不合格品檢查管理制度范本(二篇)_第1頁
不合格品檢查管理制度范本(二篇)_第2頁
不合格品檢查管理制度范本(二篇)_第3頁
不合格品檢查管理制度范本(二篇)_第4頁
不合格品檢查管理制度范本(二篇)_第5頁
已閱讀5頁,還剩4頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

第頁共頁不合格品檢查管理制度范本第一章總則第一條為了加強不合格品檢查管理,提高產(chǎn)品質(zhì)量,保障用戶權益,制定本制度。第二條本制度適用于本公司所有生產(chǎn)質(zhì)量管理環(huán)節(jié)中的不合格品檢查管理。第三條不合格品檢查管理是指對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品進行有效的記錄、處理和追溯的管理活動。第二章不合格品檢查管理制度第四條不合格品檢查管理系統(tǒng)應當與ISO9001質(zhì)量管理體系要求相兼容。第五條不合格品檢查管理應當遵循以下原則:(一)質(zhì)量第一原則,即質(zhì)量問題應當放在首位,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標準要求;(二)追溯原則,即對每一批次的不合格品都要進行追溯,找出原因并采取有效措施進行改進;(三)記錄原則,即對不合格品的檢查、處理和追溯都要進行詳細記錄,并進行有效的歸檔保留;(四)責任原則,即明確不同崗位的責任和職責,確保不合格品的檢查管理工作能夠得到有效落實;(五)持續(xù)改進原則,即不斷改進不合格品檢查管理的制度和方法,提高質(zhì)量管理水平。第六條不合格品的判定和處理應當嚴格按照相關的質(zhì)量標準和技術要求進行,確保判定結果準確可靠。第三章不合格品的分類和處理第七條不合格品應當按照其性質(zhì)和嚴重程度進行分類,并根據(jù)不同的情況進行相應的處理。第八條不合格品的分類主要包括以下幾類:(一)外觀不良,指產(chǎn)品外觀不符合要求的問題,如劃痕、變形等;(二)尺寸偏差,指產(chǎn)品尺寸與要求不符合的問題,如長短不一、寬窄不勻等;(三)功能故障,指產(chǎn)品無法正常使用或功能不完全的問題;(四)不合格原材料,指使用的原材料不符合要求的問題,如含有有害物質(zhì)等;(五)其他不合格問題,指其他不符合要求的問題。第九條不合格品處理應當根據(jù)不同情況采取相應的措施,包括但不限于以下幾種處理方式:(一)修復,指對不合格品進行修復,使其符合要求;(二)廢品處理,指將不合格品徹底廢棄,不得再用于生產(chǎn)或銷售;(三)退貨處理,指將不合格品退還給供貨方,要求其負責處理;(四)重新加工處理,指對不合格品進行重新加工,使其符合要求;(五)銷毀處理,指對不合格品進行銷毀處理,不得再用于任何用途。第四章不合格品檢查管理流程第十條不合格品檢查管理工作應當進行全程記錄并保留相應的資料。第十一條不合格品檢查管理流程主要包括以下幾個環(huán)節(jié):(一)不合格品登記,即對生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品進行記錄登記;(二)不合格品分類,即根據(jù)不合格品的性質(zhì)進行分類;(三)不合格品判定,即對不合格品進行判定,確保判定結果準確可靠;(四)不合格品處理,即根據(jù)不同的情況對不合格品進行相應的處理;(五)不合格品追溯,即對每一批次的不合格品進行追溯,找出原因并采取有效措施進行改進。第五章不合格品責任追究第十二條對于因產(chǎn)品不合格而引發(fā)的質(zhì)量問題,相關責任人應當依法承擔相應的責任。第十三條相關責任人主要包括以下幾類:(一)生產(chǎn)人員,即生產(chǎn)過程中參與生產(chǎn)的人員;(二)質(zhì)量管理人員,即負責質(zhì)量管理工作的人員;(三)供貨方,即原材料供應商或零部件供應商;(四)其他相關人員。第十四條相關責任人應當依據(jù)相關的法律法規(guī)和本公司的內(nèi)部制度,進行責任追究。第十五條相關責任人應當積極配合相關部門進行質(zhì)量問題的調(diào)查和處理,并主動提供相關信息和證據(jù)。第六章附則第十六條本制度由質(zhì)量管理部門負責解釋和修改。第十七條本制度自發(fā)布之日即生效,同時廢止之前的相關制度。不合格品檢查管理制度范本(二)第一章總則第一條為了加強對不合格品的檢查管理,確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和相關部門的工作效率,制定本制度。第二條不合格品指產(chǎn)品在生產(chǎn)、運輸、儲存、銷售等各個環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的不符合質(zhì)量要求或存在安全隱患的產(chǎn)品。第三條不合格品的檢查管理應遵循“預防為主,廠內(nèi)消納,流向追溯”的原則。第四條不合格品的檢查管理程序:發(fā)現(xiàn)不合格品-記錄不合格品-評估不合格品-處理不合格品-糾正不合格品。第五條此制度適用于本公司生產(chǎn)、儲存和銷售等工作的各個環(huán)節(jié)。第二章不合格品的管理機構和職責第六條公司質(zhì)量管理部門負責不合格品的管理工作。第七條質(zhì)量管理部門應組織專業(yè)人員負責不合格品的監(jiān)督、糾正和預防措施的執(zhí)行。第八條生產(chǎn)、儲存和銷售等各個環(huán)節(jié)的責任部門應配合質(zhì)量管理部門完成不合格品的檢查工作。第三章不合格品的分類和定義第九條不合格品應根據(jù)其性質(zhì)和程度分為以下分類:(一)嚴重不合格品:指會對人身安全或健康造成重大威脅的不合格品。(二)一般不合格品:指對產(chǎn)品性能或外觀等方面造成一定影響的不合格品。(三)輕微不合格品:指對產(chǎn)品性能或外觀等方面造成輕微影響的不合格品。第十條不合格品的定義:(一)嚴重不合格品的定義:符合以下至少一項條件的產(chǎn)品屬于嚴重不合格品:1.直接影響人身安全或健康的產(chǎn)品;2.違反相關法律法規(guī)的產(chǎn)品;3.后續(xù)處理不當可能導致二次污染或傳播的產(chǎn)品。(二)一般不合格品的定義:符合以下至少一項條件的產(chǎn)品屬于一般不合格品:1.不符合產(chǎn)品質(zhì)量標準和技術規(guī)范的產(chǎn)品;2.存在質(zhì)量缺陷或技術問題的產(chǎn)品;3.不符合客戶要求和合同要求的產(chǎn)品。(三)輕微不合格品的定義:符合以下至少一項條件的產(chǎn)品屬于輕微不合格品:1.具備一定的質(zhì)量問題但不影響產(chǎn)品使用的產(chǎn)品;2.存在外觀瑕疵但不影響產(chǎn)品功能的產(chǎn)品。第四章不合格品的檢查和處理程序第十一條不合格品的檢查程序應包括以下步驟:(一)發(fā)現(xiàn)不合格品:各個環(huán)節(jié)的責任部門發(fā)現(xiàn)不合格品時,應立即停止相關工作并上報給質(zhì)量管理部門。(二)記錄不合格品:質(zhì)量管理部門應及時記錄不合格品的相關信息,包括不合格品數(shù)量、質(zhì)量問題描述、責任人等。(三)評估不合格品:質(zhì)量管理部門應根據(jù)不合格品的性質(zhì)和程度進行評估,確定不合格品的分類。(四)處理不合格品:根據(jù)不合格品的分類,質(zhì)量管理部門應制定相應的處理方案,并通知相關責任部門執(zhí)行。(五)糾正不合格品:質(zhì)量管理部門應追蹤和監(jiān)督不合格品相關的糾正措施的執(zhí)行情況,并及時對不合格品進行處理和銷毀。第十二條不合格品的處理方式:根據(jù)不合格品的分類,處理方式可以采取以下措施:(一)嚴重不合格品:應立即停止生產(chǎn)、銷售和使用,并按相關法律法規(guī)處置。(二)一般不合格品:可以通過返工、報廢、重新加工等方式進行處理。(三)輕微不合格品:可以通過翻新、折價銷售等方式進行處理。第五章不合格品的責任追究第十三條對于發(fā)現(xiàn)不合格品的責任部門和責任人,質(zhì)量管理部門應進行責任追究,并依據(jù)公司相關制度進行處罰。第六章不合格品的追溯第十四條公司應建立不合格品的追溯制度,確保對不合格品的來源進行溯源,并控制不合格品的流通。第十五條不合格品的追溯應包括以下內(nèi)容:(一)產(chǎn)品生產(chǎn)、儲存和銷售等各個環(huán)節(jié)的記錄和檔案;(二)不合格品的批次號、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)工藝等信息;(三)不合格品的流向和流通渠道。第七章審查第十六條公司應定期對不合格品的檢查管理制度進行審查,及時修訂和完善,確保其適用性和有效性。第八章附則第十七條本制度自頒布之日起實施,如有需要修改或解釋

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論