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泓域咨詢MACRO/ 分光光度計項目立項備案申請報告分光光度計項目立項備案申請報告一、項目總論(一)項目名稱分光光度計項目(二)項目建設(shè)單位xxx集團(tuán)(三)法定代表人鄒xx(四)公司簡介公司致力于一個符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求,具有全球化、市場化競爭力的新型一流企業(yè)。公司是跨文化的組織,尊重不同文化和信仰,將誠信、平等、公平、和諧理念普及于企業(yè)并延伸至價值鏈;公司致力于制造和采購在技術(shù)、質(zhì)量和按時交貨上均能滿足客戶高標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品,并使用現(xiàn)代倉儲和物流技術(shù)為客戶提供配送及售后服務(wù)。公司根據(jù)自身發(fā)展的需要,擬在項目建設(shè)地建設(shè)項目,同時,為公司后期產(chǎn)品的研制開發(fā)預(yù)留發(fā)展余地,項目建成投產(chǎn)后,不僅大幅度提升項目承辦單位項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平,為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎(chǔ),有力促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的提高,將帶動區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)發(fā)展,形成配套的產(chǎn)業(yè)集群,為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo),公司在未來三年將進(jìn)一步堅持技術(shù)創(chuàng)新,加大研發(fā)投入,提升研發(fā)設(shè)計能力,優(yōu)化工藝制造流程;擴(kuò)大產(chǎn)能,提升自動化水平,提高產(chǎn)品品質(zhì);在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時,積極開拓新客戶,不斷提升產(chǎn)品的市場占有率和公司市場地位;健全人才引進(jìn)和培養(yǎng)體系,完善績效考核機(jī)制和人才激勵政策,激發(fā)員工潛能;優(yōu)化組織結(jié)構(gòu),提升管理效率,為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。上一年度,xxx科技公司實現(xiàn)營業(yè)收入15590.23萬元,同比增長19.77%(2573.75萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務(wù)分光光度計生產(chǎn)及銷售收入為13907.00萬元,占營業(yè)總收入的89.20%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額3843.38萬元,較去年同期相比增長966.14萬元,增長率33.58%;實現(xiàn)凈利潤2882.53萬元,較去年同期相比增長357.43萬元,增長率14.15%。(五)項目選址某某經(jīng)濟(jì)示范區(qū)(六)項目用地規(guī)模項目總用地面積33496.74平方米(折合約50.22畝)。(七)項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)59.72%,建筑容積率1.43,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.12%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度193.45萬元/畝。項目凈用地面積33496.74平方米,建筑物基底占地面積20004.25平方米,總建筑面積47900.34平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程30307.37平方米,項目規(guī)劃綠化面積2450.11平方米。(八)設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計150臺(套),設(shè)備購置費4500.83萬元。(九)節(jié)能分析1、項目年用電量754995.11千瓦時,折合92.79噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量17270.58立方米,折合1.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“分光光度計項目投資建設(shè)項目”,年用電量754995.11千瓦時,年總用水量17270.58立方米,項目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)94.27噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量36.66噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項目總節(jié)能率26.01%,能源利用效果良好。(十)項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資13408.02萬元,其中:固定資產(chǎn)投資9715.06萬元,占項目總投資的72.46%;流動資金3692.96萬元,占項目總投資的27.54%。(十一)項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入27037.00萬元,總成本費用21153.39萬元,稅金及附加231.37萬元,利潤總額5883.61萬元,利稅總額6926.51萬元,稅后凈利潤4412.71萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額2513.80萬元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤率43.88%,投資利稅率51.66%,投資回報率32.91%,全部投資回收期4.54年,提供就業(yè)職位563個。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。(十三)項目評價1、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率43.88%,投資利稅率51.66%,全部投資回報率32.91%,全部投資回收期4.54年,固定資產(chǎn)投資回收期4.54年(含建設(shè)期),項目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。2、從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場,在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計,我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計,城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%,而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。二、背景、必要性分析(一)項目建設(shè)背景1、中國制造2025的實施,已經(jīng)和仍將發(fā)揮提升中國制造企業(yè)國際競爭力的作用,中國制造業(yè)將直面第四次工業(yè)革命的機(jī)遇和挑戰(zhàn),并受惠于所產(chǎn)生的科技成果,加快轉(zhuǎn)型升級和動能轉(zhuǎn)換的步伐,進(jìn)一步提升創(chuàng)新能力和供給能力,排除干擾,朝著制造強(qiáng)國這一目標(biāo)堅定地前進(jìn)。2、我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),制造業(yè)發(fā)展面臨新挑戰(zhàn)。資源和環(huán)境約束不斷強(qiáng)化,勞動力等生產(chǎn)要素成本不斷上升,投資和出口增速明顯放緩,主要依靠資源要素投入、規(guī)模擴(kuò)張的粗放發(fā)展模式難以為繼,調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效刻不容緩。形成經(jīng)濟(jì)增長新動力,塑造國際競爭新優(yōu)勢,重點在制造業(yè),難點在制造業(yè),出路也在制造業(yè)。3、投資項目建設(shè)符地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃,項目建設(shè)必將推動地方相關(guān)行業(yè)的發(fā)展,對當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)及發(fā)展起到積極的示范、推動作用??偨Y(jié)工業(yè)化的“中國方案”的經(jīng)驗,可以概括為六個方面:一是正確處理改革發(fā)展與穩(wěn)定的關(guān)系,“穩(wěn)中求進(jìn)”保證產(chǎn)業(yè)持續(xù)成長和工業(yè)化進(jìn)程持續(xù)深化;二是正確處理市場和政府的關(guān)系,不斷提高產(chǎn)業(yè)效率和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向高端化發(fā)展;三是正確處理中央政府與地方政府關(guān)系,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)合理布局和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展;四是正確處理市場化與工業(yè)化關(guān)系,培育全面持續(xù)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展動力機(jī)制;五是正確處理城市化與工業(yè)化的關(guān)系,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和人口集聚效率提升與社會民生協(xié)調(diào)發(fā)展;六是正確處理全球化與工業(yè)化的關(guān)系,形成全面開放發(fā)展的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。(二)必要性分析1、在新常態(tài)背景中,我國的經(jīng)濟(jì)一定會有新的發(fā)展,在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時在獲得一定新的機(jī)遇,可能也會面臨著一定的困難。在本文可以通過在新常態(tài)下我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況,我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展存在著較為明顯的減速,所以應(yīng)該引起重視。此外,在發(fā)展的角度上看,新常態(tài)的經(jīng)濟(jì)法發(fā)展主要是貿(mào)易區(qū)進(jìn)行,是通過市場的發(fā)展來得到進(jìn)一步的發(fā)展,粗放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的消失,代表著我國經(jīng)濟(jì)市場恢復(fù)了正常。2、中央經(jīng)濟(jì)工作會議把“努力保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長”作為明年首要任務(wù),充分說明新常態(tài)下穩(wěn)增長的力度松不得。深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會、貫徹落實好這一精神,才能更好推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效升級,做到調(diào)速不減勢、量增質(zhì)更優(yōu)。從今年前三季度的情況看,我國經(jīng)濟(jì)運行穩(wěn)字當(dāng)頭,態(tài)勢良好。展望明年,穩(wěn)增長任務(wù)依然相當(dāng)繁重和艱巨。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)仍處在國際金融危機(jī)后的深度調(diào)整期,總體復(fù)蘇疲弱態(tài)勢難有明顯改觀,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運行也面臨不少困難和挑戰(zhàn),產(chǎn)能過剩、勞動力成本上升等舊矛盾與新問題交織,經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,部分經(jīng)濟(jì)風(fēng)險顯現(xiàn)。應(yīng)對這些“成長中的煩惱”,經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式不轉(zhuǎn)變不行,經(jīng)濟(jì)增長失速也不行。沒有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長,就難以解決增加就業(yè)、提高居民收入和完善社會保障等民生問題,就難以大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。努力保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長,事關(guān)我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全局,對于促進(jìn)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇也具有重要的作用和意義。3、“十三五”工業(yè)轉(zhuǎn)型升級,要堅持走中國特色新型工業(yè)化道路,按照構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的本質(zhì)要求,以科學(xué)發(fā)展為主題,以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線,以改革開放為動力,著力提升自主創(chuàng)新能力;推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合,改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),全面優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、布局結(jié)構(gòu)和行業(yè)結(jié)構(gòu);把工業(yè)發(fā)展建立在創(chuàng)新驅(qū)動、集約高效、環(huán)境友好、惠及民生、內(nèi)生增長的基礎(chǔ)上,不斷增強(qiáng)工業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力,為建設(shè)工業(yè)強(qiáng)國和全面建成小康社會打下更加堅實的基礎(chǔ)。4、目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心,可以根據(jù)客戶的需求,研制、開發(fā)適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品,并已在材料和設(shè)備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)均已達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平,同國際技術(shù)水平接軌;通過保持人才、技術(shù)、設(shè)備、研發(fā)能力、市場營銷、生產(chǎn)材料供應(yīng)等方面的優(yōu)勢,產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的經(jīng)營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有深遠(yuǎn)的影響。5、近年來,項目承辦單位培養(yǎng)了一大批精通各個工藝流程的優(yōu)秀技術(shù)工人;企業(yè)的人才培養(yǎng)和建設(shè)始終走在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)行業(yè)的前列,具有顯著的人才優(yōu)勢;項目承辦單位還與多家科研院所建立了長期的緊密合作關(guān)系,并建立了向科研開發(fā)傾斜的獎勵機(jī)制,每年都拿出一定數(shù)量的專項資金用于對重點產(chǎn)品及關(guān)鍵工藝開發(fā)的獎勵。三、建設(shè)規(guī)劃分析(一)產(chǎn)品規(guī)劃項目主要產(chǎn)品為分光光度計,根據(jù)市場情況,預(yù)計年產(chǎn)值27037.00萬元。項目承辦單位應(yīng)建立良好的營銷隊伍,利用多媒體、廣告、連鎖等模式,不斷拓展項目產(chǎn)品良好的營銷渠道,提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。(二)用地規(guī)模該項目總征地面積33496.74平方米(折合約50.22畝),其中:凈用地面積33496.74平方米(紅線范圍折合約50.22畝)。項目規(guī)劃總建筑面積47900.34平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程30307.37平方米,計容建筑面積47900.34平方米;預(yù)計建筑工程投資4015.59萬元。(三)用地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)59.72%,建筑容積率1.43,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.12%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度193.45萬元/畝。項目預(yù)計總建筑面積47900.34平方米,其中:計容建筑面積47900.34平方米,計劃建筑工程投資4015.59萬元,占項目總投資的29.95%。(四)選址綜合評價項目承辦單位通過對可供選擇的建設(shè)地區(qū)進(jìn)行縝密比選后,充分考慮了項目擬建區(qū)域的交通條件、土地取得成本及職工交通便利條件,項目經(jīng)營期所需的內(nèi)外部條件:距原料產(chǎn)地的遠(yuǎn)近、企業(yè)勞動力成本、生產(chǎn)成本以及擬建區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套情況、基礎(chǔ)設(shè)施條件等,通過建設(shè)條件比選最終選定的項目最佳建設(shè)地點項目建設(shè)地,投資項目建設(shè)區(qū)域供電、供水、道路、照明、供汽、供氣、通訊網(wǎng)絡(luò)、施工環(huán)境等條件均較好,可保證項目的建設(shè)和正常經(jīng)營,所選區(qū)域完善的基礎(chǔ)設(shè)施和配套的生活設(shè)施為項目建設(shè)提供了良好的投資環(huán)境。四、項目風(fēng)險性分析投資項目涉及的利益群體,從單位角度講,主要是建設(shè)期內(nèi)的相關(guān)行業(yè)制造企業(yè)和運營期內(nèi)的上、下游企業(yè);在項目建設(shè)過程中部分相關(guān)行業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品得到投資項目的使用,可以直接獲利;在項目的運營期內(nèi),由于項目承辦單位可以和上、下游企業(yè)組成完整的產(chǎn)業(yè)鏈,從而推動行業(yè)向更高的層次發(fā)展,合作雙方實現(xiàn)共贏,因此,上、下游企業(yè)也是投資項目的受益群體。投資項目屬于國家鼓勵發(fā)展的相關(guān)產(chǎn)業(yè),是我國近期重點發(fā)展項目,符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向;項目承辦單位在項目產(chǎn)品制造上已經(jīng)創(chuàng)造了一定的有利條件,且項目具有良好的投資效益、社會效益和抗風(fēng)險能力。五、投資情況說明(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資9715.06(萬元)。(二)流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金3692.96萬元。(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項目總投資13408.02萬元,其中:固定資產(chǎn)投資9715.06萬元,占項目總投資的72.46%;流動資金3692.96萬元,占項目總投資的27.54%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資4015.59萬元,占項目總投資的29.95%;設(shè)備購置費4500.83萬元,占項目總投資的33.57%;其它投資1198.64萬元,占項目總投資的8.94%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=9715.06+3692.96=13408.02(萬元)。(四)資金籌措全部自籌。六、盈利能力分析(一)營業(yè)收入估算該“分光光度計項目”經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素,只考慮分光光度計行業(yè)設(shè)備相對價格變化,假設(shè)當(dāng)年分光光度計設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入27037.00萬元。(二)達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額=811.53萬元。(三)綜合總成本費用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時,按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算,本期工程項目綜合總成本費用21153.39萬元,其中:可變成本17758.15萬元,固定成本3395.24萬元,具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。(四)利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5883.61(萬元)。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5883.6125.00%=1470.90(萬元)。(五)利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額(PFO):利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5883.61(萬元)。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5883.6125.00%=1470.90(萬元)。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額5883.61萬元,繳納企業(yè)所得稅1470.90萬元,其正常經(jīng)營年份凈利潤:企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=5883.61-1470.90=4412.71(萬元)。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(1)達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=43.88%。(2)達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=51.66%。(3)達(dá)產(chǎn)年投資回報率=32.91%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算,本期工程項目投產(chǎn)后,達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入27037.00萬元,總成本費用21153.39萬元,稅金及附加231.37萬元,利潤總額5883.61萬元,企業(yè)所得稅1470.90萬元,稅后凈利潤4412.71萬元,年納稅總額2513.80萬元。七、項目結(jié)論1、未來,我國中小企業(yè)可以通過組建戰(zhàn)略聯(lián)盟,實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、風(fēng)險和成本分擔(dān)、資源共享,降低市場進(jìn)入成本,擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。中小企業(yè)要明確企業(yè)定位和發(fā)展目標(biāo),選擇合適的戰(zhàn)略伙伴,根據(jù)企業(yè)的資源、能力和需求,選擇供應(yīng)鏈聯(lián)盟、生產(chǎn)聯(lián)盟、技術(shù)研發(fā)聯(lián)盟等形式,加強(qiáng)對聯(lián)盟關(guān)系的管理,完善雙方契約關(guān)系,通過建立學(xué)習(xí)機(jī)制、信任機(jī)制、利益分享機(jī)制和糾紛處理機(jī)制等,推進(jìn)戰(zhàn)略雙方的互信、共贏。中小企業(yè)也可以通過加入產(chǎn)業(yè)集群,增強(qiáng)企業(yè)市場競爭能力。要根據(jù)自身條件對企業(yè)進(jìn)行價值鏈定位,通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)等實現(xiàn)與集群內(nèi)大中企業(yè)的多層次分工協(xié)作;利用集群條件重構(gòu)企業(yè)管理和技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制,并大力推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)以適應(yīng)集群文化環(huán)境。2、項目承辦單位該項目建設(shè)條件成熟,通過經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、環(huán)境保護(hù)和社會效益等方面預(yù)測分析,投資項目具有經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的雙重收益,不僅項目的盈利范圍大,而且抗風(fēng)險能力強(qiáng),同時,對于各種廢棄污染物均有切實可行的治理措施,在取得較高經(jīng)濟(jì)效益的同時,也保護(hù)了自然環(huán)境;目前,項目承辦單位實施投資項目的基本條件已經(jīng)具備,因此,項目建設(shè)是完全可行的。3、本期工程項目投資效益是顯著的,達(dá)產(chǎn)年投資利潤率43.88%,投資利稅率51.66%,全部投資回報率32.91%,全部投資回收期4.54年(含建設(shè)期),表明本期工程項目利潤空間較大,具有較好的盈

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