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文檔簡介

質檢與質量稽核管理制度一、制度目的本制度旨在規(guī)范企業(yè)質檢與質量稽核工作,確保產品質量符合相關法律法規(guī)和企業(yè)要求,提高產品質量穩(wěn)定性和可信度。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)內全部相關部門和人員,包含制造、質檢、品質、供應鏈管理等部門和崗位。三、質檢管理1.質量標準1.1.產品質量標準應符合國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準,并經過企業(yè)認可。1.2.企業(yè)應訂立明確的產品質量標準,包含外觀、功能、可靠性等方面的要求,并與供應商進行充分溝通與確認。2.質檢流程2.1.每個生產環(huán)節(jié)都應設有質檢環(huán)節(jié),對產品進行抽樣檢驗,確保產品符合質量標準。2.2.質檢人員應了解質檢要求,并熟識操作規(guī)程和檢測設備,保證質檢工作的準確性和可靠性。2.3.質檢記錄應認真、準確,并按要求進行歸檔,便于追溯和分析。3.不合格品處理3.1.假如質檢發(fā)現(xiàn)產品存在不合格問題,應在發(fā)現(xiàn)后立刻采取措施,并及時通知相關部門,停止不良產品流入市場。3.2.不合格品應單獨存放,并依照規(guī)定程序進行處理,如返工、報廢等。3.3.不合格品處理過程中應記錄認真信息,并進行分析和改進,以避開仿佛問題再次發(fā)生。四、質量稽核1.稽核目標1.1.質量稽核旨在檢查和評估企業(yè)的質量管理體系是否有效,是否能滿足質量標準的要求。1.2.稽核還可以幫忙企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題、改進業(yè)務流程,并供應改進建議。2.稽核程序2.1.稽核分為內部稽核和外部稽核。2.1.1內部稽核由企業(yè)內部專職或兼職稽核員進行,周期性地對各部門和崗位進行稽核。2.1.2外部稽核由獨立的第三方機構進行,周期性地對企業(yè)進行全面稽核。2.2.稽核程序應包含稽核計劃、稽核準備、稽核實施、稽核報告和稽核跟蹤等環(huán)節(jié)。3.稽核結果處理3.1.對于稽核發(fā)現(xiàn)的問題,應指定責任人進行整改,并訂立整改計劃。3.2.整改計劃應明確整改措施和時間,確保問題得到及時解決。3.3.對于嚴重的質量問題,應追究相關責任人的責任,并及時采取矯正措施,防止問題擴大。五、培訓和改進1.培訓計劃1.1.企業(yè)應訂立質檢和質量稽核人員的培訓計劃,確保他們具備必需的專業(yè)知識和技能。1.2.培訓計劃應包含培訓內容、培訓方式和培訓時間等要素。2.改進措施2.1.企業(yè)應定期進行質量管理評估,發(fā)現(xiàn)問題并訂立改進措施。2.2.改進措施應經過有效實施和驗證,確保問題能夠得到有效解決。2.3.改進措施的效果應進行評估和反饋,以便進一步改進質量管理體系。六、制度執(zhí)行和監(jiān)督1.責任與權限1.1.各部門和崗位應明確相應的質檢和質量稽核責任,并授權相應的權限。1.2.部門負責人對本部門的質檢工作負有最終責任,并要求員工嚴格執(zhí)行質檢規(guī)程和操作指南。2.監(jiān)督與評估2.1.企業(yè)內部應建立相應的監(jiān)督機制,確保質檢和質量稽核工作的有效性和準確性。2.2.監(jiān)督部門應定期進行評估和審查,發(fā)現(xiàn)問題并及時提出整改措施。2.3.監(jiān)督結果和評估報告應及時上報至企業(yè)高層管理層,并用于決策和改進質量管理系統(tǒng)。七、附則本制度由質檢與質量稽核管理部門負責修訂和解釋。本制度的修訂應經過相關部門

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