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文檔簡介
貸款核銷管理制度內(nèi)容1.1為了加強貸款核銷管理,規(guī)范貸款核銷行為,保障貸款核銷工作的順利進行,根據(jù)國家有關法律法規(guī)和政策規(guī)定,制定本制度。1.2本制度適用于本機構貸款核銷的各項工作,包括貸款核銷的申請、審核、審批、實施和監(jiān)督等環(huán)節(jié)。1.3貸款核銷管理工作應當遵循依法合規(guī)、風險可控、公開透明的原則,確保貸款核銷工作的合法性、合規(guī)性和有效性。二、貸款核銷申請2.1貸款核銷申請應由借款人或者貸款人提出,并提交相關申請材料。申請材料應包括貸款合同、借據(jù)、借款人身份證明、貸款核銷的理由和依據(jù)等。2.2貸款人應根據(jù)貸款合同的約定和貸款核銷的相關規(guī)定,對借款人的貸款核銷申請進行審核。審核內(nèi)容包括借款人的還款能力、貸款核銷的理由和依據(jù)等。2.3貸款人應在收到貸款核銷申請后的一定時間內(nèi),對申請進行審批。審批結果應當及時通知借款人。三、貸款核銷實施3.1貸款核銷實施應按照審批結果進行。貸款人應當與借款人協(xié)商一致,制定貸款核銷的具體方案,并按照方案進行實施。3.2貸款核銷實施過程中,貸款人應做好相關記錄,包括貸款核銷的金額、時間、方式等,并保留相關證據(jù)。3.3貸款人應定期對貸款核銷實施情況進行檢查和評估,發(fā)現(xiàn)問題應及時處理,并報告上級管理部門。四、貸款核銷監(jiān)督4.1貸款核銷的監(jiān)督工作應由上級管理部門、審計部門、內(nèi)部審計部門等多方面共同負責。4.2上級管理部門應加強對貸款核銷工作的指導和監(jiān)督,定期對貸款核銷工作進行檢查和評估。4.3審計部門和內(nèi)部審計部門應定期對貸款核銷工作進行審計,確保貸款核銷工作的合法性、合規(guī)性和有效性。五、法律責任5.1違反本制度的,應當依法承擔相應的法律責任。5.2貸款人、借款人及其他相關當事人應當依法履行貸款核銷的相關義務,不得有違法違規(guī)行為。6.1本制度自發(fā)布之日起實施。6.2本制度的解釋權歸貸款人所有。6.3本制度如有未盡事宜,可根據(jù)實際情況予以補充。七、貸款核銷的審批流程7.1貸款核銷的審批流程應按照規(guī)定的程序進行。具體流程如下:(1)借款人或者貸款人提出貸款核銷申請;(2)貸款人審核申請材料,包括貸款合同、借據(jù)、借款人身份證明、貸款核銷的理由和依據(jù)等;(3)貸款人在規(guī)定時間內(nèi)完成審批,并將審批結果通知借款人;(4)貸款人與借款人協(xié)商一致,制定貸款核銷的具體方案;(5)貸款人按照方案進行貸款核銷實施;(6)貸款人做好相關記錄,并定期對貸款核銷實施情況進行檢查和評估。7.2貸款人應根據(jù)貸款風險等級和貸款核銷金額,確定審批權限。超過一定金額的貸款核銷,應提交給上級管理部門審批。八、貸款核銷的方式8.1貸款核銷的方式包括減免、壞賬核銷等。8.2貸款人應根據(jù)貸款合同的約定和貸款核銷的相關規(guī)定,選擇合適的貸款核銷方式。8.3貸款核銷方式的選擇應充分考慮借款人的還款能力,確保貸款核銷工作的合法性、合規(guī)性和有效性。九、貸款核銷的信息披露9.1貸款人應在貸款核銷過程中,及時向上級管理部門、審計部門、內(nèi)部審計部門等多方面披露貸款核銷相關信息。9.2貸款人應在貸款核銷實施后,及時向公眾披露貸款核銷的相關信息,包括貸款核銷的金額、時間、方式等。9.3貸款人應保證貸款核銷信息披露的真實性、準確性和完整性。十、貸款核銷的培訓和宣傳10.1貸款人應定期組織貸款核銷的培訓,提高工作人員的貸款核銷業(yè)務水平。10.2貸款人應加強貸款核銷的宣傳,提高借款人和貸款人對貸款核銷的了解和認識。10.3貸款人應充分利用各種渠道,如網(wǎng)站、宣傳冊、培訓課程等,開展貸款核銷的宣傳活動。十一、制度的修訂和廢止11.1本制度根據(jù)實際情況進行修訂。修訂后的制度自發(fā)布之日起實施。11.2本制度的廢止應由制定部門的上級管理部門決定,并予以公布。11.3制度的修訂和廢止應充分考慮貸款核銷業(yè)務的實際需要,確保貸款核銷管理的合法性、合規(guī)性和有效性。以上是貸款核銷管理制度的內(nèi)容。本制度旨在規(guī)范貸款核銷行為,保障貸款核銷工作的順利進行,維護貸款人和借款人的合法權益,促進金融市場的健康發(fā)展。十二、貸款核銷的文件和記錄保管12.1貸款人應當建立完整的貸款核銷文件和記錄保管制度,確保所有與貸款核銷相關的文件和記錄得到妥善保存。12.2貸款核銷文件包括但不限于貸款合同、借據(jù)、審批文件、核銷通知、會議紀要、審計報告等。12.3貸款人應確保所有文件的原始性和完整性,不得篡改、刪除或遺失。12.4記錄保管應包括電子和紙質(zhì)兩種形式,電子記錄應當使用可靠的數(shù)據(jù)存儲系統(tǒng),紙質(zhì)記錄應當存放在安全的環(huán)境中,并采取必要的防盜、防火、防潮、防蟲等措施。12.5貸款核銷文件的保存期限應符合國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,至少應當保存五年。十三、貸款核銷的內(nèi)部控制和風險管理13.1貸款人應建立貸款核銷的內(nèi)部控制體系,明確各環(huán)節(jié)的操作規(guī)程和責任主體,確保貸款核銷的合規(guī)性。13.2貸款人應定期進行貸款核銷的風險評估,及時識別和控制貸款核銷過程中可能出現(xiàn)的風險。13.3貸款人應設立專門的風險管理部門,負責監(jiān)測和管理貸款核銷風險,確保貸款核銷工作的安全性和有效性。13.4貸款人應建立健全貸款核銷的內(nèi)部審計制度,定期進行內(nèi)部審計,確保貸款核銷的內(nèi)部控制措施得到有效執(zhí)行。十四、貸款核銷的外部合作與溝通14.1貸款人應與借款人、擔保人、保險公司、法律顧問等外部合作伙伴保持良好的溝通和合作。14.2貸款人應與外部合作伙伴共同制定貸款核銷的合作協(xié)議,明確各方的權利和義務。14.3貸款人應與外部合作伙伴建立有效的信息共享機制,及時交流貸款核銷相關信息,共同防范和控制風險。14.4貸款人應在外部合作伙伴出現(xiàn)問題時,及時采取措施,保護自身的合法權益。十五、貸款核銷的持續(xù)改進和優(yōu)化15.1貸款人應定期對貸款核銷管理制度進行審查和評估,根據(jù)業(yè)務發(fā)展和市場變化,及時進行改進和優(yōu)化。15.2貸款人應鼓勵員工提出貸款核銷管理方面的建議和意見,建立獎勵機制,促進貸款核銷管理的持續(xù)改進。15.3貸款人應關注國內(nèi)外貸款核銷管理的最新發(fā)展趨勢,借鑒先進經(jīng)驗和做法,不斷提升貸款核銷管理的水平和效果。15.4貸款人應與同行業(yè)機構進行交流和合作,共享貸款核銷管理經(jīng)驗,共同推進貸款核銷管理的發(fā)展。16.1本制度的制定、修訂和廢止應遵循相關法律法規(guī)和政策規(guī)定。16.2本制度的解釋權歸貸款人所有。16.3本制度自發(fā)布之日起實施,原有相關規(guī)定與本制度不符的,以本制度為準。16.4本制度的修訂和廢止應經(jīng)過貸款人董事會或者高級管理層批準,并予以公布。1
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