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文檔簡介
食品索證索票和臺賬管理制度第一章總則為加強(qiáng)公司食品安全管理,確保所有食品材料的來源可追溯性,依據(jù)《食品安全法》和相關(guān)法規(guī),制定本制度。食品索證索票和臺賬管理制度旨在規(guī)范食品采購、存儲和使用的全過程,確保食品安全,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益,提升公司形象。第二章適用范圍本制度適用于公司所有食品采購、存儲、銷售及相關(guān)部門。包括但不限于采購部、倉儲部、餐飲部及質(zhì)量管理部等。所有涉及食品的業(yè)務(wù)活動均需遵循本制度。第三章管理規(guī)范3.1索證要求1.供應(yīng)商資質(zhì)審查:采購部門在選擇供應(yīng)商時(shí),必須對其經(jīng)營許可證、食品生產(chǎn)許可證以及相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行審查,確保其符合國家和地方食品安全法規(guī)。2.索取食品合格證明:每次采購食品時(shí),采購部門必須向供應(yīng)商索取《食品合格證明》、《檢驗(yàn)檢疫合格證明》及相關(guān)票據(jù),如發(fā)票、運(yùn)輸單等。3.2索票要求1.采購發(fā)票審核:所有食品采購的發(fā)票必須真實(shí)有效,采購部門需進(jìn)行認(rèn)真審核,確保發(fā)票與食品實(shí)際情況相符。2.票據(jù)存檔:所有采購票據(jù)和合格證明需歸檔保存,確保在需要時(shí)能夠提供可供查閱的憑證。3.3臺賬管理1.臺賬內(nèi)容:食品臺賬應(yīng)包括采購日期、食品名稱、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、合格證明編號、發(fā)票號、存放地點(diǎn)等信息。2.臺賬更新:臺賬由采購部門負(fù)責(zé)更新,所有食品采購后必須及時(shí)錄入臺賬,確保信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。3.臺賬保存:臺賬應(yīng)保存至少三年,確??勺匪菪裕奖闳蘸蟛轵?yàn)和審計(jì)。第四章操作流程4.1采購流程1.需求確認(rèn):由餐飲部門提出食品采購需求,填寫《采購申請表》。2.供應(yīng)商選擇:采購部門根據(jù)供應(yīng)商資質(zhì)及歷史記錄選擇合適的供應(yīng)商。3.索證索票:在下單前,采購部門需向供應(yīng)商索取所有必要的合格證明和發(fā)票。4.驗(yàn)收記錄:食品到達(dá)后,倉儲部門需對食品進(jìn)行驗(yàn)收,并填寫《食品驗(yàn)收記錄》,確認(rèn)其合格性。4.2存儲流程1.食品入庫:驗(yàn)收合格的食品應(yīng)立即入庫,倉儲部需將其信息及時(shí)錄入臺賬。2.定期檢查:倉儲部門需定期對食品進(jìn)行檢查,確保其在有效期內(nèi),并保持良好的儲存條件。4.3使用流程1.分發(fā)記錄:餐飲部門在使用食品時(shí),需填寫《食品使用記錄》,記錄使用日期、數(shù)量及用途。2.臺賬更新:每次使用后,餐飲部門需及時(shí)更新臺賬,確保信息的準(zhǔn)確性。第五章監(jiān)督機(jī)制5.1監(jiān)督檢查1.定期審計(jì):公司質(zhì)量管理部應(yīng)定期對食品索證索票和臺賬進(jìn)行審計(jì),確保制度的實(shí)施和執(zhí)行情況。2.突擊檢查:可不定期進(jìn)行突擊檢查,確保各部門按照制度執(zhí)行。5.2反饋機(jī)制1.問題上報(bào):各部門在實(shí)施過程中遇到的問題應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量管理部上報(bào)。2.改進(jìn)措施:質(zhì)量管理部需根據(jù)反饋情況制定改進(jìn)措施,確保制度的有效性和可持續(xù)性。第六章附則1.解釋權(quán):本制度由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋。2.生效日期:本制度自發(fā)布之日起生效。3.修訂流程:如需修訂,應(yīng)由質(zhì)量管理部提出修改意見,經(jīng)管理層審核批準(zhǔn)后實(shí)施。第七章結(jié)語本制度的實(shí)施將有助于規(guī)范公司食品采購、存儲、使用的管理流程,確保食品安全,維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。通過嚴(yán)格的索證索票和臺賬管理,公司將能夠有效地控制食品安全風(fēng)險(xiǎn),提高整體經(jīng)營管理水平。希望全體員
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