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文檔簡介
統(tǒng)計企業(yè)核查報告范文第一篇統(tǒng)計企業(yè)核查報告范文第一篇一、查單位,統(tǒng)計工作是否規(guī)范、合理、合法及執(zhí)行情況。一是我公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、資質(zhì)證書、納稅證明等基礎資料真實完整有效;二是我公司的統(tǒng)計工作嚴格依照《統(tǒng)計法》和上級相關文件精神,結合本司的客觀實際,在統(tǒng)計調(diào)查中,以《統(tǒng)計法》作為實施統(tǒng)計行為的基本規(guī)范準則,以公司具體實際作為基本依據(jù)嚴格規(guī)范統(tǒng)計行為,做到規(guī)范、合理、合法;三是嚴格執(zhí)行國家相關統(tǒng)計制度和條例,認真組織、落實統(tǒng)計任務。按照上級統(tǒng)計部門的要求認真開展統(tǒng)計工作,真實、正確、完整及時的上報上級要求的各類報表。
二、查數(shù)據(jù),統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量情況。通過對歷年的統(tǒng)計報表和各項工作進行自查,統(tǒng)計數(shù)據(jù)能夠精準、客觀、公正地反映公司的實際情況。我單位在統(tǒng)計工作中沒有發(fā)生下列違法行為:
1、沒有虛報、瞞報、偽造、篡改統(tǒng)計資料的行為;
2、沒有拒保、屢次遲報統(tǒng)計資料的行為;
3、沒有單位領導干擾統(tǒng)計數(shù)據(jù),從而造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)失真的行為;
4、沒有利用統(tǒng)計調(diào)查損害社會公共利益或者進行欺詐活動的行為;
5、重點對各項統(tǒng)計調(diào)查和統(tǒng)計資料進行自查、復查。
三、統(tǒng)計資料管理。公司的統(tǒng)計資料實行專人專管和及時歸檔,杜絕統(tǒng)計資料的無故流失。按照上級部門指示和國家相關法律要求,堅持法律為準繩、以覺悟為認識、以負責為基本。嚴格執(zhí)行統(tǒng)計資料管理制度。
四、目前的統(tǒng)計工作存在的不足:
(一)對《統(tǒng)計法》熟練掌握程度不充分。隨著國家對于統(tǒng)計法律、法規(guī)的健全和完善,對于統(tǒng)計相關法律、法規(guī)的學習,還存在一定學習不充分的問題。
(二)少數(shù)兼職統(tǒng)計人員業(yè)務素質(zhì)較差還不適應新時期統(tǒng)計工作的要求。
五、下一步措施
統(tǒng)一思想,提高對統(tǒng)計工作的認識,完善統(tǒng)計工作制度,強化責任感,嚴禁統(tǒng)計資料遺失,杜絕數(shù)出多門。確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時、準確、統(tǒng)一、完善。真正做到向各級領導體統(tǒng)制定政策真實可用的統(tǒng)計資料。
統(tǒng)計企業(yè)核查報告范文第二篇按照《XXXXX(文件名)》(XX〔20xx〕X號)文件精神,我公司結合實際工作,對照保密工作檢查目錄、檢查表和自查情況統(tǒng)計表,逐條自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
一、加強組織領導,健全組織建設
為嚴格保密紀律,堵塞漏洞,消除隱患,加強機關的保密工作,公司成立了保密工作領導小組,總經(jīng)理為組長,分管副總經(jīng)理為副組長,各部門負責人、檔案管理員、保密工作人員為成員,做到分管領導負責抓,經(jīng)辦人員具體抓。對保密工作所需設施、設備和經(jīng)費,公司領導班子都能夠給以重視和支持,保證了日常工作順利開展。
我公司的保密工作領導小組基本素質(zhì)較高,大部分成員具備大專以上學歷,且都能熟練掌握保密法規(guī)和保密技術基礎知識,熟悉本公司業(yè)務工作和保密工作基本情況。
二、嚴格執(zhí)行安全保密制度
能認真按照安全保密制度的規(guī)定嚴格把好審查關,防止涉密信息和內(nèi)部信息公開,保證公司公開的信息內(nèi)容不危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定。
三、加強學習宣傳,提高安全保密意識
公司高度重視保密宣傳教育工作,一方面積極組織有關人員參加上級部門組織舉辦的各種學習;另一方面深入開展保密法制宣傳教育。結合實際制定規(guī)劃,采取多渠道、多形式加強對領導干部、重點涉密人員、保密干部的保密法制宣傳教育,學習《中華人民共和國保守國家秘密法》、通過學習教育增強保密干部的保密意識,提高了業(yè)務能力,為做好我公司保密工作奠定了扎實的基礎。
四、保密管理及涉密載體清理工作開展情況
(一)對保密重點部門、要害部位加強檢查督促工作。辦公室、品質(zhì)部和檔案室等部門是保密重點部門和部位。公司保密工作領導小組對這些部門的保密工作進行不定期的檢查督促,并對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進行專題研究,有效地防止了失密、泄密。
五、存在問題及整改方向
統(tǒng)計企業(yè)核查報告范文第三篇統(tǒng)計工作自查報告
市分行:
根據(jù)上級行《關于開展中國農(nóng)業(yè)銀行2011年統(tǒng)計檢查的通知》,我行積極組織有關人員認真學習、深刻領會文件精神,堅決落實有關制度、規(guī)定,并對全行2010年以來的統(tǒng)計工作進行了全面自查,現(xiàn)將有關情況報告如下:
一、統(tǒng)計法規(guī)和制度貫徹執(zhí)行情況
能夠認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》、《統(tǒng)計違法違紀行為處分規(guī)定》《銀行業(yè)監(jiān)管統(tǒng)計管理暫行規(guī)定》《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》《人民銀行統(tǒng)計制度》《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行統(tǒng)計工作管理暫行規(guī)定》《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行非現(xiàn)場監(jiān)管報表管理暫行辦法》、《統(tǒng)計報表制度》和《非現(xiàn)場監(jiān)管報表制度》等法律規(guī)章制度。
二、統(tǒng)計數(shù)據(jù)的報送情況
認真履行崗位職責,堅持實事求是的原則,按規(guī)定準確、及時、全面地編制和上報各類統(tǒng)計報表及臨時性調(diào)查報表。
根據(jù)上級行要求,我行對統(tǒng)計數(shù)據(jù)報送的真實性、準確性、報表的項目、金額、項目歸屬進行了全面的自查,無違反統(tǒng)計法規(guī)和工作程序編造統(tǒng)計數(shù)據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生;報表數(shù)據(jù)準確、真實可靠。
1、2010年以來信貸旬、月、季報表中的數(shù)據(jù)與會計月報表、損益表一一進行核對,重點對涉農(nóng)貸款進行了認真自查,無串科目、漏報、虛報等現(xiàn)象發(fā)生,保證了數(shù)據(jù)的準確性、真實性。
2、根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行非現(xiàn)場監(jiān)管報表管理暫行辦法》的規(guī)定,對非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)據(jù)進行了認真自查,無漏報、虛報等現(xiàn)象發(fā)生。
3、嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金收支統(tǒng)計操作規(guī)程》,對現(xiàn)金統(tǒng)計報表的歸屬,按照用途、款項來源、科目和項目的要求歸屬,經(jīng)核查,統(tǒng)計歸屬準確無誤,無亂用科目現(xiàn)象發(fā)生。
4、嚴格統(tǒng)計管理工作,遵守統(tǒng)計工作流程和內(nèi)控管理制度;嚴格按上級行的文件精神,調(diào)整、結轉(zhuǎn)科目,無擅自調(diào)整貸款統(tǒng)計項目的情況發(fā)生,提高了數(shù)據(jù)的可靠性。在日常工作中,各種報表的傳輸、報送必須經(jīng)部門主管審核,方可上報上級行。
三、統(tǒng)計資料管理情況
1、我行按照總行有關規(guī)定,在客戶部設立統(tǒng)計崗位,由一人專門負責,并配有專用電腦及相關軟件。
2、統(tǒng)計人員積極參加省、市分行組織的業(yè)務培訓學習,并能熟練掌握各項統(tǒng)計業(yè)務及統(tǒng)計管理軟件的操作。
3、執(zhí)行總行統(tǒng)計制度規(guī)定,對總行頒發(fā)、制定的用計算機傳輸上報的全國性定期統(tǒng)計報表,嚴格使用上級行統(tǒng)一的統(tǒng)計項目代號、計算機程序、編碼和上報方式,按規(guī)定的時間編制、匯總、上報。
4、按照上級行有關規(guī)定和規(guī)范化要求,按時打印有關統(tǒng)計報表資料,年底裝訂統(tǒng)一保管。統(tǒng)計資料保管完整、安全妥當,統(tǒng)計管理系統(tǒng)中基礎統(tǒng)計數(shù)據(jù)有硬盤備份。
四、下一步的工作打算和措施
1、進一步加強統(tǒng)計工作管理,在工作中發(fā)現(xiàn)問題及時處理,維護統(tǒng)計法規(guī)、統(tǒng)計制度的嚴肅性。
2、加強統(tǒng)計人員的業(yè)務培訓和理論學習,不斷提高自身的統(tǒng)計水平,確保統(tǒng)計工作質(zhì)量和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實、可靠、全面、完整。
3、進一步熟練掌握統(tǒng)計專業(yè)知識和計算機技術,善于鉆研和研究,不斷更新知識結構,提高工作質(zhì)量和工作效率。
2011年5月18日
統(tǒng)計企業(yè)核查報告范文第四篇根據(jù)x局《關于開展全市限額以上貿(mào)易、科技企業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量核查的通知》,我公司及時對本公司的統(tǒng)計工作進行自我檢查,現(xiàn)從以下幾方面開展自檢自查:
一、統(tǒng)計工作是否規(guī)范、合理、合法
我公司的統(tǒng)計工作嚴格依照《統(tǒng)計法》和上級相關文件精神,做到規(guī)范、合理、合法統(tǒng)計,以《統(tǒng)計法》作為實施統(tǒng)計行為的基本規(guī)范準則,以統(tǒng)計客觀要求作為實施統(tǒng)計行為的具體表現(xiàn)。
二、統(tǒng)計執(zhí)行情況
嚴格執(zhí)行國家相關統(tǒng)計制度和條例,認真執(zhí)行統(tǒng)計任務。按照統(tǒng)計部門的要求認真開展統(tǒng)計工作,統(tǒng)計人員做到持證上崗。
三、統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報的及時性質(zhì)量情況
統(tǒng)計任務能夠做到及時上報,銷售額、營業(yè)額上報數(shù)據(jù)與企業(yè)財務報表等相關資料保持一致。
對于統(tǒng)計工作,今后可以從以下幾點做出改進:
一、統(tǒng)計人員應經(jīng)常學習掌握統(tǒng)計法律、法規(guī),增進依法統(tǒng)計的意識。
二、加強認識統(tǒng)計工作的重要性,以便加強統(tǒng)計工作。
統(tǒng)計企業(yè)核查報告范文第五篇青銅峽國家糧食儲備庫
中央儲備糧統(tǒng)計質(zhì)量工作自查報告
根據(jù)中儲糧西[2009]192號《關于開展2009年統(tǒng)計工作檢查的通知》的精神,我?guī)熘鞴茴I導會同財務主管人員及統(tǒng)計人員組成自查小組,于2009年11月4日至11月10日依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》,《2008年度中央儲備統(tǒng)計制度》以及文件中相關要求,對我?guī)熘醒雰浼Z統(tǒng)計工作進行了全面徹底的自查。
我?guī)飕F(xiàn)代中央儲備糧中寧直屬庫存儲中央儲備糧23543噸(其中:特種儲備12322噸,非特種儲備11221噸。全部是晚粳稻),2009年我?guī)煨栎啌Q中央儲備糧水稻6892噸?,F(xiàn)我?guī)旄鶕?jù)直管庫要求,采取先出后進輪換方式,截止9底已輪換出庫6021噸水稻。
本著客觀公正、實事求實的原則,通過此次檢查我?guī)旖y(tǒng)計工作具體情況如下:
一、我?guī)旖y(tǒng)計人員對統(tǒng)計工作有著多年的工作經(jīng)驗,熟悉統(tǒng)計制度,遵守統(tǒng)計紀律,具備初級電子計算機應運能力。能熟練運用微機進行日常統(tǒng)計工作,并接受過西安分公司的多次軟件培訓,能夠熟練掌握統(tǒng)計軟件的應用。嚴格執(zhí)行統(tǒng)計人員持證上崗制度;符合統(tǒng)計工作要求。
二、統(tǒng)計報表和統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量方面,經(jīng)自查統(tǒng)計人員嚴格按照總公司、分公司的規(guī)定格式、順序、計量單位及時填報個類報表和調(diào)查表;按時上報各類報表,報表簽字、蓋章手續(xù)完備;統(tǒng)計帳務處理準確,統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、全面,沒有缺失、虛報、漏報、瞞報、錯報現(xiàn)象;各種報表之間同一指標數(shù)據(jù)沒有出現(xiàn)不一致現(xiàn)象;統(tǒng)計時間真實,沒有提前統(tǒng)計或滯后統(tǒng)計的違規(guī)現(xiàn)象。
三、統(tǒng)計基礎工作,按照《中央儲備糧統(tǒng)計基礎規(guī)范》建立了規(guī)范、科學、合理的統(tǒng)計業(yè)務處理流程;每項統(tǒng)計數(shù)字做到了收有憑,支有據(jù),統(tǒng)計臺帳、報表、統(tǒng)計軟件一致;統(tǒng)計資料傳遞規(guī)范及時、健全,傳遞規(guī)范;統(tǒng)計原始憑證記錄、統(tǒng)計臺帳、分倉帳齊全,帳薄登記清晰、完整,能夠正確反映中央儲備糧收支存詳細情況;原始憑證、原始記錄建檔立冊,統(tǒng)計臺帳、報表以及相關文件完整,全部有檔可查,出入庫時每日做到保管員同總保管對帳,月底會計、統(tǒng)計、總保管對帳,做到三帳相符,建立統(tǒng)計崗位責任制。
四、《統(tǒng)計法》及其實施細則以及國家相關政策執(zhí)行情況,認真學習《統(tǒng)計法》,嚴格遵守國家相關政策,按照統(tǒng)計制度規(guī)定正確進行賬務處理,沒有虛報、滿報、弄虛作假的情況。
五、在統(tǒng)計工作逐步走向規(guī)范化后,統(tǒng)計人員經(jīng)西安公司多次培訓,已能夠正常操作統(tǒng)計軟件,對庫內(nèi)發(fā)生的各類業(yè)務能夠正確進行統(tǒng)計處理,并能及時上報統(tǒng)計分析。對軟件存在的一些問題正在摸索和解決中。統(tǒng)計軟件數(shù)據(jù)真實、準確、完整,并按時上報,符合統(tǒng)計工作要求。
七、我?guī)祛I導非常重視統(tǒng)計工作對統(tǒng)計人員嚴格要求,在工作方面給予統(tǒng)計人員大力的支持。
通過此次統(tǒng)計質(zhì)量自
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