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文檔簡介

1、*公司存貨盤點(diǎn)管理制度1 目的為加強(qiáng)公司存貨資產(chǎn)管理,保障公司存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性,及時、真實地反映公司存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況,使公司存貨資產(chǎn)的盤點(diǎn)更加規(guī)范化、制度化,為公司銷售、生產(chǎn)計劃及財務(wù)成本核算提供依據(jù),根據(jù)公司實際情況,特制定本制度。2 適用范圍與有關(guān)定義2.1 適用范圍2.1.1 本制度規(guī)范了存貨盤點(diǎn)工作的方法、程序、要求及責(zé)任。2.1.2 本制度適用于公司倉庫存貨、車間存貨、外協(xié)存貨的清查盤點(diǎn)。2.2 有關(guān)定義2.2.1 倉庫存貨盤點(diǎn):對所有存放公司物資的倉庫(包括在外庫房)中存貨的盤點(diǎn),如原材料、燃料、輔料、外購件、自制件、產(chǎn)成品等的盤點(diǎn)。2.2.2 在制品盤點(diǎn):

2、各部門已從庫房辦理領(lǐng)料手續(xù)或尚未辦理完工入庫手續(xù)的所有在制品(在建工程),包括滯留在車間、工地的原材料、半成品、產(chǎn)成品等。2.2.3 外協(xié)件存貨盤點(diǎn):對已經(jīng)發(fā)到外協(xié)單位尚未回司的產(chǎn)品的盤點(diǎn)。2.2.4 自盤:存貨管理部門倉管人員對存貨進(jìn)行的盤點(diǎn)。2.2.5 復(fù)盤:倉庫主管或材料主管對存貨進(jìn)行的盤點(diǎn)。2.2.6 抽盤:財務(wù)部對自盤的結(jié)果進(jìn)行的復(fù)核和抽查盤點(diǎn)。3 職責(zé)分工3.1 財務(wù)部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)存貨盤點(diǎn)工作。包括發(fā)布盤點(diǎn)通知、監(jiān)督盤點(diǎn)過程、抽查復(fù)核盤點(diǎn)結(jié)果、發(fā)布盤點(diǎn)工作考核通報,根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的批復(fù)意見對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行帳務(wù)處理。3.2 存貨管理部門負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的具體實施、確認(rèn)、統(tǒng)計、上報工作。4

3、 盤點(diǎn)時間4.1 自盤:每月23日前進(jìn)行,節(jié)假日順延。具體時間由各倉庫管理部門擬定盤點(diǎn)計劃表并組織實施。4.2 復(fù)盤:每季度末月25日前進(jìn)行,節(jié)假日順延。具體時間由各倉庫管理部門擬定盤點(diǎn)計劃表并組織實施。4.3 抽盤:每季度末月的30日前進(jìn)行,節(jié)假日順延。具體時間由財務(wù)部擬定盤點(diǎn)計劃表,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后于盤點(diǎn)日一周前發(fā)各有關(guān)部門。4.4 財務(wù)部每季度應(yīng)至少安排一次不定期盤點(diǎn),具體工作由財務(wù)部負(fù)責(zé)擬定計劃并組織實施,重點(diǎn)檢查卡、物相符率或賬、卡相符率或賬、卡、物相符率。4.5 若要變更時間,必須征得財務(wù)部負(fù)責(zé)人同意方可。5 盤點(diǎn)方法5.1 實地盤點(diǎn)法是在財產(chǎn)的存放地點(diǎn)逐一對其進(jìn)行清點(diǎn)或用計量儀器

4、確定實存數(shù)量的一種方法。5.2 抽樣盤點(diǎn)法是對某些價值小、數(shù)量大,不便逐一清點(diǎn)的財產(chǎn),采用從總體或總量中抽取少量樣品,確定其樣品數(shù)量,然后再推算總體數(shù)量的方法。5.3 估算法是對某些數(shù)量大、堆放不規(guī)則、價值低廉、不適合實地盤點(diǎn)法對財產(chǎn)進(jìn)行逐一計量,而估計其數(shù)量的一種方法。5.4 實際盤點(diǎn)過程中,對于價值較大的外購件、自制件、自制半成品、產(chǎn)成品必須采用實地盤點(diǎn)法,對于價值小、數(shù)量大、不便逐一清點(diǎn)的存貨可采用抽樣盤點(diǎn)法和估算法。6盤點(diǎn)要求6.1 每月20日所在周的周五下班時間為盤點(diǎn)關(guān)賬時點(diǎn),關(guān)賬前發(fā)生的單據(jù)必須入賬,關(guān)賬后發(fā)生的單據(jù)待盤點(diǎn)結(jié)束后入賬至下個月。6.2 各物料使用部門將盤點(diǎn)日需領(lǐng)物料在

5、倉庫盤點(diǎn)日前2天到倉庫領(lǐng)取,于盤點(diǎn)前3天將剩余物料辦理好退倉手續(xù)入庫,以便倉庫盤點(diǎn)工作順利進(jìn)行。6.3 存貨盤點(diǎn)前各部門應(yīng)進(jìn)行清理整頓,分類、分區(qū)域按規(guī)定堆放好存貨,并粘貼好物料標(biāo)識卡。抽盤要求盤點(diǎn)之日倉庫物料盡量停止流動。6.4 收貨待處理尚未進(jìn)帳的物品應(yīng)置于收貨待檢區(qū),備好待發(fā)物料應(yīng)置于備料區(qū),并做好標(biāo)識,不列入盤點(diǎn)范圍,但須保留相關(guān)進(jìn)出單據(jù),以便盤點(diǎn)時作為補(bǔ)充證據(jù)。6.5 參與盤點(diǎn)的有關(guān)人員在進(jìn)行盤點(diǎn)前要明確自己的職責(zé)、任務(wù),事先做好準(zhǔn)備。盤點(diǎn)使用的單據(jù)、表格需要修改時,須經(jīng)財務(wù)部部長簽字后生效,否則追究盤點(diǎn)記錄人員的責(zé)任。6.6 盤點(diǎn)工作要連續(xù)進(jìn)行,不準(zhǔn)中間中斷,負(fù)責(zé)盤點(diǎn)各有關(guān)人員原則

6、上不準(zhǔn)請假,遇緊急事情時,應(yīng)事先向盤點(diǎn)總指揮請假,獲準(zhǔn)后方可離開,各有關(guān)人員不得擅自離開崗位。6.7 盤點(diǎn)人員必須認(rèn)真、準(zhǔn)確對盤點(diǎn)物品進(jìn)行清點(diǎn)、稱量,如實填報盤點(diǎn)結(jié)果,真實反映資產(chǎn)結(jié)存狀況,嚴(yán)禁弄虛作假,盤點(diǎn)報表填報要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡清楚。6.8 盤點(diǎn)時應(yīng)先清點(diǎn)或稱量實物,后對物料標(biāo)識卡,再填盤點(diǎn)表核對賬面數(shù),盤點(diǎn)時發(fā)現(xiàn)物、卡、賬不符,實物保管人員負(fù)責(zé)核實、查明原因。6.9 盤點(diǎn)時倉管人員需認(rèn)真回答復(fù)盤、抽盤人員提出的問題,并說明實物出現(xiàn)盈虧、殘損的原因,并由復(fù)盤、抽盤人員記錄在案,當(dāng)場未查實的問題由倉庫管理部門于盤點(diǎn)后三天內(nèi)查清原因,并出具實物盤點(diǎn)異常報告交財務(wù)部。6.10 各類存貨的賬、物

7、、卡種類相符率要求為100。7 盤點(diǎn)程序7.1自盤7.1.1 倉管部門負(fù)責(zé)人指定材料主管在盤點(diǎn)日打印盤點(diǎn)表分發(fā)給盤點(diǎn)人員,同時報財務(wù)部電子表格一份。7.1.2 自盤人員按照盤點(diǎn)進(jìn)度計劃及盤點(diǎn)表進(jìn)行盤點(diǎn)。7.1.3 自盤人員核對盤點(diǎn)結(jié)果是否與盤點(diǎn)表結(jié)存數(shù)量一致,如不符,則在確認(rèn)后查找不符原因,直至清楚無誤為止。7.1.4 自盤人員在盤點(diǎn)表上簽名后交部門負(fù)責(zé)人審核簽字。7.1.5 材料主管對盤點(diǎn)確認(rèn)的差異物料填寫盤點(diǎn)盈虧報告單交部門負(fù)責(zé)人審核簽字。7.1.6 倉庫管理部門將盤點(diǎn)表(打印裝訂并簽名)、盤點(diǎn)盈虧報告單在盤點(diǎn)日后兩天內(nèi)交財務(wù)部。7.2 復(fù)盤7.2.1 復(fù)盤人員在初盤人員的陪同下進(jìn)入盤點(diǎn)區(qū)

8、域進(jìn)行實物盤點(diǎn)。7.2.2 復(fù)盤可采用100復(fù)盤,也可采用抽盤,由倉庫管理部門在盤點(diǎn)計劃表中確定,但復(fù)盤比例不得低于物料種類的50%。7.2.3 復(fù)盤人員按復(fù)盤安排分工進(jìn)行盤點(diǎn),點(diǎn)數(shù)員應(yīng)邊點(diǎn)數(shù)、邊報數(shù),記錄員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果記錄在盤點(diǎn)表上,如須稱量,由點(diǎn)數(shù)員進(jìn)行稱量作業(yè)。7.2.4 復(fù)盤與自盤如有差異,須與自盤人員進(jìn)行盤點(diǎn)確認(rèn),確認(rèn)有誤的,由自盤人員在盤點(diǎn)表中“復(fù)盤數(shù)量”旁簽字,以示負(fù)責(zé)。7.2.5 若復(fù)盤物料種類差錯率超過15(含15)以上時,則報告部門負(fù)責(zé)人處理,必要時,部門負(fù)責(zé)人要求實物保管員對所管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)。7.2.6 復(fù)盤完成后,如與自盤無差異,復(fù)盤人將盤點(diǎn)表上交部門負(fù)責(zé)人簽字

9、確認(rèn)后存檔備查。如與自盤有差異,則按7.1.6辦理。7.3 抽盤7.3.1 抽盤人員在自盤、復(fù)盤人員的陪同下隨機(jī)抽樣物料,抽查比例不得低于所盤物料的20、盤點(diǎn)金額達(dá)到80%以上,對單位價值較大的材料、產(chǎn)成品必須做到逐一盤點(diǎn)。7.3.2 抽盤人員將抽盤結(jié)果記錄在盤點(diǎn)表上。7.3.3 對于抽盤與復(fù)盤有差異的物品,須與復(fù)盤人員進(jìn)行再次盤點(diǎn),確認(rèn)有誤的,復(fù)盤人員應(yīng)在盤點(diǎn)表中“抽盤數(shù)量”旁簽字,以示負(fù)責(zé),并記錄最終盤點(diǎn)的結(jié)果。7.3.4 在整個抽盤作業(yè)中,抽盤組織人員對抽盤情況進(jìn)行巡查,對抽盤中遇到的問題,抽盤人員應(yīng)向抽盤組織人員或部門負(fù)責(zé)人反饋、報告。7.3.5 若抽盤發(fā)現(xiàn)物料種類差錯率超過10(含1

10、0)以上時,則報告財務(wù)部負(fù)責(zé)人處理,必要時,應(yīng)要求實物保管員對所保管全部物料進(jìn)行重新盤點(diǎn)(復(fù)盤人員也參加盤點(diǎn))。7.3.6 盤點(diǎn)結(jié)束后,財務(wù)部盤點(diǎn)人員要在盤點(diǎn)表上做簡要總結(jié),注明抽盤項數(shù)、不合格項數(shù)、其他事項,抽盤雙方當(dāng)事人進(jìn)行簽字確認(rèn)。8 不定期盤點(diǎn)8.1 財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)實際情況指派人員抽查資產(chǎn)結(jié)存狀況,抽查時各實物保管部門要派人在盤點(diǎn)現(xiàn)場協(xié)助,抽查物品數(shù)量不得低于所抽查實物保管部門物料的5%。8.2 抽查日期及項目,以不預(yù)先通知經(jīng)管部門為原則,組織工作可適當(dāng)簡化。8.3 抽查可采取由賬至物或由物至賬的方式,抽查人員應(yīng)將抽盤結(jié)果填寫在抽盤表上,若有差異則須計算出差異數(shù)量,并要求存貨保管人員在抽盤表上簽字確認(rèn)。9 財務(wù)處理9.1 盤點(diǎn)若產(chǎn)生盈虧,于盤點(diǎn)后2個工作日內(nèi),由倉庫管理部門材料主管編制盤點(diǎn)盈虧報告,報部門負(fù)責(zé)人審核后交財務(wù)部。9.2 財務(wù)部對盤點(diǎn)盈虧報告復(fù)核無誤后,編制盤點(diǎn)匯總表,將盤點(diǎn)盈虧報告、盤點(diǎn)匯總表交總公司審批,要求在兩個工作日內(nèi)完成。9.3 財務(wù)部、倉庫管理部門在接到審批后的盤點(diǎn)盈虧報告1個工作日內(nèi)完成賬、卡調(diào)整工作。10 盤點(diǎn)報告編制10.1 每月自盤結(jié)束后2個工作日內(nèi),倉庫管理部門應(yīng)編寫盤點(diǎn)總結(jié)報告(

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