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文檔簡介
1、財務支出審批制度第一章 總 那么第一條 為加強公司財務支出管理, 進一步明確財務審批程序和權限, 有效控制各項財 務 支出,更好地適應公司的開展,特制訂本制度。第二條 本制度適用于公司所屬各部門。第二章 審批原那么第三條 財務審核原那么 財務總監(jiān)、財務負責人、會計、或指定財務人員為單位財務支出的審核人,其負責對 本 單位業(yè)務范圍內所有財務支出行使財務審核權。審核人需對每筆財務支出的真實性、 合理性、合規(guī)性進行審核, 把握好各項支出的標 準, 對于不符合規(guī)定及超出標準的,有權不予審核;對于超出審批人權限的 , 可按集團公司 相關 文件的規(guī)定、 批復、上級領導的書面授權書或以相應的經濟合同等為依據
2、予以據實辦理審核。凡未經財務審核的各項支出 , 審批人不得審批。第四條 財務審批原那么 總經理、副總經理、主管工作的經理干部為所管轄部門財務支出的審批人,其負責對 所 管轄單位業(yè)務范圍內,且經財務審核后的財務支出行使審批權。審批人為審批事項的決策人,對審批事項承擔決策主要責任,對所有財務支出必須嚴 格 執(zhí)行個人審批權限,無上級領導的書面授權或批復、及其他有關證明材料的支出事項不 得越 權審批。對于超出當級審批權限范圍的可由上級授權或以相關證明材料為據進行審 批。第五條 財務支出審批人可根據需要在其審批權限范圍內,對正常的開支費用以書面 形 式適當授權給下級審批。第三章 審批程序第六條 各級干部
3、在權限范圍內可審批的事項或經授權的事項可直接審批,不需再報 上 一級部門審批,其審批程序:經辦人、證明人宀工程負責人審核T財務部審核T經理審批T總經理級審批。第七條 對超出權限范圍內的支出事項,實行逐級上報流程,即三級部門T分管副經理或經理T分公司辦公會議T分管副總經理-總經理。1、超出經理級干部審批權限范圍的事項, 原那么上須經分公司辦公會議討論后, 以分公 司 名義報分管副總經理審批。屬分管副總經理審批權限范圍內,經分管副總經理授權的事項,可由該分公司經理級干部審批。2、超出副總經理審批權限范圍的事項, 須由副總經理簽署意見, 再報總經理審批或總 經 理辦公會議討論決定。屬總經理或總經理辦
4、公會審批權限范圍內,經總經理或總經理辦 公會 議授權的事項,可由分管副總經理審批。3、超出總經理審批權限范圍的事項, 原那么上須經總經理辦公會議討論后, 由總經理審 批。4、根據實際工作需要,對財務支出的審批,上級領導可以書面形式授權書,適當授權給下級或副職,以便審批正常的開支費用,簡化審批程序。第四章 審批權限第八條 合同內財務支出審批權限 合同內財務支出指已簽定合同、協(xié)議的經濟業(yè)務,且符合合同規(guī)定的各項財務支出, 合 同內財務支出各級干部審批權限見附件?合同內財務支出審批權限表?。一財務人員及審批領導必須嚴格按合同相關付款規(guī)定對每筆支出進行審核與審批, 符 合合同付款規(guī)定的,由相應權限審批
5、領導審批,要求各環(huán)節(jié)手續(xù)完善。同時,財務人員 必須 對所有合同內財務支出情況做好逐筆跟蹤。二各經濟類合同款項支付手續(xù)1、 房屋租賃、購置土地使用權審批:根據相關合同付款規(guī)定,由經手人、證明人簽名T 部門責任人簽名T財務負責人審核T主管全面工作領導審批付款。2、物資采購審批: 1 假設一次性費用支出額超過 1000 元的工程,事前需征得總經理的同意,方可發(fā)生。2假設為購置辦公用品、辦公用具,由各部門填制下月?物品申購單?提出申購要求, 報主辦會計、副總經理審批后,方由公司統(tǒng)一購置、保管、領用;3假設為原材料、 輔助材料、 包裝物、生產用具、 設備、配件的具體采購方法, 按照 ?物 資管理制度?的
6、相關條例執(zhí)行;3、 工程按進度審批:根據合同付款規(guī)定,結合工程實際進度情況,憑經手人、現(xiàn)場監(jiān) 理 人員、工程負責人簽名的工程進度表,合規(guī)發(fā)票,工程驗收時還需有工程結算報告、工 程驗 收證明。工程工程發(fā)票必須由工程所在地稅局開出,如為非工程業(yè)務所在地開出的發(fā) 票,財 務人員應予以退回。4、其他業(yè)務:主要是接受勞務方面的經濟業(yè)務支出,如對外廣告業(yè)務、咨詢效勞、生 產運費、裝卸費等, 根據合同規(guī)定、 有相關人員簽名的業(yè)務執(zhí)行情況進度證明資料, 及合 規(guī) 發(fā)票進行審核及審批。三在合同簽定業(yè)務根底上進行增減業(yè)務,從而導致實際支付款項超出或低于合同價 款的,對于超出合同約定付款局部的審批權限, 參照合同外
7、財務支出審批權限進行審批。 第九條 合同外財務支出審批權限合同外財務支出是指對未簽訂合同的日常支出、或超出已簽訂合同規(guī)定等各項財務支 出,其具體審批權限見附件 ?合同外財務支出審批權限表? ,就表內所列超出部門經理 審批 權限額度的,必須報主管副總經理或總經理審批。一如超出本級權限的可由上級授權或以相關文件規(guī)定、批復為依據進行審批,二各公司財務負責人應認真核實應繳的各類稅費金額, 做到正常納稅, 合理避稅。 大額的、非常規(guī)的稅費支出還應報上級財務部門審核并備案。三員工因公出差、接待等公務借款、工傷借款,應事先取得相關領導口頭或書面 批 準,在審批權限額度范圍內由相應領導審批借款;員工因私借款必
8、須報上一級權限額度 范 圍領導批準,副總經理的因私借款不管金額大小均由總經理批準。所有員工借款必須前借結清前方可再借,如確因業(yè)務需要無法結清前借款的,須在 “借款單上說明原因,并按審批程序批準前方可再借。四各類大額的專項費用支出如會務費用、 宣傳、慶典活動費用 5 萬元以上, 應制 定 詳細的費用預算實施方案 ,經總經理審批后 , 方可開展專項業(yè)務。財務人員依據已批準的 預 算實施方案進行審核,工程完成后,如有超支的應執(zhí)行超支審批程序,由總經理審批。五在權限范圍內,凡單筆支出超過 5 萬元或非常規(guī)、非專項費用支出, 需報經理 辦 公會議討論通過,其具體流程:下屬部門提出申請T經理辦公會議審批T
9、經手人、驗收人在單據上簽名T財務負責人或指定會計審核T副總經理或經理審批,財務部應同時 向 總經理報告。六各項審批權限標準主要是針對生產經營過程中每一筆財務支出的金額大小來設 定。各類費用支出的標準仍按公司相關文件執(zhí)行, 同時副總經理也應不定期對分管單位的 財 務支出情況進行了解和監(jiān)督。第五章 審批責任第十條 各審批人員要嚴格執(zhí)行財務審批制度,不得違背審批原那么和審批程序,無書 面 授權或相關依據的情況下不得超越審批范圍和審批權限。第十一條 審批人對其審批的財務支出負有最終審批責任。各項財務支出的申請人或 審 批責任人對其申請或審批的經濟業(yè)務的真實性、合理性、合規(guī)性負相應責任,并按分工 負有連
10、帶追償責任。第十二條 財務人員對財務支出的完整性和有效性負有審核責任, 對本公司所有的財務收 支 有最終復核權。財務人員對財務支出制度的貫徹執(zhí)行負有監(jiān)督、審核責任。對無財務審核或審批人審批的支出,責任應相應由審批人或支出人承擔第十三條 對于因審批不嚴、失誤或超出審批權限又擅自作主,給企業(yè)造成經濟損失的各審批責任人,將按干部失職給予相應行政處分、經濟處分等。第六章附那么第十四條 本方法的解釋權屬、執(zhí)行、實施屬公司財務部;第十五條 本方法自發(fā)文2021年1月1日起執(zhí)行;第十六條見附表1、附表1?預算內資金開支的審批權限?、附表2?申請表?、附表3?申購單?、附表4?招待費申請表?234附表1預算內
11、資金開支的審批權限銷售經費、防疫經費 支出全額向相關部門提出使用申請,相關 部門批準后,憑相關批復額 度內 可審批各項經費支出員工類費用 支出員工工資、年終獎金、按制度審批按制度審批按制度審批按制度審批績效獎金、副產品增收增效獎金按制度審批按制度審批按制度審批績效獎金、副產品增收增效獎 金要通過各級辦公會議討論員工飯?zhí)瞄_餐、加班 費、節(jié)日禮金、社保 費、干部員工旅游全額按相關文件執(zhí)行車輛補貼全額全額全額生產費用動力費全額正常支出的動力費用財務費用銀行手續(xù)費、貸款利息等全額稅費向稅局及政府相關部門交納的各種稅10萬元全額全額大額的、非常規(guī)性的稅費支出 報 總經理及財務部批準辦公類費用通訊費、報刊
12、費、辦公費1萬元全額對于大件或價值較咼的辦公類 用品等需由各級辦公會議討論 審批差旅費用出差費用 2萬元全額因公出差、接待的,應事先取 得 相關領導口頭或書面批準;出差及接待標準按相關文件規(guī)定,多 人出差或公司有批復或授權的 可超出該權限接待費用業(yè)務接待 2萬元全額車輛費用公車費用1萬元全額維修保養(yǎng)、年審、保險廣告費用旦傳、節(jié)日掛橫幅等1萬元全額1萬兀以上的由公司會議紀要為依據培訓支出員工外出培訓1萬元全額1萬元以上的培訓由公司會議紀要為依據員工內部培訓全額維修費用房屋、設備等維修1萬元 5萬元全額通過辦公會議討論捐贈支出對外捐贈1000 元 3萬元 5萬元全額通過辦公會議討論專項費用大額會務費、宣傳 費、慶典費等按文件或批復全額審批按文件或批復全額審批10萬元全額超過5萬要通過費用預算并報 上級審批咨詢效勞費各種咨詢費、技術服 務費、審計費等1萬元 5萬元10元萬全額超過5萬需報總經理批準其他費用除上述費用工程外 的其他雜項支出1萬元 5 萬元10萬元全額通過各級辦公會議討論或根據 集團相關文件執(zhí)行審批附表2f亠亠申請表編號:申
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