??漆t(yī)院醫(yī)院內(nèi)部審計知識考核試卷_第1頁
專科醫(yī)院醫(yī)院內(nèi)部審計知識考核試卷_第2頁
??漆t(yī)院醫(yī)院內(nèi)部審計知識考核試卷_第3頁
??漆t(yī)院醫(yī)院內(nèi)部審計知識考核試卷_第4頁
??漆t(yī)院醫(yī)院內(nèi)部審計知識考核試卷_第5頁
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文檔簡介

??漆t(yī)院醫(yī)院內(nèi)部審計知識考核試卷考生姓名:答題日期:得分:判卷人:

本次考核旨在檢驗醫(yī)院內(nèi)部審計人員對??漆t(yī)院內(nèi)部審計知識的掌握程度,提高審計工作質(zhì)量,確保醫(yī)院財務(wù)及運營的合規(guī)性。

一、單項選擇題(本題共30小題,每小題0.5分,共15分,在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的)

1.專科醫(yī)院內(nèi)部審計的主要目的是什么?

A.提高醫(yī)院管理水平

B.確保醫(yī)院財務(wù)及運營的合規(guī)性

C.提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量

D.加強醫(yī)院人力資源配置

2.以下哪項不是內(nèi)部審計的職責?

A.審查財務(wù)報告的準確性

B.評估內(nèi)部控制的有效性

C.進行市場調(diào)研

D.監(jiān)督醫(yī)院管理層的行為

3.內(nèi)部審計報告的受眾主要是誰?

A.醫(yī)院董事會

B.醫(yī)院全體員工

C.醫(yī)院外部審計師

D.醫(yī)院患者

4.以下哪種審計方法適用于評估醫(yī)院信息系統(tǒng)?

A.工作流程審計

B.財務(wù)審計

C.信息技術(shù)審計

D.環(huán)境衛(wèi)生審計

5.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)該定期進行哪種審計?

A.全面審計

B.風(fēng)險評估審計

C.特定項目審計

D.以上都是

6.以下哪項不屬于醫(yī)院內(nèi)部審計的局限性?

A.審計范圍有限

B.審計時間有限

C.審計人員專業(yè)能力有限

D.審計結(jié)果具有權(quán)威性

7.醫(yī)院內(nèi)部審計部門的工作報告應(yīng)當包含哪些內(nèi)容?

A.審計目的、范圍和依據(jù)

B.審計發(fā)現(xiàn)的問題及原因分析

C.審計建議及改進措施

D.以上都是

8.以下哪項不是醫(yī)院內(nèi)部審計的審計標準?

A.國際內(nèi)部審計準則

B.醫(yī)療行業(yè)審計準則

C.國家審計準則

D.企業(yè)會計準則

9.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何處理審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題?

A.直接向管理層報告

B.向?qū)徲嬑瘑T會報告

C.向董事會報告

D.以上都是

10.以下哪種審計方法適用于評估醫(yī)院藥品管理?

A.財務(wù)審計

B.內(nèi)部控制審計

C.采購審計

D.信息技術(shù)審計

11.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何確保審計工作的獨立性?

A.審計人員不得參與被審計部門的日常工作

B.審計人員不得接受被審計部門的禮品

C.審計人員不得與被審計部門有親屬關(guān)系

D.以上都是

12.以下哪項不是醫(yī)院內(nèi)部審計的審計程序?

A.審計計劃

B.審計實施

C.審計報告

D.審計評估

13.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何評估內(nèi)部控制的健全性?

A.通過觀察和詢問

B.通過檢查記錄和文件

C.通過測試內(nèi)部控制的有效性

D.以上都是

14.以下哪種審計方法適用于評估醫(yī)院財務(wù)報告的準確性?

A.審計抽樣

B.審計檢查

C.審計分析

D.以上都是

15.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何確保審計工作的有效性?

A.明確審計目標

B.制定合理的審計計劃

C.嚴格執(zhí)行審計程序

D.以上都是

16.以下哪項不是醫(yī)院內(nèi)部審計的審計風(fēng)險?

A.審計人員失誤

B.被審計部門不配合

C.審計程序不當

D.審計結(jié)果不具權(quán)威性

17.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何確保審計工作的客觀性?

A.審計人員應(yīng)當保持中立

B.審計人員不得參與被審計部門的決策

C.審計人員不得接受被審計部門的任何利益

D.以上都是

18.以下哪種審計方法適用于評估醫(yī)院藥品采購的合規(guī)性?

A.財務(wù)審計

B.內(nèi)部控制審計

C.采購審計

D.信息技術(shù)審計

19.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何處理審計過程中發(fā)現(xiàn)的不當行為?

A.直接向管理層報告

B.向?qū)徲嬑瘑T會報告

C.向董事會報告

D.以上都是

20.以下哪項不是醫(yī)院內(nèi)部審計的審計證據(jù)?

A.財務(wù)報表

B.內(nèi)部控制文件

C.審計人員的主觀判斷

D.外部審計師的報告

21.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何確保審計工作的準確性?

A.采用科學(xué)合理的審計方法

B.嚴格執(zhí)行審計程序

C.審計人員應(yīng)當具備專業(yè)能力

D.以上都是

22.以下哪種審計方法適用于評估醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量?

A.財務(wù)審計

B.內(nèi)部控制審計

C.患者滿意度調(diào)查

D.信息技術(shù)審計

23.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何確保審計工作的保密性?

A.審計人員不得泄露審計信息

B.審計報告不得對外公開

C.審計人員不得與被審計部門有利益關(guān)系

D.以上都是

24.以下哪項不是醫(yī)院內(nèi)部審計的審計范圍?

A.醫(yī)院財務(wù)狀況

B.醫(yī)院運營管理

C.醫(yī)院人力資源

D.醫(yī)院市場營銷

25.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何確保審計工作的及時性?

A.制定合理的審計計劃

B.嚴格執(zhí)行審計程序

C.審計人員應(yīng)當具備較高的工作效率

D.以上都是

26.以下哪種審計方法適用于評估醫(yī)院固定資產(chǎn)管理?

A.財務(wù)審計

B.內(nèi)部控制審計

C.資產(chǎn)管理審計

D.信息技術(shù)審計

27.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何處理審計過程中發(fā)現(xiàn)的管理層不當行為?

A.直接向管理層報告

B.向?qū)徲嬑瘑T會報告

C.向董事會報告

D.以上都是

28.以下哪項不是醫(yī)院內(nèi)部審計的審計目標?

A.提高醫(yī)院管理水平

B.確保醫(yī)院財務(wù)及運營的合規(guī)性

C.提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量

D.保障醫(yī)院員工的權(quán)益

29.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何評估內(nèi)部審計的成效?

A.通過審計發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)量

B.通過審計建議的采納情況

C.通過審計報告的質(zhì)量

D.以上都是

30.以下哪種審計方法適用于評估醫(yī)院信息化建設(shè)?

A.財務(wù)審計

B.內(nèi)部控制審計

C.信息技術(shù)審計

D.資產(chǎn)管理審計

二、多選題(本題共20小題,每小題1分,共20分,在每小題給出的選項中,至少有一項是符合題目要求的)

1.醫(yī)院內(nèi)部審計的主要職能包括哪些?

A.審查財務(wù)報告

B.評估內(nèi)部控制

C.監(jiān)督醫(yī)院管理層

D.提供咨詢服務(wù)

2.醫(yī)院內(nèi)部審計的獨立性要求包括哪些方面?

A.組織獨立性

B.功能獨立性

C.職業(yè)獨立性

D.財務(wù)獨立性

3.醫(yī)院內(nèi)部審計報告應(yīng)當包含哪些基本內(nèi)容?

A.審計目的和范圍

B.審計發(fā)現(xiàn)和結(jié)論

C.審計建議

D.審計日期和報告人

4.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計的風(fēng)險?

A.外部環(huán)境風(fēng)險

B.內(nèi)部控制風(fēng)險

C.審計程序風(fēng)險

D.審計人員風(fēng)險

5.醫(yī)院內(nèi)部審計部門在審計過程中應(yīng)當遵循哪些原則?

A.客觀性原則

B.獨立性原則

C.完整性原則

D.實用性原則

6.醫(yī)院內(nèi)部審計的審計程序包括哪些步驟?

A.審計計劃

B.審計實施

C.審計報告

D.審計后續(xù)

7.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何確保審計工作的公正性?

A.審計人員保持中立

B.審計過程透明

C.審計結(jié)果公開

D.審計建議合理

8.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計的內(nèi)部控制目標?

A.防止和發(fā)現(xiàn)錯誤

B.保護資產(chǎn)安全

C.提高經(jīng)營效率

D.促進合規(guī)性

9.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何評估內(nèi)部控制的有效性?

A.通過測試內(nèi)部控制的設(shè)計

B.通過測試內(nèi)部控制的應(yīng)用

C.通過分析內(nèi)部控制的結(jié)果

D.通過綜合評估內(nèi)部控制

10.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計的審計證據(jù)類型?

A.文件和記錄

B.詢問和觀察

C.分析和計算

D.外部證據(jù)

11.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何處理審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題?

A.向管理層報告

B.向?qū)徲嬑瘑T會報告

C.向董事會報告

D.向外部審計師報告

12.醫(yī)院內(nèi)部審計的審計標準包括哪些?

A.國際內(nèi)部審計準則

B.醫(yī)療行業(yè)審計準則

C.國家審計準則

D.企業(yè)內(nèi)部審計準則

13.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計的審計方法?

A.審計抽樣

B.審計檢查

C.審計分析

D.審計調(diào)查

14.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何確保審計工作的專業(yè)性?

A.提升審計人員的專業(yè)能力

B.制定審計人員的培訓(xùn)計劃

C.建立審計人員的職業(yè)發(fā)展體系

D.加強審計人員的職業(yè)道德建設(shè)

15.醫(yī)院內(nèi)部審計的審計報告應(yīng)當包含哪些內(nèi)容?

A.審計發(fā)現(xiàn)和結(jié)論

B.審計建議

C.審計依據(jù)

D.審計范圍

16.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計的審計領(lǐng)域?

A.財務(wù)審計

B.內(nèi)部控制審計

C.信息技術(shù)審計

D.人力資源審計

17.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何確保審計工作的合規(guī)性?

A.遵循相關(guān)法律法規(guī)

B.遵循審計準則

C.遵循醫(yī)院規(guī)章制度

D.遵循行業(yè)標準

18.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計的審計目標?

A.提高醫(yī)院管理水平

B.確保醫(yī)院財務(wù)及運營的合規(guī)性

C.提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量

D.保障醫(yī)院員工的權(quán)益

19.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)當如何確保審計工作的保密性?

A.限制審計信息的傳播

B.對審計信息進行加密

C.對審計人員進行保密教育

D.建立審計信息保密制度

20.以下哪些是醫(yī)院內(nèi)部審計的審計結(jié)果?

A.審計發(fā)現(xiàn)的問題

B.審計建議的采納情況

C.審計結(jié)論

D.審計報告的質(zhì)量

三、填空題(本題共25小題,每小題1分,共25分,請將正確答案填到題目空白處)

1.醫(yī)院內(nèi)部審計是指對醫(yī)院______和______的獨立評價。

2.內(nèi)部審計的目標是幫助醫(yī)院實現(xiàn)______、______和______。

3.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)定期向______提交審計報告。

4.內(nèi)部審計的獨立性包括______、______和______。

5.內(nèi)部審計的審計程序通常包括______、______、______和______。

6.內(nèi)部控制的目標包括______、______、______和______。

7.內(nèi)部審計的審計證據(jù)應(yīng)當具有______、______和______。

8.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)具備______、______和______等能力。

9.內(nèi)部審計報告應(yīng)包含______、______、______和______等內(nèi)容。

10.內(nèi)部審計的審計范圍應(yīng)覆蓋醫(yī)院的______、______和______。

11.內(nèi)部審計的審計方法包括______、______、______和______。

12.內(nèi)部審計的審計風(fēng)險包括______、______、______和______。

13.內(nèi)部審計的審計標準通常遵循______、______和______。

14.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)定期進行______,以評估內(nèi)部控制的健全性。

15.內(nèi)部審計的審計報告應(yīng)提出______,以促進醫(yī)院改進。

16.內(nèi)部審計的審計程序中,______是確定審計范圍和重點的關(guān)鍵步驟。

17.內(nèi)部審計的審計證據(jù)中,______是最常用的證據(jù)形式。

18.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)定期進行______,以評估醫(yī)院的信息技術(shù)系統(tǒng)。

19.內(nèi)部審計的審計報告應(yīng)客觀、______、______。

20.內(nèi)部審計的審計程序中,______是對審計工作的總結(jié)。

21.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)定期進行______,以評估醫(yī)院的財務(wù)狀況。

22.內(nèi)部審計的審計方法中,______適用于評估醫(yī)院的風(fēng)險管理。

23.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)定期進行______,以評估醫(yī)院的藥品管理。

24.內(nèi)部審計的審計報告應(yīng)包括______、______和______。

25.醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)定期進行______,以評估醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

四、判斷題(本題共20小題,每題0.5分,共10分,正確的請在答題括號中畫√,錯誤的畫×)

1.醫(yī)院內(nèi)部審計的目的是為了提高醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。()

2.內(nèi)部審計報告可以直接對外公開,無需保密。()

3.內(nèi)部審計的獨立性要求審計人員不能與被審計部門有任何利益關(guān)系。()

4.醫(yī)院內(nèi)部審計的審計范圍僅限于財務(wù)和運營管理。()

5.內(nèi)部審計的審計證據(jù)必須是客觀的、可靠的和相關(guān)的。()

6.內(nèi)部審計的審計程序可以隨意調(diào)整,以適應(yīng)不同的審計項目。()

7.醫(yī)院內(nèi)部審計的審計報告應(yīng)包含審計發(fā)現(xiàn)、結(jié)論和建議。()

8.內(nèi)部審計的審計標準是固定的,不會隨著時間而變化。()

9.醫(yī)院內(nèi)部審計的審計風(fēng)險可以通過提高審計人員的專業(yè)能力來降低。()

10.內(nèi)部審計的審計程序中,風(fēng)險評估是最后一步。()

11.醫(yī)院內(nèi)部審計的審計報告應(yīng)直接提交給醫(yī)院董事會。()

12.內(nèi)部審計的審計方法中,抽樣審計適用于所有類型的審計項目。()

13.醫(yī)院內(nèi)部審計的審計證據(jù)可以通過詢問和觀察獲得。()

14.內(nèi)部審計的審計目標是幫助醫(yī)院實現(xiàn)財務(wù)和運營的合規(guī)性。()

15.醫(yī)院內(nèi)部審計的審計程序中,審計計劃是第一步。()

16.內(nèi)部審計的審計報告應(yīng)包含對審計過程的詳細描述。()

17.醫(yī)院內(nèi)部審計的審計風(fēng)險可以通過增加審計人員的數(shù)量來降低。()

18.內(nèi)部審計的審計證據(jù)中,內(nèi)部文件比外部文件更可靠。()

19.醫(yī)院內(nèi)部審計的審計報告應(yīng)提出具體的改進措施和建議。()

20.內(nèi)部審計的審計標準通常以國際內(nèi)部審計準則為基礎(chǔ)。()

五、主觀題(本題共4小題,每題5分,共20分)

1.請簡述??漆t(yī)院內(nèi)部審計的作用和重要性。

2.請列舉至少三種醫(yī)院內(nèi)部審計可能面臨的風(fēng)險,并簡要分析如何應(yīng)對這些風(fēng)險。

3.請說明在醫(yī)院內(nèi)部審計過程中,如何確保審計的獨立性和客觀性。

4.請結(jié)合實際,談?wù)勅绾瓮ㄟ^內(nèi)部審計促進專科醫(yī)院的合規(guī)經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。

六、案例題(本題共2小題,每題5分,共10分)

1.案例題:

某??漆t(yī)院內(nèi)部審計部門在審計過程中發(fā)現(xiàn),醫(yī)院在藥品采購過程中存在以下問題:

(1)藥品采購價格明顯高于市場同類藥品;

(2)部分藥品采購合同未經(jīng)過充分競爭;

(3)藥品采購流程中存在記錄不完整、簽字手續(xù)不全的情況。

請根據(jù)上述情況,分析醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)如何進行審計,并提出相應(yīng)的改進建議。

2.案例題:

某??漆t(yī)院在年度財務(wù)審計中,發(fā)現(xiàn)醫(yī)院財務(wù)報表中存在以下疑點:

(1)部分收入項目缺乏合同支持;

(2)部分支出項目缺乏合理的說明;

(3)財務(wù)報表中存在一些異常的科目變動。

請根據(jù)上述情況,設(shè)計一個內(nèi)部審計方案,以調(diào)查醫(yī)院財務(wù)報表的真實性和準確性,并簡要說明審計過程中可能采取的措施。

標準答案

一、單項選擇題

1.B

2.C

3.A

4.C

5.D

6.D

7.D

8.C

9.D

10.C

11.D

12.D

13.A

14.D

15.D

16.D

17.D

18.C

19.D

20.D

21.D

22.C

23.D

24.D

25.D

26.C

27.D

28.D

29.D

30.C

二、多選題

1.A,B,C,D

2.A,B,C,D

3.A,B,C,D

4.A,B,C,D

5.A,B,C,D

6.A,B,C,D

7.A,B,C,D

8.A,B,C,D

9.A,B,C,D

10.A,B,C,D

11.A,B,C

12.A,B,C,D

13.A,B,C,D

14.A,B,C,D

15.A,B,C,D

16.A,B,C,D

17.A,B,C,D

18.A,B,C

19.A,B,C,D

20.A,B,C,D

三、填空題

1.組織結(jié)構(gòu)

2.財務(wù)目標、運營目標、合規(guī)目標

3.審計委員會

4.組織獨立性、功能獨立性、職業(yè)獨立性

5.審計計劃、審計實施、審計報告、審計后續(xù)

6.防止錯誤、保護資產(chǎn)、提高效率、促進合規(guī)

7.客觀性、可靠性、相關(guān)性

8.審計知識、分析能力、溝通能力

9.審計目的、范圍和依據(jù)、審計發(fā)現(xiàn)和結(jié)論、審計建議、審計日期和報告人

10.財務(wù)狀況、運營管理、內(nèi)部控制

11.審計抽樣、審計檢查、審計分析、審計調(diào)查

12.外部環(huán)境風(fēng)險、內(nèi)部控制風(fēng)險、審計程序風(fēng)險、審計人員風(fēng)

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