教育支出科學技術支出文化旅游體育與傳媒支出社會保障和就業(yè)支出27,944.9427,944.94社會保險基金支出衛(wèi)生健康支出25.5025.50節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農林水支出交通運輸支出資源勘探工業(yè)信息等支出商業(yè)服務業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出自然資源海洋氣象等支出住房保障支出17.1517.15糧油物資儲備支出國有資本經營預算支出災害防治及應急管理支出預備費其他支出轉移性支出債務還本支出債務付息支出債務發(fā)行費用支出抗疫特別國債安排的支出二、上年結轉二、結轉下年(一)一般公共預算撥款(二)政府性基金預算撥款收入總計27,987.59支出總計27,987.5927,987.59二、一般公共預算支出表一般公共預算支出表金額單位:萬元支出功能分類科目2024年預算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計27,987.59250.5927,737.00208社會保障和就業(yè)支出27,944.94207.9427,737.0001人力資源和社會保障管理事務322.21172.21150.0001行政運行172.21172.2109社會保險經辦機構150.00150.0005行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出35.7335.7305機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.6218.6206機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.319.3199其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出7.807.8026財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助27,189.0027,189.0002財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助27,189.0027,189.0030財政代繳社會保險費支出398.00398.0001財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出398.00398.00210衛(wèi)生健康支出25.5025.5011行政事業(yè)單位醫(yī)療25.5025.5001行政單位醫(yī)療10.3910.3903公務員醫(yī)療補助14.1514.1599其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.960.96221住房保障支出17.1517.1502住房改革支出17.1517.1501住房公積金16.9816.9803購房補貼0.170.17三、一般公共預算基本支出表一般公共預算基本支出表金額單位:萬元支出經濟分類科目2024年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款項合計250.59227.3423.25301工資福利支出211.80210.001.8001基本工資42.2042.2002津貼補貼60.6060.6003獎金33.7633.7608機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.6218.6209職業(yè)年金繳費9.319.3110職工基本醫(yī)療保險繳費10.3910.3911公務員醫(yī)療補助繳費14.1514.1512其他社會保障繳費3.211.711.5013住房公積金16.9816.9814醫(yī)療費0.960.9699其他工資福利支出1.631.330.30302商品和服務支出30.319.3620.9501辦公費3.713.7104手續(xù)費0.100.1007郵電費3.021.521.5011差旅費2.972.9713維修(護)費0.630.6316培訓費1.531.5326勞務費27委托業(yè)務費0.500.5028工會經費2.232.2331公務用車運行維護費3.333.3339其他交通費用7.847.8499其他商品和服務支出4.454.45303對個人和家庭的補助8.487.980.5006救濟費0.500.5007醫(yī)療費補助7.807.8009獎勵金0.180.1811代繳社會保險費310資本性支出02辦公設備購置313對社會保障基金補助02對社會保險基金補助399其他支出99其他支出四、一般公共預算“三公”經費支出表一般公共預算“三公”經費支出表金額單位:萬元2023年預算數(shù)2024年預算數(shù)合計因公出國

(境)費用公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國

(境)費用公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車

購置費公務用車

運行費小計公務用車

購置費公務用車

運行費3.503.503.503.333.333.33取數(shù)說明:取數(shù)口徑不包含指標類型31、32五、政府性基金預算支出表政府性基金預算支出表金額單位:萬元支出功能分類科目2024年預算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計此項目無預算,此表為空六、政府性基金預算“三公”經費支出表政府性基金預算“三公”經費支出表金額單位:萬元2023年預算數(shù)2024年預算數(shù)合計因公出國

(境)費用公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國

(境)費用公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車

購置費公務用車

運行費小計公務用車

購置費公務用車

運行費取數(shù)說明:取數(shù)口徑不包含指標類型31、32此項目無預算,此表為空七、部門(單位)收支總表部門收支總表金額單位:萬元收入支出項目預算數(shù)項目預算數(shù)一、一般公共預算撥款收入27,987.59一、一般公共服務支出二、政府性基金預算撥款收入二、外交支出三、國有資本經營預算撥款收入三、國防支出四、財政專戶管理資金收入四、公共安全支出五、事業(yè)收入五、教育支出六、上級補助收入六、科學技術支出七、附屬單位上繳收入七、文化旅游體育與傳媒支出八、事業(yè)單位經營收入八、社會保障和就業(yè)支出27,944.94九、其他收入九、社會保險基金支出十、衛(wèi)生健康支出25.50十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農林水支出十四、交通運輸支出十五、資源勘探工業(yè)信息等支出十六、商業(yè)服務業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出17.15二十一、糧油物資儲備支出二十二、國有資本經營預算支出二十三、災害防治及應急管理支出二十四、預備費二十五、其他支出二十六、轉移性支出二十七、債務還本支出二十八、債務付息支出二十九、債務發(fā)行費用支出三十、抗疫特別國債安排的支出本年收入合計27,987.59本年支出合計27,987.59上年結轉結轉下年收入總計27,987.59支出總計27,987.59八、部門(單位)收入總表部門收入總表金額單位:萬元部門(單位)

代碼部門(單位)

名稱資金性質小計上年結轉一般公共預算撥款收入政府性基金預算撥款收入國有資本經營預算撥款收入財政專戶管理資金收入事業(yè)收入上級補助收入附屬單位上繳收入事業(yè)單位經營收入其他收入合計27,987.5927,987.59201??谑腥肆Y源和社會保障局27,987.5927,987.59201016海口市農村社會養(yǎng)老保險局27,987.5927,987.59九、部門(單位)支出總表部門支出總表金額單位:萬元支出功能分類科目2024年預算數(shù)科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項人員經費公用經費合計27,987.59227.3423.2527,737.00208社會保障和就業(yè)支出27,944.94184.6923.2527,737.0001人力資源和社會保障管理事務322.21148.9623.25150.0001行政運行172.21148.9623.2509社會保險經辦機構150.00150.0005行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出35.7335.7305機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出18.6218.6206機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出9.319.3199其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出7.807.8026財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助27,189.0027,189.0002財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助27,189.0027,189.0030財政代繳社會保險費支出398.00398.0001財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出398.00398.00210衛(wèi)生健康支出25.5025.5011行政事業(yè)單位醫(yī)療25.5025.5001行政單位醫(yī)療10.3910.3903公務員醫(yī)療補助14.1514.1599其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.960.96221住房保障支出17.1517.1502住房改革支出17.1517.1501住房公積金16.9816.9803購房補貼0.170.17十、項目支出績效信息表項目支出績效信息表金額單位:萬元單位名稱項目名稱預算執(zhí)行率權重(%)預算數(shù)績效目標一級指標二級指標三級指標績效指標性質本年績效指標值績效度量單位本年權重201016-??谑修r村社會養(yǎng)老保險局46000021R000000006640-工資獎金津補貼10.00147.25嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。產出指標數(shù)量指標發(fā)放(繳納)覆蓋率=100%20產出指標質量指標標準執(zhí)行率=100%20產出指標質量指標科目調整次數(shù)≤5次20效益指標社會效益指標足額保障率(參保率)=100%3046000021R000000006642-養(yǎng)老保險10.0018.62嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。產出指標數(shù)量指標發(fā)放(繳納)覆蓋率=100%20產出指標質量指標標準執(zhí)行率=100%20產出指標質量指標科目調整次數(shù)≤5次20效益指標社會效益指標足額保障率(參保率)=100%3046000021R000000006643-職業(yè)年金10.009.31嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。產出指標數(shù)量指標發(fā)放(繳納)覆蓋率=100%20產出指標質量指標標準執(zhí)行率=100%20產出指標質量指標科目調整次數(shù)≤5次20效益指標社會效益指標足額保障率(參保率)=100%3046000021R000000006644-醫(yī)療保險10.0010.39嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。產出指標數(shù)量指標發(fā)放(繳納)覆蓋率=100%20產出指標質量指標標準執(zhí)行率=100%20產出指標質量指標科目調整次數(shù)≤5次20效益指標社會效益指標足額保障率(參保率)=100%3046000021R000000006645-公務員醫(yī)療補助10.0021.95嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。產出指標數(shù)量指標發(fā)放(繳納)覆蓋率=100%20產出指標質量指標標準執(zhí)行率=100%20產出指標質量指標科目調整次數(shù)≤5次20效益指標社會效益指標足額保障率(參保率)=100%3046000021R000000006646-失業(yè)保險10.000.61嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。產出指標數(shù)量指標發(fā)放(繳納)覆蓋率=100%20產出指標質量指標標準執(zhí)行率=100%20產出指標質量指標科目調整次數(shù)≤5次20效益指標社會效益指標足額保障率(參保率)=100%3046000021R000000006647-工傷保險10.001.10嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。產出指標數(shù)量指標發(fā)放(繳納)覆蓋率=100%20產出指標質量指標標準執(zhí)行率=100%20產出指標質量指標科目調整次數(shù)≤5次20效益指標社會效益指標足額保障率(參保率)=100%3046000021R000000006655-住房補貼10.000.17嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。產出指標數(shù)量指標發(fā)放(繳納)覆蓋率=100%20產出指標質量指標標準執(zhí)行率=100%20產出指標質量指標科目調整次數(shù)≤5次20效益指標社會效益指標足額保障率(參保率)=100%3046000021R000000006656-其他工資福利支出10.000.96嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。產出指標數(shù)量指標發(fā)放(繳納)覆蓋率=100%20產出指標質量指標標準執(zhí)行率=100%20產出指標質量指標科目調整次數(shù)≤5次20效益指標社會效益指標足額保障率(參保率)=100%3046000021R000000006663-住房公積金10.0016.98嚴格執(zhí)行相關政策,保障工資及時、足額發(fā)放或社保及時、足額繳納,預算編制科學合理,減少結余資金。產出指標數(shù)量指標發(fā)放(繳納)覆蓋率=100%20產出指標質量指標標準執(zhí)行率=100%20產出指標質量指標科目調整次數(shù)≤5次20效益指標社會效益指標足額保障率(參保率)=100%3046000021Y000000006662-公用支出10.0023.25提高預算編制質量,嚴格執(zhí)行預算,保障單位日常運轉。產出指標數(shù)量指標科目調整次數(shù)≤5次20產出指標質量指標預算編制質量(∣(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù)∣)≤5%30效益指標經濟效益指標三公經費控制率(執(zhí)行數(shù)/預算數(shù))=100%20效益指標社會效益指標運轉保障率=100%2046010021Y000000011239-綜合事務10.00150.0014名勞務派遣人員工資正常發(fā)放,績效考核達標,保障單位工作正常開展;完成我市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)90人/次經辦人員的基金、經辦、政策等業(yè)務培訓,提高參訓人員滿意度及業(yè)務水平;確保法律顧問法律咨詢解答及時,單位法律遵從度提高;通過橫幅、宣傳頁、報紙等各項宣傳活動,使城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險各項工作得到廣泛宣傳,使省政府下達的??谑腥駞⒈U面任務100%完成。產出指標數(shù)量指標法律咨詢服務=1年10產出指標數(shù)量指標勞務派遣人員數(shù)量≥14人10產出指標數(shù)量指標農保業(yè)務培訓人數(shù)≥90人/次10產出指標數(shù)量指標城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險報刊宣傳次數(shù)≥2次10產出指標質量指標勞務派遣人員考核達標率=100%10效益指標社會效益指標保障單位正常運轉天數(shù)=365天10效益指標社會效益指標全民參保擴面任務完成率=100%10效益指標社會效益指標農保業(yè)務參訓人員業(yè)務水平定性提高10滿意度指標服務對象滿意度培訓業(yè)務人員的滿意度≥90%1046010023T000001043197-城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險補助經費10.0027,587.00保障城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇及時足額發(fā)放。產出指標數(shù)量指標發(fā)放符合條件領取城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金人數(shù)≥1380000人次40效益指標社會效益指標保障符合條件領取待遇人員按時足額發(fā)放養(yǎng)老金定性保障其他40滿意度指標服務對象滿意度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老待遇領取人員滿意度≥96%10第三部分海口市農村社會養(yǎng)老保險局2024年部門(單位)預算情況說明一、關于海口市農村社會養(yǎng)老保險局2024年財政撥款收支預算情況的總體說明??谑修r村社會養(yǎng)老保險局2024年財政撥款收支總預算27987.59萬元。其中,收入總計27987.59萬元,包括一般公共預算本年收入27987.59萬元、政府性基金預算本年收入0.00萬元、上年結轉0.00萬元;支出總計27987.59萬元,包括社會保障和就業(yè)支出27944.94萬元、衛(wèi)生健康支出25.50萬元、住房保障支出17.15萬元。二、關于海口市農村社會養(yǎng)老保險局2024年一般公共預算當年撥款情況說明(一)一般公共預算當年規(guī)模變化情況海口市農村社會養(yǎng)老保險局2024年一般公共預算當年撥款27987.59萬元,相比上年26128.46萬元預算數(shù)增加1859.13萬元,主要原因是項目支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助(項)27189.00萬元,比上年預算數(shù)增加1426萬元;社會保障和就業(yè)支出(類)財政代繳社會保險費支出(款)財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出(項)2024年預算數(shù)為398.00萬元,為今年新增項目支出。(二)一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)支出27944.94萬元,占全年支出99.85%,衛(wèi)生健康支出25.5萬元,占全年支出0.09%,住房保障支出17.15萬元,占全年支出0.06%。(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)2024年預算數(shù)為172.21萬元,比上年預算數(shù)增加13.33萬元,主要原因是基本人員經費增加。2.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)2024年預算數(shù)為150.00萬元,比上年預算數(shù)增加5萬元,主要原因是項目支出增加。3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2024年預算數(shù)為16.54萬元,比上年預算數(shù)增加2.08萬元,主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出增加。4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2024年預算數(shù)為16.54萬元,比上年預算數(shù)增加1.04萬元,主要原因是機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出增加。5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)2024年預算數(shù)為7.80萬元,比上年預算數(shù)增加0.6萬元,主要原因是其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加。6.社會保障和就業(yè)支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助(項)2024年預算數(shù)為27189萬元,比上年預算數(shù)增加1436萬元,主要原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助增加。7.社會保障和就業(yè)支出(類)財政代繳社會保險費支出(款)財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出(項)2024年預算數(shù)為398.00萬元,為今年新增項目支出。8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2024年預算數(shù)為10.39萬元,與上年預算數(shù)持平,主要原因是基本支出不變。9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)2024年預算數(shù)為14.15萬元,比上年預算數(shù)增加1.41萬元,主要原因是基本支出增加。10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項)2024年預算數(shù)為0.96萬元,與上年預算數(shù)持平,主要原因是基本支出不變。8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2024年預算數(shù)為16.98萬元,比上年預算數(shù)增加1.69萬元,主要原因是基本人員經費增加。9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2024年預算數(shù)為0.17萬元,比上年持平,主要原因是補貼經費不變。三、關于??谑修r村社會養(yǎng)老保險局2024年一般公共預算基本支出情況說明海口市農村社會養(yǎng)老保險局2024年一般公共預算基本支出為250.59萬元,其中:人員經費227.34萬元,主要包括:基本工資42.20萬元、津貼補貼60.60萬元、獎金33.76萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費18.62萬元、職業(yè)年金繳費9.31萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費10.39萬元、公務員醫(yī)療補助繳費14.15萬元、其他社會保障繳費1.71萬元、住房公積金16.98萬元、醫(yī)療費0.96萬元、其他工資福利支出1.33萬元、商品和服務支出9.36萬元、郵電費1.52萬元、其他交通費用7.84萬元、對個人和家庭的補助7.98萬元、醫(yī)療費補助7.80萬元、獎勵金0.18萬元;公用經費23.25萬元,主要包括:其他社會保障繳費1.50萬元、其他工資福利支出0.30萬元、商品和服務支出20.95萬元、辦公費3.71萬元、手續(xù)費0.1萬元、郵電費1.50萬元、差旅費2.97萬元、維修(護)費0.63萬元、委托業(yè)務費0.5萬元、工會經費2.23萬元、公務用車運行維護費3.33萬元、其他商品和服務支出4.45萬元、對個人和家庭的補助0.50萬元、救濟費0.50萬元。四、??谑修r村社會養(yǎng)老保險局2024年“三公”經費預算情況說明(一)海口市農村社會養(yǎng)老保險局2024年一般公共預算“三公”經費預算數(shù)為3.33萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平/較上年預算下降0%/較上年預算增長0%。下降/增長的主要原因包括:無。我單位無預算。根據(如外事部門等)安排的2024年出國計劃,擬安排出國(境)團(組)0次,出國(境)0人。出國(境)團組主要包括:1.無團組:目的地為無,人數(shù)為0人,天數(shù)為0天,主要任務為,無;公務用車購置及運行費3.33萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.33萬元),比上年預算數(shù)減少0.17萬元。公務車保有量1輛,計劃購置0輛;公務接待費0萬元,與上年預算持平/較上年預算下降0%/較上年預算增長0%。下降/增長的主要原因包括:無,計劃接待0批0人。(二)??谑修r村社會養(yǎng)老保險局2024年政府性基金預算“三公”經費預算數(shù)為0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,與上年預算持平/較上年預算下降0%/較上年預算增長0%。下降/增長的主要原因包括:無。根據(如外事部門等)安排的2024年出國計劃,擬安排出國(境)組0次,出國(境)0人。出國(境)團組主要包括:1.無團組:目的地為無,人數(shù)為0人,天數(shù)為0天,主要任務為無;公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),與上年預算持平/較上年預算下降0%/較上年預算增長0%。下降/增長的主要原因包括:無;公務車保有量0輛,計劃購置0輛。公務接待費0萬元,與上年預算持平/較上年預算下降0%/較上年預算增長0%,下降/增長的主要原因包括:無。計劃接待0批0人。五、關于??谑修r村社會養(yǎng)老保險局2024年政府性基金預算當年撥款情況說明(一)政府性基金預算當年規(guī)模變化情況本單位2024年政府性基金預算當年撥款0萬元,比上年預算數(shù)增加/減少/持平0萬元,主要原因是本單位無政府性基金預算收支以及政府性基金預算“三公”經費支出。六、關于海口市農村社會養(yǎng)老保險局2024年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則,海口市農村社會養(yǎng)老保險局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。海口市農村社會養(yǎng)老保險局2024年收支總預算26128.46萬元。七、關于??谑修r村社會養(yǎng)老保險局2024年收入預算情況說明海口市農村社會養(yǎng)老保險局2024年收入預算27987.59萬元,其中:上年結轉0.00萬元,占0.00%;一般公共預算收入27987.59萬元,占100%,;政府性基金收入0萬元,占0.00%。比上年預算數(shù)增加1859.13萬元,主要原因是項目支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助(項)27189.00萬元,比上年預算數(shù)增加1426萬元;社會保障和就業(yè)支出(類)財政代繳社會保險費支出(款)財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出(項)2024年預算數(shù)為398.00萬元,為今年新增項目支出。八、關于??谑修r村社會養(yǎng)老保險局2024年支出預算情況說明海口市農村社會養(yǎng)老保險局2024年支出預算27987.59萬元,其中:基本支出250.59萬元,占0.90%;項目支出27737.00萬元,占99.10%。比上年預算數(shù)增加1859.13萬元,主要原因是項目支出(類)財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助(款)財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助(項)27189.00萬元,比上年預算數(shù)增加1426萬元;社會保障和就業(yè)支出(類)財政代繳社會保險費支出(款)財政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險費支出(項)20

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