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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 花卉株項目可行性報告花卉株項目可行性報告規(guī)劃設計 / 投資分析 摘要說明該花卉株項目計劃總投資4916.62萬元,其中:固定資產(chǎn)投資3309.05萬元,占項目總投資的67.30%;流動資金1607.57萬元,占項目總投資的32.70%。達產(chǎn)年營業(yè)收入11012.00萬元,總成本費用8281.49萬元,稅金及附加95.75萬元,利潤總額2730.51萬元,利稅總額3202.88萬元,稅后凈利潤2047.88萬元,達產(chǎn)年納稅總額1155.00萬元;達產(chǎn)年投資利潤率55.54%,投資利稅率65.14%,投資回報率41.65%,全部投資回收期3.90年,提供就業(yè)職位168個。報告針對項目的特點,分析投資項目能源消費情況,計算能源消費量并提出節(jié)能措施;分析項目的環(huán)境污染、安全衛(wèi)生情況,提出建設與運營過程中擬采取的環(huán)境保護和安全防護措施。基本信息、背景及必要性研究分析、市場分析、項目投資建設方案、項目選址評價、項目工程設計研究、項目工藝分析、環(huán)境保護和綠色生產(chǎn)、項目職業(yè)安全、項目風險評估、節(jié)能說明、項目實施進度、投資方案、盈利能力分析、評價結論等。第一章 背景及必要性研究分析一、項目建設背景1、近年來,我市制造業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大,發(fā)展速度保持高位,結構不斷優(yōu)化,創(chuàng)新能力不斷提升,要素稟賦不斷改善,集聚程度不斷加強,產(chǎn)業(yè)貢獻率不斷提高,為我市先進制造業(yè)進一步提升發(fā)展奠定了堅實的基礎。2、在經(jīng)濟運行層面,我們面臨新老矛盾交織,周期性、結構性問題疊加的雙重風險。在當前經(jīng)濟下行壓力加大的情況下,在宏觀調(diào)控上,推出調(diào)結構、防風險的政策措施要把握好節(jié)奏和力度。當前,我國經(jīng)濟發(fā)展正處于動力轉(zhuǎn)換節(jié)點,必須擺脫要素驅(qū)動的路徑依賴,把創(chuàng)新作為引領發(fā)展的第一動力,深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,在推動發(fā)展的內(nèi)生動力和活力上來一個根本性轉(zhuǎn)變,為經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展打造新引擎、培育新動能、拓展新空間、構建新支撐,推動發(fā)展動力變革。工業(yè),是一個城市經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐。近年來,我市堅持把產(chǎn)業(yè)做強做大、推動工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展放在首位,全面落實工業(yè)穩(wěn)增長各項政策措施,大力實施“大產(chǎn)業(yè)”發(fā)展戰(zhàn)略,深入開展工業(yè)發(fā)展大會戰(zhàn),堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)培育。3、投資項目建設有利于促進項目承辦單位技術水平提升,有利于促進企業(yè)自主研發(fā)能力提高,堅持重點突破與整體推進有機結合;緊緊圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點,把有限的科技資源集中到事關戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵技術、領域,集中到事關企業(yè)科技創(chuàng)新能力提升的重要環(huán)節(jié),為此,投資項目建設有利于發(fā)揮導向、牽引、輻射和帶動作用,延伸相關產(chǎn)業(yè)鏈,壯大產(chǎn)業(yè)集群,增強相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和競爭能力。投資項目建設有利于促進項目建設地先進制造業(yè)的發(fā)展,有利于形成市場規(guī)模和良好經(jīng)濟社會效益的產(chǎn)業(yè)集群,推動產(chǎn)業(yè)結構轉(zhuǎn)型升級;堅持自主創(chuàng)新與技術引進、利用全球創(chuàng)新資源有機結合;推進產(chǎn)學研聯(lián)合攻關,構建“政府企業(yè)高??蒲性核鹑跈C構”相結合的產(chǎn)業(yè)技術研發(fā)模式,推動一批關鍵共性技術開發(fā),大力推進科技成果產(chǎn)業(yè)化;同時,積極引進境外先進技術,加快引進、消化、吸收和再創(chuàng)新。二、必要性分析1、當今世界面臨百年未有之大變局,中國發(fā)展處于重要的戰(zhàn)略機遇期。當前內(nèi)外部壓力和問題的暴露決定了中國大改革的窗口期已經(jīng)全面出現(xiàn),2019年中國必定將踏上改革開放的新征程。2019年也必定成為中國擺脫新常態(tài)低迷期、走向高質(zhì)量發(fā)展模式的關鍵年。世界經(jīng)濟結構與秩序的裂變期、中國經(jīng)濟結構轉(zhuǎn)換的關鍵期、深層次問題的累積釋放期以及中國新一輪大改革的推行期,決定了中國宏觀經(jīng)濟的歷史方位與國際方位,這也決定了2019年經(jīng)濟運行的模式可能發(fā)生變化。在經(jīng)濟新常態(tài)下,經(jīng)濟的發(fā)展有很大的機遇,但是再有機遇的同時也面臨著巨大的挑戰(zhàn),就是因為眾多的挑戰(zhàn),是我國的經(jīng)濟發(fā)展有了變緩慢的趨勢,這樣就會造成銀行的儲蓄率發(fā)生變化,對經(jīng)濟的發(fā)展不利,對銀行客戶的儲蓄也是不利,商人的投資率也受到了影響隨之改變。如果在這時能夠去產(chǎn)能加快經(jīng)濟發(fā)展,這樣就會有效的解決產(chǎn)能過剩的問題,雖然在過去城鎮(zhèn)化水平不斷提高,但是依靠城鎮(zhèn)化水平來提高經(jīng)濟發(fā)展,遠遠不是長久之策。2、中國經(jīng)濟進入新常態(tài),開始更多地注重結構優(yōu)化提升發(fā)展質(zhì)量,實現(xiàn)經(jīng)濟再平衡。“十三五”時期中國將全面布局小康社會建設,加快推進新型城鎮(zhèn)化和轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)增長方式,這會為本市的城鎮(zhèn)基礎設施建設發(fā)展和產(chǎn)業(yè)、人口集聚創(chuàng)造條件。中國政府鼓勵和引導經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級,大力推進新興戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,扶持節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟和清潔生產(chǎn)。3、目前,項目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心,可以根據(jù)客戶的需求,研制、開發(fā)適應市場需求的產(chǎn)品,并已在材料和設備及制造工藝上取得新的突破,項目承辦單位已取得了豐碩的成果,公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量指標均已達到國內(nèi)領先水平,同國際技術水平接軌;通過保持人才、技術、設備、研發(fā)能力、市場營銷、生產(chǎn)材料供應等方面的優(yōu)勢,產(chǎn)、學、研相結合的經(jīng)營模式,無論是對項目承辦單位自身還是國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都具有深遠的影響。undefined三、項目建設有利條件企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產(chǎn)品制造技術和銷售市場已較為成熟,在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設方面積累了豐富的經(jīng)驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產(chǎn)品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系,通過了ISO9000質(zhì)量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展,項目產(chǎn)品及相關行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡銷售,可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。第二章 基本信息一、項目概況(一)項目名稱花卉株項目(二)項目選址某某工業(yè)園區(qū)(三)項目用地規(guī)模項目總用地面積12639.65平方米(折合約18.95畝)。(四)項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)66.18%,建筑容積率1.65,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.91%,固定資產(chǎn)投資強度174.62萬元/畝。(五)土建工程指標項目凈用地面積12639.65平方米,建筑物基底占地面積8364.92平方米,總建筑面積20855.42平方米,其中:規(guī)劃建設主體工程13989.69平方米,項目規(guī)劃綠化面積1440.78平方米。(六)設備選型方案項目計劃購置設備共計93臺(套),設備購置費1265.91萬元。(七)節(jié)能分析1、項目年用電量1153118.95千瓦時,折合141.72噸標準煤。2、項目年總用水量5675.37立方米,折合0.48噸標準煤。3、“花卉株項目投資建設項目”,年用電量1153118.95千瓦時,年總用水量5675.37立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)142.20噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量49.96噸標準煤/年,項目總節(jié)能率22.95%,能源利用效果良好。(八)環(huán)境保護項目符合某某工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃,符合某某工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi),項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。(九)項目總投資及資金構成項目預計總投資4916.62萬元,其中:固定資產(chǎn)投資3309.05萬元,占項目總投資的67.30%;流動資金1607.57萬元,占項目總投資的32.70%。(十)資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。(十一)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預期達產(chǎn)年營業(yè)收入11012.00萬元,總成本費用8281.49萬元,稅金及附加95.75萬元,利潤總額2730.51萬元,利稅總額3202.88萬元,稅后凈利潤2047.88萬元,達產(chǎn)年納稅總額1155.00萬元;達產(chǎn)年投資利潤率55.54%,投資利稅率65.14%,投資回報率41.65%,全部投資回收期3.90年,提供就業(yè)職位168個。(十二)進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。項目承辦單位要合理安排設計、采購和設備安裝的時間,在工作上交叉進行,最大限度縮短建設周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工,諸如其他配套工程等。將整個項目分期、分段建設,進行項目分解、工期目標分解,按項目的適應性安排施工,各主體工程的施工期叉開實施。(三)“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線:花卉株項目用地性質(zhì)為建設用地,不在主導生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi),且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi),符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線:該項目建設區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求,有一定的環(huán)境容量,符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線:項目營運過程消耗一定的電能、水,資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少,符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單:該項目所在地無環(huán)境準入負面清單,項目采取環(huán)境保護措施后,廢氣、廢水、噪聲均可達標排放,固體廢物能夠得到合理處置,不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求,符合某某工業(yè)園區(qū)及某某工業(yè)園區(qū)花卉株行業(yè)布局和結構調(diào)整政策;項目的建設對促進某某工業(yè)園區(qū)花卉株產(chǎn)業(yè)結構、技術結構、組織結構、產(chǎn)品結構的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx實業(yè)發(fā)展公司為適應國內(nèi)外市場需求,擬建“花卉株項目”,本期工程項目的建設能夠有力促進某某工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展,為社會提供就業(yè)職位168個,達產(chǎn)年納稅總額1155.00萬元,可以促進某某工業(yè)園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定,為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率55.54%,投資利稅率65.14%,全部投資回報率41.65%,全部投資回收期3.90年,固定資產(chǎn)投資回收期3.90年(含建設期),項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、中共中央、國務院發(fā)布關于深化投融資體制改革的意見,提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通,職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范,宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理,充分激發(fā)社會投資動力和活力,完善政府投資體制,發(fā)揮好政府投資的引導和帶動作用,創(chuàng)新融資機制,暢通投資項目融資渠道。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量,約占制造業(yè)投資的85%以上,黨中央、國務院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神,落實國務院對促進民間投資的一系列工作部署,工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導意見,圍繞中國制造2025,明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導思想、主要任務和保障措施,旨在釋放民間投資活力,引導民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,加快制造強國建設。鼓勵民營企業(yè)參與智能制造工程,圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網(wǎng)絡協(xié)同制造、大規(guī)模個性化定制、遠程運維服務等新模式開展應用,建設一批數(shù)字化車間和智能工廠,引導產(chǎn)業(yè)智能升級。支持民營企業(yè)開展智能制造綜合標準化工作,建設一批試驗驗證平臺,開展標準試驗驗證。加快傳統(tǒng)行業(yè)民營企業(yè)生產(chǎn)設備的智能化改造,提高精準制造、敏捷制造能力。第三章 建設單位基本信息一、項目承辦單位基本情況(一)公司名稱xxx投資公司(二)公司簡介公司將加強人才的引進和培養(yǎng),尤其是研發(fā)及業(yè)務方面的高級人才,健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系,完善激勵制度,提高公司員工創(chuàng)造力,為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。經(jīng)過多年發(fā)展,公司已經(jīng)形成一個成熟的核心管理團隊,團隊具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗,對于整個行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位都有著較深刻的認識,形成了科學合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念,有利于公司在市場競爭中贏得主動權。本公司秉承“以人為本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念,倡導“誠信尊重”的企業(yè)情懷;堅持“品質(zhì)營造未來,細節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針;以“真誠服務贏得市場,以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路;以科學發(fā)展觀縱觀全局,爭取實現(xiàn)行業(yè)領軍、技術領先、產(chǎn)品領跑的發(fā)展目標。 公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的高新技術企業(yè),專注于產(chǎn)品,致力于產(chǎn)品的設計與開發(fā),各種生產(chǎn)流水線工藝的自動化智能化改造,為客戶設計開發(fā)各種產(chǎn)品生產(chǎn)線。公司引進世界領先的技術,匯聚跨國高科技人才以確保公司產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。公司根據(jù)自身發(fā)展的需要,擬在項目建設地建設項目,同時,為公司后期產(chǎn)品的研制開發(fā)預留發(fā)展余地,項目建成投產(chǎn)后,不僅大幅度提升項目承辦單位項目產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化水平,為新產(chǎn)品研發(fā)打下良好基礎,有力促進公司經(jīng)濟效益和社會效益的提高,將帶動區(qū)域內(nèi)相關行業(yè)發(fā)展,形成配套的產(chǎn)業(yè)集群,為當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展做出應有的貢獻。展望未來,公司將立足先進制造業(yè),加強國內(nèi)外技術交流合作,不斷提升自主研發(fā)與生產(chǎn)工藝的核心技術能力,以客戶服務、品質(zhì)樹品牌,以品牌推市場;致力成為產(chǎn)業(yè)的領跑者及值得信賴的合作伙伴。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度,xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入6511.47萬元,同比增長29.88%(1497.93萬元)。其中,主營業(yè)業(yè)務花卉株生產(chǎn)及銷售收入為5495.20萬元,占營業(yè)總收入的84.39%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1367.411823.211692.981627.876511.472主營業(yè)務收入1153.991538.661428.751373.805495.202.1花卉株(A)380.82507.76471.49453.351813.422.2花卉株(B)265.42353.89328.61315.971263.902.3花卉株(C)196.18261.57242.89233.55934.182.4花卉株(D)138.48184.64171.45164.86659.422.5花卉株(E)92.32123.09114.30109.90439.622.6花卉株(F)57.7076.9371.4468.69274.762.7花卉株(.)23.0830.7728.5827.48109.903其他業(yè)務收入213.42284.56264.23254.071016.27根據(jù)初步統(tǒng)計測算,公司實現(xiàn)利潤總額1925.28萬元,較去年同期相比增長441.01萬元,增長率29.71%;實現(xiàn)凈利潤1443.96萬元,較去年同期相比增長289.30萬元,增長率25.05%。第四章 市場分析一、建設地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3666.09億元,比上年增長9.40%。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值293.29億元,增長9.65%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2272.98億元,增長6.92%第三產(chǎn)業(yè)增加值1099.83億元,增長11.07%。一般公共預算收入220.54億元,同比增長8.23%,一般公共預算支出470.87億元,同比增長8.31%。國稅收入302.32億元,同比增長8.63%;地稅收入億元72.49,同比增長6.91%。居民消費價格上漲1.11%。其中,食品煙酒上漲1.12%,衣著上漲1.10%,居住上漲1.09%,生活用品及服務上漲0.99%,教育文化和娛樂上漲0.96%,醫(yī)療保健上漲0.96%,其他用品和服務上漲1.20%,交通和通信上漲0.79%。全部工業(yè)完成增加值1804.05億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1385.19億元,比上年增長9.96%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD(含花卉株)等主導行業(yè)共完成工業(yè)增加值1288.02億元,增長9.77%。AA完成增加值459.10億元,增長5.84%;BB完成工業(yè)增加值336.27億元,增長6.89%;CC完成工業(yè)增加值296.56億元,增長7.14%;DD完成工業(yè)增加值98.97億元,增長9.50%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6045.02億元,比上年增長10.98%。實現(xiàn)利潤總額716.59億元,比上年增長10.02%。固定資產(chǎn)投資完成3594.22億元,比上年增長5.90%。其中,建設項目投資完成3162.91億元,增長7.17%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成431.31億元,增長6.95%。在固定資產(chǎn)投資中,第一產(chǎn)業(yè)投資完成179.71億元,同比增長6.28%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成2731.61億元,同比增長7.01%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成682.90億元,增長6.41%。高新技術產(chǎn)業(yè)投資1140.47億元,增長6.21%。民間投資3838.11億元,增長11.28%。城市基礎設施投資548.68億元,增長11.99%。重點項目1191個,完成投資2464.55億元,增長7.36%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1558.58億元,比上年增長10.87%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額935.86億元,增長9.86%;鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額301.68億元,增長9.83%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元452.22,增長6.29%。實際利用外資52142.61萬美元,同比增長55.37%。外貿(mào)進出口總值385.62億元,同比增長53.15%。其中,出口總值250.65億元,同比增長50.88%;進口總值134.97億元,同比增長59.19%。二、花卉株行業(yè)市場分析目前,區(qū)域內(nèi)擁有各類花卉株企業(yè)988家,規(guī)模以上企業(yè)22家,從業(yè)人員49400人。截至2017年底,區(qū)域內(nèi)花卉株產(chǎn)值192159.45萬元,較2016年173288.35萬元增長10.89%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入84132.08萬元,較去年70256.43萬元同比增長19.75%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好,預計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.04億元,年均增長7.66%。預計區(qū)域內(nèi)花卉株行業(yè)市場需求規(guī)模將達到291902.69萬元,利潤總額90237.58萬元,凈利潤28925.70萬元,納稅19426.13萬元,工業(yè)增加值93065.17萬元,產(chǎn)業(yè)貢獻率18.20%。第五章 項目選址評價一、項目選址原則所選場址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環(huán)境敏感性目標。項目建設區(qū)域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿?。場址應靠近交通運輸主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產(chǎn)成品的運輸,同時,通訊便捷有利于及時反饋產(chǎn)品市場信息。二、項目選址該項目選址位于某某工業(yè)園區(qū)。園區(qū)是市政府于1996年批準成立的市級經(jīng)濟園區(qū),當時批準的建設用地為6平方公里。圍繞做大做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)性服務業(yè),突出扶大引強,實施龍頭帶動,引導產(chǎn)業(yè)合理布局、錯位發(fā)展,推進產(chǎn)業(yè)鏈整合與集群式發(fā)展。依托當?shù)爻鞘腥Πl(fā)展,推進東進東接,力爭到2020年,全市工業(yè)規(guī)模進一步壯大,產(chǎn)業(yè)結構進一步優(yōu)化,創(chuàng)新能力進一步增強,發(fā)展水平進一步提升。“十三五”期間,全市規(guī)模總產(chǎn)值年均增速在11.3%以上,到2020年,規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值達3500億元,力爭達到4000億元。全市規(guī)模工業(yè)增加值年均增速在11%以上,到2020年,規(guī)模工業(yè)增加值力爭達到1000億元?!笆濉逼陂g,園區(qū)不斷圍繞科學發(fā)展主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式主線,持續(xù)不斷集聚創(chuàng)新資源與要素,科技企業(yè)快速成長,創(chuàng)新成果大量涌現(xiàn),高新技術產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展,經(jīng)濟社會和諧共進,在實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略中發(fā)揮了標志性引領作用,成為走中國特色自主創(chuàng)新道路的一面旗幟,成為我國高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展最為主要的戰(zhàn)略力量。國家自主創(chuàng)新示范區(qū)(以下簡稱“國家自創(chuàng)區(qū)”)堅持全面深化改革,強化先行先試,為中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新發(fā)展進行了可復制、可推廣的有效探索,已經(jīng)成為我國實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的核心載體和重要抓手。三、建設條件分析企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關行業(yè)為主營業(yè)務的民營企業(yè),擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,其項目產(chǎn)品制造技術和銷售市場已較為成熟,在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗,具有管理優(yōu)勢;在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設方面積累了豐富的經(jīng)驗,為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念,始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段,因此,積累了一定的項目產(chǎn)品技術優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系,通過了ISO9000質(zhì)量體系認證,贏得了用戶的信賴和認可。隨著世界經(jīng)濟一體化的發(fā)展,項目產(chǎn)品及相關行業(yè)在國際市場競爭中已具有龍頭地位,同時,xx省又是相關行業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地,這就使本行業(yè)在國際市場有不可估量的發(fā)展空間;項目承辦單位通過參加國外會展和網(wǎng)絡銷售,可以使公司項目產(chǎn)品在國際市場中占有更大的市場份額。四、用地控制指標根據(jù)測算,投資項目建筑容積率符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)建筑容積率0.80的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“建筑容積率1.50”的具體要求。根據(jù)測算,投資項目固定資產(chǎn)投資強度完全符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設用地控制指標(國土資發(fā)【2008】24號)中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)固定資產(chǎn)投資強度1259.00萬元/公頃的規(guī)定;同時,滿足項目建設地確定的“固定資產(chǎn)投資強度4500.00萬元/公頃”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)66.18%,建筑容積率1.65,建設區(qū)域綠化覆蓋率6.91%,固定資產(chǎn)投資強度174.62萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產(chǎn)工程5914.005914.0013989.6913989.691269.501.1主要生產(chǎn)車間3548.403548.408393.818393.81787.091.2輔助生產(chǎn)車間1892.481892.484476.704476.70406.241.3其他生產(chǎn)車間473.12473.12811.40811.4076.172倉儲工程1254.741254.744462.724462.72294.522.1成品貯存313.69313.691115.681115.6873.632.2原料倉儲652.46652.462320.612320.61153.152.3輔助材料倉庫288.59288.591026.431026.4367.743供配電工程66.9266.9266.9266.924.973.1供配電室66.9266.9266.9266.924.974給排水工程76.9676.9676.9676.964.444.1給排水76.9676.9676.9676.964.445服務性工程794.67794.67794.67794.6752.455.1辦公用房456.03456.03456.03456.0325.905.2生活服務338.64338.64338.64338.6422.436消防及環(huán)保工程224.18224.18224.18224.1816.646.1消防環(huán)保工程224.18224.18224.18224.1816.647項目總圖工程33.4633.4633.4633.4654.127.1場地及道路硬化2258.30350.32350.327.2場區(qū)圍墻350.322258.302258.307.3安全保衛(wèi)室33.4633.4633.4633.468綠化工程681.1823.84合計8364.9220855.4220855.421720.48六、節(jié)約用地措施采用大跨度連跨廠房,方便生產(chǎn)設備的布置,提高廠房面積的利用率,有利于節(jié)約土地資源;原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架,提高了庫房的面積和空間利用率,從而有效地節(jié)約土地資源。undefined七、總圖布置方案(一)平面布置總體設計原則按照建(構)筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設計根據(jù)物流關系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。按照建(構)筑物的生產(chǎn)性質(zhì)和使用功能,項目總體設計根據(jù)物流關系將場區(qū)劃分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、公用設施區(qū)等三個功能區(qū),要求功能分區(qū)明確,人流、物流便捷流暢,生產(chǎn)工藝流程順暢簡捷;這樣布置既能充分利用現(xiàn)有場地,有利于生產(chǎn)設施的聯(lián)系,又有利于外部水、電、氣等能源的接入,管線敷設短捷,相互聯(lián)系方便。同時考慮用地少、施工費用節(jié)約等要求,沿圍墻、路邊和可利用場地種植花卉、樹木、草坪及常綠植物,改善和美化生產(chǎn)環(huán)境。(二)主要工程布置設計要求道路設計注重道路之間的貫通,同時,場區(qū)道路應盡可能與主要建筑物平行布置。項目承辦單位在工藝流程、技術參數(shù)和主要設備選擇確定以后,根據(jù)設備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入(出)、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設計,選擇并確定車間布置方案。項目承辦單位項目建設場區(qū)主干道寬度6.00米,次干道寬度3.00米,人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉(zhuǎn)彎半徑,一般需通行消防車的為12.00米,通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面,道路類型為城市型。(三)綠化設計(四)輔助工程設計1、2、投資項目廠房排水方案采用室內(nèi)懸吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統(tǒng)。3、投資項目供電電源由項目建設地變電站專線供給,供電電源電壓為10KV,架空線引入場區(qū)后由電纜引入高壓變配電室內(nèi),由場區(qū)配電屏分流到主體工程內(nèi),配電電壓為380V/220V;場區(qū)電纜埋地敷設,車間內(nèi)電纜架空敷設,該地區(qū)的供電電源可靠且電壓穩(wěn)定,完全能夠滿足投資項目的用電需求。變壓器低壓總出線設有功計量和無功計量,照明用電和動力用電分開計量,動力用電每個配出回路根據(jù)需要裝設有功電度表。用電設備單臺電機容量在75.00KW及以上,電熱設備單臺容量50.00KW及以上的設備均應單獨裝設電度表。4、項目承辦單位外部運輸和內(nèi)部運輸可采用送貨制;采用合適的運輸方式和運輸路線,使企業(yè)的物流組成達到合理優(yōu)化;把企業(yè)的組成內(nèi)部從原材料輸入、產(chǎn)品外運以及車間與車間、車間與倉庫、車間內(nèi)部各工序之間的物料流動都作為整體系統(tǒng)進行物流系統(tǒng)設計,使全場物料運輸形成有機的整體。項目建設規(guī)劃區(qū)內(nèi)部和外部運輸做到物料流向合理,場內(nèi)部和外部運輸、接卸、貯存形成完整的、連續(xù)的工作系統(tǒng),盡量使場內(nèi)、外的運輸與車間內(nèi)部運輸密切結合統(tǒng)一考慮。該項目由于需要考慮項目產(chǎn)品所涉及的原輔材料和成品的運輸,運輸需求量較大,初步考慮鐵路運輸與公路運輸方式相結合的運輸方式。場外運輸全部采用汽車運輸、外部運力為主。5、衛(wèi)生間均設排氣扇,將濕氣和臭氣經(jīng)排風機排至室外,通風換氣次數(shù)一定要大于10.00次/小時。工業(yè)電視部分:在場內(nèi)主要場所進行重點監(jiān)視,適時錄像并存儲圖像,不僅可以了解工作人員及場內(nèi)來往人員的情況,還可通過查詢錄像資料,為事故鑒定、責任劃分提供法律認可的視頻圖像證據(jù)。八、選址綜合評價綜上所述,項目選址位在項目建設地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū),該區(qū)域地勢平坦開闊,四周無污染源、自然景觀及保護文物;供電、供水可靠,給、排水方便,而且,交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū);所以,從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析,擬建工程的場址選擇是科學合理的。第六章 項目工藝分析一、原輔材料采購及管理按目前市場的需求情況,原料存儲時間約為20-30天,存放在原料倉庫內(nèi);投資項目將建設原料倉庫和輔助材料倉庫,以滿足投資項目生產(chǎn)的需要。所需原料應經(jīng)濟易得,就不同原料的投資、成本、生產(chǎn)效率進行比較,選擇最為適合、最經(jīng)濟的原料。二、技術管理特點項目產(chǎn)品流程化設計:在設計階段引入CAE分析,避免過多的“設計分析循環(huán)”,明顯減少設計總費用和設計周期。產(chǎn)品的流程化設計包括從三維的幾何造型設計、ANSYS分析到產(chǎn)品實驗,通過CAD和CAE的平滑過度雙向互動,進而避免CAD與CAE的重復工作,提高設計效率,通過流程化控制提高設計制造質(zhì)量的穩(wěn)定性。投資項目原材料采購和使用均由產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術(PDM)軟件支持,并且完整地與企業(yè)資源計劃(ERP)軟件結合起來,在相關行業(yè)實現(xiàn)較高程度的技術信息化管理。投資項目將通過PDM與ERP系統(tǒng)的結合,把設計項目承辦單位生產(chǎn)工藝、原材料定額預算、原輔材料倉儲、生產(chǎn)制造有機地結合起來,實現(xiàn)承上啟下信息共享,通過MES系統(tǒng)實現(xiàn)原輔材料需求分析和準確調(diào)配和管理,為企業(yè)信息化管理提供強有力的軟件技術支撐。ERP及PDM等先進的信息化手段在投資項目中的充分應用,將有效提高項目產(chǎn)品的制造成本控制能力及生產(chǎn)效率,大大提高了項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢。三、項目工藝技術設計方案(一)工藝技術方案要求工藝技術經(jīng)濟合理性與可靠性相結合的原則:在確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠的前提下,生產(chǎn)工藝和技術的選擇還必須針對生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品制造工藝特性要求,采用合理的工藝流程,同時,配備先進、經(jīng)濟、合理的生產(chǎn)設備,使項目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、設備配置及自動化水平與生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品質(zhì)量相匹配,力求技術上實用、經(jīng)濟上合理。工藝技術先進性與適用性相結合的原則:項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術含量較高而產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、可靠性卻取決于其生產(chǎn)技術及采用工藝是否先進;為適應市場競爭要求,根據(jù)項目項目產(chǎn)品生產(chǎn)綱領、生產(chǎn)特性并結合項目承辦單位的自身條件,本著高起點、高效率的設計原則,采用先進、可靠、適用技術,制訂合理、簡捷、科學先進的生產(chǎn)工藝,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。(二)項目技術優(yōu)勢分析投資項目采用國內(nèi)先進的產(chǎn)品技術,該技術具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術特性屬于技術密集型,該技術具備以下優(yōu)勢:投資項目采用國內(nèi)先進的產(chǎn)品技術,該技術具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點,其技術特性屬于技術密集型,該技術具備以下優(yōu)勢:投資項目采用的技術與國內(nèi)資源條件適應,具有良好的技術適應性;該技術工藝路線可以適應國內(nèi)主要原材料特性,技術工藝路線簡潔,有利于流程控制和設備操作,工藝技術已經(jīng)被國內(nèi)生產(chǎn)實踐檢驗,證明技術成熟,技術支援條件良好,具有較強的可靠性。四、設備選型方案項目承辦單位在選擇設備時,要著眼高起點、高水平、高質(zhì)量,最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量的需要,努力提高產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的自動化程度,降低勞動強度提高勞動生產(chǎn)率,節(jié)約能源降低生產(chǎn)成本和檢測成本。項目擬選購國內(nèi)先進的關鍵工藝設備和國內(nèi)外先進的檢測設備,預計購置安裝主要設備共計93臺(套),設備購置費1265.91萬元。第七章 投資方案一、項目總投資估算(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資3309.05(萬元)。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1720.481265.91174.623309.051.1工程費用萬元1720.481265.917302.791.1.1建筑工程費用萬元1720.481720.4834.99%1.1.2設備購置及安裝費萬元1265.911265.9125.75%1.2工程建設其他費用萬元322.66322.666.56%1.2.1無形資產(chǎn)萬元183.23183.231.3預備費萬元139.43139.431.3.1基本預備費萬元71.2271.221.3.2漲價預備費萬元68.2168.212建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3309.053309.05(二)流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金1607.57萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元7302.794396.145766.737302.797302.797302.791.1應收賬款萬元2190.841424.041643.132190.842190.842190.841.2存貨萬元3286.262136.072464.693286.263286.263286.261.2.1原輔材料萬元985.88640.82739.41985.88985.88985.881.2.2燃料動力萬元49.2932.0436.9749.2949.2949.291.2.3在產(chǎn)品萬元1511.68982.591133.761511.681511.681511.681.2.4產(chǎn)成品萬元739.41480.62554.56739.41739.41739.411.3現(xiàn)金萬元1825.701186.701369.271825.701825.701825.702流動負債萬元5695.223701.894271.415695.225695.225695.222.1應付賬款萬元5695.223701.894271.415695.225695.225695.223流動資金萬元1607.571044.921205.681607.571607.571607.574鋪底流動資金萬元535.85348.31401.89535.85535.85535.85(三)總投資構成分析1、總投資及其構成分析:項目總投資4916.62萬元,其中:固定資產(chǎn)投資3309.05萬元,占項目總投資的67.30%;流動資金1607.57萬元,占項目總投資的32.70%。2、固定資產(chǎn)投資及其構成分析:本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資1720.48萬元,占項目總投資的34.99%;設備購置費1265.91萬元,占項目總投資的25.75%;其它投資322.66萬元,占項目總投資的6.56%。3、總投資及其構成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=3309.05+1607.57=4916.62(萬元)。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元4916.62148.58%148.58%100.00%2項目建設投資萬元3309.05100.00%100.00%67.30%2.1工程費用萬元2986.3990.25%90.25%60.74%2.1.1建筑工程費萬元1720.4851.99%51.99%34.99%2.1.2設備購置及安裝費萬元1265.9138.26%38.26%25.75%2.2工程建設其他費用萬元183.235.54%5.54%3.73%2.2.1無形資產(chǎn)萬元183.235.54%5.54%3.73%2.3預備費萬元139.434.21%4.21%2.84%2.3.1基本預備費萬元71.222.15%2.15%1.45%2.3.2漲價預備費萬元68.212.06%2.06%1.39%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3309.05100.00%100.00%67.30%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1607.5748.58%48.58%32.70%7鋪底流動資金萬元535.8616.19%16.19%10.90%二、資金籌措全部自籌。第八章 盈利能力分析一、經(jīng)濟評價財務測算項目預計三年達產(chǎn):第一年收入7157.80萬元,總成本9190.63萬元,利潤總額-2032.83萬元,凈利潤79.93萬元,增值稅244.80萬元,稅金及附加-1524.62萬元,所得稅-508.21萬元;第二年收入8259.00萬元,總成本10332.78萬元,利潤總額-2073.78萬元,凈利潤-1555.33萬元,增值稅282.47萬元,稅金及附加84.45萬元,所得稅-518.45萬元;第三年生產(chǎn)負荷100%,收入11012.00萬元,總成本8281.49萬元,利潤總額2730.51萬元,凈利潤2047.88萬元,增值稅376.62萬元,稅金及附加95.75萬元,所得稅682.63萬元。(一)營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入11012.00萬元。(二)達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=376.62萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元7157.808259.0011012.0011012.0011012.001.1花卉株萬元7157.808259.0011012.0011012.0011012.002現(xiàn)價增加值萬元2290.502642.883523.843523.843523.843增值稅萬元244.80282.47376.62376.62376.623.1銷項稅額萬元1761.921761.921761.921761.921761.923.2進項稅額萬元900.451038.981385.301385.301385.304城市維護建設稅萬元17.1419.7726.3626.3626.365教育費附加萬元7.348.4711.3011.3011.306地方教育費附加萬元4.905.657.537.537.539土地使用稅萬元50.5650.5650.5650.5650.5610稅金及附加萬元79.9384.4595.7595.7595.75(三)綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用8281.49萬元??偝杀举M用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元5027.643267.973770.735027.645027.645027.642外購燃料動力費萬元467.98304.19350.99467.98467.98467.983工資及福利費萬元954.13954.13954.13954.13954.13954.134修理費萬元16.3610.6312.2716.3616.3616.365其它成本費用萬元1674.471088.411255.851674.471674.471674.475.1其他制造費用萬元803.65522.37602.74803.65803.65803.655.2其他管理費用萬元389.49253.17292.12389.49389.49389.495.3其他
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