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文檔簡介

農(nóng)商銀行制度后評(píng)價(jià)管理辦法(暫行)第一章 總則第一條 為規(guī)范農(nóng)商銀行(以下簡稱本行)制度管理,保證制度的質(zhì)量和效力,增強(qiáng)內(nèi)部控制的有效性,根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引和商業(yè)銀行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理指引等有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。第二條 本辦法所稱制度是指本行為規(guī)范內(nèi)部經(jīng)營管理行為,根據(jù)法律、規(guī)則、準(zhǔn)則和行業(yè)管理規(guī)定制定的各類規(guī)范性文件的總稱。第三條 本辦法所稱的后評(píng)價(jià)是指本行對(duì)各類制度執(zhí)行情況和實(shí)施效果等進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)估,適時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充、修訂、完善和廢止。第四條 本辦法適用于本行各部門及支行。第二章 職責(zé)分工第五條 風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門是本機(jī)構(gòu)各項(xiàng)制度的牽頭評(píng)價(jià)部門,負(fù)責(zé)組織制度后評(píng)價(jià),提出評(píng)價(jià)建議,督促相關(guān)部門補(bǔ)充完善。第六條 各業(yè)務(wù)條線部門和各管理部門是本部門制度后評(píng)價(jià)的主體,根據(jù)外部要求及自身需要,對(duì)制度實(shí)施后評(píng)價(jià),及時(shí)調(diào)整、補(bǔ)充和完善本專業(yè)條線的制度。第三章 后評(píng)價(jià)內(nèi)容第七條 后評(píng)價(jià)主要從制度的健全性、統(tǒng)一性、完整性、有效性等四個(gè)方面對(duì)制度實(shí)施評(píng)價(jià)。(一)健全性。評(píng)價(jià)各業(yè)務(wù)、管理?xiàng)l線操作、管理、監(jiān)督、問責(zé)、考核等內(nèi)容是否健全,是否能覆蓋本專業(yè)、本條線所有環(huán)節(jié)、部位的管控要求,是否在某一領(lǐng)域、某一業(yè)務(wù)、管理?xiàng)l線存在制度缺失問題。(二)統(tǒng)一性。評(píng)價(jià)各業(yè)務(wù)、管理?xiàng)l線之間,以及業(yè)務(wù)、管理?xiàng)l線內(nèi)部之間的制度是否存在重復(fù)、交叉或矛盾問題。(三)完整性。評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)操作流程、管理流程、監(jiān)督、問責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等內(nèi)容,是否存在流程和條款不明確、內(nèi)容不完善、操作不順暢、管控要求不具體、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)不明確或其他漏洞問題,單項(xiàng)制度中是否存在管理和控制盲點(diǎn)。(四)有效性。現(xiàn)行制度是否存在內(nèi)容、要求與現(xiàn)行相關(guān)政策法規(guī)、監(jiān)管要求不符或過時(shí),以及與業(yè)務(wù)發(fā)展要求不適應(yīng)的問題。第四章 后評(píng)價(jià)方式和來源第八條 制度后評(píng)價(jià)采取定期評(píng)價(jià)和不定期評(píng)價(jià)兩種方式。(一)定期評(píng)價(jià)。每年7月到9月,由風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門組織,確定評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和范圍,各部室對(duì)本業(yè)務(wù)、管理?xiàng)l線制度進(jìn)行梳理,提出評(píng)價(jià)意見,出具部門評(píng)價(jià)報(bào)告,提交風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門審核,風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,統(tǒng)一出具評(píng)價(jià)報(bào)告,在風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)上審議通過,報(bào)告董事會(huì)和高級(jí)管理層。并及時(shí)報(bào)送自治區(qū)聯(lián)社及屬地監(jiān)管部門。評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括:年度定期評(píng)價(jià)情況以及本機(jī)構(gòu)一個(gè)評(píng)價(jià)期(上年的6月末至本年的6月末)評(píng)價(jià)、修訂制度情況。(二)不定期評(píng)價(jià)。各部門根據(jù)需要,隨時(shí)對(duì)本專業(yè)條線某一類或某一項(xiàng)制度進(jìn)行評(píng)價(jià),提出補(bǔ)充完善意見,及時(shí)修訂完善,并報(bào)送風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門審查、備案。 第九條 制度后評(píng)價(jià)的信息可從以下途徑獲?。海ㄒ唬﹪艺?、法律、法規(guī)調(diào)整情況以及經(jīng)濟(jì)、金融市場變化情況;(二)監(jiān)管部門、審計(jì)部門對(duì)本機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管、審計(jì)、檢查提出的整改意見、建議;(三)內(nèi)部稽核、檢查報(bào)告提出的問題、建議;(四)反映制度存在缺陷的意見;(五)基層各支行、分理處員工對(duì)制度執(zhí)行情況的反饋意見;(六)各類經(jīng)濟(jì)糾紛或經(jīng)濟(jì)、刑事案件中反映出的制度漏洞;(七)實(shí)地調(diào)研、調(diào)查等方式收集的評(píng)價(jià)意見、建議;(八)其他途徑。第五章 修訂完善第十條 制度后評(píng)價(jià)結(jié)束后,風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門需提出修訂、完善有關(guān)制度的建議,相關(guān)部門應(yīng)予以采納;不予采納的,應(yīng)當(dāng)說明理由,并于后評(píng)價(jià)結(jié)束后半個(gè)月內(nèi)將反饋意見報(bào)至風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門。第十一條 各部門要根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果在當(dāng)年年內(nèi)完成制度補(bǔ)充、修訂和廢止工作,報(bào)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部門審查、備案,及時(shí)下發(fā)實(shí)施。對(duì)于自治區(qū)聯(lián)社修訂的行業(yè)管理制度,本行相關(guān)部門要盡快完成相應(yīng)制度的修訂工作,確保制度執(zhí)行的統(tǒng)一性。第六章 罰則第十二條 違反本辦法未及時(shí)制定、修訂或廢止制度的,將對(duì)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行問責(zé),涉及因制度修訂、更新不及時(shí),造成

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