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XXX有限公司XXX年度內(nèi)部審核報告批準:擬制:XXX批準:時間:XXX/08/30時間:時間:XXX/08/30XXXXXX審核日期:受審核部門:內(nèi)部審核組:審核報告XXX年8月30日倉庫、噴涂、注塑、采購品保、業(yè)務、人事、人事XXX、XXX、XXX審核目的:檢查本公司環(huán)境管理體系及職業(yè)健康安全管理體系是否符合ISO14001:2015版標準及OHSAS18001:2007標準的要求,是否得到有效的實施和保持,為9月份管審及換證審核做準備。審核范圍:1)與注塑外殼的生產(chǎn)和服務所涉及的部門、場所和過程進行審核。審核依據(jù):1)ISO14001:2015&OHSAS18001:20072)環(huán)安衛(wèi)手冊3)有關(guān)程序文件4)有關(guān)作業(yè)指導書和要求5)法律法規(guī)要求以及組織自愿性承諾審核主要參加人員:1)審核組成員2)總經(jīng)理及管理者代表3)受審核的各部門負責人及陪審人員審核綜述:1)審核的策劃與準備情況(審核計劃、審核組、審核通知)本次內(nèi)部審核是公司XXX年體系審核,也是為了XXX年9月份的監(jiān)督審核而進行的一次自評。審核組由7名成員組成均經(jīng)過ISO14OO1及OHSAS18001兩體系內(nèi)審員培訓,取得相應資格。審核前,我們編制了審核計劃,并提前一周發(fā)至各審核員及各部門手中,各部門準備充分。2)現(xiàn)場審核計劃的執(zhí)行情況(審核時間、審核氣氛、審核程序的執(zhí)行)由于公司領導及各相關(guān)部門主管的重視和大力支持,使審核工作得以順利進行。本次審核的首、末次會議分別于8月23日上午8:30和8月25日下午4:30準時召開。管理代表、各部門負責人、內(nèi)審員、陪審員均參加了首、末次會議。在本次內(nèi)部審核活動中,審核人員能本著實事求是、公正客觀的原則,發(fā)揚高度負責的精神,依據(jù)環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系系統(tǒng)要求及據(jù)此編制的環(huán)安衛(wèi)手冊、程序文件、作業(yè)指導書及相關(guān)記錄等,就涉及到的所有要素對相關(guān)職能部門一年來的運行情況進行了耐心、全面、細致的檢查審核,為了取得公司體系持續(xù)有效運行證據(jù),公司各部門給予了積極的支持和配合。3)審核發(fā)現(xiàn)及存在的問題和原因分析:(不合格報告統(tǒng)計分析)本次審核發(fā)現(xiàn)體系文件基本滿足標準規(guī)定的要求,具有可操作性,各部門能夠基本按體系文件要求實施,公司已具備實現(xiàn)環(huán)安衛(wèi)目標要求的能力。本次審核也發(fā)現(xiàn)了公司存在運行控制和現(xiàn)場的一些問題,共形成審核發(fā)現(xiàn)四項,共開具不符合報告4項。不合格事項如下:部門序號不符合事項注塑1車間溶劑瓶未標示化學品標簽注塑2車間溶劑瓶用完沒有蓋蓋子噴涂3噴涂車間員工作業(yè)時沒有戴口罩噴涂4噴涂車間清洗劑瓶傾倒,瓶內(nèi)還有1/3瓶清洗劑,有泄漏污染的風險。從上表可以看出,本次不符合主要問題集中在ISO14001:20158.1運行的策劃和控制、OHSAS18OO1:2OO74.4.6運行控制。不符合主要是人員意識淡薄沒有按照公司文件規(guī)定執(zhí)行。由于本次審核是采用抽樣的方法,發(fā)現(xiàn)的問題是客觀存在的,但在審核中未查出問題的部門不代表不存在問題,要求未被檢查出不符合項的部門,應對本部門工作進行自查,確保整個質(zhì)量管理體系有效運行。4)體系評價(文件化符合程度、實施程度、體系有效性程度、自我糾正能力)本次審核結(jié)果表明,在體系的運行中,檔的規(guī)定亦基本得到了有效的實施,在自我糾正能力方面,就整個公司管理體系而言是完全具備的。審核結(jié)論:通過本次內(nèi)審,審核組認為:本公司的管理體系基本符ISO14OO1:2O15及OHSAS18OO1:2007管理體系的要求,并得到有效的實施和保持,具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和相應的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。
不符合項分布表:責任部門標準條款注塑米購倉庫業(yè)務品質(zhì)部噴涂組裝合計IS014001:20158.1運行的策劃和控制020000130HSAS18001:20074.4.6運行控制00000011合計02000024不合格報告整改時間及要求本次審核中產(chǎn)生的不
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