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文檔簡介
第頁共頁危險源辨識、風險評價和風險控制管理制度模版第一章總則第一條目的和依據(jù)為有效管理和控制危險源,確保人員安全、財產安全和環(huán)境安全,制定本管理制度。本管理制度的編制依據(jù)《安全生產法》、《危險化學品管理條例》等相關法律法規(guī)和標準要求。第二條適用范圍本管理制度適用于本企業(yè)內的所有危險源辨識、風險評價和風險控制管理工作。第三條定義1.危險源:指可能造成人員傷害、財產損失、環(huán)境破壞的因素或條件。2.風險:危險源對人員、財產、環(huán)境造成的潛在損害程度。3.辨識:通過調查、研究等手段,確定危險源的種類、數(shù)量、特點和分布。4.評價:根據(jù)危險源的特征、暴露途徑等因素,分析和評估危險源對人員、財產、環(huán)境的潛在危害。5.控制:采取技術、管理等手段,降低、消除危險源造成的風險。第二章危險源辨識第四條辨識目標本企業(yè)應對全企業(yè)內的危險源進行全面辨識,確保辨識結果準確、全面。第五條辨識方法本企業(yè)應采用多種方法進行危險源的辨識,包括但不限于以下幾種:1.文獻查閱:查閱相關法律法規(guī)、標準要求和行業(yè)經驗等文獻,了解和辨識常見的危險源。2.實地調查:組織專業(yè)人員進行實地調查,尋找存在的危險源。3.員工意見征集:通過員工意見調查、安全巡查等方式,征集員工對潛在危險源的看法和建議。4.專家咨詢:聘請相關領域的專家進行咨詢和指導,提供專業(yè)意見。第六條辨識結果記錄本企業(yè)應對危險源的辨識結果進行記錄,并制定相應的辨識報告。對于發(fā)現(xiàn)的危險源,應明確其危險性級別、暴露途徑、可能的損害后果等信息,并提出相應的風險評價和控制措施建議。第三章風險評價第七條評價范圍本企業(yè)應對辨識的危險源進行風險評價,確定其對人員、財產、環(huán)境可能造成的損害程度。風險評價的范圍包括但不限于以下幾個方面:1.人員安全:評估危險源對人員安全的潛在危害,例如人員傷亡、中毒等。2.財產安全:評估危險源對財產的潛在損失,例如設備損壞、火災等。3.環(huán)境安全:評估危險源對環(huán)境的潛在破壞,例如水體污染、土壤污染等。第八條評價方法本企業(yè)應采用科學、系統(tǒng)的方法進行風險評價,包括但不限于以下幾種:1.定性評價:根據(jù)危險源的特征、暴露途徑等因素,通過專家評審等方法,對風險進行定性評估。2.定量評價:根據(jù)危險源的特征、暴露途徑等因素,通過數(shù)學模型、統(tǒng)計方法等手段,對風險進行定量評估。3.可行性評價:對確定的風險控制措施進行可行性評價,評估其實施的可行性和效果。第九條評價結果記錄本企業(yè)應對風險評價的結果進行記錄,并制定相應的評價報告。對于評價結果中的高風險危險源,應重點關注,并及時采取相應的控制措施。第四章風險控制第十條控制目標本企業(yè)應以預防為主,采取控制措施降低或消除危險源的風險??刂颇繕税ǖ幌抻谝韵聨讉€方面:1.工程控制:采用工程控制措施,改變危險源的環(huán)境條件,降低其風險。2.管理控制:通過制定相關管理制度、操作規(guī)程等,控制人員的行為,降低風險。3.個體防護:提供適當?shù)膫€體防護用品和設施,保護人員的安全。第十一條控制措施本企業(yè)應根據(jù)風險評價的結果,制定相應的控制措施。控制措施包括但不限于以下幾種:1.工程控制措施:改變危險源的環(huán)境條件,降低其風險。例如增加通風設施、采取隔離措施等。2.管理控制措施:通過制定相關管理制度、操作規(guī)程等,控制人員的行為,降低風險。例如加強培訓、加強監(jiān)督等。3.個體防護措施:提供適當?shù)膫€體防護用品和設施,保護人員的安全。例如提供防護服、呼吸器等。第十二條控制措施的實施和效果監(jiān)控本企業(yè)應組織相關部門和人員,負責控制措施的實施和效果監(jiān)控。對于已實施的控制措施,應定期進行檢查和評估,確保控制措施的有效性。第五章責任與義務第十三條企業(yè)的責任本企業(yè)作為法定責任主體,應對危險源的辨識、風險評價和風險控制負有主要責任。本企業(yè)應加強對危險源辨識、風險評價和風險控制工作的組織和領導,確保相關工作的順利開展。第十四條部門和個人的責任各部門和相關人員應按照本管理制度的要求,落實危險源辨識、風險評價和風險控制的責任。各部門和相關人員應對自己所負責的危險源進行辨識、評價和控制,并及時報告和記錄相關情況。第六章監(jiān)督與檢查第十五條監(jiān)督部門本企業(yè)應設立相應的監(jiān)督部門,負責監(jiān)督和檢查危險源辨識、風險評價和風險控制的工作。第十六條監(jiān)督與檢查內容監(jiān)督部門應對危險源辨識、風險評價和風險控制的全過程進行監(jiān)督和檢查,包括但不限于以下幾個方面:1.辨識報告的編制和審核情況。2.評價報告的編制和審核情況。3.控制措施的落實和效果監(jiān)測情況。第十七條監(jiān)督與檢查結果處理監(jiān)督部門對檢查發(fā)現(xiàn)的問題,應及時通知相關部門和人員,并要求其整改。對于嚴重違反本管理制度規(guī)定的行為,監(jiān)督部門應及時報告上級主管部門,并依法進行處理。第七章附則第十八條提醒與警示本管理制度對危險源的辨識、風險評價和風險控制提供了基本框架,但并不能覆蓋所有可能存在的危險源和風險。本企業(yè)應根據(jù)具體情況,進一步完善和細化相應的管理制度和控制措施。第十九條生效日期本管理制度自公布之日起生效,并向全體員工宣傳和解釋。第二十條解釋權本管理制度的解釋權歸本企業(yè)所有,并由本企業(yè)負責修訂和調整。危險源辨識、風險評價和風險控制管理制度模版(二)第一章總則第一條為加強危險源辨識、風險評價和風險控制管理,確保安全生產,保護員工身體健康,本制度制定。第二條所有單位必須按照國家相關法律法規(guī)和本制度要求,開展危險源辨識、風險評價和風險控制管理工作。第三條本制度適用于所有單位及其員工。第四條國家有關行業(yè)部門應加強對危險源辨識、風險評價和風險控制管理的監(jiān)督檢查,并對發(fā)現(xiàn)的問題及時處置。第五條本制度應與國家有關法律法規(guī)和政策相結合,按需更新。第二章識別第六條單位應根據(jù)自身情況,開展危險源辨識工作,明確危險源的性質、程度和分布情況。第七條單位應制定危險源辨識方案,明確辨識的目標、方法和時間節(jié)點。第八條危險源辨識工作應涵蓋以下方面:(一)生產設備設施的安全狀況;(二)環(huán)境因素對人員健康的影響;(三)作業(yè)活動中存在的風險;(四)其他可能引發(fā)危險的因素。第九條單位應按照危險源辨識方案,開展辨識工作,并及時記錄和歸檔。第三章評價第十條單位應根據(jù)危險源辨識結果,開展風險評價工作,確定風險的程度、可能性和影響范圍。第十一條單位應制定風險評價方案,明確評價的內容、方法和標準。第十二條風險評價工作應涵蓋以下方面:(一)生產設備設施的風險狀況;(二)環(huán)境因素對人員健康的風險;(三)作業(yè)活動的風險;(四)其他可能引發(fā)風險的因素。第十三條風險評價工作應綜合運用定性和定量分析方法,確保評價結果客觀準確。第十四條單位應按照風險評價方案,開展評價工作,并及時記錄和歸檔。第四章控制第十五條單位應根據(jù)風險評價結果,制定風險控制措施,降低風險的可能性和影響。第十六條單位應制定風險控制方案,明確措施的內容、實施要求和責任人。第十七條風險控制措施應包括以下方面:(一)技術控制措施,如改進設備設施、采用新工藝、加強維護;(二)管理控制措施,如制定安全操作規(guī)程、培訓員工、建立安全考核制度;(三)個體防護措施,如配發(fā)防護裝備、提供預防接種、排除或隔離危險物質。第十八條單位應按照風險控制方案,落實控制措施并監(jiān)督執(zhí)行效果。第十九條風險控制措施應經過評估驗證,確保達到預期目標。第五章管理第二十條單位應建立健全危險源辨識、風險評價和風險控制的管理制度。第二十一條單位應明確風險管理的責任主體,并確保其落實到位。第二十二條單位應定期開展危險源辨識、風險評價和風險控制的檢查和評估工作,并及時整改問題。第二十三條單位應建立危險源辨識、風險評價和風險控制的檔案資料,并按要求保存。第二十四條單位應加強員工的安全教育和培訓,提高員工的安全意識和風險管理能力。第二十五條單位應建立危險源辨識、風險評價和風險控制的監(jiān)測和報告機制。第六章處罰第二十六條對違反本制度的單位和個人,將依法給予處罰,情節(jié)嚴重的將依法追究刑事責任。第七章附則第二十七條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十八條本制度的解釋權歸單位負責人所有。第二十九條本制度的修訂由單位負責人負責,并按照要求報國家有關部門備案。第三十條本制度的具體實施辦法由單位負責人制定,并按照要求下發(fā)。以上為危險源辨識、風險評價和風險控制管理制度范本,供參考使用。具體制度的制定和執(zhí)行應根據(jù)實際情況進行調整和完善。危險源辨識、風險評價和風險控制管理制度模版(三)是指一個組織或企業(yè)建立起來的一系列制度和措施,用于識別和評估潛在的危險源,并采取相應的措施來控制和減輕風險。危險源辨識是指對工作環(huán)境、工作過程、工作設備等方面進行系統(tǒng)的檢查和分析,識別出可能存在的危險源。這可以通過工作場所巡檢、安全評估、事故調查等方式來實施。風險評價是指對已識別出的危險源進行評估,確定可能導致的風險程度和對工作場所和人員的影響,以便
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