專科醫(yī)院醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)知識(shí)考核試卷_第1頁
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文檔簡介

專科醫(yī)院醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)知識(shí)考核試卷考生姓名:答題日期:得分:判卷人:

本次考核旨在檢驗(yàn)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)人員對(duì)??漆t(yī)院內(nèi)部審計(jì)知識(shí)的掌握程度,提高審計(jì)工作質(zhì)量,確保醫(yī)院財(cái)務(wù)及運(yùn)營的合規(guī)性。

一、單項(xiàng)選擇題(本題共30小題,每小題0.5分,共15分,在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的)

1.專科醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的主要目的是什么?

A.提高醫(yī)院管理水平

B.確保醫(yī)院財(cái)務(wù)及運(yùn)營的合規(guī)性

C.提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量

D.加強(qiáng)醫(yī)院人力資源配置

2.以下哪項(xiàng)不是內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)?

A.審查財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性

B.評(píng)估內(nèi)部控制的有效性

C.進(jìn)行市場調(diào)研

D.監(jiān)督醫(yī)院管理層的行為

3.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的受眾主要是誰?

A.醫(yī)院董事會(huì)

B.醫(yī)院全體員工

C.醫(yī)院外部審計(jì)師

D.醫(yī)院患者

4.以下哪種審計(jì)方法適用于評(píng)估醫(yī)院信息系統(tǒng)?

A.工作流程審計(jì)

B.財(cái)務(wù)審計(jì)

C.信息技術(shù)審計(jì)

D.環(huán)境衛(wèi)生審計(jì)

5.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)該定期進(jìn)行哪種審計(jì)?

A.全面審計(jì)

B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審計(jì)

C.特定項(xiàng)目審計(jì)

D.以上都是

6.以下哪項(xiàng)不屬于醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的局限性?

A.審計(jì)范圍有限

B.審計(jì)時(shí)間有限

C.審計(jì)人員專業(yè)能力有限

D.審計(jì)結(jié)果具有權(quán)威性

7.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門的工作報(bào)告應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?

A.審計(jì)目的、范圍和依據(jù)

B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析

C.審計(jì)建議及改進(jìn)措施

D.以上都是

8.以下哪項(xiàng)不是醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?

A.國際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則

B.醫(yī)療行業(yè)審計(jì)準(zhǔn)則

C.國家審計(jì)準(zhǔn)則

D.企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

9.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何處理審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題?

A.直接向管理層報(bào)告

B.向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告

C.向董事會(huì)報(bào)告

D.以上都是

10.以下哪種審計(jì)方法適用于評(píng)估醫(yī)院藥品管理?

A.財(cái)務(wù)審計(jì)

B.內(nèi)部控制審計(jì)

C.采購審計(jì)

D.信息技術(shù)審計(jì)

11.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何確保審計(jì)工作的獨(dú)立性?

A.審計(jì)人員不得參與被審計(jì)部門的日常工作

B.審計(jì)人員不得接受被審計(jì)部門的禮品

C.審計(jì)人員不得與被審計(jì)部門有親屬關(guān)系

D.以上都是

12.以下哪項(xiàng)不是醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)程序?

A.審計(jì)計(jì)劃

B.審計(jì)實(shí)施

C.審計(jì)報(bào)告

D.審計(jì)評(píng)估

13.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何評(píng)估內(nèi)部控制的健全性?

A.通過觀察和詢問

B.通過檢查記錄和文件

C.通過測試內(nèi)部控制的有效性

D.以上都是

14.以下哪種審計(jì)方法適用于評(píng)估醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性?

A.審計(jì)抽樣

B.審計(jì)檢查

C.審計(jì)分析

D.以上都是

15.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何確保審計(jì)工作的有效性?

A.明確審計(jì)目標(biāo)

B.制定合理的審計(jì)計(jì)劃

C.嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序

D.以上都是

16.以下哪項(xiàng)不是醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?

A.審計(jì)人員失誤

B.被審計(jì)部門不配合

C.審計(jì)程序不當(dāng)

D.審計(jì)結(jié)果不具權(quán)威性

17.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何確保審計(jì)工作的客觀性?

A.審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)保持中立

B.審計(jì)人員不得參與被審計(jì)部門的決策

C.審計(jì)人員不得接受被審計(jì)部門的任何利益

D.以上都是

18.以下哪種審計(jì)方法適用于評(píng)估醫(yī)院藥品采購的合規(guī)性?

A.財(cái)務(wù)審計(jì)

B.內(nèi)部控制審計(jì)

C.采購審計(jì)

D.信息技術(shù)審計(jì)

19.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何處理審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的不當(dāng)行為?

A.直接向管理層報(bào)告

B.向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告

C.向董事會(huì)報(bào)告

D.以上都是

20.以下哪項(xiàng)不是醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)證據(jù)?

A.財(cái)務(wù)報(bào)表

B.內(nèi)部控制文件

C.審計(jì)人員的主觀判斷

D.外部審計(jì)師的報(bào)告

21.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何確保審計(jì)工作的準(zhǔn)確性?

A.采用科學(xué)合理的審計(jì)方法

B.嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序

C.審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備專業(yè)能力

D.以上都是

22.以下哪種審計(jì)方法適用于評(píng)估醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量?

A.財(cái)務(wù)審計(jì)

B.內(nèi)部控制審計(jì)

C.患者滿意度調(diào)查

D.信息技術(shù)審計(jì)

23.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何確保審計(jì)工作的保密性?

A.審計(jì)人員不得泄露審計(jì)信息

B.審計(jì)報(bào)告不得對(duì)外公開

C.審計(jì)人員不得與被審計(jì)部門有利益關(guān)系

D.以上都是

24.以下哪項(xiàng)不是醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)范圍?

A.醫(yī)院財(cái)務(wù)狀況

B.醫(yī)院運(yùn)營管理

C.醫(yī)院人力資源

D.醫(yī)院市場營銷

25.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何確保審計(jì)工作的及時(shí)性?

A.制定合理的審計(jì)計(jì)劃

B.嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)程序

C.審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備較高的工作效率

D.以上都是

26.以下哪種審計(jì)方法適用于評(píng)估醫(yī)院固定資產(chǎn)管理?

A.財(cái)務(wù)審計(jì)

B.內(nèi)部控制審計(jì)

C.資產(chǎn)管理審計(jì)

D.信息技術(shù)審計(jì)

27.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何處理審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的管理層不當(dāng)行為?

A.直接向管理層報(bào)告

B.向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告

C.向董事會(huì)報(bào)告

D.以上都是

28.以下哪項(xiàng)不是醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)目標(biāo)?

A.提高醫(yī)院管理水平

B.確保醫(yī)院財(cái)務(wù)及運(yùn)營的合規(guī)性

C.提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量

D.保障醫(yī)院員工的權(quán)益

29.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何評(píng)估內(nèi)部審計(jì)的成效?

A.通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)量

B.通過審計(jì)建議的采納情況

C.通過審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量

D.以上都是

30.以下哪種審計(jì)方法適用于評(píng)估醫(yī)院信息化建設(shè)?

A.財(cái)務(wù)審計(jì)

B.內(nèi)部控制審計(jì)

C.信息技術(shù)審計(jì)

D.資產(chǎn)管理審計(jì)

二、多選題(本題共20小題,每小題1分,共20分,在每小題給出的選項(xiàng)中,至少有一項(xiàng)是符合題目要求的)

1.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的主要職能包括哪些?

A.審查財(cái)務(wù)報(bào)告

B.評(píng)估內(nèi)部控制

C.監(jiān)督醫(yī)院管理層

D.提供咨詢服務(wù)

2.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性要求包括哪些方面?

A.組織獨(dú)立性

B.功能獨(dú)立性

C.職業(yè)獨(dú)立性

D.財(cái)務(wù)獨(dú)立性

3.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包含哪些基本內(nèi)容?

A.審計(jì)目的和范圍

B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)和結(jié)論

C.審計(jì)建議

D.審計(jì)日期和報(bào)告人

4.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)?

A.外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

B.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)

C.審計(jì)程序風(fēng)險(xiǎn)

D.審計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)

5.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門在審計(jì)過程中應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?

A.客觀性原則

B.獨(dú)立性原則

C.完整性原則

D.實(shí)用性原則

6.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)程序包括哪些步驟?

A.審計(jì)計(jì)劃

B.審計(jì)實(shí)施

C.審計(jì)報(bào)告

D.審計(jì)后續(xù)

7.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何確保審計(jì)工作的公正性?

A.審計(jì)人員保持中立

B.審計(jì)過程透明

C.審計(jì)結(jié)果公開

D.審計(jì)建議合理

8.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)部控制目標(biāo)?

A.防止和發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤

B.保護(hù)資產(chǎn)安全

C.提高經(jīng)營效率

D.促進(jìn)合規(guī)性

9.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何評(píng)估內(nèi)部控制的有效性?

A.通過測試內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)

B.通過測試內(nèi)部控制的應(yīng)用

C.通過分析內(nèi)部控制的結(jié)果

D.通過綜合評(píng)估內(nèi)部控制

10.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)證據(jù)類型?

A.文件和記錄

B.詢問和觀察

C.分析和計(jì)算

D.外部證據(jù)

11.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何處理審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題?

A.向管理層報(bào)告

B.向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告

C.向董事會(huì)報(bào)告

D.向外部審計(jì)師報(bào)告

12.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)包括哪些?

A.國際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則

B.醫(yī)療行業(yè)審計(jì)準(zhǔn)則

C.國家審計(jì)準(zhǔn)則

D.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則

13.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)方法?

A.審計(jì)抽樣

B.審計(jì)檢查

C.審計(jì)分析

D.審計(jì)調(diào)查

14.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何確保審計(jì)工作的專業(yè)性?

A.提升審計(jì)人員的專業(yè)能力

B.制定審計(jì)人員的培訓(xùn)計(jì)劃

C.建立審計(jì)人員的職業(yè)發(fā)展體系

D.加強(qiáng)審計(jì)人員的職業(yè)道德建設(shè)

15.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包含哪些內(nèi)容?

A.審計(jì)發(fā)現(xiàn)和結(jié)論

B.審計(jì)建議

C.審計(jì)依據(jù)

D.審計(jì)范圍

16.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)領(lǐng)域?

A.財(cái)務(wù)審計(jì)

B.內(nèi)部控制審計(jì)

C.信息技術(shù)審計(jì)

D.人力資源審計(jì)

17.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何確保審計(jì)工作的合規(guī)性?

A.遵循相關(guān)法律法規(guī)

B.遵循審計(jì)準(zhǔn)則

C.遵循醫(yī)院規(guī)章制度

D.遵循行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

18.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)目標(biāo)?

A.提高醫(yī)院管理水平

B.確保醫(yī)院財(cái)務(wù)及運(yùn)營的合規(guī)性

C.提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量

D.保障醫(yī)院員工的權(quán)益

19.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)如何確保審計(jì)工作的保密性?

A.限制審計(jì)信息的傳播

B.對(duì)審計(jì)信息進(jìn)行加密

C.對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行保密教育

D.建立審計(jì)信息保密制度

20.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)結(jié)果?

A.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題

B.審計(jì)建議的采納情況

C.審計(jì)結(jié)論

D.審計(jì)報(bào)告的質(zhì)量

三、填空題(本題共25小題,每小題1分,共25分,請(qǐng)將正確答案填到題目空白處)

1.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)是指對(duì)醫(yī)院______和______的獨(dú)立評(píng)價(jià)。

2.內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)是幫助醫(yī)院實(shí)現(xiàn)______、______和______。

3.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期向______提交審計(jì)報(bào)告。

4.內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性包括______、______和______。

5.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)程序通常包括______、______、______和______。

6.內(nèi)部控制的目標(biāo)包括______、______、______和______。

7.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)證據(jù)應(yīng)當(dāng)具有______、______和______。

8.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)具備______、______和______等能力。

9.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告應(yīng)包含______、______、______和______等內(nèi)容。

10.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)范圍應(yīng)覆蓋醫(yī)院的______、______和______。

11.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)方法包括______、______、______和______。

12.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)包括______、______、______和______。

13.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)通常遵循______、______和______。

14.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期進(jìn)行______,以評(píng)估內(nèi)部控制的健全性。

15.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)報(bào)告應(yīng)提出______,以促進(jìn)醫(yī)院改進(jìn)。

16.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)程序中,______是確定審計(jì)范圍和重點(diǎn)的關(guān)鍵步驟。

17.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)證據(jù)中,______是最常用的證據(jù)形式。

18.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期進(jìn)行______,以評(píng)估醫(yī)院的信息技術(shù)系統(tǒng)。

19.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)報(bào)告應(yīng)客觀、______、______。

20.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)程序中,______是對(duì)審計(jì)工作的總結(jié)。

21.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期進(jìn)行______,以評(píng)估醫(yī)院的財(cái)務(wù)狀況。

22.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)方法中,______適用于評(píng)估醫(yī)院的風(fēng)險(xiǎn)管理。

23.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期進(jìn)行______,以評(píng)估醫(yī)院的藥品管理。

24.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)報(bào)告應(yīng)包括______、______和______。

25.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期進(jìn)行______,以評(píng)估醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

四、判斷題(本題共20小題,每題0.5分,共10分,正確的請(qǐng)?jiān)诖痤}括號(hào)中畫√,錯(cuò)誤的畫×)

1.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的目的是為了提高醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。()

2.內(nèi)部審計(jì)報(bào)告可以直接對(duì)外公開,無需保密。()

3.內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性要求審計(jì)人員不能與被審計(jì)部門有任何利益關(guān)系。()

4.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)范圍僅限于財(cái)務(wù)和運(yùn)營管理。()

5.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)證據(jù)必須是客觀的、可靠的和相關(guān)的。()

6.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)程序可以隨意調(diào)整,以適應(yīng)不同的審計(jì)項(xiàng)目。()

7.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)報(bào)告應(yīng)包含審計(jì)發(fā)現(xiàn)、結(jié)論和建議。()

8.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)是固定的,不會(huì)隨著時(shí)間而變化。()

9.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)可以通過提高審計(jì)人員的專業(yè)能力來降低。()

10.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)程序中,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是最后一步。()

11.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)報(bào)告應(yīng)直接提交給醫(yī)院董事會(huì)。()

12.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)方法中,抽樣審計(jì)適用于所有類型的審計(jì)項(xiàng)目。()

13.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)證據(jù)可以通過詢問和觀察獲得。()

14.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)目標(biāo)是幫助醫(yī)院實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和運(yùn)營的合規(guī)性。()

15.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)程序中,審計(jì)計(jì)劃是第一步。()

16.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)報(bào)告應(yīng)包含對(duì)審計(jì)過程的詳細(xì)描述。()

17.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)可以通過增加審計(jì)人員的數(shù)量來降低。()

18.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)證據(jù)中,內(nèi)部文件比外部文件更可靠。()

19.醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)報(bào)告應(yīng)提出具體的改進(jìn)措施和建議。()

20.內(nèi)部審計(jì)的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)通常以國際內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則為基礎(chǔ)。()

五、主觀題(本題共4小題,每題5分,共20分)

1.請(qǐng)簡述專科醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)的作用和重要性。

2.請(qǐng)列舉至少三種醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)可能面臨的風(fēng)險(xiǎn),并簡要分析如何應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)。

3.請(qǐng)說明在醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)過程中,如何確保審計(jì)的獨(dú)立性和客觀性。

4.請(qǐng)結(jié)合實(shí)際,談?wù)勅绾瓮ㄟ^內(nèi)部審計(jì)促進(jìn)??漆t(yī)院的合規(guī)經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。

六、案例題(本題共2小題,每題5分,共10分)

1.案例題:

某專科醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn),醫(yī)院在藥品采購過程中存在以下問題:

(1)藥品采購價(jià)格明顯高于市場同類藥品;

(2)部分藥品采購合同未經(jīng)過充分競爭;

(3)藥品采購流程中存在記錄不完整、簽字手續(xù)不全的情況。

請(qǐng)根據(jù)上述情況,分析醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)如何進(jìn)行審計(jì),并提出相應(yīng)的改進(jìn)建議。

2.案例題:

某??漆t(yī)院在年度財(cái)務(wù)審計(jì)中,發(fā)現(xiàn)醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)表中存在以下疑點(diǎn):

(1)部分收入項(xiàng)目缺乏合同支持;

(2)部分支出項(xiàng)目缺乏合理的說明;

(3)財(cái)務(wù)報(bào)表中存在一些異常的科目變動(dòng)。

請(qǐng)根據(jù)上述情況,設(shè)計(jì)一個(gè)內(nèi)部審計(jì)方案,以調(diào)查醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,并簡要說明審計(jì)過程中可能采取的措施。

標(biāo)準(zhǔn)答案

一、單項(xiàng)選擇題

1.B

2.C

3.A

4.C

5.D

6.D

7.D

8.C

9.D

10.C

11.D

12.D

13.A

14.D

15.D

16.D

17.D

18.C

19.D

20.D

21.D

22.C

23.D

24.D

25.D

26.C

27.D

28.D

29.D

30.C

二、多選題

1.A,B,C,D

2.A,B,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C,D

5.A,B,C,D

6.A,B,C,D

7.A,B,C,D

8.A,B,C,D

9.A,B,C,D

10.A,B,C,D

11.A,B,C

12.A,B,C,D

13.A,B,C,D

14.A,B,C,D

15.A,B,C,D

16.A,B,C,D

17.A,B,C,D

18.A,B,C

19.A,B,C,D

20.A,B,C,D

三、填空題

1.組織結(jié)構(gòu)

2.財(cái)務(wù)目標(biāo)、運(yùn)營目標(biāo)、合規(guī)目標(biāo)

3.審計(jì)委員會(huì)

4.組織獨(dú)立性、功能獨(dú)立性、職業(yè)獨(dú)立性

5.審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)后續(xù)

6.防止錯(cuò)誤、保護(hù)資產(chǎn)、提高效率、促進(jìn)合規(guī)

7.客觀性、可靠性、相關(guān)性

8.審計(jì)知識(shí)、分析能力、溝通能力

9.審計(jì)目的、范圍和依據(jù)、審計(jì)發(fā)現(xiàn)和結(jié)論、審計(jì)建議、審計(jì)日期和報(bào)告人

10.財(cái)務(wù)狀況、運(yùn)營管理、內(nèi)部控制

11.審計(jì)抽樣、審計(jì)檢查、審計(jì)分析、審計(jì)調(diào)查

12.外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)、審計(jì)程序風(fēng)險(xiǎn)、審計(jì)人員風(fēng)

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