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文檔簡介
1、單位2020年度工作計劃20xx年已經(jīng)過去,回想過去的一年,有歡笑,有淚水,有收獲,那么20xx年,來看看各個單位的工作計劃是怎樣的吧 ! 下面是我收集整理的單位 20xx年度工作計劃,歡迎閱讀。單位20xx年度工作計劃篇一一、常規(guī)工作1、 完成20xx年引進教工轉正定級后工資核定及20xx年 新進教工工資確定。2、完成20xx年教師中級職稱材料上報。3、進一步做好實施聘用合同制后的管理工作,人事代理 的后續(xù)工作。4、完成3位到齡退休教工退休手續(xù)的辦理。5、做好人事spmis系統(tǒng)的維護工作及信息上報6、完成第三、四季度人事、工資月報及 20xx年年報的統(tǒng) 計上報工作。7、做好各類工資、各類績效
2、工資的測算工作。&配合學校開展20xx年年度考核工作。完成學校安全保 衛(wèi)工作。9、配合黨支部完成退管會、計劃生育等工作。10、對教工人事檔案進行整理。11、做好人事的日常管理工作。二、隊伍建設1、進一步完善學校各類專技人員信息庫,以便對各類人 員分級分類進行動態(tài)的跟蹤管理。2、進一步優(yōu)化學校教工結構。根據(jù)公開招聘事業(yè)單位 工作人員的要求,把好入口關,加強對引進人員的考核測試及 后續(xù)的培養(yǎng);根據(jù)我校的實際情況有效合理的配置我校各類人員 通過各類培訓提高我校各類人員的質量。3、結合人事制度改革的進一步深化,進一步加強學校聘 用合同制管理及崗位管理。三、重點工作20xx年結合上海市事業(yè)單位工資制度改
3、革的進一步深化 以及教育單位崗位設置細則的出臺, 根據(jù)改革的要求規(guī)范學校崗 位設置,加強對崗位的管理,同時根據(jù)要求完善學校專技人員的 職務結構比例。四、作為人事管理部門,還要不斷的學習提升理念,提高 學校人力資源管理水平,提高辦事的時效性。單位20xx年度工作計劃篇二xx年初,xxxx有限公司正式進入項目運營,財務部在做 好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理,財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,公司外
4、部、 隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、 國家稅收政策調(diào)整及稅務機關對 房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重 點監(jiān)管,這些都是財務部工作的重中之重。 在上半年里全體財務 人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好, 下面做具體的總 結與匯報。一、財務職能的完善與擴展由于XX公司是由20xx年8月份收購過來的,原有的財務 核算及管理體系極不完善。 在過去的上半年,財務部在整個財務 職能上進行了積極的完善。1、建立健全了財務各項會計核算賬簿,對成本費用明細 進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致。2、建立和完善各項報銷單據(jù),為加強內(nèi)部管理做好前期 工作。3、設置了資金計劃表格及辦法
5、,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng) 籌及高效地運用資金、提高運營績效、,鋪下了良好的基礎。公司實行資金計劃管理,說明公司決策層對財務管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性,財務親自擬定了各項具體實施細則, 同時在財務部例會上對全體 財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識,要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成 本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科 目統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及
6、其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告,充分反映公司整體項目運營績效情況、 細致反映公司資金往來及成 本費用等具體指標變動。其目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。6、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。 從小處著手,對財務檔案進行系統(tǒng) 化管理、科學分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、 整潔整齊。2019-11-097、財務知識的培訓,通過納稅 xxxx及xxxx稅務事務所 的培訓與交流,提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。二、具體職能管理(一)財務核算工作財務核算工作是本部門大量
7、的基礎工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅 務申報等各項工作開展都能及時有效的完成,這是財務下半年工作計劃范文。1、財務審核財務審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務 部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、 堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退 回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、 附件的有效及齊全進行審核把關。2、成本核算隨著公司xx項目進行,工程成本支出不斷加大。 在工程 支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款,對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,并要求對 方
8、及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成 本。3、銷售核算上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售,在公司 決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,實現(xiàn)銷售x戶,銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、 大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、對銷 售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進 行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。5月份公司加強了財務部銷售核算力量,確定專人進行銷 售收款、與銷售部門銜接,同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務銷售明細的編制。財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,保障銷售數(shù)據(jù)的核對無
9、誤。4、會計電算化20xx年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處 理,這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性,不能適應公司財務核算需要, 財務部于6月份 聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。5、合同管理財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理,并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付 款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。6、納稅申報由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,國家稅務總局在稅款征收上是 按預售款來作為計稅依據(jù)的的,1-6月公司應繳納各項稅收x萬 元左右,財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上,積極與
10、稅務部門溝通,采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作,但也存在一些不足,表現(xiàn)在部分財務人員的工作能力需要進一步提高, 財務部分工作還需要進一步完善。 對于下半年,財務部做出以下 計劃和部署:1、推進會計標準化工作,從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。2、加強內(nèi)部財務管理工作,采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識,加強財務 人員的定期培訓。4、做好資金統(tǒng)籌計劃,保障項目運營。單位20xx年度工作計劃篇三一、用餐規(guī)定1、全體機關工作人員應
11、自覺遵守機關作息時間,機關食 堂的就餐時間定為11: 30,任何人不得擅自違反。機關食堂工 作餐的伙食標準為每位五元,由食堂負責人根據(jù)季節(jié)變化等因素 靈活調(diào)節(jié)。2、機關干部應本著務實、節(jié)約的原則,對因工作前來本 機關辦事的人員,如中午在機關就餐,原則上吃機關食堂工作餐, 工作餐券在黨政辦領??;凡三套班子成員、機關各部門接待的上 級或有關工作上的客人需要招待用餐的,一律在機關招待所按標 準就餐。3、街道組織或接待的各類會議等必須就餐的,除特殊情 況外(招商活動等),統(tǒng)一安排在機關招待所用餐。4、所有機關干部在招待所用餐的,必須事先得到分管領導同意,并由黨政辦出具就餐通知單 ;招待所按黨政辦通知單
12、的 就餐標準、人數(shù)給予安排。5、用餐后,陪同人必須確認就餐金額,并在就餐菜單上 簽上確認金額及姓名。6、用餐額度無特殊情況,原則上不得超過規(guī)定標準。各 部門招待就餐費計入年度各部門核定包干費用內(nèi)。二、內(nèi)部管理1、機關招待所(食堂)應加強內(nèi)部管理,做到接待客人熱情周到,注意食品衛(wèi)生、環(huán)境整潔,使之成為街道機關對內(nèi)對招 待客人的服務窗口,其工作人員務必自覺遵守機關各項制度,樹立良好的服務形象。機關招待所(食堂)內(nèi)部應做到明確分工、考 核細化、經(jīng)常改善伙食、不斷提高服務質量和水平,盡最大努力 使就餐人滿意或比較滿意。2、招待所(食堂)在行政上由街道黨政辦扎口管理,機關 財務科負責建賬立制和成本核算, 并根據(jù)實際情況提供臨時周轉 金,確保機關招待所(食堂)的正常運轉。3、招待所(食堂)要堅持日日清、每月結,做到賬物同、 賬賬符,平時進貨要計量見數(shù),采購人和驗證人簽字。日常添置 設施事先提出申請,并由經(jīng)辦人和招待所負責人分別簽字, 報黨 政辦審核,然后經(jīng)街道領導審批后報銷。4、招待所每
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