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文檔簡(jiǎn)介
XXX有限公司
文件類型質(zhì)量管理體系程敘文件文件編號(hào)QP-001
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文件名稱文件和記錄管理程序
版本01
修訂記錄
頁(yè)次版號(hào)修訂內(nèi)容修訂者批準(zhǔn)修訂日期
責(zé)任部門制定審核批準(zhǔn)生效日期
文控中心2022-11-30
注:如無(wú)受控文件之蓋印,為非受控文件,惟獨(dú)受控文件才會(huì)被自動(dòng)更新。
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文件類型質(zhì)量管理體系程敘文件文件編號(hào)QP-001
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文件名稱文件和記錄管理程序
版本01
1.0目的:
為使質(zhì)量管理體系文件和記錄有效管理,避免逾期失效的文件誤用,保證使用的是最新文件。
2.0范圍:
本公司內(nèi)所有質(zhì)量管理體系文件和記錄管理。
3.0職責(zé):
3.1文控中心負(fù)責(zé)公司所有質(zhì)量管理體系文件與相關(guān)記錄的編號(hào)、發(fā)放、與回收及歸檔管理
工作。
3.2各部門負(fù)責(zé)本部門在用質(zhì)量體系文件和記錄的管理。
4.0術(shù)語(yǔ)和定義:
4.1受控文件:為防止誤用舊文件而以版次予以追蹤修訂的所有質(zhì)量體系文件(含相關(guān)法律法
規(guī)及相關(guān)方的
特定要求等外來(lái)文件)。文件應(yīng)保持適宜、有效,并蓋有紅色受控文件印章。
4.2一級(jí)文件
施量手冊(cè)一簡(jiǎn)明公司質(zhì)量系統(tǒng)如何滿足IS0901:2022標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)方的要求。
4.3二級(jí)文件
程敘文件一質(zhì)量管理體系的管理、規(guī)劃管理、動(dòng)作執(zhí)行等各項(xiàng)質(zhì)量管理體系所含的程敘文件。
4.4第三級(jí)文件
居業(yè)指導(dǎo)書一質(zhì)量管理規(guī)定、質(zhì)量作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等。
4.5第四級(jí)文件
質(zhì)量記錄一監(jiān)測(cè)表、糾正表、測(cè)試報(bào)告表所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄等格式。
5.0作業(yè)內(nèi)容:
5.1普通要求:
5.1.1正式發(fā)行的質(zhì)量體系文件必須有制定、審核、批準(zhǔn),并按規(guī)定要求排版打印。
5.1.2質(zhì)量體系文件的發(fā)放必須辦理簽收手續(xù)。
5.1.3頁(yè)次格式:頁(yè)次/總頁(yè)次
5.1.4版次格式:版本號(hào)在一個(gè)版本內(nèi)只能修訂一次,每次修訂文件必須更改文件版本。最
新版為01,第一次修改為02(如此類推)。
5.1.5文件普通包含:文件編號(hào)、文件名稱、版本、制定部門、制定日期、修訂日期;
5.2文件編號(hào)
5.2.1文件類型:
一級(jí)文件一一QM質(zhì)量手冊(cè)
二級(jí)文件——QP程敘文件
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三級(jí)文件一一WI作業(yè)指導(dǎo)書
四級(jí)文件---FM記錄/表格
5.2.2一級(jí)文件編號(hào):QM—□□□(Qualitymanual)
一~?手冊(cè)序號(hào)
-------------?文件級(jí)別
5.2.3二級(jí)文件編號(hào):QP—□□□(Qualityprocedure)
,————?程敘文件序號(hào)(001-999)
-------------?文件級(jí)別
5.2.4三級(jí)文件編號(hào):WI-D□□一□□□(Workinstruction)
1_>作業(yè)指導(dǎo)書序號(hào)(001-999)
----------?部門代號(hào)(見代碼表)
----------?文件級(jí)別
5.2.5工藝文件編號(hào):□□(Workinstruction)
」(001-999)
.產(chǎn)品編號(hào)
-------------------?部門代號(hào)(見代碼表)
5.2.5四級(jí)文件編號(hào):FM—(Form)
版次(新版01,增版02,如此類推)
----------?流水號(hào)(001-999)
-------------------?部門代號(hào)(見代碼表)
_____________________6/A-Pil
5.2.6外來(lái)文件編號(hào):DO—(Documentofoutside)
F----------?版次(新版01,增版02,如此類推)
-------------------?流水號(hào)(001-999)
___________________十件織用1
5.2.7其它資料編號(hào):J[稱一時(shí)間一口口口
流水號(hào)(001-999)
1----------?年月日(如:2022年09月28日,編號(hào)為:110928)
________________文件名稱簡(jiǎn)寫
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5.2.8部門代碼表:
部門文件代碼部門文件代碼
總經(jīng)辦一
F:文控中心WK
管理代表GD生產(chǎn)部SCB
研發(fā)部YFB財(cái)務(wù)部CWB
品管部11~~PGB—?行政部XZB
供銷部GXB"
5.3文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)放與回收
5.3.1文件的制定與批相L---?
文件類型——?審核批準(zhǔn)
一匆十件TCC土耳
勁(乂|十4-V<Z/S?目理白11衣總經(jīng)理
二級(jí)文件部門主管管理者代表總經(jīng)理
三級(jí)文件部門主管部門經(jīng)理或者代理人管理者代表
工藝文件工程師j負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人
部門文質(zhì)一
四級(jí)文件-------------?ISO專員部門主管或者經(jīng)
*理
5.3.L1文件的編制要參考5.1-5.2,且有依據(jù),體現(xiàn)實(shí)用、規(guī)范、正確、有效性。首次發(fā)行
的文件,要填好《文件發(fā)率與甲攵記錄》「以確定文體發(fā)放的部門及數(shù)量,并制定《文件總覽
愁。_____________?
5.3.1.2審批:_______________________?
按文件的制定與批準(zhǔn)表中而規(guī)定,一,1級(jí)文件由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),匚級(jí)文件
由質(zhì)量管理代表批準(zhǔn)四級(jí)文件由部門主管或者經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.3.2文件的發(fā)放與回收
5.3.2.1文控中心對(duì)已批j隹的文件進(jìn)行編得一版次規(guī)定.必須符合程序的要求,并核對(duì)無(wú)誤后,
發(fā)放給各使用部門。_______________________?
5.3.2.2受控文件原稿由文控中心統(tǒng)二的住反面加蓋紅色“受控文件”印章(含表
格),不作使用用途;文控中心統(tǒng)一復(fù)印所需之份數(shù)的副本后,于副本每頁(yè)正面加蓋紅色“受
控文件”印章后發(fā)行(表格蓋反面),并讓收文部門在《文件發(fā)放與回收記錄》上簽收,需收
回的舊版文件應(yīng)注明數(shù)隼,并記存于《文件發(fā)放與回收記錄》上。如受控文件遺失,應(yīng)注明
原因并通知各部門以防1二誤用。也控立住原稿存文控中心。
5.3.2.3回收之舊版文砒版布副本王而打b“X”,原稿正面蓋“作廢文件”章,防止誤用。
除可作為知識(shí)經(jīng)驗(yàn)保留的文件外,文控原稿作廢文件保存期為一年。
5.3.2.4文件發(fā)放時(shí)如有缺頁(yè)、破損、字跡含糊或者遺失等現(xiàn)象,應(yīng)向文控中心申請(qǐng)補(bǔ)發(fā),
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5.3.2.5受控文件需發(fā)放給公司外的相關(guān)人員,須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,在文件副本上加蓋
“參考文件”印章后發(fā)給申請(qǐng)部門,并在《文件發(fā)放與回收記錄》上簽收。外發(fā)的受控文件
在修訂后不予追回。
5.3.2.6質(zhì)量管理體系文件為對(duì)外公開的文件,任何相關(guān)方需要時(shí),均可以正當(dāng)?shù)氖掷m(xù)向其提
供。
5.4文件修訂/廢止
5.4.1公司內(nèi)員工對(duì)使用的受控文件有修改意見的,以《文件更改申請(qǐng)單》進(jìn)行修訂。
5.4.2當(dāng)受控文件需廢止時(shí),以《文件更改申請(qǐng)單》進(jìn)行廢止,并將舊版本回收。
5.4.3修訂/廢止文件之審批、發(fā)行、回收按5.3執(zhí)行。
5.5使用的受控文件某部門確定為不需用或者需要補(bǔ)發(fā)時(shí),使用者將文件退回文控中心,且
文控中心管理員必須更新《文件發(fā)放與回收記錄》。
5.6發(fā)行之后正式文件,使用部門不得在文件上涂改;若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)別之處,應(yīng)即將通知文控
中心。本作業(yè)程序所產(chǎn)生之記錄資料,除非另行規(guī)定,則依《文件和記錄管理程序》作業(yè)。
5.7技術(shù)文件的控制
5.7.1圖紙、物料清單、工藝文件或者作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)資料由研發(fā)部按5.2的要求進(jìn)行編號(hào)
按5.3的要求進(jìn)行核準(zhǔn)、受控、發(fā)放與回收。
5.7.2對(duì)重要的工程文件研發(fā)部負(fù)責(zé)人需對(duì)資料進(jìn)行備份,確保在電腦故障或者不在崗位時(shí)
的資料安全。并參考5.9的要求進(jìn)行管理。
5.7.3研發(fā)部如需將資料發(fā)到客戶、供應(yīng)商以外的第三方時(shí),須經(jīng)管理者代表允許才可放行。
具體參考《產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理序》執(zhí)行。
5.8外來(lái)文件管理
5.8.1外來(lái)文件須由文捽中心記錄存檔.必要時(shí)由文捽中心復(fù)印后加蓋“外來(lái)文件”印章,
發(fā)放給相關(guān)部門。
5.8.2外來(lái)文件的分發(fā)、保管、補(bǔ)發(fā)同內(nèi)部文件。文控中心應(yīng)于每年年底對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行審
核。
5.9電子文檔及網(wǎng)絡(luò)管理
5.9.1質(zhì)量管理體系文件由文控中心進(jìn)行電子備份,必要時(shí)備份至其它硬盤或者服務(wù)器,并
至少每月更新一次。
5.9.2對(duì)于各部門所收到的外來(lái)文件或者郵件,應(yīng)自行進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)保存或者電子備份,必要時(shí)
增加密碼進(jìn)行保護(hù),但需要預(yù)防密碼遺忘。
5.9.3為保公司商業(yè)信息安全,行政部網(wǎng)管須對(duì)公司所有電腦拆除或者封閉USB外置接口(
特歡情況除外),惟獨(dú)指定人員才干設(shè)置對(duì)外郵件,其他人員一律進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)屏蔽,但可進(jìn)行
內(nèi)部郵件發(fā)送。
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5.10記錄管理
5.10.1記錄填寫與建檔
5.10.1.1質(zhì)量記錄應(yīng)字皆清晰可辨明確、符合完整、準(zhǔn)確及時(shí)的要求,不許偽造。
5.10.1.2質(zhì)量記錄修改.法可在筆詼定處劃去錯(cuò)誤的記錄重新寫清正確記錄,若屬檢測(cè)數(shù)
據(jù),判定之修改由更改人簽字。
5.10.1.3質(zhì)量記錄可按月(季)編目、分類、裝訂成冊(cè)、建檔,以利查閱。
5.10.1.4質(zhì)量記錄應(yīng)妥.保存,陣k損壞后遺失,以便備查。
5.10.1.5質(zhì)量記錄等數(shù)就在調(diào)閱及分析時(shí),應(yīng)便于取得及歸檔,以便隨時(shí)可了解質(zhì)量的變
化趨向。
5.10.2記錄保存與變更1二
5.10.2.1各項(xiàng)質(zhì)量記錄戈件格式之修改或者增訂,由各使用部門自行決定,經(jīng)部門主管或者
經(jīng)理允許,但不得私自植改或者增訂,應(yīng)由文件中心統(tǒng)一確認(rèn)并受控后發(fā)行到各部門方為
有效(不作管理體系證據(jù)的記錄除外)。
5.10.2.2質(zhì)量記錄的保存期限普通為二年,若有其它要求,保存期限參見《文件總覽表》的
規(guī)定。
5.10.2.3在質(zhì)量記錄的保存期限內(nèi),如相關(guān)方要求查閱時(shí),相關(guān)部門應(yīng)能提供質(zhì)量記錄。
所有質(zhì)量記錄需由刷時(shí),中請(qǐng)部門應(yīng)先逢文控中心核準(zhǔn)正確格式后,才可送采購(gòu)部
5.10.2.4
安排批量印刷,所有的表格記錄在不改變內(nèi)容的情況下,根據(jù)實(shí)際需要可放大為A3或者縮小
為A5O
5.11文件保存期限
序號(hào)文件名稱------------------保存期限保存部門
1質(zhì)是手姆---------?最新文控中心
2程敘文件最新文控中心
3作業(yè)指導(dǎo)書最新各部門
4表筆/記錄1------見M夾件總覽表》各部門
5客戶標(biāo)準(zhǔn)/就范--------------客戶更新為止
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