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文檔簡介
1、方便食品項目立項申請報告一、項目提出的理由現(xiàn)代快節(jié)奏的生活讓更多人偏好選擇更快捷、便利的就餐方式,而2020年以來受疫情影響,外出就餐、外賣送餐受限,方便食品便成了宅家人群最快速的解饞方式,速凍食品、方便面、自熱即食火鍋/米飯等方便食品熱銷。方便食品通常指食品經(jīng)過加工和處理,不需處理或只需短時間烹調(diào)即可食用,便于運(yùn)輸、攜帶的食品。方便食品又可具體劃分為米、面制品、速凍食品、方便面、其他方便食品等幾大類。作為傳統(tǒng)正餐的替代方案,方便食品可以減少就餐準(zhǔn)備時間,和外賣、便利店輕食等正餐替代方案相比,亦有易于便攜保存、較高性價比、標(biāo)準(zhǔn)化程度高等特點,滿足消費(fèi)者對于快捷方便、營養(yǎng)美味等訴求,整體市場規(guī)模
2、保持了穩(wěn)定的增長。2019年國內(nèi)方便食品行業(yè)規(guī)模為4500億元,若按照年均復(fù)合增速6%計算,預(yù)計2025年可達(dá)到6300億元。疫情期間,外出就餐、外出探親等消費(fèi)場景缺失,相比于其他與餐飲業(yè)關(guān)聯(lián)度較大的酒類或與節(jié)慶禮品屬性較強(qiáng)的食飲子行業(yè),方便食品由于較大程度補(bǔ)充了居家飲食的便捷性需求,受疫情短期沖擊影響較小,不僅多個品類在商超、電商等渠道銷售獲得爆發(fā)性增長,出現(xiàn)供不應(yīng)求的情況,并且此次爆發(fā)也加快了方便食品對消費(fèi)者習(xí)慣的培育及滲透,有望在疫情后繼續(xù)滿足新興消費(fèi)群體更多元化需求從而實現(xiàn)更快發(fā)展。2020年疫情期間(1月24日-2月20日),速凍食品各細(xì)分產(chǎn)品同比均獲大幅增長,具體來看,在天貓平臺上
3、,海鮮丸類總銷量同比增1675%,方便面總銷量同比增加57%,水餃餛燉類總銷量同比增78%,即食火鍋總銷量同比增144%,肉制品總銷量同比增264%,湯圓總銷量同比增60%。受益于疫情期間家庭內(nèi)就餐頻次提高,速凍食品需求量快速增長。受到疫情因素的影響,速凍食品行業(yè)2020Q1實現(xiàn)收入40億元,同比增長15%,收入增速較2019Q1提升6.9pct。疫情導(dǎo)致C端速凍食品需求大幅度增加,但對B端餐飲產(chǎn)生一定影響,行業(yè)龍頭通過積極的渠道結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,并加速推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn),以滿足市場需求,行業(yè)龍頭均在20Q1實現(xiàn)了較快的增長,安井食品和三全食品在2020Q1實現(xiàn)收入增速17%、16%,均高于行業(yè)平
4、均(14.6%)。且在此輪疫情中,小企業(yè)的原材料采購和渠道受影響程度更大,行業(yè)集中度有望加速提升。2019年線上方便食品消費(fèi)中女性消費(fèi)貢獻(xiàn)60%以上,且呈上升趨勢,并且盡管當(dāng)前男性年客單價略高于女性10%,但女性消費(fèi)者客單價增速遠(yuǎn)高于男性,具有更強(qiáng)的增長空間。分代際來看,8590后消費(fèi)群體貢獻(xiàn)約50%,其中90后、95后的消費(fèi)規(guī)模增速較快,且客單價較高,而70前消費(fèi)者雖整體占比較小,但客單價及增速表現(xiàn)領(lǐng)先其他年齡層,有能力為更優(yōu)質(zhì)的方便食品買單。隨著生活水平的提升,消費(fèi)者會更重視產(chǎn)品的品牌和質(zhì)量,價格敏感性相對降低。近年來,方便面產(chǎn)品不斷升級,容器面占比從2010年的29%提升至2018年的4
5、4%,零售均價2015-2019年的復(fù)合增速在4.20%。自熱食品早期主要是用于軍事行動和野外作業(yè),2016年下半年,自熱火鍋開始在網(wǎng)絡(luò)平臺上進(jìn)行發(fā)酵,其中食材技術(shù)特點及創(chuàng)新研發(fā)加持獲得市場關(guān)注,到2017年自熱火鍋市場徹底爆發(fā),帶火了一批自熱食品品牌,從傳統(tǒng)餐飲企業(yè)到新興線上品牌紛紛推出基于自熱設(shè)備的多種方便食品,使得自熱食品迅速沖上行業(yè)前列。自熱食品本身具有食用便捷、時效性的特點,僅需倒入冷水、幾分鐘后就能享受美食,且品類豐富,火鍋、飯、面、粉、湯、粥等一應(yīng)俱全,既可以作都市快節(jié)奏生活加餐,也可以作為旅游出行配餐選擇,消費(fèi)場景更多元,從品質(zhì)上看,自熱食品與常規(guī)速食相比品質(zhì)更接近堂食,而非簡
6、單的代餐,更滿足消費(fèi)者味蕾需求。依托國家實施的“一帶一路”等重大發(fā)展戰(zhàn)略,用發(fā)展新空間培育發(fā)展新動力,用發(fā)展新動力開拓發(fā)展新空間,變資源優(yōu)勢為發(fā)展優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。(一)拓展區(qū)域發(fā)展空間發(fā)揮城市群輻射帶動作用,優(yōu)化城鎮(zhèn)化布局和形態(tài),加快提升城鎮(zhèn)群的整體實力。支持綠色城市、智慧城市、森林城市建設(shè)和城際基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。培育壯大若干一體化發(fā)展區(qū)域。推進(jìn)城鄉(xiāng)發(fā)展一體化,開辟農(nóng)村廣闊發(fā)展空間。(二)拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級,積極培育高端成長型產(chǎn)業(yè),支持新興接替產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。加快推進(jìn)重點領(lǐng)域與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展。推廣新型孵化模式,鼓勵發(fā)展眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌空間。規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)
7、展,穩(wěn)步發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)支付、股權(quán)眾籌融資、網(wǎng)絡(luò)借貸、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售等新型金融業(yè)態(tài)。(三)拓展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)空間實施重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程,推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化進(jìn)程,提升城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)水平,滿足經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需求。(四)拓展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)空間全面落實網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃、分享經(jīng)濟(jì)、國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略等重大舉措,利用大數(shù)據(jù)和互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模優(yōu)勢和應(yīng)用優(yōu)勢,借勢加快信息化和新型工業(yè)化進(jìn)程。二、項目名稱(一)項目名稱方便食品項目(二)項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于新建項目。三、項目投資主體經(jīng)過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術(shù)實力,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,綜合實力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)
8、鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今,始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn),以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。當(dāng)前,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看,世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力,外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加,中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻,出口增長放緩。從國內(nèi)看,發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長,經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長,經(jīng)濟(jì)增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn),企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境,公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力,資本、土地等要素成本持續(xù)
9、維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時,也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化,新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn),以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施,企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢,利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源,抓住發(fā)展機(jī)遇,轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,提高發(fā)展質(zhì)量,依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑,贏得發(fā)展主動權(quán),實現(xiàn)發(fā)展新突破。四、原則1、組織引導(dǎo),市場推動。堅持組織引導(dǎo),以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為,綜合運(yùn)用價格、財稅、金融等經(jīng)濟(jì)手段,發(fā)揮市場配置資源的決定性作用,營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境,實現(xiàn)市場
10、由被動向主動的轉(zhuǎn)化。2、堅持融合發(fā)展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新,促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動,加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。3、因地制宜,科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平、資源條件,分地區(qū)、分類型制定科學(xué)合理的工作路線,指導(dǎo)推動產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。4、協(xié)同推進(jìn)。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機(jī),找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向,完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系,積極對接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè),主動延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,構(gòu)建具有國際競爭力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和協(xié)調(diào)發(fā)展,打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。5、創(chuàng)新機(jī)制,深化改革。加快體制機(jī)制創(chuàng)新,積極穩(wěn)妥推進(jìn)產(chǎn)業(yè)體制改革。加大科技創(chuàng)新政策、資金投入,提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平
11、。五、項目建設(shè)方案(一)項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xx方便食品的經(jīng)營能力。(二)建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積225504.06,其中:生產(chǎn)工程159518.89,倉儲工程26715.83,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施28386.93,公共工程10882.41。六、發(fā)展思路按照全面建設(shè)小康社會和構(gòu)建社會主義和諧社會的要求,全面落實科學(xué)發(fā)展觀,走新型產(chǎn)業(yè)化道路,以市場需求為導(dǎo)向,以發(fā)展產(chǎn)業(yè)化為契機(jī),繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提升行業(yè)發(fā)展總體水平;優(yōu)化區(qū)域布局,培育產(chǎn)業(yè)帶和企業(yè)集群;增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,推動行業(yè)科技進(jìn)步。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。七、建設(shè)周期項目計劃從可行性研究報告的編制到
12、工程竣工驗收、投產(chǎn)運(yùn)營共需12個月的時間。八、總投資規(guī)劃(一)投資估算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括:建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金,估算的主要依據(jù)包括:1、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)(第三版)2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定(二)項目費(fèi)用與效益范圍界定本期項目費(fèi)用界定為工程建設(shè)費(fèi)用和項目運(yùn)營期所發(fā)生的各項費(fèi)用;項目效益界定為運(yùn)營期所產(chǎn)生的各項收益,并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程中費(fèi)用與效益計算范圍相一致性的原則。(三)建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投
13、資67209.51萬元,包括:工程建設(shè)費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個部分。1、工程費(fèi)用工程建設(shè)費(fèi)用包括建筑工程投資(含土地費(fèi)用)、設(shè)備購置費(fèi)、安裝工程費(fèi)等;工程建設(shè)其他費(fèi)用包括:建設(shè)管理費(fèi)、勘察設(shè)計費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、其他前期工作費(fèi)用,合計57394.62萬元。(1)建筑工程投資估算根據(jù)估算,本期項目建筑工程投資為27999.14萬元。(2)設(shè)備購置費(fèi)估算設(shè)備購置費(fèi)的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家(商)報價和類似工程設(shè)備價格,同時參照機(jī)電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行,并考慮必要的運(yùn)雜費(fèi)進(jìn)行估算。本期項目設(shè)備購置費(fèi)為27586.08萬元。(3)安裝工程費(fèi)估算本期項
14、目安裝工程費(fèi)為1809.40萬元。2、工程建設(shè)其他費(fèi)用本期項目工程建設(shè)其他費(fèi)用為7800.65萬元。3、預(yù)備費(fèi)本期項目預(yù)備費(fèi)為2014.24萬元。(四)建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃,本期項目建設(shè)期為12個月,其中申請銀行貸款35952.58萬元,貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息880.84萬元。(五)流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后,為進(jìn)行正常運(yùn)營,用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費(fèi)用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法,根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運(yùn)營特點,該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù),采用分項詳
15、細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算,本期項目流動資金為13839.67萬元。(六)項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資81930.02萬元,其中:建設(shè)投資67209.51萬元,占項目總投資的82.03%;建設(shè)期利息880.84萬元,占項目總投資的1.08%;流動資金13839.67萬元,占項目總投資的16.89%。(七)資金籌措與投資計劃本期項目總投資81930.02萬元,其中申請銀行長期貸款35952.58萬元,其余部分由企業(yè)自籌。九、財務(wù)分析(一)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):158000.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用(TC
16、):123092.77萬元。3、凈利潤(NP):25562.22萬元。(二)經(jīng)濟(jì)效益評價目標(biāo)1、全部投資回收期(Pt):5.08年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率:25.43%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值:44859.90萬元。十、實施建議(一)加強(qiáng)政策支持和協(xié)調(diào),建立健全規(guī)劃實施機(jī)制對符合國家產(chǎn)業(yè)政策、規(guī)劃認(rèn)定的項目,給予相應(yīng)的政策支持。在市場競爭激烈和投資多元化的條件下,創(chuàng)造良好的投資環(huán)境,制定對投資商具有吸引力的優(yōu)惠政策。要建立規(guī)劃實施的動態(tài)評估機(jī)制,及時發(fā)現(xiàn)實施規(guī)劃過程中存在的問題,必要時按程序?qū)σ?guī)劃目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。(二)明確責(zé)任分工,提高統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力制定規(guī)劃實施意見和工作方案,明確分工,落實責(zé)任。加強(qiáng)各相關(guān)部
17、門之間的溝通協(xié)調(diào),形成協(xié)調(diào)共商、齊抓共管、通力合作的工作機(jī)制。建立健全規(guī)劃實施的考評、監(jiān)測、評估和監(jiān)督機(jī)制,加強(qiáng)對規(guī)劃實施情況的跟蹤分析,定期開展規(guī)劃落實情況的監(jiān)督檢查,確保規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)措施、重大項目和重大工程如期完成。(三)創(chuàng)新招商模式完善招商信息。建立招商引資重點項目信息庫,匯集符合產(chǎn)業(yè)功能定位和發(fā)展方向的重點企業(yè)和重點項目信息,動態(tài)跟蹤管理。優(yōu)化招商方式。充分發(fā)掘行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)和潛在項目,建立重點項目跟蹤和項目動態(tài)儲備制度,高質(zhì)量招商;優(yōu)化項目落地服務(wù),高質(zhì)量安商。積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈招商、組團(tuán)招商等新模式,按照“龍頭項目產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)集群”的發(fā)展思路,開展“重點企業(yè)尋求配套、本地企業(yè)主動配
18、套、外來企業(yè)跟進(jìn)配套、產(chǎn)業(yè)園區(qū)支撐配套”的專業(yè)化招商。加大引才引智。對接咨詢評估、職業(yè)教育等機(jī)構(gòu),匯集研發(fā)、設(shè)計、管理等方面的高端領(lǐng)軍人才,建設(shè)高端人才集聚區(qū)。建設(shè)投資估算表單位:萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計所占比例1工程費(fèi)用27999.1427586.081809.4057394.6285.40%1.1建筑工程費(fèi)27999.1427999.1441.66%1.2設(shè)備購置費(fèi)27586.0827586.0841.04%1.3安裝工程費(fèi)1809.401809.402.69%2工程建設(shè)其他費(fèi)用7800.657800.6511.61%2.1土地出讓金3997.6539
19、97.655.95%2.2其他前期費(fèi)用3803.003803.005.66%3預(yù)備費(fèi)2014.242014.243.00%3.1基本預(yù)備費(fèi)1032.381032.381.54%3.2漲價預(yù)備費(fèi)981.86981.861.46%4建設(shè)投資合計67209.51100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位:萬元序號工程費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計所占比例1工程費(fèi)用27999.1427586.081809.4057394.6289.55%1.1建筑工程費(fèi)27999.1427999.1443.69%1.2設(shè)備購置費(fèi)27586.0827586.0843.04%1.3安裝工程費(fèi)1809.401
20、809.402.82%2固定資產(chǎn)其他費(fèi)用3803.003803.005.93%3預(yù)備費(fèi)2014.242014.243.14%3.1基本預(yù)備費(fèi)1032.381032.381.61%3.2漲價預(yù)備費(fèi)981.86981.861.53%4建設(shè)期利息880.84880.841.37%5固定資產(chǎn)投資64092.70100.00%6固定資產(chǎn)投資合計64092.70100.00%總投資及構(gòu)成一覽表單位:萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資81930.02100.00%1.1建設(shè)投資67209.5182.03%1.1.1工程費(fèi)用57394.6270.05%1.1.1.1建筑工程費(fèi)27999.1434.17%1.
21、1.1.2設(shè)備購置費(fèi)27586.0833.67%1.1.1.3安裝工程費(fèi)1809.402.21%1.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用7800.659.52%1.1.2.1土地出讓金3997.654.88%1.1.2.2其他前期費(fèi)用3803.004.64%1.2.3預(yù)備費(fèi)2014.242.46%1.2.3.1基本預(yù)備費(fèi)1032.381.26%1.2.3.2漲價預(yù)備費(fèi)981.861.20%1.2建設(shè)期利息880.841.08%1.3流動資金13839.6716.89%利潤及利潤分配表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1營業(yè)收入94800.00118500.001
22、34300.00158000.00158000.00158000.00158000.00158000.00158000.002稅金及附加457.94595.32686.89824.27824.27824.27824.27824.27824.273總成本費(fèi)用83375.0898269.22108198.64123092.77123092.77123092.77123092.77123092.77123092.774補(bǔ)貼收入5利潤總額10966.9819635.4625414.4734082.9634082.9634082.9634082.9634082.9634082.966彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)
23、納所得稅額10966.9819635.4625414.4734082.9634082.9634082.9634082.9634082.9634082.968所得稅2741.744908.866353.628520.748520.748520.748520.748520.748520.749凈利潤8225.2414726.6019060.8525562.2225562.2225562.2225562.2225562.2225562.2210期初未分配利潤0.007402.7219916.3835079.5154577.5672125.8087919.22102133.29114925.9611可
24、供分配的利潤8225.2422129.3238977.2360641.7380139.7897688.02113481.44127695.51140488.1812提取法定盈余公積金822.522212.933897.726064.178013.989768.8011348.1412769.5514048.8213可供投資者分配的利潤7402.7219916.3835079.5154577.5672125.8087919.22102133.29114925.96126439.3614應(yīng)付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應(yīng)付普通股股利17投資方利潤分配18未分配利潤7402.7219916.
25、3835079.5154577.5672125.8087919.22102133.29114925.96126439.3619息稅前利潤15470.4026306.0033529.7744365.3844365.3844365.3844365.3844365.3844365.3820息稅折舊攤銷前利潤19060.1829895.7837119.5547955.1647955.1647955.1647955.1647955.1647955.16項目投資現(xiàn)金流量表單位:萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0094800.00118500.00134300.00158000.00158000.00158000.00158000.00158000.00NaN1.1營業(yè)收入0.0094800.00118500.00134
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