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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架項目(新建)建議書第一章 概況一、投資單位說明(一)公司名稱xxx有限公司(二)公司簡介本公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質(zhì)營造未來,細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 公司是強調(diào)項目開發(fā)、設計和經(jīng)營服務的科技型企業(yè),嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底,公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生,并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。同時,為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證,公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應制度,每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況,適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用,最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。上一年度,xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入19039.41萬元,同比增長22.54%(3502.61萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架生產(chǎn)及銷售收入為16981.91萬元,占營業(yè)總收入的89.19%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入3998.285331.034950.254759.8519039.412主營業(yè)務收入3566.204754.934415.304245.4816981.912.1別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架(A)1176.851569.131457.051401.015604.032.2別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架(B)820.231093.641015.52976.463905.842.3別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架(C)606.25808.34750.60721.732886.922.4別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架(D)427.94570.59529.84509.462037.832.5別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架(E)285.30380.39353.22339.641358.552.6別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架(F)178.31237.75220.76212.27849.102.7別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架(.)71.3295.1088.3184.91339.643其他業(yè)務收入432.08576.10534.95514.382057.50根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額3789.48萬元,較去年同期相比增長348.57萬元,增長率10.13%;實現(xiàn)凈利潤2842.11萬元,較去年同期相比增長399.78萬元,增長率16.37%。上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元19039.41完成主營業(yè)務收入萬元16981.91主營業(yè)務收入占比89.19%營業(yè)收入增長率(同比)22.54%營業(yè)收入增長量(同比)萬元3502.61利潤總額萬元3789.48利潤總額增長率10.13%利潤總額增長量萬元348.57凈利潤萬元2842.11凈利潤增長率16.37%凈利潤增長量萬元399.78投資利潤率29.56%投資回報率22.17%財務內(nèi)部收益率29.00%企業(yè)總資產(chǎn)萬元28737.08流動資產(chǎn)總額占比萬元25.54%流動資產(chǎn)總額萬元7339.45資產(chǎn)負債率43.03%二、項目背景研究分析1、2015年5月19日,國務院正式印發(fā)中國制造2025。目前,“1+X”規(guī)劃體系頂層設計基本完成。形成了以中國制造2025為引領,制造業(yè)創(chuàng)新中心、智能制造、工業(yè)強基等5個重大工程實施指南,發(fā)展服務型制造、質(zhì)量品牌提升等2個專項行動指南,信息產(chǎn)業(yè)、制造業(yè)人才等4個發(fā)展規(guī)劃指南共11個專項規(guī)劃以及2個標準化和質(zhì)量提升規(guī)劃為骨干,重點領域技術路線圖、工業(yè)“四基”發(fā)展目錄等綠皮書為補充,各地抓落實的配套文件為支撐的橫向聯(lián)動、縱向貫通、各方面協(xié)同的政策體系。各地也積極落實中國制造2025,制定了相應的規(guī)劃政策,多個“中國制造2025”示范城市(群)成立。2018年以來,我國工業(yè)運行保持在合理區(qū)間,創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展步入快車道。值得一提的是,制造業(yè)創(chuàng)新體系日趨完善,新興產(chǎn)業(yè)和先進制造業(yè)加速壯大。重點行業(yè)骨干企業(yè)“雙創(chuàng)”平臺普及率超過75%,制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐加快。但同時,制造業(yè)也面臨著錯綜復雜的國內(nèi)外形勢,轉(zhuǎn)型升級壓力較大。2019年,我國將把推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展放在更加突出的位置,以促進技術變革、提升產(chǎn)業(yè)鏈條為重點,不斷增強創(chuàng)新力和競爭力。2、中國制造2025旨在通過一系列措施和3個十年的努力,力圖在降低資源消耗、提高勞動生產(chǎn)率、減少對環(huán)境的影響、增強技術創(chuàng)新能力、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、改善生產(chǎn)組織、加快信息化融合、擴大國際合作等方面,促進中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提升產(chǎn)業(yè)競爭力,從而邁入世界制造強國行列。為此,確定了在2025年前,實施制造業(yè)創(chuàng)新中心建設、智能制造、綠色制造、工業(yè)強基和高端裝備創(chuàng)新5項工程,開展質(zhì)量提升和服務型制造兩項專項行動,并制訂了制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃和信息、新材料、醫(yī)藥工業(yè)3個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。全市制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值突破12000億元。其中:精細化工、食品飲料、先進裝備制造、新材料、綠色建材、生物醫(yī)藥、電子信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值分別達到3700億元、2800億元、2200億元、1300億元、1100億元、1000億元、1000億元。以快速壯大中心城區(qū)工業(yè)總量為重點任務,高新技術開發(fā)區(qū)為核心的中心城區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值突破3000億元,占全市工業(yè)總產(chǎn)值的四分之一。3、“十三五”期間,我國三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的主題要從強調(diào)增長導向的規(guī)模比例關系轉(zhuǎn)為強調(diào)發(fā)展導向的產(chǎn)業(yè)融合協(xié)調(diào),中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重點也要從產(chǎn)業(yè)數(shù)量比例調(diào)整轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)質(zhì)量能力提升,發(fā)展的核心在于提高產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)率;為了更好地適應產(chǎn)業(yè)融合的趨勢,未來的產(chǎn)業(yè)政策應逐步突破傳統(tǒng)的“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對標”的思路,消除政府對部門間要素流動的扭曲和干預,減少部門垂直管理帶來的產(chǎn)業(yè)融合障礙,通過促進產(chǎn)業(yè)間的技術融合、商業(yè)模式融合和政策協(xié)調(diào),促進三次產(chǎn)業(yè)和各產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的協(xié)調(diào)發(fā)展。在具體制定“十三五”規(guī)劃時,建議不要把三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)值和就業(yè)比例作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“應然”目標提出,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)數(shù)量比例只是一個“實然”變化,重點考核三次產(chǎn)業(yè)發(fā)展的質(zhì)量目標,可以用勞動生產(chǎn)率和技術創(chuàng)新指標等來衡量。一方面,經(jīng)濟下行壓力和復雜外部環(huán)境確實給制造業(yè)投資、工業(yè)產(chǎn)品出口、先進制造業(yè)發(fā)展等多方面帶來消極影響;另一方面,中國仍處于并將長期處于重要戰(zhàn)略機遇期,國際環(huán)境復雜多變進一步使我們認識到,關鍵核心技術是買不來的,只會堅定制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展信念,倒逼國內(nèi)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。第二章 項目基本情況一、項目設立組織形式項目承辦單位為xxx有限公司(有限責任公司)公司是強調(diào)項目開發(fā)、設計和經(jīng)營服務的科技型企業(yè),嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底,公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生,并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。同時,為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證,公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應制度,每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況,適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用,最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。二、項目投資規(guī)模該別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架項目主要從事別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架投資建設,計劃總投資18079.94萬元,其中:固定資產(chǎn)投資14751.35萬元,占項目總投資的81.59%;流動資金3328.59萬元,占項目總投資的18.41%。三、產(chǎn)品規(guī)劃項目主要產(chǎn)品為別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架,根據(jù)市場情況,預計年產(chǎn)值22505.00萬元。項目產(chǎn)品的市場需求是投資項目存在和發(fā)展的基礎,市場需要量是根據(jù)分析項目產(chǎn)品市場容量、產(chǎn)品產(chǎn)量及其技術發(fā)展來進行預測;目前,我國各行業(yè)及各個領域?qū)椖慨a(chǎn)品需求量很大,由于此類產(chǎn)品具有市場需求多樣化、升級換代快的特點,所以項目產(chǎn)品的生產(chǎn)量滿足不了市場要求,每年還需大量從外埠調(diào)入或國外進口,商品市場需求高于產(chǎn)品制造發(fā)展速度,因此,項目產(chǎn)品具有廣闊的潛在市場。四、建設規(guī)模(一)用地規(guī)模該項目總征地面積50972.14平方米(折合約76.42畝),其中:凈用地面積50972.14平方米(紅線范圍折合約76.42畝)。項目規(guī)劃總建筑面積72380.44平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程56138.59平方米,計容建筑面積72380.44平方米;預計建筑工程投資5318.59萬元。(二)產(chǎn)能規(guī)模項目計劃總投資18079.94萬元;預計年實現(xiàn)營業(yè)收入22505.00萬元。五、工藝說明(一)工藝技術方案要求在基礎設施建設和工業(yè)生產(chǎn)過程中,應全面實施清潔生產(chǎn),盡可能降低總的物耗、水耗和能源消費,通過物料替代、工藝革新、減少有毒有害物質(zhì)的使用和排放,在建筑材料、能源使用、產(chǎn)品和服務過程中,鼓勵利用可再生資源和可重復利用資源。(二)項目技術優(yōu)勢分析投資項目采用國內(nèi)先進的產(chǎn)品技術,該技術具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術特性屬于技術密集型,該技術具備以下優(yōu)勢:六、設備選型方案以甄選優(yōu)質(zhì)供應商為原則;選擇設備交貨期應滿足工程進度的需要,售后服務好、安裝調(diào)試及時、可靠并能及時提供備品備件的設備生產(chǎn)廠家,力求減少項目投資,最大限度地降低投資風險;投資項目主要工藝設備及儀器基本上采用國產(chǎn)設備,選用生產(chǎn)設備廠家具有國內(nèi)一流技術裝備,企業(yè)管理科學達到國際認證標準要求。七、廠房土地(一)建設有利條件項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產(chǎn)品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系,通過了ISO9000質(zhì)量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。(二)控制指標根據(jù)測算,投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)建筑容積率0.80的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。(三)用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)78.20%,建筑容積率1.42,建設區(qū)域綠化覆蓋率7.51%,固定資產(chǎn)投資強度193.03萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程28181.1728181.1756138.5956138.594537.631.1主要生產(chǎn)車間16908.7016908.7033683.1533683.152813.331.2輔助生產(chǎn)車間9017.979017.9717964.3517964.351452.041.3其他生產(chǎn)車間2254.492254.493256.043256.04272.262倉儲工程5979.035979.0310557.2010557.20620.602.1成品貯存1494.761494.762639.302639.30155.152.2原料倉儲3109.103109.105489.745489.74322.712.3輔助材料倉庫1375.181375.182428.162428.16142.743供配電工程318.88318.88318.88318.8821.093.1供配電室318.88318.88318.88318.8821.094給排水工程366.71366.71366.71366.7118.864.1給排水366.71366.71366.71366.7118.865服務性工程3786.723786.723786.723786.72222.605.1辦公用房2121.962121.962121.962121.96102.615.2生活服務1664.761664.761664.761664.76122.176消防及環(huán)保工程1068.251068.251068.251068.2570.656.1消防環(huán)保工程1068.251068.251068.251068.2570.657項目總圖工程159.44159.44159.44159.44-304.337.1場地及道路硬化10223.491788.891788.897.2場區(qū)圍墻1788.8910223.4910223.497.3安全保衛(wèi)室159.44159.44159.44159.448綠化工程3756.80131.49合計39860.2172380.4472380.445318.59八、人力資源配置項目招聘人員實行全員聘任合同制,生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置,操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員,每班八小時,達產(chǎn)年勞動定員445人。人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3031.2人均年工資萬元5.521.3年工資額萬元1816.682工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人672.2人均年工資萬元5.142.3年工資額萬元434.183企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人183.2人均年工資萬元7.063.3年工資額萬元120.624品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人364.2人均年工資萬元5.894.3年工資額萬元200.655其他人員工資5.1平均人數(shù)人215.2人均年工資萬元4.135.3年工資額萬元130.606職工工資總額萬元2702.73九、產(chǎn)品市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架企業(yè)614家,規(guī)模以上企業(yè)20家,從業(yè)人員30700人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架產(chǎn)值189064.48萬元,較2016年168326.64萬元增長12.32%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入75647.81萬元,較去年64595.52萬元同比增長17.11%。區(qū)域內(nèi)別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元189064.48同期產(chǎn)值萬元168326.64同比增長12.32%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家614規(guī)上企業(yè)家20從業(yè)人數(shù)人30700前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元75647.81去年同期64595.52萬元。1、xxx公司(AAA)萬元18533.712、xxx有限公司萬元16642.523、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元9834.224、xxx有限公司萬元8321.265、xxx有限公司萬元5295.356、xxx有限責任公司萬元4917.117、xxx實業(yè)發(fā)展公司萬元378.248、xxx有限公司萬元3101.569、xxx有限公司萬元2950.2610、xxx有限責任公司萬元2269.43區(qū)域內(nèi)別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例,2017年產(chǎn)值18533.71萬元,較上年度16372.54萬元增長13.20%,其中主營業(yè)務收入16958.23萬元。2017年實現(xiàn)利潤總額4785.88萬元,同比增長12.33%;實現(xiàn)凈利潤1925.63萬元,同比增長23.64%;納稅總額105.33萬元,同比增長12.48%。2017年底,AAA資產(chǎn)總額31899.49萬元,資產(chǎn)負債率56.25%。2017年區(qū)域內(nèi)別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值30794.57萬元,同比2016年27860.83萬元增長10.53%;行業(yè)凈利潤16397.32萬元,同比2016年14832.49萬元增長10.55%;行業(yè)納稅總額53660.43萬元,同比2016年44746.86萬元增長19.92%;別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架行業(yè)完成投資57044.54萬元,同比2016年49803.16萬元增長14.54%。區(qū)域內(nèi)別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元30794.571.1同期增加值萬元27860.831.2增長率10.53%2行業(yè)凈利潤萬元16397.322.12016年凈利潤萬元14832.492.2增長率10.55%3行業(yè)納稅總額萬元53660.433.12016納稅總額萬元44746.863.2增長率19.92%42017完成投資萬元57044.544.12016行業(yè)投資萬元14.54%區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.01億元,年均增長8.07%。預計區(qū)域內(nèi)別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架行業(yè)市場需求規(guī)模將達到286622.37萬元,利潤總額82693.52萬元,凈利潤28246.51萬元,納稅22896.85萬元,工業(yè)增加值102063.93萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率19.85%。區(qū)域內(nèi)別克轎車發(fā)動機發(fā)電機支架行業(yè)市場預測(單位:萬元)序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值221960.37252227.69286622.372利潤總額64037.8672770.3082693.523凈利潤21874.1024856.9328246.514納稅總額17731.3220149.2322896.855工業(yè)增加值79038.3189816.26102063.936產(chǎn)業(yè)貢獻率14.00%18.00%19.85%7企業(yè)數(shù)量7378991151十、項目選址分析(一)選址原則對周圍環(huán)境不應產(chǎn)生污染或?qū)χ車h(huán)境污染不超過國家有關法律和現(xiàn)行標準的允許范圍,不會引起當?shù)鼐用竦牟粷M,不會造成不良的社會影響。(二)紡織方案該項目選址位于某高新區(qū)。振興發(fā)展基礎夯實,成功創(chuàng)建國家級高新區(qū),省級產(chǎn)業(yè)園工業(yè)增加值、稅收占比分別提升26個、23.5個百分點;中心城區(qū)建成面積增至70萬平方公里,常住人口城鎮(zhèn)化率達到48.6%,提高1.1個百分點。(三)建設條件分析項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產(chǎn)品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系,通過了ISO9000質(zhì)量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。第三章 生產(chǎn)原料及能源供應一、主要原料項目產(chǎn)品的貯存為半個月左右的生產(chǎn)量,成品按用戶的要求包裝,貯存于項目承辦單位專用成品貯存設施內(nèi)。項目產(chǎn)品流程化設計:在設計階段引入CAE分析,避免過多的“設計分析循環(huán)”,明顯減少設計總費用和設計周期。產(chǎn)品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產(chǎn)品實驗,通過CAD和CAE的平滑過度雙向互動,進而避免CAD與CAE的重復工作,提高設計效率,通過流程化控制提高設計制造質(zhì)量的穩(wěn)定性。二、主要能源消耗(一)項目用電量測算全年用電量1050597.79千瓦時,折合129.12標準煤。(二)項目用水量測算項目實施后總用水量13321.16立方米/年,折合1.14噸標準煤。(三)節(jié)能分析項目位于某高新區(qū),項目建成后年消耗能源總量折合標煤130.26噸,節(jié)能量折合標煤38.91噸,節(jié)能率20.72%。節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤130.261.1年用電量千瓦時1050597.791.2年用電量噸標準煤129.121.3年用水量立方米13321.161.4年用水量噸標準煤1.142年節(jié)能量噸標準煤38.913節(jié)能率20.72%(四)節(jié)能措施在生產(chǎn)工藝的節(jié)電技術和設備的生產(chǎn)效率、采用節(jié)能設備和節(jié)能技術、加強管理、認真操作的基礎上,實現(xiàn)投資項目的低能消耗;電器設備選用新型節(jié)能產(chǎn)品,例如:自帶補償裝置的變頻節(jié)能電機、LED節(jié)能燈具等。項目承辦單位照明燈具按主體工程對照明的實際照度要求,根據(jù)使用場所和周圍環(huán)境要求及不同電光源的發(fā)光特點,優(yōu)化照明設計,選擇合理的照明方式;在保證照明質(zhì)量的前提下,優(yōu)先選用光效高、顯示性好的光源及配光合理、安全、高效的節(jié)能型燈具。制定合理的用水定額,調(diào)整供水政策,在項目承辦單位內(nèi)部進行用水商品化管理,首先必須有科學的用水定額,只有確定了符合實際的、先進的用水定額并進行嚴格的考核,才能將用水成本體現(xiàn)到工序能耗上,才能促進有限的水資源發(fā)揮積極效能。采用自動控制系統(tǒng)優(yōu)化控制工藝參數(shù),以便節(jié)省能源及原材料消耗;在各工段的水、電、汽入口處安裝計量儀表,加強能源計量管理工作,堅決杜絕各種超額用能及浪費的現(xiàn)象發(fā)生。三、主要設備項目計劃購置設備共計147臺(套),設備購置費6306.25萬元。第四章 項目安全管理一、消防安全(一)消防設計原則項目應嚴格按照上述條例及規(guī)范進行設計外,同時應貫徹“預防為主,防消結(jié)合”的方針,立足自救,并在自救的基礎上充分依靠社會及公安消防的力量,當?shù)叵谰纸訄蠛罂稍?5.00分鐘內(nèi)趕到火災現(xiàn)場。易形成爆炸危險環(huán)境的場合應采用正壓或自然通風措施,防止爆炸危險環(huán)境的形成。(二)消防設計合理劃分街區(qū),力求工藝流程順暢,工藝管線短捷,方便生產(chǎn)管理。滅火器布置按建筑滅火器配置設計規(guī)范(GB50140-2005)要求,在建筑生產(chǎn)車間及設備區(qū)內(nèi)設置相應的滅火器材,以撲救初期火災。投資項目消防以水為主,同時配備蒸汽滅火系統(tǒng)、干粉滅火器、二氧化碳滅火器,滅火器布置在控制室、生產(chǎn)車間等便于及時發(fā)現(xiàn)和使用的地方。項目的生產(chǎn)車間、辦公室、通道走道應設置閉式自動噴水滅火系統(tǒng)。自動噴水系統(tǒng)噴水強度取6.00L/min?O,自動噴淋延續(xù)時間為1.00小時。(三)消防總體要求應急疏散要求:廠房、庫房等處應急疏散通道保證暢通,設置應急疏散指示標志、安全出口、應急照明燈,并保證疏散出口和疏散距離滿足規(guī)范要求。(四)消防措施報警系統(tǒng)包括感煙探測器、感溫探測器、手動報警按鈕、消火栓按鈕、防火閥等;聯(lián)動系統(tǒng)包括消火栓系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、消防緊急廣播系統(tǒng)、聲光報警系統(tǒng)、緊急電源及非消防電源系統(tǒng)、空調(diào)通風系統(tǒng)等。二、防火防爆總圖布置措施在工藝設計中,產(chǎn)生燃爆性氣體和粉塵的生產(chǎn)車間內(nèi)采取相應的通風除塵措施,以降低爆炸性物質(zhì)濃度,使其低于燃爆下限。并設置必要的安全聯(lián)鎖報警設備。三、自然災害防范措施場址標高設計考慮不低于項目建設地歷年來最高洪水水位。四、安全色及安全標志使用要求在危險部位設置警示牌,提醒操作人員注意;在閥門布置較集中、且易誤操作的地方,在閥門附近標明輸送介質(zhì)名稱或設置明顯標志。五、電氣安全保障措施各種電氣設備的非帶電金屬外殼,如控制屏、高、低壓開關柜、變壓器等,均要求設置可靠的接地、接零,防止發(fā)生人員觸電事故;有爆炸危險的氣體管道等,其防靜電接地電阻應該小于4.00歐姆。六、防塵防毒措施封閉場所設置強制通風設備,降低崗位有毒有害物質(zhì)的濃度。七、防靜電、觸電防護及防雷措施在防爆區(qū)域內(nèi)的所有金屬設備、管道等都應設計靜電接地,不允許設備及設備內(nèi)部件與地相絕緣的金屬體。八、機械設備安全保障措施對容易發(fā)生墜落的危險崗位均設立扶梯、平臺、圍欄等附屬設施。對于建筑物上的吊鉤、吊梁等,在醒目處標出起吊重量。九、勞動安全保障措施投資項目在實施過程中必須根據(jù)工業(yè)勞動安全的規(guī)定,嚴格按照工程項目勞動安全的原則,將各種有害因素控制在規(guī)定范圍之內(nèi),按照安全和文明的要求組織生產(chǎn),在系統(tǒng)調(diào)試安裝過程中做好安全保護工作。十、勞動安全衛(wèi)生機構(gòu)設置及教育制度(一)機構(gòu)設置及人員配備項目承辦單位勞動安全部門要積極落實事故時的人員搶救和應急救援工作,確保應急事故時各項措施的落實和實施。(二)勞動安全衛(wèi)生教育制度項目承辦單位應引進安全設施和工業(yè)衛(wèi)生方面的技術和相應的裝置,如有與我國現(xiàn)行的有關規(guī)范及標準不符,應及時采取補償措施,使其達到我國車間生產(chǎn)的安全衛(wèi)生要求,以便在上述裝置投入生產(chǎn)后能在保證正常生產(chǎn)的同時,保證安全與員工的健康。十一、勞動安全預期效果評價項目承辦單位嚴格遵守各項安全操作規(guī)程和制度,加強勞動安全管理,投資項目完工后,其生產(chǎn)秩序是安全可靠的。第五章 環(huán)境保護、清潔生產(chǎn)十九大提出建設生態(tài)文明是中華民族永續(xù)發(fā)展的千年大計,對生態(tài)文明建設進行了一系列決策部署,要求推進綠色發(fā)展,建立綠色生產(chǎn)和消費的法律制度和政策導向,構(gòu)建市場導向的綠色技術創(chuàng)新體系,推進資源全面節(jié)約和循環(huán)利用,降低能耗物耗。這為新時代工業(yè)綠色發(fā)展指明了方向。當前,我國工業(yè)固體廢物年產(chǎn)生量約33億噸,歷史累計堆存量超過600億噸,占地超過200萬公頃,不僅浪費資源、占用土地,而且?guī)韲乐氐沫h(huán)境和安全隱患,危害生態(tài)環(huán)境和人體健康。加強工業(yè)固體廢物資源綜合利用,既可以減少對天然資源的開發(fā)使用,也能夠有效緩解和降低固體廢物造成的環(huán)境污染和安全隱患,對于促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、培育新的經(jīng)濟增長點、實現(xiàn)工業(yè)綠色發(fā)展、推進生態(tài)文明建設將起到積極的作用。一、建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀項目建設區(qū)域CODcr、BOD5、氨氮值濃度均不超標,CODcr質(zhì)量指數(shù)在0.43-0.50之間,BOD5質(zhì)量指數(shù)在0.29-0.32之間,氨氮質(zhì)量指數(shù)在0.26-0.27之間,硫化物未檢出,由此可見,項目建設區(qū)域地表水環(huán)境質(zhì)量標準執(zhí)行地表水環(huán)境質(zhì)量標準(GB3838-2002)類標準。二、建設期環(huán)境保護(一)建設期大氣環(huán)境影響防治對策對施工現(xiàn)場實行科學化管理,使砂石料統(tǒng)一堆放,水泥應設置專門庫房堆存,并盡量減少搬運環(huán)節(jié),搬運時做到輕拿輕放,防止包裝袋破裂。避免大風天氣作業(yè);應避免在大風天氣狀況下進行水泥、散砂等建筑材料的裝卸作業(yè),不要在大風天氣開挖地面,減少大風造成的施工揚塵。(二)建設期噪聲環(huán)境影響防治對策施工過程中各種運輸車輛的運行還將會引起敏感點噪聲級的增加,因此,應加強對運輸車輛的管理,盡量壓縮建設區(qū)域汽車數(shù)量和行車密度,同時,加強控制汽車鳴笛等措施。(三)建設期水環(huán)境影響防治對策施工現(xiàn)場因地制宜建造沉淀池、隔油池等污水臨時處理設施,對含油量較高的施工機械沖洗水或懸浮物含量較高的其他施工廢水需經(jīng)處理后方可排放;砂漿、石灰等廢液宜集中處理,干燥后與固體廢棄物一起處置。(四)建設期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策土建施工是引起水土流失的主要工程因素,在施工過程中,土壤暴露在雨、風和其他干擾之中,泥土轉(zhuǎn)運、裝卸、作業(yè)過程中的臨時堆放,都可能出現(xiàn)散落和水土流失;同時,施工中土壤結(jié)構(gòu)會受到破壞,土壤抵抗侵蝕的能力將會大大減弱,在暴雨中由于降雨所發(fā)生的土壤侵蝕,將會造成項目建設施工過程中水土流失。(五)建設期生態(tài)環(huán)境保護措施水土流失與建設場址的土壤母質(zhì)、降雨、地形、植被覆蓋等因素密切相關,場地開挖與平整期間由于清除了部分現(xiàn)有地表植被,降低了建設區(qū)域綠化覆蓋率,在瞬時降雨強度較大的情況下,容易形成水土流失現(xiàn)象;因此,建設期應加強管理,并采取一定的防護措施。三、運營期環(huán)境保護(一)運營期廢水影響分析及防治對策為保持地面的清潔和主體工程具備適宜的溫度和濕度,根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求,每天要對車間地面進行沖洗,沖洗車間地坪用水排至場區(qū)污水處理系統(tǒng)進行分質(zhì)處理,清洗水經(jīng)過濾去除固體雜物,達到再生水水質(zhì)指標后由專用排水管道排入沉淀池,經(jīng)物理性沉淀后進入污水處理系統(tǒng),治理后的廢水達到污水綜合排放標準(GB8978)級排放要求,用于綠化、噴灑路面,或作為循環(huán)水補水,對項目建設區(qū)水環(huán)境質(zhì)量影響較小。(二)運營期廢氣影響分析及防治對策投資項目在粉料混合過程中會產(chǎn)生少量的粉塵,排氣量為160.00?/h,通過采取全封閉措施同時利用配套的集塵回收裝置收集并經(jīng)布袋除塵處理后,布袋除塵去除率達到99.21%,然后經(jīng)高空排氣筒排放,排放的空氣符合環(huán)境空氣質(zhì)量標準(GB3095)要求。(三)運營期噪聲影響分析及防治對策采取吸聲、隔聲以及隔震措施后,噪聲能大大減少,各主要設備的噪音可降低到30.00dB(A)-50.00dB(A)之間,均可達到預期效果,可使噪聲強度達到工業(yè)企業(yè)廠界噪聲分級標準類要求,晝間60.00dB(A),夜間50.00dB(A)。四、項目建設對區(qū)域經(jīng)濟的影響項目的實施,相應的供水、供電、燃氣、電信、道路、商業(yè)金融等配套基礎設施會不斷完善,醫(yī)療衛(wèi)生水平不斷提高,區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展水平會明顯提升,項目建設區(qū)域內(nèi)和周邊的居民的經(jīng)濟收入會明顯提高,居民社會文化娛樂生活會得到豐富,綜合生活質(zhì)量會得到提高,表現(xiàn)為長期的有利的影響。投資項目建設對提高工業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益起到一定的促進作用,并為地方帶來良好的經(jīng)濟效益,項目建設區(qū)域的建設也增加就業(yè)率,同時帶動周邊的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,可在一定程度上促進地方經(jīng)濟發(fā)展,提高居民經(jīng)濟收入,從而提升了當?shù)鼐用竦纳钏疁屎蜕a(chǎn)質(zhì)量。五、廢棄物處理項目承辦單位危險廢棄物的管理是應用法律、行政、經(jīng)濟、技術手段解決危險廢棄物對環(huán)境的負面影響,實施對危險廢棄物的全過程管理,即對危險廢棄物的避免和減量,產(chǎn)生后的收集、運輸、貯存、循環(huán)、利用、無害化處理以及最終無害化處置的管理,其優(yōu)先序列為廢物最小量化、廢物的回收利用、廢物的環(huán)境無害化處置。六、特殊環(huán)境影響分析加強綠化建設;根據(jù)建設區(qū)域不同的生態(tài)綠化功能,對生態(tài)綠化進行合理配置,改變林相單一現(xiàn)狀,構(gòu)建安全、穩(wěn)定的植物群落,并為其他生物提供良好的棲息環(huán)境;以大型喬木為主,適當考慮林下灌層的發(fā)育,構(gòu)筑“多廊多點多面,點、線、面結(jié)合”的綠化體系。七、清潔生產(chǎn)投資項目對生產(chǎn)所需原料的購進、儲存、領料、消耗都要有詳細的記錄和完善的組織管理和監(jiān)督機構(gòu),并根據(jù)原料和成品的性質(zhì),做出明顯標識,分類分別存放,使生產(chǎn)場地做到清潔、整齊、安全,不會產(chǎn)生交叉污染。八、環(huán)境保護綜合評價1、工程采用先進可靠的工藝技術,減少污染物發(fā)生量,對必須排放的污染物采取必要的控制措施,達到排放標準后外排,投資項目對外環(huán)境的影響很小,可實現(xiàn)社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。從投資項目原材料、產(chǎn)品和污染物產(chǎn)生指標等方面綜合而言,項目的生產(chǎn)工藝較成熟,排污量較小,符合清潔生產(chǎn)的原則要求,體現(xiàn)了循環(huán)經(jīng)濟理念。2、 “大力推進能效提升,加快實現(xiàn)節(jié)約發(fā)展”是工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)十大重點任務之首。工業(yè)是能源消耗的主要領域,工業(yè)能效提升是實現(xiàn)“到2020年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”目標的關鍵所在,是推進能源消費革命的主要方向,是促進穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益的重要途徑,對加快推動工業(yè)綠色發(fā)展,全面推進生態(tài)文明建設,具有重要意義。我國經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護關系經(jīng)歷了經(jīng)濟發(fā)展損害生態(tài)環(huán)境、環(huán)境保護與經(jīng)濟發(fā)展雙贏的演變,體現(xiàn)了從“經(jīng)濟增長損害生態(tài)環(huán)境、環(huán)境承載力接近上限”向“環(huán)境保護支撐經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護相協(xié)調(diào)”轉(zhuǎn)變的特征,踐行“綠水青山就是金山銀山”理念取得積極成效。第六章 風險評價分析一、政策風險分析從項目來看,項目承辦單位將面臨一般企業(yè)共有的政策風險,包括:國家宏觀調(diào)控政策、財政貨幣政策、稅收政策等,這些政策的實施均可能對投資項目今后的運作產(chǎn)生影響;就政策風險而言,政府對經(jīng)濟的宏觀調(diào)控所做出的政策變動,一定程度上會影響著企業(yè)的經(jīng)濟利益;因此,要求項目承辦單位在認真做好生產(chǎn)經(jīng)營的同時,要特別充分關注我國政府針對相關行業(yè)相應的經(jīng)濟政策調(diào)控措施。項目產(chǎn)品生產(chǎn)項目有很強的政策性,投資項目建設要及時了解政府的有關政策調(diào)整,如:稅收、金融、環(huán)境保護、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策等,項目承辦單位要及時采取相應的措施,積極爭取有關政策落實在投資項目建設和運營過程中。二、社會風險分析在項目實施中如有文物保護問題,項目承辦單位將依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定進行辦理和保護,確保將具有歷史文化價值的東西保留下來,融入新時代當?shù)氐木耧L貌,堅決杜絕摧毀城市珍貴歷史文物、損害城市形象的事件發(fā)生。三、市場風險分析市場競爭環(huán)境分析:就國內(nèi)項目產(chǎn)品市場競爭環(huán)境而言,我國共有34個省級行政區(qū),333個地級行政區(qū)劃單位,國內(nèi)基本建成交通互助調(diào)度網(wǎng)絡;在地域性強勢競爭態(tài)勢下,跨區(qū)域性、全國調(diào)度系統(tǒng)紛紛形成,投資項目面臨著地域性與非地域性雙重市場競爭的壓力。加大產(chǎn)品宣傳力度,創(chuàng)新營銷方式和手段開拓新興市場,建立獨立、主動、可控的銷售渠道和銷售網(wǎng)絡,建立高素質(zhì)的銷售隊伍;通過產(chǎn)品宣傳、博覽會、網(wǎng)絡、媒體等形式,向顧客宣傳、展示項目產(chǎn)品,吸引客戶推動產(chǎn)品銷售,逐步擴大客戶群,以降低市場風險因素的影響。四、資金風險分析項目承辦單位應該選擇多種籌集建設資金的渠道,緊緊抓住國家鼓勵和支持相關行業(yè)發(fā)展的大好機遇,積極爭取政府資金的支持和吸收社會其他資金投入,盡可能的降低債務投資的比例,從根本上降低償債壓力和債務風險。五、技術風險分析技術方面的風險主要是項目采用的技術的先進性、可靠性、適用性和經(jīng)濟性與原方案發(fā)生重大變化,導致項目不能按期進入正常生產(chǎn)狀態(tài)或生產(chǎn)能力利用率低,達不到設計要求或生產(chǎn)成本提高,產(chǎn)品質(zhì)量達不到預期要求;項目承辦單位通過引進先進的生產(chǎn)裝備,采用先進的生產(chǎn)工藝技術進行高質(zhì)量項目產(chǎn)品的生產(chǎn),該技術生產(chǎn)效率高,產(chǎn)品質(zhì)量好,而且生產(chǎn)過程基本無污染;但是,由于該生產(chǎn)技術要求較高,產(chǎn)品質(zhì)量的控制需要在生產(chǎn)過程中不斷加以調(diào)節(jié)和控制,因此,該技術對工藝過程中的控制、調(diào)整能力要求較高。六、財務風險分析為避免企業(yè)在發(fā)生意外及其他各種不可抗拒因素給企業(yè)造成損失,將在財務預算中撥出???,購買各種保險以規(guī)避可能遇到的財務風險。七、管理風險分析形成企業(yè)文化進行員工同化,保障創(chuàng)業(yè)前期的穩(wěn)定過渡;進行員工培訓努力提高員工自身技能與整體素質(zhì);根據(jù)市場調(diào)整職工工資并加強公司人事管理制度,實現(xiàn)3年內(nèi)人員的基本穩(wěn)定;推行目標成本全面管理,加強成本控制;倡導組織創(chuàng)新和思想創(chuàng)新,以適應不斷變化的外部經(jīng)營環(huán)境。八、其它風險分析項目承辦單位努力加強環(huán)境保護投資力度和強化環(huán)境保護措施,確保投資項目對所在建設區(qū)域的環(huán)境質(zhì)量不受影響;通過加大環(huán)境保護方面的投入與管理力度,盡量使污染消除在生產(chǎn)、運營過程中,實現(xiàn)清潔的原料保管、清潔的生產(chǎn)過程、清潔的產(chǎn)品儲運,努力提高項目承辦單位的環(huán)境保護工作管理水平。九、社會影響評估(一)社會影響分析根據(jù)項目建成后對各利益群體影響程度的不同,把影響區(qū)劃分為直接影響區(qū)和間接影響區(qū),其中:直接影響區(qū)為項目的上、下游企業(yè)、同行企業(yè)及附近居民;間接影響區(qū)為直接影響區(qū)域之外的居民、項目周圍的商業(yè)門市、其他商業(yè)以及政府的形象等。當?shù)卣和ㄟ^項目建設帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展獲得各種稅收,增加財政收入促進和保障當?shù)亟逃?、文化、衛(wèi)生等各項社會事業(yè)的發(fā)展。(二)社會影響效果投資項目建設有利于擴大就業(yè),促進社會綜合事業(yè)發(fā)展;隨著諸多產(chǎn)業(yè)的逐漸興起和發(fā)展,將為社會就業(yè)提供更多的機會,發(fā)揮更大的經(jīng)濟和社會效益;擴大就業(yè)為部分下崗職工脫貧致富創(chuàng)造條件;項目建設對基礎設施的需求將不斷上升,為滿足這些社會需求,促進社會綜合事業(yè),如通訊、文教衛(wèi)生事業(yè)得到迅速發(fā)展。(三)項目適應性分析投資項目的建設是將先進的施工技術、高效率的施工組織和新型的材料引進到本地段,這將促使建設區(qū)域的建筑業(yè)更快地走向現(xiàn)代化、高效率、高質(zhì)量和高標準,這將更利于項目建設地經(jīng)濟的發(fā)展;同時,投資項目所處地段城市面貌有待改善,項目的建設有利于該地區(qū)城市面貌的提升,以配合項目建設地的建設發(fā)展。(四)社會風險對策分析積極倡導健康文明的精神生活和工作之余的休閑娛樂;嚴禁酗酒、打架斗毆和擾亂正常治安秩序的行為發(fā)生。為了增強自主創(chuàng)新能力,國家采取了加大資金投入、提高科技資金等優(yōu)惠政策,但僅靠提高科技創(chuàng)新資金營造一個積極向上的創(chuàng)新環(huán)境還不夠,仍需要全社會全方位的共同努力、多措并舉。從長遠看,建設期是短期的,只要加強現(xiàn)場管理,能將風險降低到可接受的范圍;而運營期是持久長期的,對環(huán)境保護必須常抓不懈,以實際達到的標準來體現(xiàn)清潔生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。(五)社會風險評價經(jīng)社會風險評價,項目承辦單位承辦的建設項目面臨的社會風險很小,不會對國家和當?shù)厣鐣a(chǎn)生不良影響。第七章 項目實施進度一、建設周期項目建設周期12個月。二、建設進度該項目采取分期建設,目前項目實際完成投資12821.64萬元,占計劃投資的70.92%。其中:完成固定資產(chǎn)投資8017.94萬元,占總投資的62.53%;完成流動資金投資4803.70,占總投資的37.47%。節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元12821.641.1完成比例70.92%2完成固定資產(chǎn)投資萬元8017.942.1完成比例62.53%3完成流動資金投資萬元4803.703.1完成比例37.47%三、進度安排注意事項項目建設期是項目實施時期的主要階段;項目初步設計總概算一旦批準之后,即可著手進行施工準備,施工準備包括的主要工作內(nèi)容有:通過招標確定施工單位并簽訂施工合同;此外,還需組織設備和材料訂貨;完成施工用水、用電和道路等工程;進行臨時設施建設和代替臨時工程的住宅建設以及報批開工報告等。第八章 項目投資情況一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14751.35(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5318.596306.25193.0314751.351.1工程費用萬元5318.596306.2517879.471.1.1建筑工程費用萬元5318.595318.5929.42%1.1.2設備購置及安裝費萬元6306.256306.2534.88%1.2工程建設其他費用萬元3126.513126.5117.29%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1709.621709.621.3預備費萬元1416.891416.891.3.1基本預備費萬元667.35667.351.3.2漲價預備費萬元749.54749.542建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14751.3514751.35(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金3328.59萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元17879.476217.4111524.2517879.4717879.4717879.471.1應收賬款萬元5363.842145.543754.695363.845363.845363.841.2存貨萬元8045.763218.305632.038045.768045.768045.761.2.1原輔材料萬元2413.73965.491689.612413.732413.732413.731.2.2燃料動力萬元120.6948.2784.48120.69120.69120.691.2.3在產(chǎn)品萬元3701.051480.422590.733701.053701.053701.051.2.4產(chǎn)成品萬元1810.30724.121267.2
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