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文檔簡介

財務與經(jīng)濟管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)依據(jù)國家有關法律、法規(guī)和醫(yī)院管理要求,訂立本制度。本制度的訂立旨在規(guī)范醫(yī)院財務與經(jīng)濟管理工作,確保財務資金的安全、合規(guī)和有效管理。第二條適用范圍本制度適用于我院全部部門、職工、與醫(yī)院合作的外部單位、個人。第二章財務管理第三條財務核算醫(yī)院應依照國家財務制度的規(guī)定,建立健全財務核算體系,保持財務賬簿準確、完整、真實。1.財務賬簿管理醫(yī)院應建立財務賬簿,并進行日常記賬、月末結賬和年度總結。財務賬簿應包含資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。2.財務報表編制和報送醫(yī)院應依照國家有關規(guī)定,訂立財務報表編制制度,確保報表準確及時。各部門應依照規(guī)定的時間和程序,將財務報表報送至財務部門。第四條財務預算醫(yī)院應依照年度經(jīng)營計劃,編制財務預算,合理掌控財務支出。1.預算編制程序醫(yī)院各部門應依照財務部門要求,及時供應年度預算編制所需的數(shù)據(jù)和信息。財務部門應訂立認真的預算編制程序,確保預算的科學、合理、公正。2.預算執(zhí)行和監(jiān)督財務部門應定期對預算執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題,并提出調整建議。各部門應依照預算執(zhí)行要求進行管理,并定期向財務部門匯報預算執(zhí)行情況。第五條財務審計醫(yī)院應定期進行內(nèi)部和外部財務審計,確保財務活動的合規(guī)性和準確性。1.內(nèi)部財務審計財務部門應定期進行內(nèi)部財務審計,對各部門的財務核算、預算執(zhí)行情況進行檢查和評估。審計結果應及時向醫(yī)院領導、相關部門和職工進行通報。2.外部財務審計醫(yī)院應聘請合格的外部機構進行財務審計。外部財務審計應依照相關法律法規(guī)的規(guī)定進行,審計結果應定時報送相關部門和單位。第三章經(jīng)濟管理第六條資產(chǎn)管理醫(yī)院應建立健全資產(chǎn)管理制度,對各類資產(chǎn)進行登記、評估、使用、處理等管理工作。1.資產(chǎn)登記醫(yī)院各部門應依照資產(chǎn)管理制度的規(guī)定,對進入醫(yī)院的各類資產(chǎn)進行登記,并建立相應檔案。2.資產(chǎn)評估和存放醫(yī)院應定期對資產(chǎn)進行評估,確保資產(chǎn)估值準確。對于敏感、易損、寶貴的資產(chǎn),應依照規(guī)定進行存放和管理。3.資產(chǎn)使用和處理醫(yī)院各部門應依照規(guī)定使用資產(chǎn),并對因公借出的資產(chǎn)進行管理和監(jiān)督。對于不再使用的資產(chǎn),應依照相關程序進行處理。第七條采購管理醫(yī)院應建立健全采購管理制度,確保采購活動的合規(guī)、公平和透亮。1.采購需求計劃醫(yī)院各部門應依照實際需要,提前編制采購需求計劃,并報送至采購部門。2.采購程序和方法采購部門應依照采購管理制度的規(guī)定,確定采購程序和采購方法。采購活動應實行公開招標、競爭性談判、詢價比較等方式,確保采購的公平和合理。3.供應商管理采購部門應建立供應商庫,并對供應商進行評估和管理。醫(yī)院與供應商間的合作應遵守有關法律法規(guī)和合同商定。第八條本錢掌控醫(yī)院應建立本錢掌控制度,合理掌控各項本錢,提高經(jīng)濟效益。1.本錢核算醫(yī)院各部門應依照本錢掌控制度的要求,正確核算各項本錢。本錢核算應與財務核算相銜接,確保數(shù)據(jù)的準確性和完整性。2.本錢分析和評估財務部門應依據(jù)本錢核算結果,進行本錢分析和評估。各部門應依照評估結果,提出相應的改進措施和建議,合理掌控本錢。第四章監(jiān)督與懲罰第九條監(jiān)督檢查醫(yī)院應建立健全監(jiān)督檢查制度,對財務和經(jīng)濟管理工作進行監(jiān)督和檢查,及時發(fā)現(xiàn)問題,提出改進建議。1.部門自查各部門應定時開展自查工作,發(fā)現(xiàn)問題及時整改,確保財務和經(jīng)濟活動的合規(guī)性和規(guī)范性。2.監(jiān)督檢查醫(yī)院財務部門應定期開展對各部門的監(jiān)督檢查工作,發(fā)現(xiàn)問題及時進行通報并提出整改要求。對于違反法律法規(guī)和管理制度的行為,應依照有關規(guī)定予以處理。第十條懲罰措施對于違反財務與經(jīng)濟管理制度的行為,醫(yī)院將采取相應的懲罰措施,嚴厲處理。1.懲罰程序和范圍醫(yī)院將訂立相應的懲罰程序,確保懲罰的公正、公平。懲罰的范圍包含但不限于警告、罰款、追究責任等。2.懲罰決議的執(zhí)行醫(yī)院將確保懲罰決議的執(zhí)行,各部門應依照懲罰決議及時整改,并將整改情況報送至財務部門。第五章附則第十一條本制度的解釋權對本制度的解釋權歸醫(yī)院財務部門全部。第十二條本制度的修訂和生效醫(yī)院財務部門應依照實際需要,對本制度進行修訂和完善。經(jīng)醫(yī)院領導審批后,方可生效,并向全院范圍內(nèi)通知和執(zhí)行。結束語本制度為醫(yī)院財務與經(jīng)濟管理的基本規(guī)范,旨在建立健全財務核算體系、合理掌控財務支出

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