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文檔簡介

門診藥房收支管理制度第一章總則第一條目的和依據為規(guī)范門診藥房收支管理,加強財務掌控,保證藥品合理采購和使用,確保藥房的正常運行,訂立本制度。第二條適用范圍本制度適用于本醫(yī)院門診藥房的收支管理工作。第三條藥房收支管理的基本原則藥房收支管理應遵從合法、公正、公平、公開的原則,確保藥品采購、銷售和存儲工作的科學、規(guī)范和經濟合理。第二章藥品采購管理第四條采購計劃訂立藥房應依據門診患者需求和臨床需要,訂立藥品采購計劃。采購計劃應綜合考慮藥品質量、價格、供貨本領等因素,并提前向醫(yī)藥采購部門報備。第五條供應商選擇藥房應選擇合法、信譽良好的供應商進行藥品采購。藥房在選擇供應商時,應依照公開、公平、公正的原則,進行招標或詢價,擇優(yōu)選擇供應商。第六條采購合同簽訂藥房與供應商之間應簽訂采購合同,明確藥品名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨期限等內容。采購合同應經法定代表人或授權人簽字并加蓋公章,保存原件備查。第七條藥品驗收藥房在收到藥品后,應進行驗收,核對藥品名稱、規(guī)格、數量等與采購合同是否全都。如發(fā)現藥品破損、過期、變質等問題,應及時向供應商追責,并記錄相關信息。第八條藥品入庫管理藥房應建立藥品入庫登記制度,對入庫的藥品進行登記,包含藥品名稱、規(guī)格、批號、有效期、數量等信息。入庫藥品應依照類別、批號、有效期進行分類存放,保證藥品的及時使用和使用期限的掌控。第九條清單管理藥房應依照規(guī)定制作藥品入庫清單和出庫清單,并依照規(guī)定時間上報相關部門。清單內容應真實、準確,不得隱瞞、竄改或刪除。第十條藥品庫存管理藥房應定期進行藥品庫存盤點,確保庫存數量與實際存量相符。盤點結果應記錄,并及時上報相關部門。第三章藥品銷售管理第十一條處方審核藥房應設立處方審核崗位,負責審核門診患者的處方是否規(guī)范、合理。審核應符合國家相關法規(guī)和醫(yī)院規(guī)定,確保處方的合法性和安全性。第十二條藥品發(fā)藥藥房應對審核通過的處方進行藥品發(fā)藥。藥品發(fā)藥過程中,應核對患者信息、藥品種類和數量,確保發(fā)藥準確無誤。第十三條收費管理藥房應依照醫(yī)院訂立的收費標準收取藥品費用。收費過程中,應明示費用項目和金額,供應發(fā)票并保管相關記錄。第十四條藥品退換管理患者如需退換藥品,應符合醫(yī)院相關規(guī)定,同時供應有效的退換原因和輔佑襄助檢查結果。藥房應依照規(guī)定進行藥品退換處理,記錄相關信息并報備。第四章財務管理第十五條預算管理藥房應依照醫(yī)院財務預算訂立藥品采購計劃和使用預算。采購和使用過程中,應嚴格掌控藥品支出,確保預算合理執(zhí)行。第十六條支出管理藥房應建立藥品支出審批制度,對藥品采購和其他費用支出進行審批。支出審批應經過財務部門審核,并保存審批文件備查。第十七條收入管理藥房應依照規(guī)定收取藥品費用,并及時上交醫(yī)院財務部門。收入應依照收費明細進行記錄,并保存相關憑證和票據。第十八條財務報表藥房應依照財務部門要求,及時編制和提交財務報表。財務報表內容應真實、準確,反映藥房的收支情況。第五章監(jiān)督檢查第十九條內部掌控藥房應建立藥品采購、銷售和庫存管理的內部掌控制度,確保業(yè)務流程的規(guī)范性和合理性。內部掌控應定期進行自查和審核,發(fā)現問題及時矯正。第二十條監(jiān)督檢查醫(yī)院財務部門應定期對藥房的收支管理進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查應確認藥房收支的合規(guī)性、準確性和合理性。第六章附則第二十一條懲罰與嘉獎對違反規(guī)章制度的藥房工作人員,將依法依規(guī)予以相應懲罰。對表現突出的藥房工作人員,將依照醫(yī)院相關規(guī)定予以相應嘉獎和榮譽。第二十二條本制度的解釋權本制度的解釋權歸本醫(yī)院管理負責人全部,并有最終決議權。以上規(guī)章制度依據醫(yī)院門診藥房的收支管理工作訂立,旨在加強對藥品采購、銷售和財務管理的規(guī)范,提高藥房的運行效率和服務質量。各級

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