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文檔簡介
1、制度2021年金融信息科技風(fēng)險管理制度單位名稱:XXXX部門:XXXX日期:2021年XX月XX日管理制度2021年金融信息科技風(fēng)險管理制度金融信息科技風(fēng)險管理制度第一條本管理所稱信息科技風(fēng)險,是指信息科技在我司運用過程中,由于自然因素、人為因素、技術(shù)漏洞和管理缺陷產(chǎn)生的操作、法律和聲譽等風(fēng)險。第二條信息科技風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過建立有效的機制,實現(xiàn)對我司信息科技風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和控制,促進我司安全、持續(xù)、穩(wěn)健運行,推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新,提高信息技術(shù)使用水平,增強核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力??萍脊芾砺氊?zé)第三條根據(jù)我司信息科技治理的要求,法定代表人是本機構(gòu)信息科技風(fēng)險管理的第一責(zé)任人,負責(zé)組織本管理
2、辦法的貫徹落實,董事會應(yīng)履行以下信息科技管理職責(zé):(一)遵守并貫徹執(zhí)行國家有關(guān)信息科技管理的法律、法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),落實中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱銀監(jiān)會)相關(guān)監(jiān)管要求。(二)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略,確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。評估信息科技及其風(fēng)險管理工作的總體效果和效率。(三)掌握主要的信息科技風(fēng)險,確定可接受的風(fēng)險級別,確保相關(guān)風(fēng)險能夠被識別、計量、監(jiān)測和控制。(四)規(guī)范職業(yè)道德行為和廉潔標(biāo)準(zhǔn),增強內(nèi)部文化建設(shè),提高全體人員對信息科技風(fēng)險管理重要性的認識。(五)設(shè)立一個由來自高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務(wù)部門的代表組成的專門信息科技管理委員會,負責(zé)監(jiān)督各項職責(zé)的落實,
3、定期向董事會和高級管理層匯報信息科技戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、信息科技預(yù)算和實際支出、信息科技的整體狀況。(六)在建立良好的公司治理的基礎(chǔ)上進行信息科技治理,形成分工合理、職責(zé)明確、相互制衡、報告關(guān)系清晰的信息科技治理組織結(jié)構(gòu)。加強信息科技專業(yè)隊伍的建設(shè),建立人才激勵機制。(七)確保內(nèi)部審計部門進行獨立有效的信息科技風(fēng)險管理審計,對審計報告進行確認并落實整改。(八)每年審閱并向銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)報送信息科技風(fēng)險管理的年度報告。(九)確保信息科技風(fēng)險管理工作所需資金。(十)確保銀行所有員工充分理解和遵守經(jīng)其批準(zhǔn)的信息科技風(fēng)險管理制度和流程,并安排相關(guān)培訓(xùn)。(十一)確保本法人機構(gòu)涉及客戶信息、賬務(wù)信息以及產(chǎn)
4、品信息等的核心系統(tǒng)在中國境內(nèi)獨立運行,并保持最高的管理權(quán)限,符合銀監(jiān)會監(jiān)管和實施現(xiàn)場檢查的要求,防范跨境風(fēng)險。(十二)及時向銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)報告本機構(gòu)發(fā)生的重大信息科技事故或突發(fā)事件,按相關(guān)預(yù)案快速響應(yīng)。(十三)配合銀監(jiān)會及其派出機構(gòu)做好信息科技風(fēng)險監(jiān)督檢查工作,并按照監(jiān)管意見進行整改。(十四)履行信息科技風(fēng)險管理其他相關(guān)工作。科技風(fēng)險管理第四條風(fēng)險管理部負責(zé)信息科技風(fēng)險管理工作,并直接向分管行領(lǐng)導(dǎo)(風(fēng)險管理委員會)報告工作。該部門應(yīng)為信息科技突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)小組的成員之一,負責(zé)協(xié)調(diào)制定有關(guān)信息科技風(fēng)險管理策略,尤其是在涉及信息安全、業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和合規(guī)性風(fēng)險等方面,為業(yè)務(wù)部門和信息科技部門
5、提供建議及相關(guān)合規(guī)性信息,實施持續(xù)信息科技風(fēng)險評估,跟蹤整改意見的落實,監(jiān)控信息安全威脅和不合規(guī)事件的發(fā)生。風(fēng)險管理部的職責(zé)包括:(一)擬定信息系統(tǒng)風(fēng)險管理總體政策,并提交高級管理層審查、審批。(二)會同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對信息系統(tǒng)風(fēng)險進行識別、監(jiān)測;(三)審核信息系統(tǒng)風(fēng)險狀況。對總行相關(guān)業(yè)務(wù)部門和分支機構(gòu)信息系統(tǒng)風(fēng)險狀況及維護、運行情況進行監(jiān)測,并進行實時報告。(四)組織新投產(chǎn)后信息系統(tǒng)的后評價,并識別、評估新信息系統(tǒng)中所包含的風(fēng)險,審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險管理程序。第五條我司制定全面的信息科技風(fēng)險管理策略,包括但不限于下述領(lǐng)域:(一)信息分級與保護。(二)信息系統(tǒng)開發(fā)、測試和維護。(三)信息科技運行
6、和維護。(四)訪問控制。(五)物理安全。(六)人員安全。(七)業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃與應(yīng)急處臵。第六條我司制定持續(xù)的風(fēng)險識別和評估流程,確定信息科技中存在隱患的區(qū)域,評價風(fēng)險對其業(yè)務(wù)的潛在影響,對風(fēng)險進行排序,并確定風(fēng)險防范措施及所需資源的優(yōu)先級別(包括外包供應(yīng)商、產(chǎn)品供應(yīng)商和服務(wù)商)。第七條我司依據(jù)信息科技風(fēng)險管理策略和風(fēng)險評估結(jié)果,實施全面的風(fēng)險防范措施。防范措施應(yīng)包括:(一)制定明確的信息科技風(fēng)險管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程等,定期進行更新和公示。(二)確定潛在風(fēng)險區(qū)域,并對這些區(qū)域進行詳細和獨立的監(jiān)控,實現(xiàn)風(fēng)險最小化。建立適當(dāng)?shù)目刂瓶蚣埽员阌跈z查和平衡風(fēng)險;定義每個業(yè)務(wù)級別的控制內(nèi)容,包括:
7、1、最高權(quán)限用戶的審查。2、控制對數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的物理和邏輯訪問。3、訪問授權(quán)以“必需知道”和“最小授權(quán)”為原則。4、審批和授權(quán)。5、驗證和調(diào)節(jié)。第八條我司應(yīng)建立持續(xù)的信息科技風(fēng)險計量和監(jiān)測機制,其中應(yīng)包括:(一)建立信息科技項目實施前及實施后的評價機制。(二)建立定期檢查系統(tǒng)性能的程序和標(biāo)準(zhǔn)。(三)建立信息科技服務(wù)投訴和事故處理的報告機制。(四)建立內(nèi)部審計、外部審計和監(jiān)管發(fā)現(xiàn)問題的整改處理機制。(五)安排供應(yīng)商和業(yè)務(wù)部門對服務(wù)水平協(xié)議的完成情況進行定期審查。(六)定期評估新技術(shù)發(fā)展可能造成的影響和已使用軟件面臨的新威脅。(七)定期進行運行環(huán)境下操作風(fēng)險和管理控制的檢查。(八)定期進行信息科技外
8、包項目的風(fēng)險狀況評價。第九條我司設(shè)立分管信息科技的副級領(lǐng)導(dǎo),直接向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,并參與決策。副級領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)包括:(一)直接參與公司與信息科技運用有關(guān)的業(yè)務(wù)發(fā)展決策。(二)確保信息科技戰(zhàn)略,尤其是信息系統(tǒng)開發(fā)戰(zhàn)略,符合公司的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和信息科技風(fēng)險管理策略。(三)負責(zé)建立一個切實有效的信息科技部門,承擔(dān)本公司的信息科技職責(zé)。確保其履行:信息科技預(yù)算和支出、信息科技策略、標(biāo)準(zhǔn)和流程、信息科技內(nèi)部控制、專業(yè)化研發(fā)、信息科技項目發(fā)起和管理、信息系統(tǒng)和信息科技基礎(chǔ)設(shè)施的運行、維護和升級、信息安全管理、災(zāi)難恢復(fù)計劃、信息科技外包和信息系統(tǒng)退出等職責(zé)。(四)確保信息科技風(fēng)險管理的有效性,并使有關(guān)管理措施落
9、實到相關(guān)的每一個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和分支機構(gòu)。(五)組織專業(yè)培訓(xùn),提高人才隊伍的專業(yè)技能。(六)履行信息科技風(fēng)險管理其他相關(guān)工作。第十條應(yīng)根據(jù)信息安全級別,將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域(以下簡稱為域)。應(yīng)該對下列安全因素進行評估,并根據(jù)安全級別定義和評估結(jié)果實施有效的安全控制,如對每個域和整個網(wǎng)絡(luò)進行物理或邏輯分區(qū)、實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容過濾、邏輯訪問控制、傳輸加密、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、記錄活動日志等。(一)域內(nèi)應(yīng)用程序和用戶組的重要程度。(二)各種通訊渠道進入域的訪問點。(三)域內(nèi)配臵的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用程序使用的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和端口。(四)性能要求或標(biāo)準(zhǔn)。(五)域的性質(zhì),如生產(chǎn)域或測試域、內(nèi)部域或外部域。(六)不同域之間的連通性
10、。(七)域的可信程度。第十一條應(yīng)通過以下措施,確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全:(一)制定每種類型操作系統(tǒng)的基本安全要求,確保所有系統(tǒng)滿足基本安全要求。(二)明確定義包括終端用戶、系統(tǒng)開發(fā)人員、系統(tǒng)測試人員、計算機操作人員、系統(tǒng)管理員和用戶管理員等不同用戶組的訪問權(quán)限。(三)制定最高權(quán)限系統(tǒng)賬戶的審批、驗證和監(jiān)控流程,并確保最高權(quán)限用戶的操作日志被記錄和監(jiān)察。(四)要求技術(shù)人員定期檢查可用的安全補丁,并報告補丁管理狀態(tài)。(五)在系統(tǒng)日志中記錄不成功的登錄、重要系統(tǒng)文件的訪問、對用戶賬戶的修改等有關(guān)重要事項,手動或自動監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)的任何異常事件,定期匯報監(jiān)控情況。第十二條應(yīng)通過以下措施,確
11、保所有信息系統(tǒng)安全:(一)明確定義終端用戶和信息科技技術(shù)人員在信息系統(tǒng)安全中的角色和職責(zé)。(二)針對信息系統(tǒng)的重要性和敏感程度,采取有效的身份驗證方法。(三)加強職責(zé)劃分,對關(guān)鍵或敏感崗位進行雙重控制。(四)在關(guān)鍵的接合點進行輸入驗證或輸出核對。(五)采取安全的方式處理保密信息的輸入和輸出,防止信息泄露或被盜取、篡改。(六)確保系統(tǒng)按預(yù)先定義的方式處理例外情況,當(dāng)系統(tǒng)被迫終止時向用戶提供必要信息。(七)以書面或電子格式保存審計痕跡。(八)要求用戶管理員監(jiān)控和審查未成功的登錄和用戶賬戶的修改。第十三條對所有員工進行必要的培訓(xùn),使其充分掌握信息科技風(fēng)險管理制度和流程,了解違反規(guī)定的后果,并對違反安
12、全規(guī)定的行為采取零容忍政策。第十四條應(yīng)認識到信息科技項目相關(guān)的風(fēng)險,包括潛在的各種操作風(fēng)險、財務(wù)損失風(fēng)險和因無效項目規(guī)劃或不適當(dāng)?shù)捻椖抗芾砜刂飘a(chǎn)生的機會成本,并采取適當(dāng)?shù)捻椖抗芾矸椒ǎ刂菩畔⒖萍柬椖肯嚓P(guān)的風(fēng)險。第十五條采取適當(dāng)?shù)南到y(tǒng)開發(fā)方法,控制信息系統(tǒng)的生命周期。典型的系統(tǒng)生命周期包括系統(tǒng)分析、設(shè)計、開發(fā)或外購、測試、試運行、部署、維護和退出。所采用的系統(tǒng)開發(fā)方法應(yīng)符合信息科技項目的規(guī)模、性質(zhì)和復(fù)雜度。業(yè)務(wù)連續(xù)性管理第十六條根據(jù)自身業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度制定適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)連續(xù)性規(guī)劃,以確保在出現(xiàn)無法預(yù)見的中斷時,系統(tǒng)仍能持續(xù)運行并提供服務(wù);定期對規(guī)劃進行更新和演練,以保證其有效性。第十七條
13、評估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運行中斷的可能性及其影響,包括評估可能由下述原因?qū)е碌钠茐模?一)內(nèi)外部資源的故障或缺失(如人員、系統(tǒng)或其他資產(chǎn))。(二)信息丟失或受損。(三)外部事件(如戰(zhàn)爭、地震或臺風(fēng)等)。第十八條應(yīng)采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性,并通過應(yīng)急安排和保險等方式降低影響。第十九條建立維持其運營連續(xù)性策略的文檔,并制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通的計劃。其中包括:(一)規(guī)范的業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃,明確降低短期、中期和長期中斷所造成影響的措施,包括但不限于:1、資源需求(如人員、系統(tǒng)和其他資產(chǎn))以及獲取資源的方式。2、運行恢復(fù)的優(yōu)先順序。3、與內(nèi)部各部門及外部相關(guān)各
14、方(尤其是監(jiān)管機構(gòu)、客戶和媒體等)的溝通安排。(二)更新實施業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃的流程及相關(guān)聯(lián)系信息。(三)驗證受中斷影響的信息完整性的步驟。(四)當(dāng)我司的業(yè)務(wù)或風(fēng)險狀況發(fā)生變化時,對本條一到三進行審核并升級。第二十條我司的業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理部門或信息科技管理委員會確認。物業(yè)經(jīng)理人:.pmceo.cOm 篇2:風(fēng)險管理制度總則風(fēng)險管理制度總則第一條 為建立我司規(guī)范、有效的風(fēng)險控制體系,提高風(fēng)險防范能力,增強企業(yè)競爭力,提高投資回報,保證公司安全、穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展,提高經(jīng)營管理水平,依據(jù)中華人民共和國公司法中華人民、共和國證券法中央企業(yè)全面風(fēng)險管理指引及企業(yè)內(nèi)部控制基、
15、本規(guī)范等法律、法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定,結(jié)合市場及公司實際需求,制定本管理制度。第二條 本制度所稱風(fēng)險,指未來的不確定性對企業(yè)實現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)的影響。企業(yè)風(fēng)險一般可分為戰(zhàn)略風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場風(fēng)險、運營風(fēng)險、法律風(fēng)險等;也可以能否為企業(yè)帶來盈利等機會為標(biāo)志,將風(fēng)險分為純粹風(fēng)險(只有帶來損失一種可能性)和機會風(fēng)險(帶來損失和盈利的可能性并存)。第三條 本制度所稱風(fēng)險管理,指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營目標(biāo),通過在企業(yè)管理的各個環(huán)節(jié)和經(jīng)營過程中執(zhí)行風(fēng)險管理的基本流程,培育良好的風(fēng)險管理文化,建立健全全面風(fēng)險管理體系,包括風(fēng)險管理策略、風(fēng)險理財措施、風(fēng)險管理的組織職能體系、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng),從而為實現(xiàn)風(fēng)險管理
16、的總體目標(biāo)提供合理保證的過程和方法。第四條 公司開展風(fēng)險管理力求實現(xiàn)以下風(fēng)險管理總體目標(biāo):(一)確保將風(fēng)險控制在與總體目標(biāo)相適應(yīng)并可承受的范圍內(nèi);(二)確保內(nèi)外部,尤其是公司與股東間實現(xiàn)真實、可靠的信息溝通,包括編制和提供真實、可靠的財務(wù)報告;(三)確保遵守有關(guān)法律、法規(guī)及房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)規(guī)定;(四)確保公司有關(guān)規(guī)章制度和為實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)而采取重大措施的貫徹執(zhí)行,保障經(jīng)營管理的有效性,提高經(jīng)營活動的效率和效果,降低實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的不確定性;(五)確保公司建立針對各項重大風(fēng)險發(fā)生后的危機處理計劃,保護企業(yè)不因災(zāi)害性風(fēng)險或人為失誤而遭受重大損失。第五條 風(fēng)險管理工作遵循以下原則:(一)全面性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程,覆蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項。(二)重要性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在全面控制的基礎(chǔ)上,關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和高風(fēng)險領(lǐng)域。(三)制衡性原則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機構(gòu)設(shè)臵及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督,同時兼顧運營效率。(四
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