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網(wǎng)頁(yè)辦稅操作說(shuō)明目錄一、用戶登錄4(一)普通用戶4(二)CA用戶8(三)其它登錄信息、幫助及下載13二、網(wǎng)頁(yè)申報(bào)15(一) 基本信息更新15(二) 填寫申報(bào)表18(三) 進(jìn)行納稅申報(bào)25(四) 導(dǎo)出申報(bào)31(五) 申報(bào)結(jié)果查詢32(六) 歷史申報(bào)明細(xì)查詢35(七) 查詢歷史認(rèn)證信息(只適用于輔導(dǎo)期一般納稅人)38(八) CA用戶申報(bào)查詢40(九) 銀行扣稅功能42三、出口退稅43(一) 寫郵件44(二) 未讀郵件46(三) 已讀郵件48(四) 審核進(jìn)度49(五) 我的資料51(六) 我的地址簿52四、網(wǎng)頁(yè)申報(bào)常見問題解答53(一)網(wǎng)頁(yè)申報(bào)開通問題:53(二)登錄問題54(三)納稅人基本信息的更新問題:55(四)申報(bào)表的填寫、打印、查詢等問題:55(五)證書問題解答59(六)申報(bào)問題60(七)其它問題63五、網(wǎng)頁(yè)申報(bào)新增功能介紹(2012-03):64(一)企業(yè)所得稅年度申報(bào)新增報(bào)表64(二)企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表(A類)70(三)企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表(B類)71(四)稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及維護(hù)費(fèi)用抵減清單72六、網(wǎng)頁(yè)申報(bào)新增功能介紹(2012-12):75(一)新增所得稅(查賬征收)季度申報(bào)校驗(yàn)75(二)刪除申報(bào)表75(三)修改增值稅一般納稅人申報(bào)表的申報(bào)校驗(yàn)關(guān)系78(四)增加農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表80(五)導(dǎo)出申報(bào)表(EXCEL文件)84(六)提供申報(bào)情況短信提醒功能85(七)調(diào)整網(wǎng)頁(yè)申報(bào)打印格式86(八)新增所得稅稅收優(yōu)惠備案網(wǎng)上申報(bào)86一、用戶登錄(一)普通用戶1、使用網(wǎng)頁(yè)方式申報(bào)功能,必須使用Internet Explorer瀏覽器6.0或以上版本進(jìn)行操作,Internet Explorer瀏覽器版本過(guò)低,或使用其他種類的瀏覽器(如Firefox)都可能會(huì)影響到您的使用,請(qǐng)確認(rèn)您的瀏覽器是否符合上述要求。進(jìn)入青島市國(guó)家稅務(wù)局互聯(lián)網(wǎng)站 地址為:。如圖1-1:圖1-12、點(diǎn)擊“稅稅通”進(jìn)入我的辦稅廳。如圖1-2: 圖1-23、輸入用戶名、密碼以及驗(yàn)證碼登錄“我的辦稅廳”,其中“用戶名”為納稅人識(shí)別號(hào),“密碼”是由納稅人通過(guò)銀行扣稅協(xié)議到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳辦理開通網(wǎng)頁(yè)辦稅時(shí)分配給納稅人的登錄密碼。開通后納稅人也可以在“我的辦稅廳中”中自行修改密碼,“驗(yàn)證碼”為每次隨機(jī)生成,納稅人按照網(wǎng)頁(yè)上顯示的輸入。登錄后如圖1-3: 圖1-34、點(diǎn)擊左側(cè)列表中的 “申報(bào)納稅” ,列出網(wǎng)頁(yè)申報(bào)納稅項(xiàng)目:“網(wǎng)上申報(bào)”、“出口退稅”、“重點(diǎn)稅源”。如圖1-4所示,圖1-45、點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)納稅系統(tǒng),點(diǎn)擊出口退稅進(jìn)入網(wǎng)上出口退稅系統(tǒng)。如下圖: 圖 1-5網(wǎng)上申報(bào)納稅系統(tǒng)圖 1-6 網(wǎng)上出口退稅系統(tǒng)(二)CA用戶1、CA用戶注冊(cè)納稅人在發(fā)證機(jī)關(guān)領(lǐng)取到CA后,需要登錄稅稅通-個(gè)人信息-CA用戶注冊(cè),在此頁(yè)面注冊(cè)后才可使用。沒有注冊(cè)的納稅人在登陸頁(yè)面點(diǎn)擊CA登陸會(huì)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到CA注冊(cè)頁(yè)面。CA用戶注冊(cè)界面會(huì)彈出選擇證書項(xiàng),納稅人選擇想要注冊(cè)的證書錄入正確的pin碼,系統(tǒng)將根據(jù)CA證書的稅號(hào),獲得納稅人的基本信息此頁(yè)面聯(lián)系電話為可修改選項(xiàng),當(dāng)納稅人確認(rèn)完頁(yè)面信息后,點(diǎn)擊選上述內(nèi)容符合實(shí)際情況,點(diǎn)擊注冊(cè),即可完成CA注冊(cè)。2、CA用戶登錄在稅稅通登錄區(qū)驗(yàn)證碼右側(cè)增加了CA用戶選項(xiàng)納稅人在電腦上插入CA證書后,點(diǎn)擊“CA用戶”彈出選擇證書界面,獲得稅號(hào)信息。納稅人需要輸入證書的密碼,獲取納稅人稅號(hào)之后才能登陸。獲得稅號(hào)后,系統(tǒng)將自動(dòng)登陸,如果瀏覽器在5秒內(nèi)沒有自動(dòng)登陸,點(diǎn)擊登錄進(jìn)行手動(dòng)登陸。(三)其它登錄信息、幫助及下載 在企業(yè)基本信息處點(diǎn)擊稅管員,可顯示戶籍管理崗、綜合業(yè)務(wù)崗的管理單位,管理人員,電話,郵箱等信息。網(wǎng)頁(yè)申報(bào)操作說(shuō)明下載1、可直接在網(wǎng)頁(yè)申報(bào)系統(tǒng)下載最新的操作說(shuō)明2、點(diǎn)擊后出現(xiàn)保存窗口,將文件保存到本地即可。 二、網(wǎng)頁(yè)申報(bào) (一) 基本信息更新 納稅人登陸網(wǎng)頁(yè)申報(bào)后首先展示企業(yè)的基本信息;輔導(dǎo)期一般納稅人會(huì)顯示出上期認(rèn)證比對(duì)相符的信息,以便納稅人準(zhǔn)確申報(bào)增值稅,如圖2-1:圖2-11、如果納稅人的稅務(wù)登記信息在稅務(wù)征期內(nèi)發(fā)生了變更 ,或需要重新獲取輔導(dǎo)期一般納稅人上期比對(duì)相符信息,必須通過(guò)“基本信息更新”功能來(lái)獲取最新的稅務(wù)登記基本信息。 如圖2-2,在基本信息頁(yè)面內(nèi),點(diǎn)擊超鏈接“基本信息更新”: 圖2-22、在進(jìn)行用戶基本信息更新時(shí),系統(tǒng)會(huì)進(jìn)入等待處理頁(yè)面,如圖2-3:圖2-33、更新信息成功后,系統(tǒng)會(huì)返回納稅人基本信息頁(yè)面,如圖2-4: 圖2-4(二) 填寫申報(bào)表納稅人在確認(rèn)自己的基本信息無(wú)誤后即可進(jìn)行申報(bào)操作。目前支持的申報(bào)項(xiàng)目有: l 增值稅(一般納稅人和小規(guī)模納稅人) l 企業(yè)所得稅居民企業(yè)(查賬和核定)季、年度申報(bào)和企業(yè)所得稅非居民企業(yè)(據(jù)實(shí)和核定)季、年度申報(bào)l 企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表l消費(fèi)稅申報(bào)表l 財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表)1、點(diǎn)擊“納稅申報(bào)”項(xiàng),進(jìn)入申報(bào)頁(yè)面,該頁(yè)面列示出登陸納稅人本期可申報(bào)的征收項(xiàng)目,如圖2-5所示: 圖2-52、點(diǎn)擊需要申報(bào)的征收項(xiàng)目名稱,進(jìn)入該項(xiàng)目的申報(bào)數(shù)據(jù)填寫頁(yè)面,其中底色為淡綠色的輸入框的數(shù)據(jù)為自動(dòng)從稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)中獲得或根據(jù)已填數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算所得,為不可修改項(xiàng),白色輸入框的單元格為納稅人填寫框,納稅人填寫完畢后點(diǎn)擊“保存”按鈕來(lái)保存填寫的數(shù)據(jù),如圖2-6所示: 圖2-6 增值稅小規(guī)模的申報(bào)表圖2-7 增值稅一般納稅人增值稅全部申報(bào)表 圖2-8居民企業(yè)所得稅季度A類的申報(bào)表 圖2-9居民企業(yè)所得稅季度B類的申報(bào)表 圖2-10非居民企業(yè)所得稅年度據(jù)實(shí)類全部申報(bào)表圖2-11非居民企業(yè)所得稅年度據(jù)實(shí)類主表 圖2-12非居民企業(yè)所得稅年度核定類申報(bào)表圖2-13 企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表3、填寫完畢后點(diǎn)擊保存按鈕,成功后出現(xiàn)提示,如圖2-15: 圖2-14(三) 進(jìn)行納稅申報(bào) 1、普通用戶(1)數(shù)據(jù)保存成功后系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)到申報(bào)頁(yè)面,選中需要申報(bào)的項(xiàng)目后,點(diǎn)擊下方的申報(bào)按鈕,進(jìn)行正式的數(shù)據(jù)申報(bào),如圖2-16: 圖2-16(2)申報(bào)數(shù)據(jù)的處理過(guò)程中系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)入等待頁(yè)面,如圖2-17: 圖2-17(3)申報(bào)處理完成后,返回申報(bào)結(jié)果,提示納稅人本次申報(bào)處理的結(jié)果信息,以增值稅(小規(guī)模)申報(bào)為例,如圖2-18: 圖2-18(4)如果申報(bào)成功,再次進(jìn)入申報(bào)頁(yè)面時(shí),列表中已申報(bào)成功的征收項(xiàng)目的狀態(tài)會(huì)置為“申報(bào)成功”,同時(shí)該征收項(xiàng)目的報(bào)表不可再作修改,如圖2-19: 圖2-192、CA用戶納稅人填寫報(bào)表完成,點(diǎn)擊申報(bào)時(shí),使用CA證書登陸的納稅人將轉(zhuǎn)入CA簽名頁(yè)面。選擇證書,如果距離上次輸入pin碼時(shí)間過(guò)長(zhǎng),需要重新輸入pin碼驗(yàn)證。Pin碼驗(yàn)證通過(guò)開始簽名只有在簽名完成,且簽名結(jié)果都為正常時(shí),才可繼續(xù)申報(bào)。(四) 導(dǎo)出申報(bào)在納稅申報(bào)功能中的右下方添加了一個(gè)“導(dǎo)出”按鍵,此功能可以把納稅人已經(jīng)填寫好的報(bào)表直接導(dǎo)出,方便納稅人到大廳申報(bào)。如圖:(五) 申報(bào)結(jié)果查詢 1、在申報(bào)查詢模塊中可以查詢本期或以前用網(wǎng)頁(yè)方式申報(bào)納稅的申報(bào)結(jié)果,點(diǎn)擊申報(bào)查詢?nèi)鐖D2-20: 圖2-202、選擇“查詢本期申報(bào)信息”,查詢本征期內(nèi)申報(bào)稅種的申報(bào)結(jié)果,如圖2-21: 圖2-213、選擇“查詢歷史申報(bào)信息”,查詢以前用網(wǎng)頁(yè)申報(bào)納稅結(jié)果,選擇征收項(xiàng)目后,對(duì)照格式填寫要查詢的申報(bào)月份,點(diǎn)擊查詢即可。如圖2-22: 例如征收項(xiàng)目選擇“企業(yè)所得稅”,申報(bào)月份輸入“2007-09”。圖2-224、點(diǎn)擊查詢列出2007年9月份申報(bào)的稅款所屬期是8月份的增值稅,如圖2-23:圖2-23(六) 歷史申報(bào)明細(xì)查詢 在申報(bào)查詢模塊中也可以查詢本期或以前用網(wǎng)頁(yè)方式申報(bào)納稅的申報(bào)明細(xì),并且可以打印報(bào)表。對(duì)歷史數(shù)據(jù)的查詢范圍目前僅限于納稅人通過(guò)網(wǎng)頁(yè)申報(bào)方式申報(bào)的數(shù)據(jù),可查詢的項(xiàng)目包括所得稅(季報(bào),年報(bào))、增值稅(一般納稅人,小規(guī)模)、財(cái)務(wù)報(bào)表和年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)。查詢的時(shí)間范圍暫限定為一年(從當(dāng)前申報(bào)期至其上年同期),即對(duì)于年度、季度、月度申報(bào)表,其查詢時(shí)間上限分別為上年、上年本季、上年本月。具體操作如下:1、點(diǎn)擊申報(bào)查詢?nèi)鐖D2-24:圖2-242、例如需要查詢打印2009年7月份申報(bào)的稅款所屬期是6月份的增值稅報(bào)表。選擇“查詢歷史申報(bào)明細(xì)”,勾選申報(bào)項(xiàng)目,在下拉菜單中選擇增值稅,勾選申報(bào)月份,按照提示格式輸入日期“2009-07”,如圖2-25:圖2-25點(diǎn)擊“查詢”按鈕,顯示出稅款所屬時(shí)期為6月份的增值稅,如圖2-26:圖2-263.點(diǎn)擊稅款所屬時(shí)期2009-06-01至2009-06-30所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱“增值稅(一般納稅人)”顯示出增值稅所有的表格,如圖2-27:圖2-274.點(diǎn)擊申報(bào)表名稱“增值稅納稅申報(bào)(一般納稅人申報(bào)主表)”就可以打開表格查看數(shù)據(jù)或打印表格了。如圖2-28:圖2-28(七) 查詢歷史認(rèn)證信息(只適用于輔導(dǎo)期一般納稅人)申報(bào)查詢中也可以查詢申報(bào)輔導(dǎo)期一般納稅人上期比對(duì)相符數(shù)據(jù),納稅人可以以此作參考準(zhǔn)確使用網(wǎng)頁(yè)申報(bào)系統(tǒng)。歷史認(rèn)證信息查詢功能的時(shí)間范圍暫限定為三年(從當(dāng)前申報(bào)期至其上二年同期),即對(duì)于年度、季度、月度申報(bào)表,其查詢時(shí)間上限分別為上二年、上二年本季、上二年本月。歷史認(rèn)證信息可查詢的票種有專用發(fā)票(含機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票)、貨物運(yùn)輸發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。具體操作如下:1、點(diǎn)擊“申報(bào)查詢”如圖2-29:圖2-292.選擇“查詢歷史認(rèn)證信息”,按照提示的格式在“比對(duì)月份”中輸入要查詢的月份,這里輸入的 “比對(duì)月份”是指發(fā)票認(rèn)證通過(guò)后進(jìn)行比對(duì)的月份。例如輔導(dǎo)期一般納稅人09年11月份成功認(rèn)證了發(fā)票,09年12月份進(jìn)行比對(duì),2010年1月申報(bào)09年12月增值稅時(shí),需要查詢“比對(duì)月份”為09年12月份的發(fā)票信息,則在“查詢歷史認(rèn)證信息”功能模塊“比對(duì)月份”中輸入2009-12,如圖2-30:圖2-30點(diǎn)擊“查詢”按鈕,查詢出2009年12月的比對(duì)相符信息。如圖2-31:圖2-31查詢結(jié)果是按照專用發(fā)票(含機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票)、貨物運(yùn)輸發(fā)票、海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書來(lái)分別列明。點(diǎn)擊“打印”按鈕即可以打印查詢到的比對(duì)相符的歷史認(rèn)證信息。(八) CA用戶申報(bào)查詢?cè)谏陥?bào)信息查詢界面中,選擇歷史申報(bào)明細(xì)查詢用戶使用CA完成申報(bào)的,將標(biāo)記為“CA申報(bào)”。可點(diǎn)擊“CA申報(bào)”按鈕將申報(bào)文件導(dǎo)出,保存到本地。說(shuō)明:選擇CA證書時(shí)是否彈出驗(yàn)證碼,取決于上次輸入pin是時(shí)間,如果第一次錄入或者錄入超時(shí),需要重新錄入。證書超時(shí)時(shí)間可在CA證書驅(qū)動(dòng)中設(shè)置。(九) 銀行扣稅功能 1、如果納稅人繳稅賬戶余額不足,網(wǎng)上申報(bào)時(shí)申報(bào)成功,而扣款失敗,納稅人繳稅賬戶充值后可以在“銀行扣稅”模塊中來(lái)進(jìn)行扣稅,不需要在去國(guó)稅局大廳繳稅。如圖2-32: 圖2-322、勾選需要銀行扣稅的項(xiàng)目,點(diǎn)擊右下角的銀行扣稅按鈕,系統(tǒng)會(huì)將本次扣款結(jié)果顯示出來(lái)。如圖2-33:圖2-33三、出口退稅 用戶在登錄“稅稅通我的辦稅廳”后,如果是具有出口退稅資格的企業(yè),在左側(cè)的菜單欄中單擊“出口退稅”,即可進(jìn)行出口退稅的申報(bào),如下圖: 出口退稅網(wǎng)頁(yè)申報(bào)系統(tǒng),是利用網(wǎng)絡(luò),把需要預(yù)審的申報(bào)文件以電子郵件的形式發(fā)給國(guó)稅局后臺(tái)服務(wù)器,等服務(wù)器審核完畢,系統(tǒng)自動(dòng)再將審核結(jié)果以電子郵件的形式發(fā)回給用戶。 (一) 寫郵件 寫郵件是預(yù)審申報(bào)的第一步。即將預(yù)審申報(bào)文件發(fā)給國(guó)稅局的服務(wù)器。如圖3-1: 圖3-1 1、選擇申報(bào)所屬年月,系統(tǒng)默認(rèn)時(shí)間是當(dāng)前月份: 2、選擇郵件類型,預(yù)審要選擇“預(yù)審申報(bào)”選項(xiàng),選錯(cuò)了,會(huì)收不到反饋信息的。 3、修改主題,將主題中的X改為本期所申報(bào)的次數(shù)如:1。 4、添加附件,點(diǎn)擊【瀏覽】按鈕,依次選擇已經(jīng)生成的預(yù)審文件,添加到附件列表中。生產(chǎn)企業(yè)14個(gè),外貿(mào)企業(yè)3個(gè), 5、檢查無(wú)誤后點(diǎn)擊“發(fā)送郵件”,將預(yù)審申報(bào)文件發(fā)送出去。 (二) 未讀郵件 預(yù)審申報(bào)文件發(fā)送出去后,就等待國(guó)稅局的審核結(jié)果。審核結(jié)果會(huì)以郵件的形式反饋回來(lái)。未讀郵件就是最新的反饋信息。每次進(jìn)入系統(tǒng),首先看到的就是有沒有新的審核結(jié)果回來(lái)。如圖3-2: 圖3-2 1、 點(diǎn)擊國(guó)稅局反饋郵件后面的“查看”,出現(xiàn)圖3-3: 圖3-3 2、點(diǎn)擊附件信息中的【下載】按鈕,就會(huì)彈出一個(gè)文件下載對(duì)話框,選擇【保存】將附件保存到指定位置,可以是一張空白軟盤或任意空白文件夾。 圖3-4 (三) 已讀郵件 反饋信息查看以后,就到了已讀郵件里了。所以看以前的反饋信息就要到已讀郵件里找。已讀郵件默認(rèn)顯示當(dāng)月申報(bào)的反饋信息。要看以前月份申報(bào)的郵件,需要選擇“郵件發(fā)送年月”,再點(diǎn)擊【查詢】如圖3-5: 圖3-5 已讀郵件審核內(nèi)容查看,同未讀郵件方法一樣,點(diǎn)擊“查看”,再“下載”。 (四) 審核進(jìn)度 對(duì)于每一次申報(bào),可能要經(jīng)過(guò)國(guó)稅局各科室不同的處理,系統(tǒng)會(huì)記錄下每一次的處理流程。企業(yè)可以在這里查看每一次申報(bào)的處理情況。如圖3-6: 圖3-6 1、點(diǎn)擊郵件后面的“查看”,出現(xiàn)圖3-7:郵件操作記錄就是郵件的審核過(guò)程。附件信息中,可以下載用戶自己發(fā)送的申報(bào)文件 圖3-7 (五) 我的資料 我的資料記錄了用戶的信息,如圖3-8: 圖3-8 (六) 我的地址簿 我的地址簿可以查詢各個(gè)分局所有稅管員的帳號(hào),用戶可以用該賬號(hào)給稅管員發(fā)送郵件。如圖3-9.點(diǎn)擊“查看賬號(hào)”,彈出對(duì)話框如圖3-10: 圖3-9 圖3-10 四、網(wǎng)頁(yè)申報(bào)常見問題解答 (一)網(wǎng)頁(yè)申報(bào)開通問題: 1、網(wǎng)頁(yè)申報(bào)怎樣開通?需要帶什么資料?開通后馬上就可以使用嗎? 答:帶銀行扣稅協(xié)議到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳綜合業(yè)務(wù)窗口辦理開通,開通時(shí)選擇網(wǎng)上申報(bào)方式,銀行帳號(hào)類型選成繳稅賬戶,并給納稅人提供登錄密碼,開通后立即可以使用。 (二)登錄問題 1、已經(jīng)開通了網(wǎng)頁(yè)辦稅,申報(bào)網(wǎng)址是什么?怎么登錄? 答:登錄青島國(guó)稅網(wǎng)站后,點(diǎn)擊稅稅通圖標(biāo)進(jìn)入我的辦稅廳功能,并在右上角登錄界面登錄我的辦稅廳。用戶名是納稅人識(shí)別號(hào),密碼是辦理開通時(shí)大廳窗口工作人員書面方式給的密碼,并輸入驗(yàn)證碼,驗(yàn)證碼為隨機(jī)生成,根據(jù)圖片提示輸入,點(diǎn)擊登錄即可。 2、登錄時(shí)提示驗(yàn)證碼錯(cuò)誤,為什么? 答:驗(yàn)證碼錯(cuò)誤主要是因?yàn)轵?yàn)證碼的圖案模糊,看不清,造成輸入有誤,可以點(diǎn)旁邊的看不清換一張,換一張清晰的輸入即可。另外驗(yàn)證碼區(qū)分輸入法的半全角,請(qǐng)確保輸入法當(dāng)前是半角狀態(tài)。 3、點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)沒有權(quán)限,已經(jīng)在大廳開通,什么原因?答:國(guó)稅局納稅征管系統(tǒng)中沒有登記納稅人申報(bào)方式為網(wǎng)頁(yè)申報(bào)。請(qǐng)到主管稅務(wù)大廳重新設(shè)置。4、登錄時(shí)點(diǎn)擊登錄提示用戶沒有辦理稅務(wù)登記,什么原因?答:登錄時(shí)用戶名應(yīng)該輸入納稅人識(shí)別號(hào),請(qǐng)檢查您用戶名和密碼輸入是否有誤。如果確認(rèn)無(wú)誤,出現(xiàn)該提示是因?yàn)槟鷽]有開通網(wǎng)頁(yè)申報(bào),請(qǐng)到主管稅務(wù)大廳開通網(wǎng)頁(yè)申報(bào)。5、怎樣在網(wǎng)頁(yè)上修改我的辦稅廳的密碼?答:首先登錄我的辦稅廳,點(diǎn)擊左側(cè)的“個(gè)人信息”下的“修改密碼”,用戶名輸入納稅人識(shí)別號(hào),原密碼輸入您現(xiàn)在的密碼,輸入新密碼,點(diǎn)擊保存即可。(三)納稅人基本信息的更新問題: 1、點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)后出現(xiàn)提示未獲取納稅人信息,稍后再試。 什么原因?答:納稅人信息下載失敗,請(qǐng)點(diǎn)擊重試按鈕。 2、登錄進(jìn)去了,點(diǎn)網(wǎng)上申報(bào)時(shí),出現(xiàn)納稅人基本信息,表格里面顯示是“null”,打開表格里面也沒有我的公司名稱和稅號(hào)。 為什么?答:納稅人的基礎(chǔ)信息沒有下載成功,點(diǎn)擊更新基本信息。 (四)申報(bào)表的填寫、打印、查詢等問題: 1、怎樣打開申報(bào)表格,從哪里填寫數(shù)據(jù)? 答:進(jìn)入納稅申報(bào)頁(yè)面后,直接點(diǎn)擊申報(bào)表名稱,打開申報(bào)表進(jìn)行填寫。 2、表格中灰色和綠色部分為什么填不進(jìn)數(shù)據(jù),該怎么辦? 答:表格中的灰色和綠色部分是根據(jù)表格里的數(shù)據(jù)按照一定的公式自動(dòng)計(jì)算出來(lái)或者是從國(guó)稅局后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)下載下來(lái)的數(shù)據(jù),不需要自行填寫。 3、數(shù)據(jù)太大了,超過(guò)9位,填表時(shí)不能顯示全部數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)被遮住了,怎么辦? 答:請(qǐng)修改電腦屏幕的分辨率,網(wǎng)頁(yè)申報(bào)支持電腦的屏幕分辨率是1024*768。 4、申報(bào)增值稅時(shí),出現(xiàn)82212錯(cuò)誤,提示沒有免稅信息,什么原因? 答:因?yàn)榫W(wǎng)頁(yè)申報(bào)系統(tǒng)在國(guó)稅局?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)中查詢不到您的增值稅減免文書信息,填寫報(bào)表時(shí),不能填寫增值稅主表中第8,9,10欄免稅貨物及勞務(wù)銷售額。5、所得稅申報(bào)結(jié)果中提示已預(yù)繳數(shù)0與原后臺(tái)登記的234.23不相符,申報(bào)失敗。 答:根據(jù)您往期的申報(bào)記錄,國(guó)稅局征管系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中生成的您已繳稅額數(shù)據(jù)是234.23,請(qǐng)按照提示的數(shù)據(jù)修改所得稅主表第34欄本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額。如果您對(duì)已預(yù)繳數(shù)據(jù)有疑問,請(qǐng)咨詢管理員。 6、打開增值稅報(bào)表時(shí)最上面的所屬日期和企業(yè)名稱稅號(hào)為空,怎么辦? 答:原因是納稅人基本信息沒有下載成功所致,請(qǐng)點(diǎn)擊“基礎(chǔ)信息”模塊中的更新基本信息鏈接,更新成功后即可正常填報(bào)。7、打印報(bào)表時(shí),只能打印出數(shù)據(jù)沒有表格,應(yīng)該如何處理? 答:請(qǐng)打開Internet Explorer瀏覽器“工具”菜單下的“Internet選項(xiàng)”,點(diǎn)擊“高級(jí)”選項(xiàng)卡,其中有一項(xiàng)“打印背景顏色和圖像”,勾選此選項(xiàng),點(diǎn)應(yīng)用確定即可。8、表格中的數(shù)據(jù)填寫后保存時(shí)沒有響應(yīng),怎么解決?答:如果您使用的不是Internet Explorer瀏覽器,建議使用IE瀏覽器。點(diǎn)擊保存時(shí),程序運(yùn)行腳本對(duì)表格中已填寫的數(shù)據(jù)進(jìn)行校驗(yàn)。沒有響應(yīng)是因?yàn)槟臑g覽器設(shè)置阻止腳本的運(yùn)行,請(qǐng)點(diǎn)擊瀏覽器的“工具”菜單下的“Internet選項(xiàng)”,選擇“安全”選項(xiàng)卡,選擇“受信任的站點(diǎn)”,點(diǎn)擊“站點(diǎn)”,輸入國(guó)稅局的網(wǎng)址,點(diǎn)擊添加,確定即可。 9.打印出來(lái)的報(bào)表最上邊有頁(yè)碼和申報(bào)表打印,最下邊有網(wǎng)址,怎么去掉?答:打開Internet Explorer瀏覽器 “文件”菜單下的“頁(yè)面設(shè)置”,頁(yè)眉和頁(yè)腳下各有一個(gè)文本輸入框,將文本框中的文字刪除點(diǎn)擊確定即可。10、打開報(bào)表點(diǎn)擊打印按鈕沒有反應(yīng),怎么打???答:如果您使用的不是Internet Explorer瀏覽器,建議使用Internet Explorer瀏覽器。點(diǎn)擊打印按鈕需要調(diào)用瀏覽器的ActiveX控件來(lái)執(zhí)行程序,如果瀏覽器設(shè)置了阻止運(yùn)行ActiveX控件,會(huì)導(dǎo)致點(diǎn)擊打印按鈕沒有反應(yīng)。解決方法:依次打開IE瀏覽器上的“工具”菜單-“Internet選項(xiàng)”-“安全”選項(xiàng)卡-“受信任的站點(diǎn)”-“站點(diǎn)”,在將該網(wǎng)站添加到區(qū)域中輸入國(guó)稅局網(wǎng)址:,點(diǎn)擊添加,確定即可。11、報(bào)表打印時(shí),不能在一張紙上把表格全部打出來(lái),怎么辦?答:如果您使用的是Internet Explorer瀏覽器6.0版本,打開 “文件”菜單下的“頁(yè)面設(shè)置”,將頁(yè)邊距的上下左右全部改成19.05(即默認(rèn)的設(shè)置),點(diǎn)擊確定即可。如果您使用的是Internet Explorer瀏覽器7.0版本,打開“文件”菜單下的 “打印預(yù)覽”,拖動(dòng)來(lái)調(diào)節(jié)頁(yè)邊距,使表格顯示在一頁(yè)紙上,然后點(diǎn)擊“打印”即可。12、點(diǎn)擊保存,提示保存成功,但是返回到納稅申報(bào)頁(yè)面狀態(tài)還是未填寫。答:原因是您的IE瀏覽器的臨時(shí)文件過(guò)多影響了從服務(wù)器下載的表單數(shù)據(jù)的讀取,請(qǐng)點(diǎn)擊IE瀏覽器的“工具”菜單,選擇“Internet選項(xiàng)”,在“常規(guī)”選項(xiàng)卡“Internet臨時(shí)文件”中,點(diǎn)擊 “刪除文件”按鈕,刪除完成后,在點(diǎn)擊“刪除Cookies”按鈕,刪除完成后刷新納稅申報(bào)頁(yè)面即可。13、申報(bào)結(jié)果中提示:增值稅 81321號(hào)錯(cuò)誤:輔導(dǎo)期納稅人不能填寫附表2中第2欄的數(shù)據(jù),申報(bào)不成功,怎么處理?答:該提示的意思是:您是輔導(dǎo)期一般納稅人,當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票,需要比對(duì)相符以后才能申報(bào)抵扣,比對(duì)相符的發(fā)票信息一般在次月申報(bào)期內(nèi)下來(lái),您不能填寫增值稅附表2第2欄“本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣” ,應(yīng)將認(rèn)證成功的發(fā)票信息填寫在“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”一項(xiàng)里。請(qǐng)修改表格數(shù)據(jù)后再申報(bào)。14、小規(guī)模納稅人用網(wǎng)頁(yè)申報(bào)增值稅時(shí),預(yù)繳數(shù)一欄與實(shí)際預(yù)繳數(shù)不符。 答:如果網(wǎng)頁(yè)申報(bào)系統(tǒng)中顯示的小規(guī)模增值稅申報(bào)納稅表中13欄本期預(yù)繳稅額與您實(shí)際已預(yù)繳稅額不相符,請(qǐng)到主管稅務(wù)大廳進(jìn)行申報(bào),網(wǎng)頁(yè)暫不能受理。(五)證書問題解答1. 為何要進(jìn)行CA用戶注冊(cè)?答:(1) 納稅人在注冊(cè)CA時(shí),需要進(jìn)行身份驗(yàn)證,信息確認(rèn),以保證納稅人信息的準(zhǔn)確性。 (2) 使納稅人了解有關(guān)CA管理的相關(guān)規(guī)定。 (3) 便于國(guó)稅局監(jiān)控納稅人CA使用情況,推行國(guó)稅局取消紙質(zhì)申報(bào)表。2. 如何安裝證書驅(qū)動(dòng)? 答:用于登錄金宏網(wǎng)的數(shù)字證書分為三種: 公務(wù)員證書、網(wǎng)上公務(wù)證書、組織機(jī)構(gòu)證書三種證書的驅(qū)動(dòng)下載地址為/serv_xz.htm3. 登陸稅稅通,彈出錯(cuò)誤窗口提示:簽名數(shù)據(jù)失敗,錯(cuò)誤碼 -10101019。 答:從電腦上拔出證書,卸載原有的證書驅(qū)動(dòng),重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī),重新把證書驅(qū)動(dòng)裝一遍。 4. 登陸稅稅通,彈出選擇證書對(duì)話框,但對(duì)話框內(nèi)沒有顯示可用證書。 答:重新拔插一遍證書。如果還不行,則打開證書的管理工具(開始-程序),選擇注冊(cè)證書或查看證書-安裝證書即可。 5. 登陸稅稅通,輸入證書PIN碼后,顯示英文錯(cuò)誤界面“Sever error on / Application ” 答:拔出證書,卸載原有的證書驅(qū)動(dòng),重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī),重新把證書驅(qū)動(dòng)裝一遍。 6. 登陸稅稅通,輸入證書PIN碼后,頁(yè)面顯示無(wú)變化,但左下角提示網(wǎng)頁(yè)上有錯(cuò)誤。 答:證書可能已經(jīng)過(guò)期,打開證書管理工具,查看證書截止時(shí)間,如果卻已過(guò)期,請(qǐng)盡快年檢。(六)申報(bào)問題1、如何進(jìn)行二次申報(bào) 答:國(guó)稅局納稅征管系統(tǒng)中沒有登記納稅人申報(bào)方式為網(wǎng)頁(yè)申報(bào)。請(qǐng)到主管稅務(wù)大廳重新設(shè)置。納稅人通過(guò)網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)申報(bào)之后,如果想在征收期內(nèi)重新申報(bào),可以到稅務(wù)辦稅大廳取消申報(bào),然后在網(wǎng)也申報(bào)更新企業(yè)基礎(chǔ)信息點(diǎn)擊納稅申報(bào)中所取消申報(bào)稅種后的申報(bào)重置功能重新填寫申報(bào)即可。詳系操作見下圖:(1)企業(yè)顯示已經(jīng)申報(bào)成功(2)在辦稅大廳取消申報(bào)后,點(diǎn)擊基礎(chǔ)信息更新(3)納稅申報(bào)中所取消申報(bào)稅種后的申報(bào)重置功能(4)重置申報(bào)后,可以重新填表申報(bào)(七)其它問題 1、納稅人第一次申報(bào)有誤,可否刪除申報(bào)記錄后,用網(wǎng)頁(yè)再次進(jìn)行申報(bào)? 答:不可以。為了確保您申報(bào)數(shù)據(jù)的安全有效,如果您已經(jīng)使用網(wǎng)頁(yè)申報(bào)成功產(chǎn)生申報(bào)記錄,需要撤銷重新申報(bào),只能到主管稅務(wù)大廳作廢申報(bào)記錄,重新申報(bào)。2、顯示申報(bào)成功、扣款失敗,錯(cuò)誤代碼:25225,怎么辦? 答:由于您扣繳稅款銀行賬戶余額不足,導(dǎo)致扣款失敗。您可以在繳稅賬戶充值后,點(diǎn)擊網(wǎng)頁(yè)申報(bào)中的“銀行扣款”模塊,勾選扣款失敗申報(bào)成功的項(xiàng)目,點(diǎn)擊銀行扣款即可。 五、網(wǎng)頁(yè)申報(bào)新增功能介紹(2012-03):(一)企業(yè)所得稅年度申報(bào)新增報(bào)表企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)損失申報(bào)表、企業(yè)所得稅年度總分機(jī)構(gòu)申報(bào)表1、企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)損失申報(bào)表根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布的公告(2011年第25號(hào),以下簡(jiǎn)稱公告)的有關(guān)規(guī)定, 納稅人進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào),在填寫完企業(yè)所得稅年度申報(bào)表后,需要同時(shí)填寫報(bào)送資產(chǎn)損失管理報(bào)表。納稅人填寫完企業(yè)所得稅年度申報(bào)表(A類企業(yè))后,增加強(qiáng)制交驗(yàn)功能,如果納稅人年度申報(bào)表附表二1(普通企業(yè))中第17-20、22行中或附表二2(金融企業(yè))中第46-49行中有數(shù)據(jù),則該納稅人必須填報(bào)“資產(chǎn)損失稅前扣除申報(bào)”。如果納稅人為跨地區(qū)總機(jī)構(gòu),請(qǐng)?zhí)顚懕?、表5。企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)損失申報(bào)表共由五個(gè)報(bào)表組成,具體報(bào)表如下圖:表1 企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除清單申報(bào)匯總表,如下圖:表2 企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除專項(xiàng)申報(bào)表,如下圖:表3 企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除專項(xiàng)申報(bào)明細(xì)表 填寫表3時(shí)可以通過(guò)界面右側(cè)的“添加資產(chǎn)損失”和“刪除資產(chǎn)損失”來(lái)進(jìn)行填寫項(xiàng)和刪除項(xiàng),如下圖:表4 企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除清單申報(bào)匯總表(適用跨地區(qū)總機(jī)構(gòu)匯總)填寫表4時(shí)可以通過(guò)界面右側(cè)的“添加成員企業(yè)”和“刪除成員企業(yè)”來(lái)進(jìn)行填寫各個(gè)分支機(jī)構(gòu)的名稱、納稅人識(shí)別號(hào)和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱,如下圖:表5 企業(yè)資產(chǎn)損失稅前扣除專項(xiàng)申報(bào)表(適用跨地區(qū)總機(jī)構(gòu)匯總)填寫表5時(shí)可以通過(guò)界面右側(cè)的“添加成員企業(yè)”和“刪除成員企業(yè)”來(lái)進(jìn)行填寫各個(gè)分支機(jī)構(gòu)的名稱、納稅人識(shí)別號(hào)和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱,如下圖:2、企業(yè)所得稅年度總分機(jī)構(gòu)申報(bào)表為解決總分機(jī)構(gòu)全在青島市內(nèi)的跨市(區(qū))匯總企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“市內(nèi)匯總企業(yè)”)無(wú)信息化手段容易造成管理空白的問題,根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)跨地區(qū)匯總納稅企業(yè)所得稅征收管理暫行辦法的通知(國(guó)稅發(fā)200828號(hào))和我市關(guān)于總分機(jī)構(gòu)辦理企業(yè)所得稅匯總申報(bào)確認(rèn)單問題的公告(2011年第4號(hào))的規(guī)定,現(xiàn)提出開發(fā)市內(nèi)總分機(jī)構(gòu)管理功能模塊的業(yè)務(wù)需求。按照規(guī)定,總機(jī)構(gòu)應(yīng)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表同時(shí),附送各分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表(只填寫主表1至13行次),因此現(xiàn)需在網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)中開發(fā)市內(nèi)匯總企業(yè)的總機(jī)構(gòu)在年度所得稅申報(bào)時(shí)填報(bào)下屬分支機(jī)構(gòu)的年度申報(bào)表功能。如果符合市內(nèi)匯總企業(yè)條件需要報(bào)送各分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表。點(diǎn)擊分支機(jī)構(gòu)名稱后進(jìn)入申報(bào)表明細(xì),進(jìn)行報(bào)表填寫、保存。每張申報(bào)表都為必填表,只有全部分支機(jī)構(gòu)申報(bào)表填寫完成后才能進(jìn)行年度所得稅申報(bào)提交。企業(yè)所得稅年度總分機(jī)構(gòu)申請(qǐng)表具體報(bào)表如下,點(diǎn)擊企業(yè)所得稅年度總分機(jī)構(gòu)申請(qǐng)表后會(huì)顯示申報(bào)清單,顯示所有分支機(jī)構(gòu)的企業(yè)識(shí)別號(hào)和企業(yè)名稱,如下圖:點(diǎn)擊分支機(jī)構(gòu)名稱進(jìn)入填寫具體的報(bào)表,如下圖:(二)企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表(A類)1、表樣預(yù)繳方式“一、按照實(shí)際利潤(rùn)額預(yù)繳”:新增“加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額”、“減:不征稅收入”、“免稅收入”、“彌補(bǔ)以前年度虧損”、“實(shí)際利潤(rùn)額(4行+5行-6行-7行-8行”、“減:特定業(yè)務(wù)預(yù)繳(征)所得稅額”、“減:以前年度多繳在本期抵繳所得稅額”、“本期實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額”共8行。2、表樣“總分機(jī)構(gòu)納稅人”:新增“其中:總機(jī)構(gòu)獨(dú)立生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~”、“總機(jī)構(gòu)已撤銷分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~”共2行。申報(bào)表頁(yè)面有填表說(shuō)明鏈接,如下圖:(三)企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)表(B類)1、新增“減:不征稅收入”、“免稅收入”、“應(yīng)稅收入額(1-2-3)”、“稅務(wù)機(jī)關(guān)核定應(yīng)納所得稅額”共4行。2、刪除“按經(jīng)費(fèi)支出換算應(yīng)納稅所得額”的應(yīng)納稅所得額的計(jì)算方法。申報(bào)表頁(yè)面有填表說(shuō)明鏈接,如下圖:(四)稅控系統(tǒng)專用設(shè)備及維護(hù)費(fèi)用抵減清單此表為非必填表;1、 此表只有增值稅一般納稅人申報(bào),小規(guī)模納稅人不申報(bào)。2、 當(dāng)主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”小于等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),增值稅稅控系統(tǒng)抵減增值稅稅額清單中“金額”欄填寫本期實(shí)際減征額;當(dāng)“應(yīng)納稅額減征額”大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),增值稅稅控系統(tǒng)抵減增值稅稅額清單中“金額”欄填寫本期第19欄與第21欄之和,不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。3、 增值稅納稅人購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減??梢缘挚鄣纳唐贩N類有:01增值稅防偽稅控系統(tǒng)專用設(shè)備 02機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備03貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備04公路內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備05增值稅防偽稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用 06機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用07貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用 08公路內(nèi)河貨物運(yùn)輸業(yè)發(fā)票稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用六、網(wǎng)頁(yè)申報(bào)新增功能介紹(2012-12):(一)新增所得稅(查賬征收)季度申報(bào)校驗(yàn)對(duì)于年度第一次報(bào)送企業(yè)所得稅(查賬征收)季度申報(bào)的納稅人,在填寫完申報(bào)表后,保存時(shí),校驗(yàn)第2、3、4、5、6、7、12欄的“本期金額”與“累計(jì)金額”之間的關(guān)系,如果“本期金額”與“累計(jì)金額”不符,則提示納稅人并且不允許保存,例如如下提示:第2欄營(yíng)業(yè)收入的本期金額不等于累計(jì)金額?。ǘ﹦h除申報(bào)表允許刪除申報(bào)表的條件:1、本期申報(bào)成功的申報(bào)表2、應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為零(零申報(bào))3、需納稅人到辦稅服務(wù)大廳或者登錄稅稅通后,選擇【自助區(qū)】-【個(gè)人信息】-【短信定制】開通短信定制服務(wù),手機(jī)號(hào)碼必須是“納稅人法人移動(dòng)電話、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話、辦稅人移動(dòng)電話”三者其中之一。刪除申報(bào)表操作過(guò)程及界面:納稅人登錄網(wǎng)頁(yè)申報(bào)后,點(diǎn)擊下圖紅圈處鏈接“刪除申報(bào)表”,查詢出當(dāng)前允許刪除的申報(bào)表,如下圖,選擇要?jiǎng)h除的申報(bào)表,點(diǎn)擊“刪除”按鈕。轉(zhuǎn)入獲取手機(jī)驗(yàn)證碼頁(yè)面,如下圖,點(diǎn)擊 “獲取手機(jī)驗(yàn)證碼”按鈕,顯示如下圖,將手機(jī)收到的驗(yàn)證碼輸入到下面輸入框,點(diǎn)擊 “刪除申報(bào)表”按鈕刪除成功,提示如下圖。注意事項(xiàng):1、驗(yàn)證碼有效期為2分鐘,超過(guò)2分鐘需要重新獲取驗(yàn)證碼。(三)修改增值稅一般納稅人申報(bào)表的申報(bào)校驗(yàn)關(guān)系主表與附表1、附表2的填寫順序及表間校驗(yàn)關(guān)系如下:納稅人在增值稅一般納稅人申報(bào)表時(shí),需要先填寫附表1和附表2,附表1、附表2均填寫完畢后,才允許填寫主表。在第一次填寫主表時(shí),主表相關(guān)欄次的數(shù)據(jù)依據(jù)附表1、附表2自動(dòng)生成,校驗(yàn)詳細(xì)信息如下:主表第1行的欄數(shù)據(jù)與的欄數(shù)據(jù)之和與附列表一第7欄的中的校驗(yàn)是否相等主表第2行的欄數(shù)據(jù)與的欄數(shù)據(jù)之和與附列表一第5欄的中的校驗(yàn)是否相等主表第3行的欄數(shù)據(jù)與的欄數(shù)據(jù)之和與附列表一第5欄的中的校驗(yàn)是否相等主表第4行的欄數(shù)據(jù)與的欄數(shù)據(jù)之和與附列表一第6欄的中的校驗(yàn)是否相等主表第8行的欄數(shù)據(jù)與附列表一第18欄的中的校驗(yàn)是否相等主表第9行的欄數(shù)據(jù)與附列表一第18欄的中的校驗(yàn)是否相等主表第10行的欄數(shù)據(jù)與附列表一第18欄的中的校驗(yàn)是否相等主表第11行的欄數(shù)據(jù)與附列表一第7欄的中的校驗(yàn)是否相等主表第12行的欄數(shù)據(jù)與的欄數(shù)據(jù)之和與附列表二第12欄中的校驗(yàn)是否相等主表第14行的欄數(shù)據(jù)與的欄數(shù)據(jù)之和與附列表二第13欄中的校驗(yàn)是否相等以上校驗(yàn)不通過(guò),則無(wú)法保存。(四)增加農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除辦法的納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除計(jì)算表如果納稅是增值稅一般納稅人且居右農(nóng)產(chǎn)品核定扣除資格,那么必須申報(bào)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除計(jì)算表。申報(bào)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除計(jì)算表填寫及操作界面:點(diǎn)擊增值稅一般納稅人申報(bào)表,顯示如下圖農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表(匯總表)填寫如下圖投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表填寫如下圖成本法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表填寫如下圖購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表填寫如下圖購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且不構(gòu)成貨物實(shí)體核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表填寫如下圖注意事項(xiàng):n 農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表(匯總表)第一欄:以購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)貨物:投入產(chǎn)出法=“投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表”合計(jì)欄n 農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表(匯總表)第一欄:以購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)貨物:成本法=“成本法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表”合計(jì)欄n 農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表(匯總表)第二欄:購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售=“購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表”合計(jì)欄n 農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表(匯總表)第三欄:購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售=“購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)且不構(gòu)成貨物實(shí)體核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表”合計(jì)欄n “農(nóng)產(chǎn)品核定扣除增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算表(匯總表)”合計(jì)欄=“增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)附列資料(表二)”第6欄“稅額”(五)導(dǎo)出申報(bào)表(EXCEL文件)導(dǎo)出申報(bào)表功能如下圖,查詢出申報(bào)表歷史明細(xì)后,每個(gè)申報(bào)表后面都有一個(gè)“導(dǎo)出”鏈接,點(diǎn)擊“導(dǎo)出”鏈接,顯示如下圖自動(dòng)生成該報(bào)表的EXCEL報(bào)表文件。(六)提供申報(bào)情況短信提醒功能納稅人完成申報(bào)數(shù)據(jù)填寫,并點(diǎn)擊申報(bào)按鍵后,網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)出現(xiàn)提示“您已提交申報(bào)信息,我們將以短信的方式將申報(bào)結(jié)果發(fā)送到您在稅務(wù)機(jī)關(guān)登記的手機(jī)號(hào)碼XXXXXXX1234上”,電話號(hào)碼來(lái)自于綜合數(shù)據(jù)管
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