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文檔簡介
1、泓域咨詢 /長春關于成立集成電路公司可行性報告長春關于成立集成電路公司可行性報告xx有限公司報告說明xx有限公司主要由xx集團有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中:xx集團有限公司出資855.00萬元,占xx有限公司90%股份;xxx投資管理公司出資95萬元,占xx有限公司10%股份。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資23041.59萬元,其中:建設投資17706.72萬元,占項目總投資的76.85%;建設期利息361.87萬元,占項目總投資的1.57%;流動資金4973.00萬元,占項目總投資的21.58%。項目正常運營每年營業(yè)收入44400.00萬元,綜合總成本費用36729.14萬元
2、,凈利潤5605.91萬元,財務內(nèi)部收益率16.90%,財務凈現(xiàn)值5388.72萬元,全部投資回收期6.48年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。從集成電路設計行業(yè)的未來發(fā)展來看,國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要明確規(guī)劃到2020年,移動智能終端、網(wǎng)絡通信、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等重點領域集成電路設計技術達到國際領先水平,以設計業(yè)的快速增長帶動制造業(yè)的發(fā)展;根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會的“十三五”展望,“十三五”期間,將堅持設計業(yè)引領發(fā)展的戰(zhàn)略,到2020年,設計業(yè)、晶圓制造、封裝測試三業(yè)占比目標設定為4:3:3。本報告基于可信的公開資料,參考行業(yè)研究模型,旨在對項目進行
3、合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 項目建設背景、必要性16一、 音圈馬達驅動芯片市場分析16二、 存儲芯片市場分析18第三章 市場分析22一、 存儲芯片市場概況22二、 存儲芯片市場概況23三、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)25第四章 公司籌建方案30一、 公司經(jīng)營宗旨30二、 公司的目標、主要職責30三、 公司組建方式31四
4、、 公司管理體制31五、 部門職責及權限32六、 核心人員介紹36七、 財務會計制度38第五章 發(fā)展規(guī)劃分析41一、 公司發(fā)展規(guī)劃41二、 保障措施45第六章 法人治理結構48一、 股東權利及義務48二、 董事51三、 高級管理人員56四、 監(jiān)事59第七章 風險風險及應對措施60一、 項目風險分析60二、 項目風險對策62第八章 項目選址可行性分析64一、 項目選址原則64二、 建設區(qū)基本情況64三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展72四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標73五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向74六、 項目選址綜合評價78第九章 環(huán)境保護方案79一、 編制依據(jù)79二、 環(huán)境影響合理性分析80三、 建設期大氣環(huán)境影響分析81四
5、、 建設期水環(huán)境影響分析81五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析82六、 建設期聲環(huán)境影響分析82七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析83八、 營運期環(huán)境影響84九、 清潔生產(chǎn)85十、 環(huán)境管理分析86十一、 環(huán)境影響結論88十二、 環(huán)境影響建議88第十章 經(jīng)濟效益分析90一、 經(jīng)濟評價財務測算90營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表90綜合總成本費用估算表91固定資產(chǎn)折舊費估算表92無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表93利潤及利潤分配表95二、 項目盈利能力分析95項目投資現(xiàn)金流量表97三、 償債能力分析98借款還本付息計劃表99第十一章 進度實施計劃101一、 項目進度安排101項目實施進度計劃一覽表101
6、二、 項目實施保障措施102第十二章 投資計劃103一、 投資估算的依據(jù)和說明103二、 建設投資估算104建設投資估算表106三、 建設期利息106建設期利息估算表106四、 流動資金108流動資金估算表108五、 總投資109總投資及構成一覽表109六、 資金籌措與投資計劃110項目投資計劃與資金籌措一覽表111第十三章 總結112第十四章 補充表格114主要經(jīng)濟指標一覽表114建設投資估算表115建設期利息估算表116固定資產(chǎn)投資估算表117流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表121固定
7、資產(chǎn)折舊費估算表122無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現(xiàn)金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司(以工商登記信息為準)二、 注冊資本950萬元三、 注冊地址長春xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍:從事集成電路相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)五、 主要股東xx有限公司主要由xx集團有限公司和xx
8、x投資管理公司發(fā)起成立。(一)xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念,不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。公司不斷推動企業(yè)品牌建設,實施品牌戰(zhàn)略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現(xiàn)從產(chǎn)品服務經(jīng)營向品牌經(jīng)營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內(nèi)涵,不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設,提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7674.726139.785756.04負債
9、總額2509.642007.711882.23股東權益合計5165.084132.063873.81公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入21179.8116943.8515884.86營業(yè)利潤3702.352961.882776.76利潤總額3290.412632.332467.81凈利潤2467.811924.891776.82歸屬于母公司所有者的凈利潤2467.811924.891776.82(二)xxx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規(guī)定與標準要求的產(chǎn)品。在提供產(chǎn)品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產(chǎn)品安全。積
10、極與消費者溝通,向消費者公開產(chǎn)品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創(chuàng)新力度,持續(xù)推進產(chǎn)品升級,為行業(yè)提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務。公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強合規(guī)風險防控,確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點領域合規(guī)管理不斷強化,各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強,合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主
11、要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7674.726139.785756.04負債總額2509.642007.711882.23股東權益合計5165.084132.063873.81公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入21179.8116943.8515884.86營業(yè)利潤3702.352961.882776.76利潤總額3290.412632.332467.81凈利潤2467.811924.891776.82歸屬于母公司所有者的凈利潤2467.811924.891776.82六、 項目概況(一)投資
12、路徑xx有限公司主要從事關于成立集成電路公司的投資建設與運營管理。(二)項目提出的理由未來,隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興領域的不斷涌現(xiàn),以及相關國家戰(zhàn)略的陸續(xù)實施,存儲芯片仍具有廣闊的市場需求。在物聯(lián)網(wǎng)領域,需要更多的移動裝置來連接網(wǎng)絡以分享資料,這在不斷擴大存儲器芯片產(chǎn)品市場空間的同時,也對存儲器芯片產(chǎn)品的性能提出了更高的要求,推動了存儲器芯片技術及產(chǎn)品的更新?lián)Q代。在大數(shù)據(jù)領域,隨著未來以大容量、高性能、高性價比的服務器、存儲設備為核心的數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模普及,將直接帶動存儲器芯片市場的巨大需求,開拓出更為廣闊的存儲器芯片市場空間。總體上看,“十三五”期間,我市工業(yè)經(jīng)濟將進入新常態(tài)后速度調(diào)整、結構
13、轉化和動力轉換的矛盾凸顯期,以及工業(yè)經(jīng)濟轉型升級關鍵期,具備加快發(fā)展的條件和機遇。作為東北老工業(yè)基地城市,工業(yè)是我市發(fā)展的基礎和命脈,加快推進我市工業(yè)化和城市化進程,癥結在工業(yè)、難點在工業(yè)、突破點也在工業(yè)。我們要堅持以發(fā)展制造業(yè)為工業(yè)之本,更加注重產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,更加注重發(fā)展質(zhì)量和效益同步提升,更加注重空間優(yōu)化布局,更加注重大企業(yè)和中小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,進一步提升工業(yè)在全市經(jīng)濟社會發(fā)展中的主導支撐地位和輻射帶動作用,努力將我市建設成為具有國內(nèi)和國際競爭力的先進裝備制造業(yè)強市。(三)項目選址項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約43.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、
14、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)生產(chǎn)規(guī)模項目建成后,形成年產(chǎn)xxx萬件集成電路的生產(chǎn)能力。(五)建設規(guī)模項目建筑面積51053.69,其中:生產(chǎn)工程34039.90,倉儲工程6169.37,行政辦公及生活服務設施6169.64,公共工程4674.78。(六)項目投資根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資23041.59萬元,其中:建設投資17706.72萬元,占項目總投資的76.85%;建設期利息361.87萬元,占項目總投資的1.57%;流動資金4973.00萬元,占項目總投資的21.58%。(七)經(jīng)濟效益(正常經(jīng)營年份)1、營業(yè)收入(SP):44400.00萬元。2、綜合
15、總成本費用(TC):36729.14萬元。3、凈利潤(NP):5605.91萬元。4、全部投資回收期(Pt):6.48年。5、財務內(nèi)部收益率:16.90%。6、財務凈現(xiàn)值:5388.72萬元。(八)項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。(九)項目綜合評價項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有前瞻性;項目產(chǎn)品技術及工藝成熟,達到大批量生產(chǎn)的條件,且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越,是推廣型產(chǎn)品;項目產(chǎn)品采用了目前國內(nèi)最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的;根據(jù)項目財務評價分析,經(jīng)濟效益好,在財務方面是充分可行的。第二章 項目建設背景、必要性一、 音圈馬達驅動芯片市場分析1、音圈馬達驅動芯片分類及功
16、能介紹音圈馬達(VoiceCoilMotor,VCM)屬于線性直流馬達,是用于推動鏡頭移動產(chǎn)生自動聚焦的裝置。音圈馬達按照其功能主要可以分為開環(huán)式馬達(Openloop)、閉環(huán)式馬達(Closeloop)、中置馬達(Alternate)、OIS光學防抖馬達(分平移式、移軸式、記憶金屬式等)、OIS+Closeloop六軸馬達等,其中開環(huán)式馬達、閉環(huán)式馬達和OIS光學音圈馬達驅動芯片(VCMDriver)為與音圈馬達匹配的驅動芯片,主要用于控制音圈馬達來實現(xiàn)自動聚焦功能,常見的三類芯片包括開環(huán)式音圈馬達驅動芯片、閉環(huán)式音圈馬達驅動芯片和OIS光學防抖音圈馬達驅動芯片。2、音圈馬達驅動芯片市場概況
17、智能手機的攝像頭模組是音圈馬達驅動芯片的重要應用領域,對智能手機的需求增加以及更高的照片拍攝需求促使目前音圈馬達驅動芯片市場保持穩(wěn)定增長。根據(jù)沙利文統(tǒng)計,2014年到2018年期間,全球音圈馬達驅動芯片市場規(guī)模的復合年均增長率為4.48%,2018年全球市場規(guī)模達到1.43億美元。隨著雙攝像頭和前置自動對焦攝像頭應用的增加,音圈馬達驅動芯片市場規(guī)模將進一步增長,預計到2023年全球市場規(guī)模將達到2.73億美元。3、音圈馬達驅動芯片市場發(fā)展趨勢及前景隨著4G網(wǎng)絡的完善與移動互聯(lián)網(wǎng)的普及,手機產(chǎn)業(yè)快速成長,尤其是在智能手機的普及上。從手機出貨量上來看,根據(jù)沙利文統(tǒng)計,從2015年到2018年全球智
18、能手機每年出貨量均超過14億部;2018年,國內(nèi)市場上智能手機出貨量更達到3.9億部,而智能手機約占全部手機出貨量的94.2%。手機特別是智能手機作為音圈馬達的一個重要的下游應用領域,其不斷增長的市場需求發(fā)展推動了搭載音圈馬達攝像頭模組的發(fā)展。前置自動對焦鏡頭和雙攝鏡頭的應用成為音圈馬達的主要增長點。自動對焦鏡頭主要應用在智能手機后置攝像頭,但隨著消費者對手機拍攝功能要求的提高,智能手機前置攝像頭也開始逐步采用自動對焦鏡頭。另一方面,主流智能手機在雙攝像頭功能上的逐步普及,將拉動對自動對焦馬達的需求,進而推動音圈馬達產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速增加。隨著國內(nèi)手機產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟,國內(nèi)企業(yè)在質(zhì)量和技術上有較大進步
19、,已經(jīng)具備供應閉環(huán)式馬達、OIS馬達、高像素馬達等產(chǎn)品的能力,逐步占據(jù)部分國內(nèi)市場,開始進入華為、中興、聯(lián)想等知名手機品牌的供應鏈。而且國內(nèi)音圈馬達生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)在中低端市場擁有一定基礎,業(yè)內(nèi)領先企業(yè)開始向中高端市場布局,開始初步打破由日韓企業(yè)壟斷的局面。在下游應用領域的市場需求的推動下以及國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和技術上的進步,加之其產(chǎn)品價格和快速響應的服務優(yōu)勢,國內(nèi)品牌的市場份額逐步擴大,預計未來國產(chǎn)品牌產(chǎn)量及市場份額將繼續(xù)保持增長。二、 存儲芯片市場分析存儲芯片,又稱為存儲器,是指利用電能方式存儲信息的半導體介質(zhì)設備,其存儲與讀取過程體現(xiàn)為電子的存儲或釋放,廣泛應用于內(nèi)存、U盤、消費電子、智能
20、終端、固態(tài)存儲硬盤等領域,是應用面最廣、市場比例最高的集成電路基礎性產(chǎn)品之一。存儲芯片的種類繁多,不同技術原理下催生出不同的產(chǎn)品,具有各自的特點和適用領域。按照信息保存的角度來分類,可以分為易失性存儲器(VolatileMemory)和非易失性存儲器(Non-volatileMemory)。前者主要包括DRAM(動態(tài)隨機存取存儲器)、SRAM(靜態(tài)隨機存取存儲器),在外部電源切斷后,存儲器內(nèi)的數(shù)據(jù)也隨之消失;后者主要包括EEPROM(ElectricallyErasableProgrammableRead-OnlyMemory,即“電可擦除可編程只讀存儲器”)、Flash(閃存芯片)、PROM
21、(ProgrammableRead-OnlyMemory,即“可編程只讀存儲器”)、EPROM(ErasableProgrammableRead-OnlyMemory,即“可擦寫可編程只讀存儲器”)等,在外部電源切斷后能夠保持所存儲的內(nèi)容。EEPROM是支持電可擦除的非易失性存儲器,可以在電腦上或專用設備上擦除已有信息重新編程,產(chǎn)品特性是待機功耗低、靈活性高、可靠性高,容量介于1Kbit1024Kbit之間,可以訪問到每個字節(jié),字節(jié)或頁面更新時間低于5毫秒,耐擦寫性能最高可達100萬次以上,足以滿足絕大多數(shù)應用的擦寫要求,主要用于存儲小規(guī)模、經(jīng)常需要修改的數(shù)據(jù),具體應用包括智能手機攝像頭模組內(nèi)
22、存儲鏡頭與圖像的矯正參數(shù)、液晶面板內(nèi)存儲參數(shù)和配置文件、藍牙模塊內(nèi)存儲控制參數(shù)、內(nèi)存條溫度傳感器內(nèi)存儲溫度參數(shù)等。EEPROM芯片在操作方式上可分為兩大類,即串行操作和并行操作。串行EEPROM占據(jù)絕大部分市場份額,具備體積小、價格低、操作方便的特性,廣泛應用于移動終端、消費電子、通信、工業(yè)控制、醫(yī)療設備、汽車電子等領域。隨著微型攝像頭模組的升級、高像素傳感器和雙攝像頭等技術的應用,EEPROM在智能手機攝像頭模組中發(fā)揮了重要的作用。并行EEPROM由于價格較高、尺寸較大,日益被串行EEPROM、閃存芯片以及其他芯片所取代,目前主要用于政府和軍事領域的長期應用市場。Flash芯片分為NANDF
23、lash和NORFlash兩類。NANDFlash可以實現(xiàn)大容量存儲、高寫入和擦除速度,是海量數(shù)據(jù)的核心,多應用于大容量數(shù)據(jù)存儲,例如智能手機、平板電腦、U盤、固態(tài)硬盤等領域。NORFlash主要用來存儲代碼及部分數(shù)據(jù),具備隨機存儲、可靠性強、讀取速度快、可執(zhí)行代碼等特性,在中低容量應用時具備性能和成本上的優(yōu)勢,是手機、PC、DVD、TV、USBKey、機頂盒、物聯(lián)網(wǎng)設備等代碼閃存應用領域的首選。NORFlash分為串行和并行兩種結構,串行結構相對簡單、成本更低,隨著工藝的進步,串行閃存已經(jīng)能滿足一般系統(tǒng)對速度及數(shù)據(jù)讀寫的要求,逐步成為主要系統(tǒng)方案商的首選。EEPROM與NORFlash同為滿
24、足中低容量存儲需求的非易失性存儲器,兩者在技術上具有一定相通性,但在性能方面有所差異,決定了兩者的技術轉化難度不大但各有適用領域,在市場上一直長期共存。從技術角度來講,兩者的芯片架構都可以分成存儲陣列以及周邊電路兩大部分,兩者都有電荷泵、靈敏放大器、X-Y譯碼電路等主要的電路功能模塊,常用的接口協(xié)議也基本一致,因此兩者在設計理念和設計方法上具有一定的相通性,總體而言兩者之間的技術轉化難度不大。從產(chǎn)品性能來講,兩者在可靠性、成本、容量、功耗等方面有所差異,適用領域有所不同。在可靠性方面,EEPROM產(chǎn)品較NORFlash產(chǎn)品可靠性更高,通??纱_保100年100萬次擦寫,而NORFlash產(chǎn)品普遍
25、僅可確保10年10萬次擦寫;在成本方面,NORFlash的存儲單元面積更小,在大容量領域具有成本優(yōu)勢;在容量方面,EEPROM的容量通常為1Kbit2048Kbit,NORFlash的容量通常為512Kbit1024Mbit,二者覆蓋不同存儲容量需求的應用領域;在功耗方面,EEPROM相比NORFlash的功耗更低。綜合考慮以上因素,NORFlash更適合對擦寫次數(shù)與數(shù)據(jù)可靠性要求不高但對數(shù)據(jù)存儲量要求較高的應用領域,而EEPROM更適合存儲小規(guī)模、需要經(jīng)常修改的數(shù)據(jù),是定期更新參數(shù)的存儲應用的最佳選型,更適合可穿戴設備等有低功耗需求的應用領域,以及汽車電子、智能電表、醫(yī)療監(jiān)測儀等對耐用性和可
26、靠性要求較高的應用領域。EEPROM和Flash兩類產(chǎn)品占據(jù)了非易失性存儲芯片市場的主要份額,除此之外,還有PROM和EPROM等功能更為簡單、應用領域較為局限的非易失性存儲芯片。PROM也被稱為“一次可編程只讀存儲器”(OneTimeProgrammableROM,OTP-ROM),最主要的特征是只允許數(shù)據(jù)寫入一次,無法重新寫入,如果數(shù)據(jù)寫入錯誤只能更換存儲器。EPROM相比PROM具有可擦除功能,擦除后即可進行再編程,但是缺點是一旦經(jīng)過編程,數(shù)據(jù)只有在強紫外線的照射下才能夠進行擦除。第三章 市場分析一、 存儲芯片市場概況根據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)統(tǒng)計,2018年全球集成電路市場
27、規(guī)模為3,933億美元,同比增長14.60%,全球存儲芯片市場規(guī)模為1,580億美元,同比增長27.42%,遠高于集成電路行業(yè)整體增速。2018年存儲芯片占全球集成電路市場規(guī)模的比例為40.17%,連續(xù)兩年超越歷年占比最大的邏輯電路,是全球集成電路市場銷售額占比最高的分支,在產(chǎn)業(yè)中占據(jù)極為重要的地位。在國內(nèi)市場,存儲芯片一直都是集成電路市場份額占比最大的產(chǎn)品類別,特別是在2018年存儲芯片價格上漲的影響下,存儲芯片市場占比進一步提升,2018年國內(nèi)市場銷售額達5,775億元,同比增長34.18%,占全球市場規(guī)模的55%以上,2014年至2018年國內(nèi)存儲芯片市場銷售額的復合年均增長率達23.7
28、1%。近些年隨著中國在電子制造領域水平的不斷提升,國內(nèi)存儲芯片產(chǎn)品的需求量也在逐步攀升,尤其是在移動智能終端設備領域,為存儲芯片打開了前所未有的市場空間。中國目前在物聯(lián)網(wǎng)領域具有全球最大的M2M(Machine-to-Machine)市場,擁有7,400萬個M2M連接,并在本土手機制造企業(yè)的不斷壯大下已成為全球最大的手機制造國。隨著國內(nèi)“智能化”大潮的來襲,智能手機、智能平板、可穿戴設備等移動終端設備需求量持續(xù)增加,更新?lián)Q代周期不斷縮短,在此背景下,中國以手機為代表的電子制造產(chǎn)業(yè)對于移動型存儲芯片產(chǎn)品的需求量不斷攀升,移動終端設備的不斷更新?lián)Q代已經(jīng)成為加速中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展的重要推動力
29、。未來,隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興領域的不斷涌現(xiàn),以及相關國家戰(zhàn)略的陸續(xù)實施,存儲芯片仍具有廣闊的市場需求。在物聯(lián)網(wǎng)領域,需要更多的移動裝置來連接網(wǎng)絡以分享資料,這在不斷擴大存儲器芯片產(chǎn)品市場空間的同時,也對存儲器芯片產(chǎn)品的性能提出了更高的要求,推動了存儲器芯片技術及產(chǎn)品的更新?lián)Q代。在大數(shù)據(jù)領域,隨著未來以大容量、高性能、高性價比的服務器、存儲設備為核心的數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模普及,將直接帶動存儲器芯片市場的巨大需求,開拓出更為廣闊的存儲器芯片市場空間。二、 存儲芯片市場概況根據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)統(tǒng)計,2018年全球集成電路市場規(guī)模為3,933億美元,同比增長14.60%,全球存儲芯片
30、市場規(guī)模為1,580億美元,同比增長27.42%,遠高于集成電路行業(yè)整體增速。2018年存儲芯片占全球集成電路市場規(guī)模的比例為40.17%,連續(xù)兩年超越歷年占比最大的邏輯電路,是全球集成電路市場銷售額占比最高的分支,在產(chǎn)業(yè)中占據(jù)極為重要的地位。在國內(nèi)市場,存儲芯片一直都是集成電路市場份額占比最大的產(chǎn)品類別,特別是在2018年存儲芯片價格上漲的影響下,存儲芯片市場占比進一步提升,2018年國內(nèi)市場銷售額達5,775億元,同比增長34.18%,占全球市場規(guī)模的55%以上,2014年至2018年國內(nèi)存儲芯片市場銷售額的復合年均增長率達23.71%。近些年隨著中國在電子制造領域水平的不斷提升,國內(nèi)存儲
31、芯片產(chǎn)品的需求量也在逐步攀升,尤其是在移動智能終端設備領域,為存儲芯片打開了前所未有的市場空間。中國目前在物聯(lián)網(wǎng)領域具有全球最大的M2M(Machine-to-Machine)市場,擁有7,400萬個M2M連接,并在本土手機制造企業(yè)的不斷壯大下已成為全球最大的手機制造國。隨著國內(nèi)“智能化”大潮的來襲,智能手機、智能平板、可穿戴設備等移動終端設備需求量持續(xù)增加,更新?lián)Q代周期不斷縮短,在此背景下,中國以手機為代表的電子制造產(chǎn)業(yè)對于移動型存儲芯片產(chǎn)品的需求量不斷攀升,移動終端設備的不斷更新?lián)Q代已經(jīng)成為加速中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)及市場發(fā)展的重要推動力。未來,隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新興領域的不斷涌現(xiàn),以及相關國
32、家戰(zhàn)略的陸續(xù)實施,存儲芯片仍具有廣闊的市場需求。在物聯(lián)網(wǎng)領域,需要更多的移動裝置來連接網(wǎng)絡以分享資料,這在不斷擴大存儲器芯片產(chǎn)品市場空間的同時,也對存儲器芯片產(chǎn)品的性能提出了更高的要求,推動了存儲器芯片技術及產(chǎn)品的更新?lián)Q代。在大數(shù)據(jù)領域,隨著未來以大容量、高性能、高性價比的服務器、存儲設備為核心的數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模普及,將直接帶動存儲器芯片市場的巨大需求,開拓出更為廣闊的存儲器芯片市場空間。三、 面臨的機遇與挑戰(zhàn)1、面臨的機遇(1)國家持續(xù)關注并大力支持集成電路行業(yè)的發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟中基礎性、關鍵性和戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè),作為現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎和核心產(chǎn)業(yè)之一,在保障國家安全等方面發(fā)揮著重要的作
33、用,是衡量一個國家或地區(qū)現(xiàn)代化程度以及綜合國力的重要標志。國家為扶持集成電路行業(yè)發(fā)展,制定了多項引導政策及目標規(guī)劃。一方面,國家為規(guī)范集成電路行業(yè)的競爭秩序,加強對集成電路相關知識產(chǎn)權的保護力度,相繼出臺了集成電路設計企業(yè)及產(chǎn)品認定暫行管理辦法、集成電路布圖設計保護條例、集成電路布圖設計保護條例實施細則等法律法規(guī),為集成電路行業(yè)的健康發(fā)展提供了政策保障。另一方面,國家出臺了若干優(yōu)惠政策,從投融資、稅收、出口等各個方面鼓勵支撐電路行業(yè)的發(fā)展,具體政策包括國務院關于印發(fā)鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知、財政部、國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知(2008)、國務院關于印發(fā)進一
34、步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知等,為集成電路企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了有利的市場環(huán)境。再一方面,國家指定了集成電路產(chǎn)業(yè)研究與開發(fā)專項資金管理暫行辦法、集成電路產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、國務院關于印發(fā)“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃的通知等目標規(guī)劃,將集成電路列為重大專項,積極推進各項政策的實施。(2)下游穩(wěn)步增長的終端市場需求持續(xù)推動集成電路設計行業(yè)的發(fā)展集成電路產(chǎn)品的下游應用領域十分廣泛,包括消費電子、汽車電子、工業(yè)控制、白色家電、網(wǎng)絡設備、移動通信等等,下游廣闊的應用領域穩(wěn)定支撐著集成電路設計行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時,隨著終端市場的便攜化、智能化、網(wǎng)絡化的發(fā)展趨勢日趨明顯,智能手機、平板電腦等下
35、游市場需求旺盛,產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快,相關應用領域的繁榮推動了集成電路設計產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步上升。此外,以物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算、智能家居、可穿戴設備等為代表的新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,催生大量芯片產(chǎn)品需求,成為繼計算機、網(wǎng)絡通信、消費電子之后推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動力,為集成電路設計企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2018年中國集成電路設計業(yè)銷售額達2,519.3億元,同比增長21.5%,2014年至2018年集成電路設計業(yè)銷售額的復合年均增長率達24.0%,保持持續(xù)較快增長。(3)全球產(chǎn)業(yè)重心轉移為國內(nèi)集成電路設計企業(yè)帶來的巨大機遇隨著國內(nèi)集成電路行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,全球集成電路產(chǎn)業(yè)重心正
36、在逐步向中國市場轉移。在制造層面,國內(nèi)外知名的晶圓制造廠、封裝測試廠紛紛在中國建立、擴充生產(chǎn)線,國內(nèi)原有的晶圓制造企業(yè)工藝水平也已得到了顯著提升,集成電路產(chǎn)業(yè)鏈得以豐富和完善,為國內(nèi)集成電路設計企業(yè)提供了充足的產(chǎn)能支持。在消費層面,中國已成為全球最大的消費類電子市場,擁有龐大的消費群體及旺盛的消費需求,集成電路行業(yè)在全球的收入比重逐年上升,為國內(nèi)集成電路設計企業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。在技術層面,國內(nèi)集成電路行業(yè)的飛速發(fā)展,吸引了一批具備海外高學歷背景和國際知名芯片企業(yè)工作背景的高端人才回國發(fā)展,為國內(nèi)集成電路設計企業(yè)帶來了國際先進的技術和理念,隨著行業(yè)的技術進步和人才聚集,國內(nèi)集成電路企
37、業(yè)逐步積累了自主知識產(chǎn)權和核心技術,得以不斷打破國外技術的壟斷地位,形成進口替代并進行國外市場開拓。(4)智能手機攝像頭技術創(chuàng)新持續(xù)推升EEPROM、音圈馬達驅動芯片需求增長在智能手機出貨量整體增速放緩的背景下,未來智能手機的發(fā)展以提升用戶體驗為主,隨著消費者對高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加,攝像頭創(chuàng)新仍將是未來智能手機創(chuàng)新的主線之一。自2016年各大主流手機廠商相繼推出配備高像素雙攝的機型以來,后置雙攝已發(fā)展成為高端機型的標配,并已向中低端機型滲透,隨著攝像頭技術的進一步發(fā)展,后置三攝已成為智能手機攝像頭下一階段的發(fā)展趨勢,后置三攝等多攝技術滲透率有望快速提升。在自拍、美顏、視頻通話等消費需
38、求的帶動下,前置攝像頭也在向自動對焦、更高像素、更多功能升級。智能手機攝像頭模組的升級和攝像頭數(shù)目的提升,將相應帶動攝像頭模組所需的存儲芯片和驅動芯片產(chǎn)品的需求提升,拉動EEPROM、音圈馬達驅動芯片市場規(guī)模的進一步增長。2、面臨的挑戰(zhàn)(1)行業(yè)基礎相對薄弱總體來看,盡管我國政府和企業(yè)愈發(fā)重視集成電路產(chǎn)業(yè)的研發(fā)投入,集成電路設計行業(yè)的技術水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模都已有顯著提升,但由于企業(yè)資金力量相對不足、技術發(fā)展存在滯后性,我國集成電路設計行業(yè)尚不如國外市場成熟,產(chǎn)業(yè)環(huán)境有待進一步完善,整體研發(fā)實力、創(chuàng)新能力仍有待提升。(2)高端專業(yè)人才較為缺乏集成電路設計行業(yè)為典型的知識和技術密集型行業(yè),在軟件、硬件
39、、工藝、系統(tǒng)等方面對人才的數(shù)量和質(zhì)量均有較高要求,需要大量跨專業(yè)、復合型、國際化的高端人才。我國集成電路行業(yè)起步較晚,在人才儲備上存在滯后性,盡管國內(nèi)集成電路設計企業(yè)對人才引進和培養(yǎng)的力度逐漸加大,但隨著市場需求的不斷增長,高端專業(yè)人才匱乏的情況依然普遍存在。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略,發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益,為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度
40、及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、集成電路行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革,加快結構調(diào)整,轉換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)
41、可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結構調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xx集團有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中:xx集團有限公司出資855.00萬元,占xx有限公司90%股份;xxx投資管理公司出資95萬元,占xx有限公司10%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制,各部門按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經(jīng)理負責;公司建立完善的營
42、銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標,加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行,有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責如下:1、全面領導企業(yè)的日常工作;對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責;向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性;2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,采取有效措施,保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行;3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊;4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系;5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開展
43、工作提供支持;7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件(包括記錄)的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理,制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。(二)財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的
44、整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析,向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作,每月負責編制銷售應收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對,每月5日前完成會計報表的編制,并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀
45、行財務管理,負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管,辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理,審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策,負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。(四)銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制
46、定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負
47、責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、向xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公
48、司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。2、魏xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。3、王xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、孟xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經(jīng)濟師職稱。
49、1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。5、王xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、方xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年
50、3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、余xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、韓xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。七、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿
51、。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定
52、公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報
53、,并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。(2)利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(3)現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生,公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,且連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利
54、潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發(fā)表明確意見。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃(一)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創(chuàng)新為魂”的經(jīng)營理念,貫徹“安全、現(xiàn)代、可靠、穩(wěn)定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質(zhì)、高技術含量的產(chǎn)品和服務,致力于發(fā)展成為行業(yè)內(nèi)領先的供應商。未來公司將通過持續(xù)
55、的研發(fā)投入和市場營銷網(wǎng)絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發(fā)展方向進一步拓展公司產(chǎn)品類別,加大研發(fā)推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產(chǎn)計劃經(jīng)過多年的發(fā)展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗和技術優(yōu)勢,隨著公司業(yè)務規(guī)模逐年增長,產(chǎn)能瓶頸日益顯現(xiàn)。因此,產(chǎn)能提升計劃是實現(xiàn)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。公司將以全球行業(yè)持續(xù)發(fā)展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏固并擴大公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢,提高市場占有率和公司影響力。在產(chǎn)品拓展方面,公司計劃在擴寬現(xiàn)有產(chǎn)品應用領域的同時,不斷豐
56、富產(chǎn)品類型,持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和附加值,保持公司產(chǎn)品在行業(yè)中的競爭地位。(三)技術研發(fā)計劃公司未來將繼續(xù)加大技術開發(fā)和自主創(chuàng)新力度,在現(xiàn)有技術研發(fā)資源的基礎上完善技術中心功能,規(guī)范技術研究和產(chǎn)品開發(fā)流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產(chǎn)品開發(fā)效率,提升公司新產(chǎn)品開發(fā)能力和技術競爭實力,為公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規(guī)劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產(chǎn)品應用開發(fā)相結合的原則,以研發(fā)中心為平臺,以市場為導向,進行技術開發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新,健全和完善技術創(chuàng)新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續(xù)創(chuàng)新能力,努力實現(xiàn)公司新技術、新產(chǎn)品、新工藝的持續(xù)開發(fā)。(四)技術研發(fā)計劃公司將以新建研發(fā)中心為契機,在對現(xiàn)有產(chǎn)品的技術和工藝進行持續(xù)改進、提高公司的研發(fā)設計能力、滿足客戶對產(chǎn)品差異化需求的同時,順應行業(yè)技術發(fā)展,不斷研發(fā)新工藝、新技術,不斷提升產(chǎn)品自動化程度,在充分滿足下游領域對產(chǎn)品質(zhì)量要求不斷提高的同時,強化公司自主創(chuàng)新能力,鞏固公司技術的行業(yè)先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產(chǎn)權保護自主創(chuàng)新、自主知識產(chǎn)權和自主品牌是公司今后持續(xù)發(fā)展的關鍵。自主知識產(chǎn)權是自主創(chuàng)新的保障,公司未來三年將重點關注專利的保護,依靠自主創(chuàng)新技術和自主知識產(chǎn)權,提高盈
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